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長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算第一部分概況一、本單位職責(zé)主要職責(zé):承擔(dān)本級(jí)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)政務(wù)服務(wù)保障工作,為應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)審批事項(xiàng)辦理提供協(xié)調(diào)、保障、服務(wù);承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位“三項(xiàng)崗位”人員制證、發(fā)證,安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)工作;承擔(dān)應(yīng)急安全生產(chǎn)技術(shù)專家的審核使用、日常管理和考核工作,為高危行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和重點(diǎn)企業(yè)提供社會(huì)化服務(wù)和技術(shù)支撐。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況全額事業(yè)單位,隸屬于長(zhǎng)治市應(yīng)急管理局,正科級(jí)建制,公益一類事業(yè)單位。核定財(cái)政撥款事業(yè)編制17,實(shí)有在編人員21,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名正2名副。第二部分2020年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,411,292.60一、一般公共服務(wù)支出320.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00三、國(guó)防支出340.00四、上級(jí)補(bǔ)助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360.00六、經(jīng)營(yíng)收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入80.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出39136,440.649九、衛(wèi)生健康支出4057,016.2810十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運(yùn)輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5099,239.0420二十、糧油物資儲(chǔ)備支出510.0021二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出520.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出531,119,043.4423二十三、其他支出540.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出570.00本年收入合計(jì)271,411,292.60本年支出合計(jì)581,411,739.40使用非財(cái)政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29474.17年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6027.373061總計(jì)311,411,766.77總計(jì)621,411,766.77注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差?!?—二、收入決算表收入決算表公開02表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1,411,292.601,411,292.600.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,440.64136,440.640.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出57,016.2857,016.280.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.000.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.000.000.000.000.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.000.000.000.000.002210201住房公積金99,239.0499,239.040.000.000.000.000.00224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.0022401應(yīng)急管理事務(wù)1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.002240199其他應(yīng)急管理支出1,118,596.641,118,596.640.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。?!?.%d—支出決算表支出決算表公開03表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)1,411,739.401,366,277.8045,461.600.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出136,440.64136,440.640.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出136,440.64136,440.640.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,440.64136,440.640.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出57,016.2857,016.280.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.000.000.000.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.000.000.000.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.000.000.000.002210201住房公積金99,239.0499,239.040.000.000.000.00224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.0022401應(yīng)急管理事務(wù)1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.002240199其他應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.600.000.000.00注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況?!?.%d—四、財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,411,292.60一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款30.00三、國(guó)防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出40136,440.64136,440.640.000.009九、衛(wèi)生健康支出4157,016.2857,016.280.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5199,239.0499,239.040.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出520.000.000.000.0021二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出530.000.000.000.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出541,119,043.441,119,043.440.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計(jì)271,411,292.60本年支出合計(jì)591,411,739.401,411,739.400.000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28474.17年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6027.3727.370.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29474.1761政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300.0062國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款310.0063總計(jì)321,411,766.77總計(jì)641,411,766.771,411,766.770.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況?!?—五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)1,411,739.401,366,277.8045,461.60208社會(huì)保障和就業(yè)支出136,440.64136,440.640.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出136,440.64136,440.640.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,440.64136,440.640.00210衛(wèi)生健康支出57,016.2857,016.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療57,016.2857,016.280.00221住房保障支出99,239.0499,239.040.0022102住房改革支出99,239.0499,239.040.002210201住房公積金99,239.0499,239.040.00224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.6022401應(yīng)急管理事務(wù)1,119,043.441,073,581.8445,461.602240199其他應(yīng)急管理支出1,119,043.441,073,581.8445,461.60注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況?!?—六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額其中:基本支出科目編碼科目名稱金額其中:基本支出科目編碼科目名稱金額其中:基本支出科目編碼科目名稱金額其中:基本支出301工資福利支出1,321,504.601,313,743.00302商品和服務(wù)支出67,438.8049,738.80307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.000.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.000.0030101基本工資550,642.04550,642.0430201辦公費(fèi)10,371.802,264.0030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.000.0031012拆遷補(bǔ)償0.000.0030102津貼補(bǔ)貼70,310.0070,310.0030202印刷費(fèi)4,920.004,920.0030702國(guó)外債務(wù)付息0.000.0031013公務(wù)用車購(gòu)置0.000.0030103獎(jiǎng)金67,500.0067,500.0030203咨詢費(fèi)0.000.0030703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.000.0031019其他交通工具購(gòu)置0.000.0030107績(jī)效工資319,475.00319,475.0030205水費(fèi)0.000.00309資本性支出(基本建設(shè))0.00────31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.000.