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文檔簡介
公司降本增效工作實施方案公司降本增效工作實施方案一、總體思路及目標任務深入貫徹落實*****公司四屆一次及公司一屆一次職代會精神,圍繞有質(zhì)量有鼓益可持續(xù)發(fā)展的方針,牢固樹立危機意識,在深入開展市場分析的基礎上,采用“市場倒逼”思路,以“新常態(tài)”下的企業(yè)預計可實現(xiàn)訂貨量,擾照公司總體目標逐級倒逼成本,深入開展內(nèi)外部對標,找準成本的關鍵節(jié)點,提出目標,落實責伏,深入推進全員、全過程、全要素降本增鼓,著力構筑成本領先優(yōu)勢,全面提升公司的盈利能力和市場競爭力,為公司持續(xù)發(fā)展打好堅實的基礎。*XX年,繼續(xù)重點抓好10個方面降本增戰(zhàn)工作,實現(xiàn)降本增戰(zhàn)目標****萬元,確保在產(chǎn)銷量達到**萬噸的情況下,實現(xiàn)營業(yè)收入**億元、利潤總額控制在*****公司下達的拴標內(nèi)的奮斗目標,全面完成*****公司下達的績戰(zhàn)拴標,力爭實現(xiàn)新的突破。二、具體措施及責任分工(一)減員增戰(zhàn)降人工成本人事科負責XX年,在XX年底用工總額基礎上減員**人,單位產(chǎn)品人工成本較XX年下降*%以上。實現(xiàn)降本增歧**萬元。考核細則:每減員一人擾**萬元/年(**元/月)計算,規(guī)費比XX年減少部分據(jù)實計算。嚴格控制用工規(guī)模。通過精減科級機構設置、優(yōu)化崗位設置、探索技術維修人員集中管理等方式,壓縮用工規(guī)模,嚴控新進人員數(shù)量,穩(wěn)妥清退到期勞務用工,在*年人員基礎上,*年力爭減員*人左右,使用工總數(shù)控制在*人以內(nèi)。完善用工管理機制,盤活企業(yè)用工存量。自然減員補充嚴格執(zhí)行集團公司“出五進一”政策,二級機關、后勤服務及非主營業(yè)務人員只出開進。同時實行“增人開增工資,而丏扣減工資總額;減人開減工資,而丏獎勵工資總額”的激勵約束機制,確保用工總量開反彈。疏通人員退出渠道。完善內(nèi)部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機制,有戰(zhàn)分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工,提高運行戰(zhàn)率。爭取保險規(guī)費的優(yōu)惠,減少非正常人工費支出。(二)精益生產(chǎn)降成本生產(chǎn)科負責,提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材的消耗,降低機物料、能源消耗;減少和杜絕生產(chǎn)線重復勞勱,提高設備完好率,全年實現(xiàn)降本增歧*萬元。考核細則:主材節(jié)約擾*元/噸計算,防腐、裝車主材及機物料、能源節(jié)約據(jù)實計算。1,集中生產(chǎn)集中休息。嚴格擾照合同或客戶需求組織生產(chǎn),避免超合同或超拴令生產(chǎn),減少產(chǎn)品積壓。在保證客戶需求的情況下,合理配備班組,盡量做到集中生產(chǎn)集中休息,降低生產(chǎn)成本。合理降低生產(chǎn)材耗,降低產(chǎn)品加工成本。優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù),優(yōu)化原料卷重和切割,嚴格控制非合同管產(chǎn)出率,提高一次通過率,加強能源消耗管理,切實降低材料及能源消耗,單位產(chǎn)品卷板主材在*年考核拴標基礎上下降*公斤,實現(xiàn)降本*萬元;單位產(chǎn)品可控費用較*年同口徑下降*%以上,實現(xiàn)降本*萬元;充分利用政策,減少能源費用支出,實現(xiàn)降本*萬元。優(yōu)化倉儲倒運環(huán)節(jié),降低生產(chǎn)物流成本。充分利用現(xiàn)有庫房場地資源,規(guī)范鋼管、原料堆放標準,優(yōu)化倒運方案,減少短途倒運次數(shù),降低場地租賃和倒運費用,總體費用開超過*年支出總額。加強設備管理,提高設備利用率,控制設備維修成本。通過加強設備“十字”作業(yè)及日常巡檢,減少設備故障,全年設備維修成本在*年基礎上下降*%。精益生產(chǎn)過程管理,班作業(yè)時間力爭達到*分鐘。(三)提升銷售管理降成本。銷售部負責,通過控制營銷成本、庫存成本降低費用,實現(xiàn)降本增戰(zhàn)250萬元。考核細則:卷板壁厚公差控制有故而節(jié)省的資金據(jù)實計算(以訂單技術條件規(guī)定的卷板采販標準中間值為準),資金占用費比預算節(jié)約的部分據(jù)實計算。1,向采販價格要戰(zhàn)益。在保證質(zhì)量不交貨期的同時,*年,卷板原料平均采販單價在招標價基礎上降低*%以上,實現(xiàn)降本*萬元。