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??漆t(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)知識(shí)考核試卷考生姓名:__________答題日期:__________得分:__________判卷人:__________
一、單項(xiàng)選擇題(本題共20小題,每小題1分,共20分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)
1.??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)的主要目的是()
A.提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益
B.監(jiān)督醫(yī)院各項(xiàng)制度的執(zhí)行
C.發(fā)現(xiàn)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)醫(yī)院?jiǎn)T工進(jìn)行績(jī)效考核
2.以下哪項(xiàng)不屬于??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)的范圍()
A.財(cái)務(wù)審計(jì)
B.運(yùn)營(yíng)審計(jì)
C.合規(guī)審計(jì)
D.環(huán)保審計(jì)
3.內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)行審計(jì)工作時(shí),應(yīng)遵循的原則是()
A.獨(dú)立性
B.客觀性
C.公正性
D.全面性
4.??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性主要表現(xiàn)在()
A.審計(jì)部門與其他部門之間的合作
B.審計(jì)人員可以參與醫(yī)院的管理決策
C.審計(jì)人員不受醫(yī)院內(nèi)部管理層的干擾
D.審計(jì)部門負(fù)責(zé)制定醫(yī)院的財(cái)務(wù)預(yù)算
5.以下哪個(gè)部門負(fù)責(zé)對(duì)專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)()
A.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門
B.醫(yī)院人力資源部門
C.國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)
D.醫(yī)院院長(zhǎng)辦公室
6.??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)的主要方法包括()
A.文件審查
B.數(shù)據(jù)分析
C.訪談
D.所有以上選項(xiàng)
7.在進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),審計(jì)人員重點(diǎn)關(guān)注的是()
A.醫(yī)院的收入和支出
B.醫(yī)院的資產(chǎn)和負(fù)債
C.醫(yī)院的成本和利潤(rùn)
D.所有以上選項(xiàng)
8.運(yùn)營(yíng)審計(jì)的目的是()
A.發(fā)現(xiàn)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)
B.評(píng)價(jià)醫(yī)院的管理效率
C.提高醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量
D.所有以上選項(xiàng)
9.以下哪個(gè)不屬于內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容()
A.審計(jì)結(jié)論
B.審計(jì)建議
C.審計(jì)證據(jù)
D.醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)策略
10.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在重大違法違規(guī)行為時(shí),應(yīng)()
A.立即向醫(yī)院管理層報(bào)告
B.直接向國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告
C.先與醫(yī)院管理層溝通,再?zèng)Q定是否報(bào)告
D.不必報(bào)告,以免影響醫(yī)院的聲譽(yù)
11.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)院的風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行審查,以()
A.評(píng)估制度的有效性
B.發(fā)現(xiàn)制度的不足
C.提出改進(jìn)措施
D.所有以上選項(xiàng)
12.以下哪個(gè)不屬于內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德要求()
A.保守秘密
B.勤勉盡責(zé)
C.公平競(jìng)爭(zhēng)
D.維護(hù)醫(yī)院利益
13.內(nèi)部審計(jì)部門在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí),應(yīng)考慮的因素有()
A.醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)狀況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理要求
C.審計(jì)資源
D.所有以上選項(xiàng)
14.以下哪個(gè)不屬于內(nèi)部審計(jì)人員的職責(zé)()
A.制定醫(yī)院的財(cái)務(wù)預(yù)算
B.參與醫(yī)院的內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
C.對(duì)醫(yī)院的管理層提供咨詢建議
D.審核醫(yī)院的財(cái)務(wù)報(bào)表
15.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查,以確保()
A.財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性
B.財(cái)務(wù)報(bào)表的完整性
C.財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性
D.所有以上選項(xiàng)
16.以下哪個(gè)不屬于內(nèi)部審計(jì)的證據(jù)類型()
A.文件證據(jù)
B.口頭證據(jù)
C.物理證據(jù)
D.傳聞證據(jù)
17.內(nèi)部審計(jì)人員在審查醫(yī)院采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪個(gè)環(huán)節(jié)()
A.供應(yīng)商選擇
B.采購(gòu)價(jià)格
C.采購(gòu)合同的簽訂
D.所有以上選項(xiàng)
18.以下哪個(gè)不屬于內(nèi)部審計(jì)的合規(guī)審計(jì)內(nèi)容()
A.醫(yī)院是否遵守相關(guān)法律法規(guī)
B.醫(yī)院是否遵守行業(yè)規(guī)范
C.醫(yī)院是否遵守內(nèi)部管理制度
D.醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)策略是否符合市場(chǎng)需求
19.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)院的信息系統(tǒng)進(jìn)行審查,以()
A.評(píng)估信息系統(tǒng)的安全性
B.評(píng)估信息系統(tǒng)的有效性
C.評(píng)估信息系統(tǒng)的合規(guī)性
D.所有以上選項(xiàng)
