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文檔簡介
路南區(qū)稻地中心衛(wèi)生院2021年單位預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定,現(xiàn)將路南區(qū)稻地中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算公開如下:一、單位職責及機構(gòu)設(shè)置情況(一)單位職責根據(jù)《唐山市路南區(qū)稻地中心衛(wèi)生院職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定,唐山市路南區(qū)稻地中心衛(wèi)生院的主要職責是:貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī),以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù),受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計劃生育技術(shù)等工作(二)機構(gòu)設(shè)置單位機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式路南區(qū)稻地中心衛(wèi)生院事業(yè)鎮(zhèn)級財政差額撥款二、單位預(yù)算安排的總體情況(一)收入說明2021年預(yù)算收入402.6萬元,其中:一般公共預(yù)算收入402.6萬元,基金預(yù)算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。(二)支出說明2021年支出預(yù)算402.6萬元,其中基本支出402.6萬元,包括人員經(jīng)費402.6萬元和日常公用經(jīng)費0萬元;項目支出0萬元,主要為0等;其他支出0萬元,主要為0支出。(三)比上年增減情況2021年預(yù)算收支安排402.6萬元,較2020年預(yù)算同比減少18.26萬元,其中:基本支出增加0萬元,項目支出增加0萬元,主要為增加0。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2021年,機關(guān)運行經(jīng)費共計安排0萬元,主要用于0支出。四、財政撥款“三公”及會議培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2021年,財政撥款“三公”及會議培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算安排XXX萬元。(一)因公出國(境)費用XXX萬元與2020年相比增加0萬元,減少0萬元,增減的主要原因是:2021年與2020年持平,無變化。(二)公務(wù)用車購置及運維費0萬元與2020年相比公車運行維護費增加0萬元,減少0萬元,增減的主要原因是:公車運維費用增加。(三)公務(wù)接待費0萬元與2020年相比增加0萬元,減少0萬元,增減的主要原因是:2021年與2020年持平,無變化。(四)會議費0萬元與2021年相比增加0萬元,減少0萬元,增減的主要原因是:2021年與2020年持平,無變化。(五)培訓(xùn)費0萬元與2021年相比增加0萬元,減少0萬元,增減的主要原因是:2021年與2020年持平,無變化。五、預(yù)算績效信息(一)單位整體績效目標1、總體績效目標一、全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善基本藥物制度和分級診療雙向轉(zhuǎn)診新機制。1.強化組織領(lǐng)導(dǎo),加大政府投入。2.推進人事制度改革,打造管理新模式。3.實施分配制度改革,調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性。4.破除以藥養(yǎng)醫(yī),實行藥品零差率銷售。5.穩(wěn)步推動分級診療制度建設(shè),制定工作方案。二、強化公共衛(wèi)生,不斷提高人民健康水平1.加強疾病預(yù)防控制工作。2.促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的分工協(xié)作機制,推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目網(wǎng)格化管理。3.做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作。4.抓好艾滋病防治工作。5.扎實開展婦幼健康工作。6.提升衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法水平。7.加強公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實行家庭醫(yī)生簽約服務(wù),建立健全疾病預(yù)防控制體系。三、依法組織實施全面兩孩政策,提升計生優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平,深化優(yōu)質(zhì)服務(wù),落實人口計劃生育服務(wù)管理工作。四、扎實做好健康扶貧工作,做好健康扶貧對象的動態(tài)管理。
五、加強愛國衛(wèi)生工作,推進農(nóng)村改廁科學(xué)化、實用化。六、加強醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),提升中醫(yī)服務(wù)水平,加快人才隊伍培養(yǎng),打造特色科室。七、加大村衛(wèi)生室基礎(chǔ)設(shè)施能力建設(shè)投入,穩(wěn)步推進建設(shè)項目的實施。2、分項績效目標1.醫(yī)政工作全面推進。推進名醫(yī)、名科、名院建設(shè),采取業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專家會診、人員培訓(xùn)等方式加強縣內(nèi)各公立醫(yī)療機構(gòu)質(zhì)量管理。醫(yī)療糾紛數(shù)較去年同期下降25%,沒有因醫(yī)療糾紛引發(fā)群體性事件或惡劣社會影響。稻地衛(wèi)生院建成了中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū),能運用6種以上中醫(yī)適宜技術(shù)治療基層常見病、多發(fā)病,基本滿足了中醫(yī)藥服務(wù)需求。完善分級診療制度,推進??漆t(yī)聯(lián)體建設(shè),充分發(fā)揮??漆t(yī)聯(lián)體核心醫(yī)院作用,在雙向轉(zhuǎn)診、遠程會診、培訓(xùn)帯教等方面深入開展工作,提升基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力。2.公共衛(wèi)生工作全面發(fā)展。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力持續(xù)提升,公衛(wèi)覆蓋人群上升到97%,全面落實了慢性病防控、免疫規(guī)劃、居民健康檔案等公共衛(wèi)生工作。