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第第頁出納工作總結(jié)

出納工作總結(jié)1隨著時間的消逝,加入百旺已經(jīng)一年了,總結(jié)20**年的工作以予在20**年中更好的發(fā)覺自我,完善自我。20**年過去了,在這一年里經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫忙和關(guān)懷,讓我也清晰的認(rèn)識到了自我在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,**年的工作做出以下總結(jié);

一、工作總結(jié):

1。嚴(yán)格根據(jù)公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕糜費(fèi)及不正常的開支。

2。按規(guī)定仔細(xì)收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外,余款在每一天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進(jìn)行核實(shí)。

3。嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,實(shí)時收回公司各項(xiàng)收入,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,以確保精確無誤開出收據(jù),實(shí)時收回現(xiàn)金存入銀行。

4。嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用實(shí)時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5。堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),嚴(yán)格審核〔憑證上需要有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字……此處隱蔽19901個字……費(fèi)、辦公耗材費(fèi)及各部門的日常修理費(fèi)等、退還各項(xiàng)押金及現(xiàn)金借支。

2、銀行存款依據(jù)財務(wù)規(guī)定支付現(xiàn)金、支票還是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,并且需要支付的各項(xiàng)費(fèi)用都需要手續(xù)齊全,即有正規(guī)發(fā)票和經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理的簽字。需要用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳支付的,需要核對精確收款方的名稱、賬號、開戶行及金額等信息。

3、查詢銀行余額定期核對銀行余額與企業(yè)帳面余額,并定期查詢銀行明細(xì)單,了解每筆款項(xiàng)是否實(shí)時到達(dá),保持銀行余額與賬面余額全都。每月制作銀行余額調(diào)整表。實(shí)時查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,沒有到賬的實(shí)時通知相關(guān)人員,以便于實(shí)時收回應(yīng)收賬款。

4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度定期記錄每一筆銀行帳和現(xiàn)金賬,并定期與會計核對現(xiàn)金賬目與銀行帳目,發(fā)覺金額不符的,做到實(shí)時匯報,實(shí)時處理。

5、支票、匯票、企業(yè)網(wǎng)上銀行U盾、水票、現(xiàn)金、停車票、天燃?xì)饪?、停車場許可證、收據(jù)及各種有價票據(jù)的保管。

6、每月十號之前,做好工資的發(fā)放工作,保證工資按時發(fā)放。

7、停車場收費(fèi)做好發(fā)票的領(lǐng)用、登記工作,并實(shí)時收回崗?fù)な召M(fèi)員每天所收取的停車費(fèi)。

8、每月做好機(jī)動車、非機(jī)動車及押金表格的錄入、合計及結(jié)轉(zhuǎn)。

9、將20**年上半年的合同、收文、發(fā)文、通知、往來函、工作總結(jié)、工作報告、工作計劃、通報等文件,分類整理,制作電子版目次,并放入文件夾。

10、為了協(xié)作管理處今年注冊物業(yè)公司,保證需要的檔案資料能第一時間找到,并根據(jù)物業(yè)公司的標(biāo)準(zhǔn)將全部檔案資料重新整理歸檔。

通過對上半年工作的總結(jié),可以發(fā)覺自己在工作中有哪些不

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