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票據(jù)管理制度票據(jù)管理制度三篇票據(jù)管理制度(一)規(guī)范本公司財務(wù)票據(jù)的使用、保存,特制定本管理制度。一、票據(jù)的分類本制度中所指的票據(jù)包括:支票和收據(jù)。二、支票管理制度1、支票由出納員負責(zé)購買、保管,支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管,實行嚴格分工和把關(guān)制度。2、領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用申請表”,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,經(jīng)會計審核后由出納員負責(zé)簽發(fā),出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額。會計負責(zé)加蓋印鑒,嚴禁簽發(fā)空白支票。3、領(lǐng)用支票要填寫“支票領(lǐng)用登記簿”,支票領(lǐng)用人要在七天內(nèi)(逢雙休日后錯二天)及時持報銷,簽章要齊全,并在支票領(lǐng)用登記簿上填清注銷日期。4、嚴禁簽發(fā)空頭支票,更不準將支票借給任何單位或個人辦理結(jié)算。5、外單元交來的支票,出納員應(yīng)及時送交銀行,不得挪用、轉(zhuǎn)讓。6、對每一張銀行對賬單,都要由出納員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對未達賬項要及時查詢處置懲罰。7、對作廢支票,必須加蓋作廢戳記,并與存根一同儲存,年終時裝訂成冊,與票據(jù)一并儲存。8、稽核職員要定期檢查支票購入使用及滾存情形,并出個書面報告。三、收據(jù)辦理制度1、收據(jù)的種類及使用范圍:①凡收費答應(yīng)證規(guī)定的收費項目,使用“北京市統(tǒng)一收費票據(jù)”。②一般往來結(jié)算使用“北京市行政事業(yè)單位統(tǒng)一銀錢收據(jù)”③出租房屋使用“北京市服務(wù)業(yè)專用”。2、使用收據(jù)的規(guī)定:①啟用收據(jù)前,應(yīng)檢查是否有缺號、漏號或重號,發(fā)現(xiàn)上述情況,應(yīng)及時向購買票據(jù)的財政部門報告。②收據(jù)必須按號碼順序使用,各聯(lián)復(fù)寫,逐項填清楚后,加蓋本單位財務(wù)專用章。③填寫錯誤的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。④票據(jù)存根應(yīng)儲存五年以上,銷毀時,必須造冊登記。票據(jù)管理制度(二)為了加強有力會計核算工作,完善財務(wù)辦理制度,確保票據(jù)妥善保管,特制訂本制度:一、支票由出納員專人保管。領(lǐng)用支票進領(lǐng)用人需填寫領(lǐng)用支票審批單,由總經(jīng)理審批并由財務(wù)總監(jiān)認證后向出納員領(lǐng)用,領(lǐng)用人負責(zé)收回相關(guān)票據(jù)并及時到財務(wù)部辦理有關(guān)報銷手續(xù)。二、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的`支票,如確實需要,應(yīng)由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)同意,并在支票上填上最高限額,由領(lǐng)用人員負責(zé)收回相關(guān)的報銷憑證,()由財務(wù)人員核對是否準確。三、建立支票領(lǐng)用備查簿,依序登記領(lǐng)用人,領(lǐng)用支票日期及注銷日期等。四、對已作廢支票,與支票存根放在一同,并加蓋“作廢”印章后妥善保管。五、由主管會計專人保管和負責(zé)核對,建立領(lǐng)用登記簿,定期對空白及領(lǐng)用的舉行檢查。六、倉庫驗收單、領(lǐng)用單每月必須定期核對后,交會計

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