20.以下哪個(gè)不屬于內(nèi)部審計(jì)部門與其他部門合作的內(nèi)容()
A.共同開展風(fēng)險(xiǎn)管理
B.共同制定內(nèi)部控制制度
C.共同參與醫(yī)院的項(xiàng)目評(píng)審
D.共同負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理
(以下為其他題型,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際需求添加)
二、多選題(本題共20小題,每小題1.5分,共30分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,至少有一項(xiàng)是符合題目要求的)
1.??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)包括以下哪些類型()
A.財(cái)務(wù)審計(jì)
B.運(yùn)營(yíng)審計(jì)
C.合規(guī)審計(jì)
D.環(huán)境審計(jì)
2.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)的特點(diǎn)()
A.獨(dú)立性
B.連續(xù)性
C.臨時(shí)性
D.評(píng)價(jià)性
3.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性體現(xiàn)在以下哪些方面()
A.組織上的獨(dú)立
B.精神上的獨(dú)立
C.財(cái)務(wù)上的獨(dú)立
D.決策上的獨(dú)立
4.內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用包括()
A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)
C.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)
D.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
5.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容()
A.審計(jì)目的和范圍
B.審計(jì)方法和程序
C.審計(jì)結(jié)論和建議
D.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
6.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的技能包括()
A.會(huì)計(jì)知識(shí)
B.審計(jì)技能
C.溝通技巧
D.醫(yī)療知識(shí)
7.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)的合規(guī)審計(jì)內(nèi)容()
A.法律法規(guī)的遵守情況
B.內(nèi)部控制的有效性
C.財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性
D.醫(yī)療服務(wù)的規(guī)范性
8.內(nèi)部審計(jì)在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)可以使用以下哪些工具()
A.電子表格軟件
B.數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)
C.統(tǒng)計(jì)分析軟件
D.所有以上選項(xiàng)
9.內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)行審計(jì)計(jì)劃時(shí),應(yīng)考慮的因素有()
A.審計(jì)資源的分配
B.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
C.審計(jì)目標(biāo)的確定
D.審計(jì)時(shí)間的安排
10.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中的職責(zé)()
A.收集充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)
B.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性
C.提出改進(jìn)建議
D.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改
11.內(nèi)部審計(jì)在評(píng)價(jià)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率時(shí),可以關(guān)注以下哪些指標(biāo)()
A.床位使用率
B.人員配備比例
C.藥品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率
D.財(cái)務(wù)成本控制
12.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)在財(cái)務(wù)審計(jì)中關(guān)注的內(nèi)容()
A.財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性
B.資金使用的效益
C.稅收籌劃的合規(guī)性
D.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的合理性
13.內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)醫(yī)院信息系統(tǒng)時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面()
A.系統(tǒng)的安全性和完整性
B.數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性
C.用戶的訪問控制和權(quán)限管理
D.系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計(jì)劃
14.以下哪些屬于內(nèi)部審計(jì)的增值服務(wù)()
A.提供管理咨詢
B.參與內(nèi)部控制制度的改進(jìn)
C.提供決策支持
D.參與風(fēng)險(xiǎn)管理
15.內(nèi)部審計(jì)在評(píng)價(jià)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量時(shí),可以通過以下哪些方式()
A.患者滿意度調(diào)查
B.醫(yī)療差錯(cuò)分析
C.服務(wù)流程審查
D.醫(yī)療設(shè)備性能評(píng)估
16.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)道德要求()
A.誠(chéng)實(shí)守信
B.專業(yè)勝任
C.尊重隱私
D.勤勉盡責(zé)
17.內(nèi)部審計(jì)在審查醫(yī)院人力資源政策時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些方面()
A.員工招聘和選拔的程序
B.員工培訓(xùn)和發(fā)展的計(jì)劃
C.員工績(jī)效評(píng)估的公正性
D.員工福利和激勵(lì)政策
18.以下哪些屬于內(nèi)部審計(jì)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)()
A.審計(jì)方法和技術(shù)的更新
B.審計(jì)流程的優(yōu)化
C.審計(jì)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和發(fā)展
D.審計(jì)計(jì)劃的調(diào)整
19.內(nèi)部審計(jì)在審查醫(yī)院供應(yīng)鏈管理時(shí),應(yīng)關(guān)注以下哪些環(huán)節(jié)()
A.供應(yīng)商的選擇和評(píng)估
B.物料采購(gòu)和庫(kù)存管理
C.物流配送和成本控制