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)136,440.64136,440.6430206電費(fèi)0.000.0030901房屋建筑物購(gòu)建0.00────31099其他基本性支出0.000.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.000.0030207郵電費(fèi)0.000.0030902辦公設(shè)備購(gòu)置0.00────311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0.00────30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53,980.8253,980.8230208取暖費(fèi)0.000.0030903專用設(shè)備購(gòu)置0.00────31101資本金注入0.00────30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.000.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.000.0030905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00────31199其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00────30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,035.463,035.4630211差旅費(fèi)9,796.00203.8030906大型修繕0.00────312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.000.0030113住房公積金107,000.6499,239.0430212因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.000.0030907信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00────31201資本金注入0.000.0030114醫(yī)療費(fèi)12,400.0012,400.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.000.0030908物資儲(chǔ)備0.00────31203政府投資基金股權(quán)投資0.000.0030199其他工資福利支出720.00720.0030214租賃費(fèi)0.000.0030913公務(wù)用車購(gòu)置0.00────31204費(fèi)用補(bǔ)貼0.000.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,796.002,796.0030215會(huì)議費(fèi)0.000.0030919其他交通工具購(gòu)置0.00────31205利息補(bǔ)貼0.000.0030301離休費(fèi)0.000.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.000.0030921文物和陳列品購(gòu)置0.00────31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.000.0030302退休費(fèi)0.000.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.000.0030922無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.00────313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00────30303退職(役)費(fèi)0.000.0030218專用材料費(fèi)0.000.0030999其他基本建設(shè)支出0.00────31302對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0.00────30304撫恤金0.000.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.000.00310資本性支出20,000.000.0031303補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金0.00────30305生活補(bǔ)助0.000.0030225專用燃料費(fèi)0.000.0031001房屋建筑物購(gòu)建0.000.00399其他支出0.000.0030306救濟(jì)費(fèi)0.000.0030226勞務(wù)費(fèi)24,000.0024,000.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置20,000.000.0039906贈(zèng)與0.000.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助396.00396.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,700.002,700.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.000.0039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.000.0030308助學(xué)金0.000.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,500.0012,500.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.000.0039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.000.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金2,400.002,400.0030229福利費(fèi)3,081.003,081.0031006大型修繕0.000.0039999其他支出0.000.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.000.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.000.0030311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.000.0030239其他交通費(fèi)用0.000.0031008物資儲(chǔ)備0.000.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.000.0030240稅金及附加費(fèi)用0.000.0031009土地補(bǔ)償0.000.0030299其他商品和服務(wù)支出0.000.0031010安置補(bǔ)助0.000.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,324,300.601,316,539.00公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)87,438.8049,738.80注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。—6—七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。—8—八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開09表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況?!?.%d—九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表公開10表編制單位:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心2021年7月金額單位:元一、政府采購(gòu)情況項(xiàng)目行次采購(gòu)金額合計(jì)126,920.00貨物222,000.00工程30.00服務(wù)44,920.00二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)(一)行政單位50.00(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位60.00三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)70.001.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車80.002.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車90.003.機(jī)要通信用車100.004.應(yīng)急保障用車110.005.執(zhí)法執(zhí)勤用車120.006.特種專業(yè)技術(shù)用車130.007.離退休干部用車140.008.其他用車150.00(二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái)、套)160.00(三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備(臺(tái)、套)170.00—10.%d—十、三公經(jīng)費(fèi)公開表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門:長(zhǎng)治市應(yīng)急管理政務(wù)服務(wù)中心金額單位:元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出?!?.%d—第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明一、2020年度部門決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因我部門2020年度收入141.12萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入141.12萬(wàn)元,較上年增加36.86萬(wàn)元,增加35.36%,原因?yàn)楸灸晷略?人,人員基本工資比上年有所增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)增加40.47萬(wàn)元,分別為基本工資增加20.09萬(wàn)元,績(jī)效工資增加5.69萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼增加1.22萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加3.34萬(wàn)元,單位醫(yī)療增加0.74萬(wàn)元,住房公積金增加2.45萬(wàn)元,文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金新增6.75萬(wàn)元等;公用經(jīng)費(fèi)減少4.56萬(wàn)元,原因是根據(jù)長(zhǎng)治市長(zhǎng)財(cái)預(yù)【2020】2號(hào)文件要求長(zhǎng)治市財(cái)政局關(guān)于落實(shí)過(guò)“緊日子”要求對(duì)有關(guān)科目預(yù)算進(jìn)行壓減的函,文件要求會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)等按50%壓減,出國(guó)費(fèi)按80%壓減,盡可能擴(kuò)大壓

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