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文檔簡介
藥品和醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度第一章總則為保障藥品和醫(yī)療器械的質(zhì)量安全,確保其在進(jìn)貨環(huán)節(jié)符合國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。藥品和醫(yī)療器械的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是確保其質(zhì)量、有效性和安全性的重要環(huán)節(jié),是對供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)合法性進(jìn)行有效監(jiān)督的重要依據(jù)。第二章適用范圍本制度適用于所有涉及藥品和醫(yī)療器械采購、查驗(yàn)及相關(guān)記錄的部門和人員。適用對象包括藥品和醫(yī)療器械的采購人員、質(zhì)量管理人員、倉庫管理人員及相關(guān)管理層。制度所涵蓋的藥品包括處方藥、非處方藥及相關(guān)醫(yī)療器械,包括診斷設(shè)備、治療設(shè)備及耗材等。第三章法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》及相關(guān)法規(guī)與政策制定。確保本制度與國家法律法規(guī)保持一致,適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。第四章管理規(guī)范藥品和醫(yī)療器械的進(jìn)貨查驗(yàn)應(yīng)遵循以下管理規(guī)范:1.供應(yīng)商資質(zhì)審核在簽訂采購合同前,采購部門需對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核,確保其具備合法的經(jīng)營許可證、藥品或醫(yī)療器械注冊證等相關(guān)證明文件。審核結(jié)果應(yīng)形成書面記錄,并存檔備查。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所有進(jìn)貨的藥品和醫(yī)療器械在入庫前,必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、標(biāo)簽、有效期及與樣品或合同一致性等。對于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,采購部門需立即進(jìn)行退貨處理,并記錄相關(guān)情況。3.查驗(yàn)記錄管理每次進(jìn)貨查驗(yàn)需填寫《藥品和醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表》,記錄查驗(yàn)日期、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見等信息。查驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確,并由負(fù)責(zé)查驗(yàn)的人員簽字確認(rèn)。第五章操作流程進(jìn)貨查驗(yàn)的操作流程如下:1.采購申請采購部門根據(jù)需求制定采購計(jì)劃,并填寫采購申請,提交給相關(guān)管理層審批。采購申請需明確藥品或醫(yī)療器械的品名、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算等信息。2.簽訂合同經(jīng)管理層審批后,采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同,確保合同內(nèi)容清晰、合法,并約定交貨時(shí)間、付款方式及售后服務(wù)等條款。3.收貨查驗(yàn)貨物到達(dá)后,倉庫管理人員需對照采購合同及送貨單進(jìn)行核對,確認(rèn)數(shù)量、外觀及包裝完好性。查驗(yàn)合格后,填寫進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表,并將合格的貨物入庫。4.不合格處理對于查驗(yàn)不合格的藥品或醫(yī)療器械,倉庫管理人員應(yīng)立即向采購部門反饋,并記錄相關(guān)情況。采購部門需及時(shí)與供應(yīng)商溝通,處理退貨或換貨事宜,并做好相關(guān)記錄。5.資料歸檔所有相關(guān)文件、記錄及證據(jù)材料應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行歸檔,確保資料的完整性和可追溯性。歸檔資料包括采購申請、合同、查驗(yàn)記錄、供應(yīng)商資質(zhì)等。第六章監(jiān)督機(jī)制為確保本制度的有效實(shí)施,建立以下監(jiān)督機(jī)制:1.定期審核質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對藥品和醫(yī)療器械的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄進(jìn)行審核,檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性及執(zhí)行情況。審核結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告,并提出改進(jìn)建議。2.不定期檢查管理層可對各部門的查驗(yàn)工作進(jìn)行不定期檢查,確保查驗(yàn)流程的規(guī)范執(zhí)行。檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門,并根據(jù)情況采取整改措施。3.反饋機(jī)制員工應(yīng)對進(jìn)貨查驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋,質(zhì)量管理部門應(yīng)建立問題反饋機(jī)制,確保問題能夠得到及時(shí)處理和改善。第七章附則本制度由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋,自頒布之日起實(shí)施。對于制度內(nèi)容的修改和補(bǔ)充,需經(jīng)管理層審核通過,并及時(shí)通知所有相關(guān)部門。制度實(shí)施過程中如遇到特殊情況或法律法規(guī)變
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