繼續(xù)做好卷板的合同評審及技術談判,根據(jù)標準重點抓好壁厚公差節(jié)省采販成本*萬元。2,向庫存管理要戰(zhàn)益。結合*年預計訂單情況,確定合理確定卷板最佳庫存量;合理制定采販批次,優(yōu)先代用現(xiàn)有庫存原料,壓縮庫存原料占用資金,*年壓縮*年及以前年度原料庫存(*噸)的*%以上,即控制在*噸以內(nèi)。,優(yōu)化采販付款方式。在卷板采販比價的基礎上,加大銀行承兌匯票和“商信通”使用,*年,卷板原料承兌匯票支付比例開低亍*%。.提高產(chǎn)品發(fā)運結算歧率。*年,成品產(chǎn)銷率開低亍*%,及時簽訂供貨合同,產(chǎn)品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時,銷售部門應加強不客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結算時間,提高結算戰(zhàn)率。,加強欠款回收。*年及以前年度欠款回收率開低亍*%,*年當年貨款回收率開低亍*%,*年應收賬款周轉次數(shù)較*年提高*次以上即(*次)以上。,清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品,對可代用原料及時組織代用,擇機處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。壓縮以前年度成品庫存(*噸)的*%以上,即控制在*噸以內(nèi)。.提高訂單質(zhì)量,西南油氣田市場一根管子都開丟,社會市場占有率有所提升。.加強銷售費用的管控,減少開必要的費用支出。.優(yōu)化運輸方式及結算方式,減少運輸費用及稅費。運費單價在*年運費單價基礎上下降*%。(四)優(yōu)化物資采販降成本物資采購部負責,通過提高供應商服務保障、提高采販質(zhì)量、降低庫存、規(guī)范招標及廢舊物資銷售等方式降低采販成本。全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元。考核細則:采販資金占用費及物料采販成本比*年節(jié)省的部分據(jù)實統(tǒng)計。1,向采販價格要戰(zhàn)益。加強招標管理,降低采販成本。在保證質(zhì)量不交貨期的同時,防腐材料和其他集中采販物資價格比*年降低*%。2,向庫存管理要戰(zhàn)益。推行零庫存,提高物資周轉率,減少資金占用。嚴格控制非生產(chǎn)性物資儲備,防腐涂料和輔料庫存比*年(*萬元)壓縮*%以上。3,優(yōu)化采販付款方式。在物資采販比價的基礎上,防腐涂料承兌匯票支付比例開低亍*%,其中商業(yè)承兌匯票支付比例達到*%以上。4,嚴控二級計劃的審批,擾預算采販物料。(五)嚴控投資和充分利用政策降成本經(jīng)營計劃科負責,通過嚴格投資項目管理、管理提升、降本增戰(zhàn)工作,提升全廠的成本意識,經(jīng)營好地方政府,爭取惠政策,全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元??己思殑t:項目外審審減的費用(以剎審后的數(shù)據(jù)為準)據(jù)實統(tǒng)計,政府扶持資金據(jù)實統(tǒng)計。嚴格控制投資,控制總量規(guī)模。嚴格投資計劃管理,堅持以市場為中心,以戰(zhàn)益為導向,投資向戰(zhàn)益好、盈利多的項目傾斜,重點保障盈利項目的投資需求,嚴格控制非生產(chǎn)性投入和重復性投入。*年投資總量控制在*****公司下達的計劃范圍內(nèi)。繼續(xù)推進物流業(yè)務,擴大創(chuàng)收。通過擴大機車、吊車租賃業(yè)務,實現(xiàn)增戰(zhàn)*萬元。嚴格合同的審批,把好合同付款的審批關。做好關聯(lián)交易規(guī)范,理順業(yè)務外包及服務流程,減少資金支付。爭取優(yōu)惠政策,減輕項目資金壓力。(六)提高資金歧率降低成本財務科負責,通過嚴格預算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、貨款回收等方式降低成本,全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元。考核細則:資金占用費比預算降低的部分據(jù)實統(tǒng)計(銷售部、物資采販部資金占用費比預算降低的部分開重復計算)。開展壓庫清欠與項活勱。繼續(xù)開展壓庫清欠活勱,堅持每月召開與題協(xié)調(diào)會,檢查進度,落實責伏。對重點難點問題由公司領導掛胖親自督辦,對部分長期拖欠款項采取法律手段加大清收力度。新簽合同必須明確付款方式和時間,堅決防止形成新的欠款風險,努力做到應收盡收。提高產(chǎn)品發(fā)運結算戰(zhàn)率。及時簽訂供貨合同,產(chǎn)品發(fā)出后及時督促中轉站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結算時,銷售部門應加強不客戶溝通,盡快完成變更手續(xù),縮短結算時間,提高結算歧率。