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文檔簡介
成本管理方法總則為了規(guī)范我司的成本核算,加強(qiáng)成本管理和控制,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合我司的實(shí)際狀況,特制訂成本管理方法。目的加強(qiáng)成本核算,能夠?qū)Φ姆从扯鄠€(gè)生產(chǎn)耗用的實(shí)際支出,并及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督控制。加強(qiáng)成本核算能夠?qū)Φ姆从嘲氤善樊a(chǎn)成品的單位成本和總成本,提供多個(gè)成本信息,為公司的管理和決策提供根據(jù)。及時(shí)反映多個(gè)材料半成品產(chǎn)成品等多個(gè)資產(chǎn)的增減變動(dòng)結(jié)存狀況,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全。反映產(chǎn)品成本的構(gòu)成構(gòu)造,為公司減少成本提供途徑。材料采購管理方法公司設(shè)立詢價(jià)員,定時(shí)和不定時(shí)對有關(guān)材料的價(jià)格等信息進(jìn)行市場調(diào)查,并及時(shí)將有關(guān)狀況告之財(cái)務(wù)部并上報(bào)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。物流部門須建立供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商的資料應(yīng)涉及其名稱、地址、法定代表人、經(jīng)營范疇、聯(lián)系電話、銀行賬號(hào)、信譽(yù)程度等,并定時(shí)和不定時(shí)的進(jìn)行更換,其資料須送財(cái)務(wù)部和行政部備查對大宗(單項(xiàng)材料價(jià)值在5000元以上)材料的采購須訂立書面合同,同一人不得既是采購人又是合同簽定人,合同須寄存于行政部和財(cái)務(wù)部。物流部門對慣用的材料采購應(yīng)提供三家以上的供應(yīng)商名單,并按信用等級(jí),質(zhì)量,交貨期打分后給詢價(jià)員,由詢價(jià)員核算后交總經(jīng)理決定。對有合同的采購物資,物流部門應(yīng)將合同內(nèi)容在材料達(dá)成以前以書面形式告之材料驗(yàn)收部門。對于無合同的材料采購,價(jià)值在500元以上的,采購不得少于兩人。材料的采購須進(jìn)行申購,由所須部門填制材料采購清單一式三份〔一份交采購人員,一份材料驗(yàn)收部門,一份交財(cái)務(wù)部〕,經(jīng)倉庫部門審核,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后采購。采購人員須將采購回來的物資交與材料驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收,還得在未辦理有關(guān)手續(xù)的狀況下直接交與領(lǐng)用部門,由外埠發(fā)過來的材料包裝配件等,物流部門須將訂單交一分給倉管部門,對方聯(lián)系到物流公司發(fā)貨將發(fā)貨裝相單傳真至工廠和物流部門,倉庫品憑訂單和傳真件予以收貨。材料單價(jià)不明的,采購人員須將單價(jià)告之材料驗(yàn)收部門。10、采購人員對不合乎規(guī)定需要退貨與斟換的材料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退貨和斟換,物流部不得以任何理由遲延。材料收發(fā)管理方法一、材料的收發(fā)管理材料的入庫:全部材料的入庫,材料庫管人員必須親自驗(yàn)收,并要倉庫主簽字確認(rèn)。廠家送貨的,庫管同送貨人員當(dāng)面按照材料的名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量質(zhì)量規(guī)定驗(yàn)收無誤后,由庫管簽收,是正品的開具入庫單,是不合格的按第4條進(jìn)行。自行采購,由庫管同采購人員共同驗(yàn)收,有時(shí)只有在生產(chǎn)領(lǐng)時(shí)才發(fā)現(xiàn)材料不合格需退貨的,倉庫應(yīng)及時(shí)開具紅字入庫單交與財(cái)務(wù)部;需換貨的,應(yīng)每七天出具需換貨清單,及時(shí)呈報(bào)物流,財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)督促執(zhí)行。