積極開展傳染病防治工作,縣內(nèi)法定傳染病報告率、報告及時率100%;出生兒童建卡、建證、卡證符合率100%,入托入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗率100%,衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督協(xié)管巡查、建檔、報告率100%。全年未發(fā)生重大傳染病爆發(fā)疫情,所有聚集性疫情均得到及時有效的控制,未發(fā)生因防控措施不力而導(dǎo)致疫情蔓延和擴散,未發(fā)生死亡病例。3.傳承弘場中醫(yī)藥文化。將中醫(yī)藥社區(qū)科普團隊建設(shè)與中醫(yī)藥文化進校園示范基地、中醫(yī)藥文化素養(yǎng)提開示范基地融合,充分利用街道、社區(qū)各界資源開展中醫(yī)藥文化科普。開展中醫(yī)藥文化素養(yǎng)提升工程,以社區(qū)為核心,建設(shè)新一批中醫(yī)約文化基層科普団隊。4.民生實事工作全面落實。充分利用信息化手段,滿足群眾多元化服務(wù)需求。在全縣各醫(yī)療機構(gòu)和步步高開設(shè)了母嬰設(shè)施建設(shè),落實對計生特殊家庭的關(guān)懷關(guān)愛舉措及各項惠民政策。5.衛(wèi)計執(zhí)法工作全面推進。全面開展衛(wèi)計執(zhí)法體系建設(shè),堅持廣泛開展法制宣傳教育。積極組織開展“五小”行業(yè)、非法行醫(yī)等專項整治活動,嚴厲打擊各類危害群眾健康的違法行為。嚴格按照《傳染病防治法》依法管理和防治各類傳染病,采取有力措施,預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生和流行傳播,全年無行政復(fù)議、行政訴訟案件發(fā)生。6.做實家庭醫(yī)生約服務(wù)。印發(fā)《關(guān)于進一步加強家庭醫(yī)生簽的服務(wù)有關(guān)工作的通知》等文件,進一步規(guī)范家醫(yī)約工作,確定老年人、孕產(chǎn)婦等五類重點人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)包,優(yōu)先做好重點人群簽約服務(wù)。加強與民政、殘聯(lián)等部門溝通協(xié)調(diào)共享人員信息。完善信助聯(lián)網(wǎng)+等技術(shù)服務(wù)模式。7.推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合。開展老年友善醫(yī)院建設(shè),提高醫(yī)療機構(gòu)老年醫(yī)療服務(wù)能力。8.開晨暖心計劃綜合保險項目,為失獨人員提供暖心計劃綜合保險。3、工作保障措施保障措施(一)加強醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議,明確醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機構(gòu)管理以及行風建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、標準并監(jiān)督實施,承擔推進護理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作。組織實施國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展住院醫(yī)師、??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)教育工作,指導(dǎo)全科醫(yī)生隊伍建設(shè);擬訂基層衛(wèi)生健康政策、標準和規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作;指導(dǎo)中醫(yī)藥科研能力建設(shè),推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。(二)加強重大疾病防治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施,完善疾病預(yù)防控制體系,負責傳染病疫情信息上報工作。完善綜合監(jiān)督體系,指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。承擔衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作,組織編制專項預(yù)案,承擔預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。依法發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進活動。擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生運動有關(guān)政策、標準、規(guī)范并組織實施;承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會交辦的具體工作;開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。(三)加強人口監(jiān)測預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善生育政策并組織實施,建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度;擬訂婦幼衛(wèi)生健康政策、標準和規(guī)范,推進婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作;組織協(xié)調(diào)蓉實應(yīng)對老齡化的政策措施。組織醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標準和規(guī)范,建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔區(qū)老齡工作委員會的具體工作。(二)專項資金績效目標我部門無相關(guān)專項資金。六、政府采購預(yù)算情況2021年,安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表:七、國有資產(chǎn)信息稻地中心衛(wèi)生院上年末固定資產(chǎn)金額為801.81萬元,具體內(nèi)容見下表:路南區(qū)疾病預(yù)防控制中心固定資產(chǎn)占用情況表單位:萬元項目數(shù)量價值資產(chǎn)總額----(此數(shù)要與上年末固定資產(chǎn)金額一致)1、房屋(平方米)3823.6355.08其中:辦公用房(平方米)002、車輛(臺、輛)326.753、單價在20萬元以上的設(shè)備3144.64、其他固定資產(chǎn) 275.38本年度各科室及下屬單位擬購置固定資產(chǎn)總額為0萬元,主要為等。八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。8、機關(guān)運行費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。