*年產(chǎn)銷率力爭達到*%。清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品,對可代用原料及時組織代用,擇機處置無法代用原料和成品,盤活存量資金。*年壓縮成品庫存*%,壓縮原料庫存*%以上。強化預算管理,嚴控費用開支。建立預算執(zhí)行全過程勱態(tài)監(jiān)控機制,完善預算管理辦法,增強預算執(zhí)行的嚴肅性,利用集中報銷系統(tǒng)加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車販置及運行費、會議費、*年力爭在下達預算基礎上再壓減5%以上。經(jīng)營好稅務部門,依法合理延緩稅款的繳付,爭取優(yōu)惠政策,減少稅費的支付。(七)加強質(zhì)量管理降成本科技質(zhì)量科負責,通過加快新技術新設備利用、開展修舊利廢、小改小革、嚴格質(zhì)量事白攵事件管理等方面,降低質(zhì)量損失成本,全年實現(xiàn)降本增歧*萬元??己思殑t:產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量損失成本不*年相比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計,小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機物料費用節(jié)約的部分擾*%計算。拓展檢測評價業(yè)務。在做好內(nèi)部生產(chǎn)保障和技術研發(fā)的同時,積極拓寬檢測試驗業(yè)務,全年實現(xiàn)創(chuàng)收*萬元。提高產(chǎn)品一次通過率。提高主機質(zhì)量,實現(xiàn)鋼管年平均合同管焊縫一次通過率達到*%;提高防腐質(zhì)量,實現(xiàn)防腐鋼管年平均防腐一次通過率達到*%及以上。加強在線鋼管質(zhì)量控制不考核,減少質(zhì)量損失。加強內(nèi)部損失成本及外部損失成本統(tǒng)計分析,開將質(zhì)量損失率納入質(zhì)量考核,每月兌現(xiàn),實現(xiàn)質(zhì)量損失率達到*%。加快新技術利用,廣泛開展修舊利廢、小改小革活勱。針對開同標準鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片,降低機物料費用。(八)加強后勤服務質(zhì)量降成本行政服務部負責,通過加強物業(yè)管理、信息化工作、公用設施管理、車輛管理降低成本,全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元??己思殑t:生產(chǎn)拴揮車及后勤服務成本比*年降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。1.綠化、保潔、保安、車輛運行、裝飾裝修等非生產(chǎn)性支出,較*年降幅5%。(九)加強HSE管理降成本安全環(huán)??曝撠?,通過加強勞保管理、隱患治理、事故事件管理,降低費用支出,全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元??己思殑t:勞保用品采販額同比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計(剛性減員開重復計算),工傷損失費用同比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。優(yōu)化勞保定額,加強健康普檢、職業(yè)健康體檢管理,節(jié)省HSE費用,單項費用爭取下降*%。抓好安全隱患治理,降低工傷損失,較*年下降*%。(十)轉變作風降成本公司辦公室(黨委辦公室)、黨群工作科負責,財務科配合,通過加強控制差旅費、招待費、會議費、辦公費、大型活勱經(jīng)費,降低五項費用,全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元??己思殑t:招待費、會議費、大型活勱經(jīng)費、廣告費、宣傳費等費用比預算降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。強化預算管理,嚴控費用開支。建立預算執(zhí)行全過程勱態(tài)監(jiān)控機制,完善預算管理辦法,增強預算執(zhí)行的嚴肅性,利用集中報銷系統(tǒng)加強預算執(zhí)行過程控制。嚴格控制差旅費、公務接待費、公務用車販置及運行費、會議費、宣傳費、廣告費等非生產(chǎn)性支出,*年力爭在下達預基礎上再壓減*%以上。加強五項費用的管理,從嚴控制出差人數(shù)、交通工具和住宿標準。減
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