庫管在材料驗(yàn)收過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量有超出或短缺規(guī)格型號(hào)不符質(zhì)量存在問題的應(yīng)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)協(xié)商采用以下方法:a、拒收,b、據(jù)實(shí)驗(yàn)收c、暫存,不作正式驗(yàn)收。對于下列兩種狀況,庫管人員分別采用以下方法解決:a、發(fā)票與材料同時(shí)達(dá)成,庫管人員根據(jù)材料驗(yàn)收狀況和發(fā)票辦理入庫手續(xù),開具材料驗(yàn)收單一式三份(一份自存,一份成本會(huì)計(jì),一份交送貨人或采購人憑此結(jié)付款項(xiàng))。b、材料已到發(fā)票未到的,庫管人員憑送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,無送貨單的,由庫管人員開具手工驗(yàn)收單一式二份(一份自存,一份交送貨難員或采購人),待發(fā)票達(dá)成后,庫管人員憑發(fā)票和原開具給送貨人員或采購人的手工驗(yàn)收單(或自存的送貨單)開具材料驗(yàn)收單一式三份(一份自存,一份交成本會(huì)計(jì),一份交送貨人或采購人憑此結(jié)付款項(xiàng))。庫管人員對于材料不合乎規(guī)定的應(yīng)及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。庫管人員在材料驗(yàn)收時(shí),須對所驗(yàn)收的材料與有關(guān)合同或材料請購單進(jìn)行核對,無請購單或合同的材料驗(yàn)收人員回絕驗(yàn)收,特殊狀況下需要驗(yàn)收的須有關(guān)部門出具的書面收貨告知。庫管人員對材料已到發(fā)票未到的,月未應(yīng)根據(jù)自存的手工驗(yàn)收單或送貨單開具按暫估價(jià)計(jì)價(jià)的材料驗(yàn)收單一式三份(一份自存,一份成本會(huì)計(jì),一份公司財(cái)務(wù)部),待下月發(fā)票達(dá)成后,再開具正式的材料驗(yàn)收單,并用紅字材料收音沖減原暫估價(jià)計(jì)價(jià)的材料驗(yàn)收單。材料的出庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和所核定的材料定額領(lǐng)發(fā)材料。材料的出庫由領(lǐng)用部門開具領(lǐng)料單一式三份(一份自存,一份發(fā)料,一份財(cái)務(wù)),經(jīng)雙方主管人員、收發(fā)員(重要的材料物資須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意)共同簽字后方能領(lǐng)發(fā)。材料庫管人員應(yīng)及時(shí)將已發(fā)料的領(lǐng)料單補(bǔ)記單價(jià)和金額。對按暫估價(jià)計(jì)價(jià)的領(lǐng)料單,待發(fā)票達(dá)成后,實(shí)際價(jià)與暫估價(jià)有差額的,庫管人員用藍(lán)字或紅字領(lǐng)料單增減其差額,并注明其原領(lǐng)料單的領(lǐng)用日期、部門和編號(hào)。領(lǐng)用部門退貨的,由原領(lǐng)用部門開具紅字領(lǐng)料單一式三份辦理退庫手續(xù)。當(dāng)時(shí)發(fā)生的材料領(lǐng)用必須當(dāng)天辦理有關(guān)手續(xù),不得提前或延后。每月終了,倉管員須按原材料,低值易耗品分車間,包裝物(含配件),宣傳品等出每月物資耗用表。二、半成品產(chǎn)成品收發(fā)管理方法全部半成品產(chǎn)成品的收發(fā),雙方經(jīng)管人員須親自當(dāng)面辦理收發(fā)手續(xù),不得別人替代。半成品的收發(fā),由出貨部門按規(guī)定的規(guī)定開具半成品(產(chǎn)成品)收發(fā)報(bào)告單一式三份(一份自存,一份收貨,一份財(cái)務(wù)),并有雙方主管人員、收發(fā)員的共同簽字后辦理有關(guān)收發(fā)手續(xù)。由于現(xiàn)在我司特殊狀況,沿用現(xiàn)在表格,待后來硬件設(shè)施完善后再按上規(guī)定執(zhí)行。成品的出庫根據(jù)廠部下發(fā)的發(fā)貨告知辦理出庫手續(xù),開具發(fā)貨告知單一式四份(一份自存,一份客戶,一份市場部,一份財(cái)務(wù)部),根據(jù)發(fā)貨告知單填制出庫單,并將財(cái)務(wù)聯(lián)附在其發(fā)貨告知單上。零碎的出庫經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后直接開具出庫單。發(fā)貨告知單和出庫單須有生產(chǎn)、倉庫主管人員、倉管經(jīng)手人及提貨人或收貨人簽章。