D.供應(yīng)鏈的信息系統(tǒng)支持
20.以下哪些是內(nèi)部審計(jì)在面對(duì)醫(yī)院變革時(shí)需要考慮的因素()
A.變革對(duì)內(nèi)部控制的影響
B.變革對(duì)組織文化的適應(yīng)性
C.變革對(duì)運(yùn)營(yíng)流程的調(diào)整
D.變革對(duì)員工士氣和效率的影響
三、填空題(本題共10小題,每小題2分,共20分,請(qǐng)將正確答案填到題目空白處)
1.內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),旨在增加組織的價(jià)值和改善其運(yùn)營(yíng)。內(nèi)部審計(jì)通過評(píng)價(jià)和改進(jìn)組織的______來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
答案:__________
2.專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的主要目標(biāo)是確保醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)符合______、______和______。
答案:__________、__________、__________
3.內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)應(yīng)遵循的原則包括獨(dú)立性、客觀性和______。
答案:__________
4.內(nèi)部審計(jì)的職能包括______、咨詢和持續(xù)改進(jìn)。
答案:__________
5.??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)的范圍通常涵蓋財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營(yíng)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)和______。
答案:__________
6.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告通常包括審計(jì)結(jié)論、審計(jì)建議和______。
答案:__________
7.專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)人員在發(fā)現(xiàn)醫(yī)院存在違法違規(guī)行為時(shí),應(yīng)立即向______報(bào)告。
答案:__________
8.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)院的風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行審查,以評(píng)估制度的有效性和______。
答案:__________
9.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備的專業(yè)技能包括審計(jì)技能、會(huì)計(jì)知識(shí)和______。
答案:__________
10.專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)在評(píng)價(jià)醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量時(shí),可以采用患者滿意度調(diào)查、醫(yī)療差錯(cuò)分析和______。
答案:__________
四、判斷題(本題共10小題,每題1分,共10分,正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√,錯(cuò)誤的畫×)
1.內(nèi)部審計(jì)的主要目的是為了提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。()
答案:__________
2.內(nèi)部審計(jì)部門可以直接參與醫(yī)院的管理決策。()
答案:__________
3.內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)行審計(jì)工作時(shí),應(yīng)保持精神上的獨(dú)立性和組織上的獨(dú)立性。()
答案:__________
4.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告無需包含審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。()
答案:__________
5.內(nèi)部審計(jì)人員可以在沒有足夠?qū)徲?jì)證據(jù)的情況下提出審計(jì)結(jié)論。()
答案:__________
6.內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)制定醫(yī)院的財(cái)務(wù)預(yù)算。()
答案:__________
7.內(nèi)部審計(jì)在審查醫(yī)院人力資源政策時(shí),應(yīng)關(guān)注員工招聘和選拔的程序。()
答案:__________
8.內(nèi)部審計(jì)的增值服務(wù)包括提供決策支持和參與風(fēng)險(xiǎn)管理。()
答案:__________
9.內(nèi)部審計(jì)在評(píng)價(jià)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率時(shí),不應(yīng)關(guān)注財(cái)務(wù)成本控制。()
答案:__________
10.內(nèi)部審計(jì)部門不需要與其他部門合作共同開展風(fēng)險(xiǎn)管理。()
答案:__________
五、主觀題(本題共4小題,每題5分,共20分)
1.請(qǐng)簡(jiǎn)述??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)的主要職能和其在醫(yī)院管理中的作用。
答題區(qū)域:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.描述內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)應(yīng)遵循的職業(yè)道德原則,并解釋為什么這些原則對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作至關(guān)重要。
答題區(qū)域:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.針對(duì)一家??漆t(yī)院,設(shè)計(jì)一個(gè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,包括審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)方法和預(yù)計(jì)的審計(jì)時(shí)間表。
答題區(qū)域:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.討論內(nèi)部審計(jì)在評(píng)價(jià)和改進(jìn)醫(yī)院信息系統(tǒng)控制有效性方面的作用,并列舉至少三個(gè)關(guān)鍵的控制點(diǎn)。
答題區(qū)域:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
標(biāo)準(zhǔn)答案
一、單項(xiàng)選擇題
1.C
2.D
3.A
4.C
5.C
6.D
7.D
8.D
9.D
10.A
11.D
12.C
13.D
14.A
15.D
16.D
17.D
18.D
19.D
20.D
二、多選題
1.ABCD
2.ABD
3.AB
4.ABCD
5.ABCD
6.ABCD
7
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