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2024年績效監(jiān)控報告2024年績效監(jiān)控報告篇一一、基本情況(一)項目概況因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓,場地年久失修,存在部分地磚開裂,衛(wèi)生設(shè)施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無法保障辦公場所電力供應,此項目的主要內(nèi)容是對辦公場地開展維修維護,并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場所有序運轉(zhuǎn)?!稗k公場所維修”項目,預算總額57.16萬元,實際執(zhí)行數(shù)57.13萬元,執(zhí)行率99.95%。(二)項目績效目標年度實現(xiàn)辦公場所電力設(shè)施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開展。二、績效評價工作開展情況(一)績效評價的目的、對象和范圍此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金,有效保障辦公場所正常運轉(zhuǎn)??冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目,共計1個。(二)績效評價的原則、評價方法、評價標準本次績效評價秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實、結(jié)果客觀的原則,采用定量與定性結(jié)合的方法,逐層逐個分解指標,匯總各項分值,做到績效指標設(shè)置全覆蓋。(三)績效評價工作過程。我處由主要領(lǐng)導帶隊,成立了預算績效工作領(lǐng)導小組,辦公室設(shè)在處財務管理科,負責部門年度預算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預算編制工作中,對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價,設(shè)定績效目標,上報預算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中,結(jié)合年中項目運轉(zhuǎn)情況,對績效目標中期完成情況做全面梳理,結(jié)合結(jié)果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后,做好項目績效自評,編制項目支出績效自評表,對年度項目完成情況進行數(shù)據(jù)匯總,情況總結(jié)工作。三、綜合評價情況及評價結(jié)論。綜合評價得分100分,評價等級優(yōu)。四、績效評價指標分析(一)項目決策過程機構(gòu)改革后,因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局,我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓,辦公場所年久失修,部分設(shè)施老化,另有變壓器失火導致電力供應不足,埋下安全隱患,加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗,已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉(zhuǎn),年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目,以解決辦公環(huán)境問題,維護機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。(二)項目過程情況通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進行維修,更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統(tǒng),解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè),對辦公場地進行全面修繕工作,更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。(三)項目產(chǎn)出情況項目預算安排57.15萬元,共計撥付資金57.13萬元,預算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕,維修辦公場地面積2600㎡,更換大型變壓器2臺,另有燈具、瓷磚等若干,完成了預計目標。(四)項目效益情況通過辦公場所維修項目開展,有力改善了辦公環(huán)境,保障了單位運轉(zhuǎn),加強了我處履職能力,為城市重點工程建設(shè)打開新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅實的基礎(chǔ)。五、主要經(jīng)驗及做法在項目開展過程中,工作進展快,資金支出及時,完成了預算績效目標,預算的執(zhí)行和管理過程精確,未出現(xiàn)偏差,項目開展也取得了良好的效果。六、存在問題及原因分析項目存在的主要問題一是具有臨時性,本項目為一次性項目,主要為解決當期問題,沒有延伸效果,無法對往后年度項目開展工作進行指導。產(chǎn)生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢,無需設(shè)立長期目標。二是具有應急性,本項目謀劃時間短,過程進展快,預算執(zhí)行中未能對項目開展分時分段掌握,產(chǎn)生的主要原因是項目內(nèi)容較少,執(zhí)行較快導致。七、有關(guān)建議預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設(shè)置已基本完善,在預算績效指標設(shè)置中有很好的指導作用,在預算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果,可以普遍適用于維修改造類項目,在以后的預算執(zhí)行中可以進一步完善指標庫設(shè)置,加強對項目編制的指導性。2024年績效監(jiān)控報告篇二一、績效監(jiān)控工作組織實施情況市公積金中心高度重視預算績效運行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導負責,中心相關(guān)業(yè)務科室具體實施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確??冃ПO(jiān)控真實客觀。通過開展部門整體支出績效自評工作,樹立績效意識、成本意識和責任意識,完善部門預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,完善管理,提高財政預算資金使用效益,促進部門更好地履行職責管理。二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況(一)預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析1.收入預算執(zhí)行情況。本部門20__年初預算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預算總收入的52.2%;項目支出913.4萬元,占預算總收入的47.8%。2.支出預算執(zhí)行情況。截止20__年9月30日,本部門支出預算已支付1285.9萬元,占預算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預算總收入的71.1%;項目支出576.92萬元,占項目支出預算總收入的63.2%。從1-9月份執(zhí)行預算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加,預計年末執(zhí)行率可達到100%。(二)績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好,質(zhì)量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標,未來將穩(wěn)步推進績效目標任務;數(shù)量指標“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進度,按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時舉行。三、存在的主要問題及原因分析一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。