成品的退庫由成品庫根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告填制紅字出庫單(并將其中一聯(lián)附在報(bào)送財(cái)務(wù)部的質(zhì)檢報(bào)告上),半成品的退貨由原發(fā)貨部門填制紅字半成品(產(chǎn)成品)收發(fā)報(bào)告單。全部半成品產(chǎn)成品的收發(fā)、退貨,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)須當(dāng)天辦理收發(fā)手續(xù),不得提前或延后。三、各車間倉庫對所經(jīng)營的材料半成品產(chǎn)成品須做到分門別類,擺放整潔,按規(guī)定建立實(shí)物卡,對當(dāng)天發(fā)生的實(shí)物變動(dòng),須同時(shí)登記或調(diào)節(jié)實(shí)物卡的有關(guān)內(nèi)容,做到賬實(shí)、賬表、帳卡相符。四、各車間倉庫須按規(guī)定建立賬簿,根據(jù)有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行登記,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)須在二日內(nèi)登記完畢,當(dāng)月所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)須在每月的26日前登記完畢。五、報(bào)表材料庫:根據(jù)領(lǐng)料單、材料驗(yàn)收單每10天分類編制耗用旬報(bào)表和材料入庫旬報(bào)表,月示編制收發(fā)存月報(bào)表和按暫估價(jià)計(jì)價(jià)的暫估價(jià)材料驗(yàn)收單(涉及用紅字沖減的暫估價(jià)材料驗(yàn)收單)。車間:每日編制半成品(產(chǎn)成品)收發(fā)報(bào)告單,月未編制半成品(產(chǎn)成品)收發(fā)存月報(bào)表,根據(jù)領(lǐng)料單和材料結(jié)余狀況編制材料領(lǐng)用結(jié)余狀況月報(bào)表。成品庫:每日編制發(fā)貨告知單,月末編制半成品(產(chǎn)成品)收發(fā)存月報(bào)表,根據(jù)領(lǐng)料單和材料結(jié)余狀況編制材料領(lǐng)用結(jié)余狀況月報(bào)表。六、報(bào)送時(shí)間,當(dāng)天填制的半成品(產(chǎn)成品)收發(fā)報(bào)告單在第二日內(nèi)報(bào)送,旬報(bào)表及有關(guān)憑證在旬終二日內(nèi)報(bào)送,月報(bào)表在每月的28日前報(bào)送。固定資產(chǎn)低值易耗品管理方法固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一登記核算管理。辦公用品、工具、用品等低值易耗品由財(cái)務(wù)部登記到各部門(公司總部由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé),廠部由成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)),各部門登記貫徹到使用人。固定資產(chǎn)折舊采用年限法,低值易耗品攤銷采用一次攤銷法。公司、廠部、各部門設(shè)立在用低值易耗品臺(tái)賬,并及時(shí)登記,定時(shí)核對。對規(guī)定的部份低值易耗品須以舊換新,并在其領(lǐng)料單注明“以舊換新”字樣。對違反使用規(guī)定,故意損壞的,根據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)賠償。費(fèi)用報(bào)銷、工資結(jié)算管理方法一、費(fèi)用的報(bào)銷辦公用品、后勤物資的采購由申請人填制采購清單,經(jīng)行管人員,會(huì)計(jì)人員,領(lǐng)導(dǎo)審查同意后方能采購。費(fèi)用報(bào)銷須在發(fā)票上注明用途、經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人,經(jīng)會(huì)計(jì)審查領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理。對非材料采購開支,按規(guī)定填制費(fèi)用(或費(fèi)用項(xiàng)目申請報(bào)告)申請單一式二份(一份自存,一份財(cái)務(wù)部),經(jīng)財(cái)務(wù)部審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支。