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重慶市豐都縣社壇鎮(zhèn)大堡完全小學(xué)校2021年度部門決算情況說(shuō)明一、部門基本情況(一)職能職責(zé)。實(shí)施義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)小學(xué)學(xué)歷教育;推進(jìn)課程改革和教法學(xué)法改革;提高學(xué)生綜合素質(zhì);培養(yǎng)學(xué)生多樣化發(fā)展;培養(yǎng)學(xué)生良好品德;從事小學(xué)義務(wù)教育的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。學(xué)校設(shè)有辦公室、教務(wù)處、后勤處、大隊(duì)部、教研組。(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本單位2021年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。二、部門決算情況說(shuō)明(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。1.總體情況。2021年度收入總計(jì)453.88萬(wàn)元,支出總計(jì)453.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少26.13萬(wàn)元、下降5.4%,主要原因是校舍維修等項(xiàng)目減少。2.收入情況。2021年度收入合計(jì)453.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.13萬(wàn)元,下降5.4%,主要原因是校舍維修等項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入453.88萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。3.支出情況。2021年度支出合計(jì)453.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.13萬(wàn)元,下降5.4%,主要原因是校舍維修等項(xiàng)目減少。其中:基本支出419.24萬(wàn)元,占92.4%;項(xiàng)目支出34.64萬(wàn)元,占7.6%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)453.88萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.13萬(wàn)元,下降5.4%。主要原因是校舍維修等項(xiàng)目減少。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.13萬(wàn)元,下降5.4%。主要原因是校舍維修等項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加97.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.5%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績(jī)效增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.13萬(wàn)元,下降5.4%。主要原因是校舍維修等項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加97.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.5%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績(jī)效增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,與上年度持平。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:(1)教育支出258.67萬(wàn)元,占57%,較年初預(yù)算數(shù)增加70.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.5%,主要原因是人員工資調(diào)整和超額績(jī)效增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)。(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出151.33萬(wàn)元,占33.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)22%,主要原因是退休教師健康休養(yǎng)費(fèi)增加。(3)衛(wèi)生健康支出30.48萬(wàn)元,占6.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.1%,主要原因是疫情物資投入增加。(4)住房保障支出13.40萬(wàn)元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降7.3%,主要原因是教師退休.(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出419.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)399.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.09萬(wàn)元,下降5.5%,主要原因是人員減少導(dǎo)致一般公共預(yù)算基本支出下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他福利支出和其他對(duì)家庭和個(gè)的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)19.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.85萬(wàn)元,下降35.7%,主要原因是維修項(xiàng)目減少和疫情導(dǎo)致的培訓(xùn)費(fèi)減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置等。(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是接待本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi),與上年持平。(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降33.3%,主要原因是疫情原因會(huì)議次數(shù)減少。(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本單位2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金34.63萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好?,F(xiàn)將有關(guān)開(kāi)展情況匯報(bào)如下:一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作;二是合理選擇項(xiàng)目、合理分配資金使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益;三是通過(guò)開(kāi)展預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià),健全了項(xiàng)目資金的核算與管理,逐步形成自我約束,內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制;四是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),提高了管理水平和資金的使用效益。(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。2021年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃自評(píng)總分98主管部門豐都縣教育委員會(huì)實(shí)施單位豐都縣社壇鎮(zhèn)大堡完全小學(xué)校項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)17.9年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預(yù)算執(zhí)行率(%)(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))年度總金額17.917.917.9100其中:財(cái)政撥款17.917.917.9100上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0000其他資金0000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)全年完成情況投入17.9萬(wàn)元,讓119人享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,提高學(xué)生在校生活水平。投入17.9萬(wàn)元,讓119人享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃,提高學(xué)生在校生活水平???jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃人數(shù)(≥人)1191192020質(zhì)量指標(biāo)享受營(yíng)養(yǎng)改善達(dá)標(biāo)率(100%)1001002020成本指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)改善享受標(biāo)準(zhǔn)(800元/學(xué)年)8008002020效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的學(xué)生比例(≥100%)1001002020滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度(≥90%)90982018說(shuō)明2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。本單位2021年度未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。本單位2021年度績(jī)效已經(jīng)完成(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本單位2020年度未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。六、專業(yè)名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
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