二是項目自身特性影響支出和進度,如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項;信息化建設(shè)項目需待招標流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個別項目預算執(zhí)行率過低。四、下一步改進工作的舉措一是加強預算管理,確保項目的科學性。在編制年度預算時,在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實施達到預期效果,發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標使用實現(xiàn)前后對應,為單位進行績效目標控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。二是細化項目管理,確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案,明確責任人,確定項目實施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時按程序進行必要的調(diào)整和變更,同時,做好各項目支出績效目標執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應績效目標執(zhí)行,強化項目推進過程的管理,確保項目按計劃推進。三是嚴格人員管理,提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓,熟練掌握預算編制和預算執(zhí)行等各項政策,嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,不斷提高業(yè)務能力,確保預算指標執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標管理水平。五、其他需要說明的問題無。2024年績效監(jiān)控報告篇三一、項目支出基本情況我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統(tǒng)運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修(護)費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉(zhuǎn),滿足單位日常開支需要。城管信息系統(tǒng)運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費,年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉(zhuǎn)。市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道,為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷,由坐席員嚴格按照《2022年市民隨手拍案卷立結(jié)案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的,根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵,獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《2022年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標準》、《2022年市民隨手拍案卷立結(jié)案標準》等標準要求,對受理的城市管理問題進行篩選把關(guān)并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn),全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實時案卷的立、結(jié)案工作。二、績效運行監(jiān)控工作開展情況針對公用經(jīng)費項目的使用,我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務制度,在保證單位正常運轉(zhuǎn)的前提下,科學合理的使用公用經(jīng)費,使用方向按照2022年預算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用,財務人員依據(jù)項目的相關(guān)管理規(guī)定及專項資金使用辦法,根據(jù)每月考核結(jié)果,按時支付項目資金,并定期對項目資金的使用情況進行梳理,及時跟進項目完成進度。三、績效運行監(jiān)控情況(一)項目支出預算執(zhí)行情況公用經(jīng)費年初預算111.12萬元,截止6月30日,已執(zhí)行33.73萬元,執(zhí)行率為30.35%。城管信息系統(tǒng)運行電費年初預算14.68萬元,截止6月30日,已執(zhí)行1.99萬元,執(zhí)行率為13.56%。市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元,截止6月30日,已執(zhí)行11.87萬元,執(zhí)行率為52.18%。數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元,截止6月30日,已執(zhí)行154.56萬元,執(zhí)行率為47.77%。(二)項目支出績效目標完成情況截止2022年6月30日,公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉(zhuǎn),職工滿意度大于90%,預算執(zhí)行率30.35%。截止2022年6月30日,城管信息系統(tǒng)運行電費項目支出績效目標完成情況:保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉(zhuǎn);較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。截止2022年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放,無遺漏;2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況發(fā)生;通過市民的積極參與,及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題,提升市民對于城市管理的認知度和認同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾,贏得市民對城市管理的理解和支持,進而減少城市管理成本,促進社會和諧與安定。截止2022年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié),無遺漏;2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過年度目標值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況;通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。四、存在問題及其原因上半年,公用經(jīng)費預算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過“緊日子”的大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的原則,相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎;二是部分經(jīng)費采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式,尚未予以支付。城管信息系統(tǒng)運行電費預算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出,前兩個季度電力消耗量不高,預計第三季度電力消耗會有所增加。市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務科室分析發(fā)現(xiàn):在項目管理過程中,市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴,嚴格按照市民隨手拍立結(jié)案標準受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū),給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部
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