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文檔簡介
國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案
一、背景和目的
國有企業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)支柱,具有重要的政治、經(jīng)濟(jì)、社會和戰(zhàn)略意義。為了進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)的改革和發(fā)展,保障國有資產(chǎn)安全,提高國有企業(yè)效益和競爭力,加強(qiáng)國有企業(yè)內(nèi)部管理,規(guī)范國有企業(yè)經(jīng)營行為,必須建立健全國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度。本方案旨在制定國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案,明確內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、范圍、程序和方法,為國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)提供具體實(shí)施指南。
二、內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容
1.財(cái)務(wù)審計(jì):審計(jì)國有企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、會計(jì)帳簿、憑證等。
2.風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì):審計(jì)國有企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況,包括對重大投資、融資、并購、重大工程建設(shè)等決策程序的審計(jì)。
3.經(jīng)營管理審計(jì):審計(jì)國有企業(yè)的經(jīng)營管理制度和各項(xiàng)管理措施的實(shí)施情況,包括對業(yè)務(wù)流程、質(zhì)量管理、人力資源管理、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等的審計(jì)。
4.資產(chǎn)管理審計(jì):審計(jì)國有企業(yè)的資產(chǎn)管理制度和各項(xiàng)資產(chǎn)管理措施的實(shí)施情況,包括對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)等的審計(jì)。
5.內(nèi)部控制審計(jì):審計(jì)國有企業(yè)內(nèi)部控制制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制措施的實(shí)施情況,包括對內(nèi)部審批、監(jiān)督、評價(jià)等的審計(jì)。
三、內(nèi)部審計(jì)范圍
國有企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)范圍包括國有企業(yè)本部和下屬子公司等全部組織單位。
四、內(nèi)部審計(jì)程序
1.制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃:審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)國有企業(yè)的實(shí)際情況和內(nèi)部審計(jì)需要,制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2.確定審計(jì)范圍和對象:審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,確定審計(jì)范圍和對象,并與被審計(jì)單位約定審計(jì)時(shí)間、地點(diǎn)、人員和費(fèi)用等。
3.開展內(nèi)部審計(jì)工作:審計(jì)部門應(yīng)以合同、協(xié)議、文件、文件資料及其他相關(guān)憑證為依據(jù),開展內(nèi)部審計(jì)工作。
4.撰寫審計(jì)報(bào)告:審計(jì)部門應(yīng)在內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)束后,根據(jù)審計(jì)結(jié)論、問題和建議,撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
5.提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告:審計(jì)部門應(yīng)在完成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告后,提交給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門,并建立內(nèi)部審計(jì)資料檔案。
五、內(nèi)部審計(jì)方法
1.測試審計(jì)方法:通過對內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制程序、內(nèi)部控制操作的測試,來評估內(nèi)部控制制度的有效性和實(shí)際應(yīng)用情況。
2.資料審計(jì)方法:通過對各類會計(jì)帳簿、憑證、合同、協(xié)議、文件資料等的分析核查,來評估國有企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理情況。
3.隨機(jī)檢查方法:通過對國有企業(yè)的各類組織、人員和業(yè)務(wù)活動進(jìn)行隨機(jī)檢查,來發(fā)現(xiàn)問題和隱患。
4.問卷調(diào)查方法:通過向國有企業(yè)的相關(guān)人員、客戶、供應(yīng)商等發(fā)放問卷,并收集問卷結(jié)果,來了解國有企業(yè)的情況和問題。
六、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制
內(nèi)部審計(jì)應(yīng)遵循公正、客觀、獨(dú)立、保密的原則,審計(jì)部門應(yīng)對內(nèi)部審計(jì)的全過程實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制,并對內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。
七、內(nèi)部審計(jì)結(jié)果處理
審計(jì)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?nèi)部審計(jì)結(jié)果進(jìn)行處理,對發(fā)現(xiàn)的問題和建議提出整改意見和措施,并跟蹤檢查整改情況。
八、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制
國有企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制,通過領(lǐng)導(dǎo)審批和督查、內(nèi)部審計(jì)自我評估、外部審計(jì)等方式,加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和管理。審計(jì)部門應(yīng)自我加強(qiáng)管理,同時(shí)接受審計(jì)監(jiān)督和社會監(jiān)督。
九、總結(jié)和改進(jìn)
審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)總結(jié)內(nèi)部審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和做法,
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