出納員對已經(jīng)付款的憑證須在其上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣,對已經(jīng)收款的憑證須在其上加蓋“現(xiàn)金收訖”字樣。出納須按規(guī)定登記現(xiàn)金日志帳,日清月清,定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行核對。二、工資的結(jié)算管理工資的管理根據(jù)人事部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各車間的計(jì)件工資每10天結(jié)算上報(bào)一次,當(dāng)月的計(jì)件工資在28日前結(jié)算報(bào)送完畢。廠部當(dāng)月全體員工工資須在下月的6日前結(jié)算完畢。計(jì)件工資采用工資結(jié)算單一式三份(一份自存,一份工人,一份財(cái)務(wù)),該單須有部門主管,質(zhì)檢員,經(jīng)辦人的簽字。各車間倉庫加班須按規(guī)定的規(guī)定填制加班申請單一式二份(一份自存,一份行管人員),經(jīng)生產(chǎn)主管人員審查同意后方能加班,當(dāng)天加班須當(dāng)天填報(bào)加班申請單,不得延后。廠部工資結(jié)算表經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)行管人員會(huì)計(jì)審查同意后上報(bào)公司。第七章定額成本管理方法為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理和成本管理,但凡能制訂的多個(gè)材料消耗定額,都應(yīng)制訂先進(jìn)合理切實(shí)可行的消耗定額,作為考核的重要根據(jù)。消耗定額的制訂由財(cái)務(wù)部門會(huì)同其它部門另行制訂。工廠宿舍、食堂、勞動(dòng)保護(hù)等方面的支出遵從行政部工廠的具體管理制度,但全部制度的文獻(xiàn)必須到財(cái)務(wù)部存檔。第八章成本會(huì)計(jì)科目的核算內(nèi)容成本核算設(shè)兩個(gè)一級(jí)科目:生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用,在這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目下再高明細(xì)科目。一、生產(chǎn)成本會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容生產(chǎn)成本――直接材料,形成產(chǎn)品的多個(gè)直接重要材料。生產(chǎn)成本――直接人工,直接生產(chǎn)產(chǎn)品的工人的工資,多個(gè)津貼、補(bǔ)貼。生產(chǎn)成本――制造費(fèi)用,當(dāng)期由制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入的金額。二、制造費(fèi)用會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容制造費(fèi)用――物料消耗,形成產(chǎn)品的多個(gè)間接材料。制造費(fèi)用――管理工資,從事生產(chǎn)管理的人員工資及多個(gè)津貼補(bǔ)貼。制造費(fèi)用――折舊費(fèi),當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。制造費(fèi)用――電費(fèi),當(dāng)期發(fā)生的多個(gè)耗電費(fèi)用。制造費(fèi)用――辦公費(fèi),當(dāng)期發(fā)生的文具印刷報(bào)刊飲用水等為生產(chǎn)管理而發(fā)生的有關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)。制造費(fèi)用――低值易耗品攤銷,當(dāng)期應(yīng)攤?cè)氲牡椭狄缀钠焚M(fèi)用。制造費(fèi)用――通訊費(fèi),涉及辦公用電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)及管理人員手機(jī)通訊費(fèi)。制造費(fèi)用――修理費(fèi),當(dāng)期修理固定資產(chǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)大修費(fèi)用,經(jīng)常性修理費(fèi)用,涉及低值易耗品的修理費(fèi)用。制造費(fèi)用――勞動(dòng)勞動(dòng)
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