九、其他需要說明的事項無單位預(yù)算收支總表預(yù)算單位編碼及名稱:[單位編碼]單位名稱預(yù)算年度:2021金額單位:萬元序號收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)欄次12347一、一般公共預(yù)算撥款收入一、一般公共服務(wù)支出8二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出9三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出10四、財政專戶管理資金收入四、公共安全支出11五、事業(yè)收入五、教育支出12六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、科學(xué)技術(shù)支出13七、上級補助收入七、文化旅游體育與傳媒支出14八、附屬單位上繳收入八、社會保障和就業(yè)支出15九、其他收入九、社會保險基金支出16十、衛(wèi)生健康支出402.6017十一、節(jié)能環(huán)保支出18十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19十三、農(nóng)林水支出20十四、交通運輸支出21十五、資源勘探工業(yè)信息等支出22十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出23十七、金融支出24十八、援助其他地區(qū)支出25十九、自然資源海洋氣象等支出26二十、住房保障支出27二十一、糧油物資儲備支出28二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出29二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30二十四、預(yù)備費31二十五、其他支出32二十六、轉(zhuǎn)移性支出33二十七、債務(wù)還本支出34二十八、債務(wù)付息支出35二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出36三十、抗疫特別國債安排的支出37本年收入合計本年支出合計38上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39收入總計支出總計單位預(yù)算收入總表預(yù)算單位編碼及名稱:[單位編碼]單位名稱預(yù)算年度:2021金額單位:萬元序號功能分類科目合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計財政撥款收入財政專戶收入事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011126合計7201一般公共服務(wù)支出402.60402.60820101人大事務(wù)92010101行政運行10…………1112131415161718192021222324單位預(yù)算支出總表預(yù)算單位編碼及名稱:[單位編碼]單位名稱預(yù)算年度:2021金額單位:萬元序號支出功能分類科目本年支出合計基本支出項目支出經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456786合計7201一般公共服務(wù)支出402.60402.60820101人大事務(wù)92010101行政運行10…………1112131415161718192021222324單位預(yù)算財政撥款收支總表預(yù)算單位編碼及名稱:[單位編碼]單位名稱預(yù)算年度:2021金額單位:萬元序號收入支出項目金額項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次12345676一、一般公共預(yù)算撥款一、一般公共服務(wù)支出7二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出8三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款三、國防支出9四、公共安全支出10五、教育支出11六、科學(xué)技術(shù)支出12七、文化旅游體育與傳媒支出13八、社會保障和就業(yè)支出14九、社會保險基金支出15十、衛(wèi)生健康支出402.60402.6016十一、節(jié)能環(huán)保支出17十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18十三、農(nóng)林水支出19十四、交通運輸支出20十五、資源勘探工業(yè)信息等支出21十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22十七、金融支出23十八、援助其他地區(qū)支出24十九、自然資源海洋氣象等支出25二十、住房保障支出26二十一、糧油物資儲備支出27二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出28二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29二十四、預(yù)備費30二十五、其他支出31二十六、轉(zhuǎn)移性支出32二十七、債務(wù)還本支出33二十八、債務(wù)付息支出34二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出35三十、抗疫特別國債安排的支出36本年收入合計本年支出合計37年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38一、一般公共預(yù)算撥款39二、政府性基金預(yù)算撥款40三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款41收入總計支出總計單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表預(yù)算單位編碼及名稱:[單位編碼]單位名稱預(yù)算年度:2021金額單位:萬元序號支出功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次12345676合計7201一般公共服務(wù)支出402.60402.60402.60820101人大事務(wù)92010101行政運行10…………1112131415161718192021222324單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表預(yù)算單位編碼及名稱:[單位編碼]單位名稱預(yù)算年度:2021金額單位:萬元序號支出部門經(jīng)濟分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123456合計402.60402.607301工資福利支出276.69276.69830101基本工資79.3279.32930102津貼補貼25.7125.7110301績效工資82.8182.8111301社會保障
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