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倉庫領(lǐng)用材料費用結(jié)算的說明倉庫領(lǐng)用材料費用結(jié)算的說明篇一目的:為了保障生產(chǎn)的正常運作,降低成本,追求物料低庫存,高產(chǎn)出,使倉庫成為高效的物流中心,制定一下措施,望相關(guān)人員按照此章程作業(yè),違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟責任。一、倉庫管理規(guī)定:1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè),并有相關(guān)人員值班。2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。3、未經(jīng)許可,非倉庫人員不得隨意進入倉庫。4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊,暢通井然有序。5、經(jīng)常核算整理賬目對卡,實際數(shù)量與卡一致,一目了然。6、實行“7S”即:整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約,對倉庫物料進行管理。7、物料實行分類存放、標識、建卡,確保有物必有卡,卡物相符。8、對所有進、出、存物料建立賬務(wù),每月進行盤點一次,于次月五號前上交報表給財務(wù)。二、物料采購管理規(guī)定:1、根據(jù)生產(chǎn)訂單,下物料計劃,查減庫存后方可下達物料需求表,若BOM表不詳,需與工程部核實或提供樣板給采購,確保物料及時到位。2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等,列出清單交廠長審核后,分相關(guān)部門對單作業(yè)。3、生產(chǎn)輔料如:生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設(shè)備、特殊材料等,由相關(guān)部門申請,廠長審核,報林總批準后方可采購。4、若手續(xù)不完全,無申購單采購有權(quán)拒絕采購,倉庫不予進倉,否則相關(guān)責任自負。三、物料進出管理規(guī)定:1、所有采購進倉,供應(yīng)商進貨,倉管員必須核對采購訂單,由品管人員確認品質(zhì),安規(guī)后方可收貨入倉,倉庫對數(shù)量負責,且單隨貨走,當天辦理進倉手續(xù),實行誰收貨誰負責的原則。2、物料員領(lǐng)料,必須開領(lǐng)料單,且內(nèi)容填寫完整準確(如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等)否則倉庫拒絕物料發(fā)放,發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄,清楚物料去向,以便物控和財務(wù)抽查,生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取,不得亂發(fā)料。3、凡屬倉庫區(qū)域物料,任何認不得私自拿取,必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續(xù),否則廠規(guī)處理。4、所有物料進倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名,否則不予以報賬,責任自負。5、倉管員必須核對采購單,嚴格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進倉,填寫物料PO#,否則超出訂單物料為2%-5%之間,追究倉管員責任。6、若手續(xù)不全,倉庫有權(quán)拒絕收貨,發(fā)料影響生產(chǎn)進度由相關(guān)人員承擔責任。7、若經(jīng)品質(zhì)部確認為不良的物料,需開具退貨單,通知采購或者供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)處理退貨。四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定:1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料,損失注明由誰承擔并知會供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財務(wù)。2、若屬于生產(chǎn)損壞物料,由生產(chǎn)部物料員申請,注明不良原因,交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用。3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因,相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長審核,總經(jīng)理批準,補料必須及時,注明加急,否則影響出貨由相關(guān)人員承擔。4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃,提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準確及時,否則依廠規(guī)處理。五、關(guān)于物料報欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定:1、所有采購單下達前,由采購主管對單審核是否漏單,交廠長審核后方可傳單。2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照BOM表資料下單,如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨,將追究其責任,采購跟單為第一責任人,主管為第二責任人。3、根據(jù)排程計劃,提前報欠數(shù)給采購跟單確認物料交期,便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。(具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定)4、因供應(yīng)商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求,應(yīng)及時上報廠長處理,經(jīng)協(xié)商未果的情況下,上報總經(jīng)理更換供應(yīng)商。5、所有物料更換供應(yīng)商,應(yīng)先報價,打樣確認OK后,在同等或者低于以前價格情況下方可接受。倉庫領(lǐng)用材料費用結(jié)算的說明篇二為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作、確保公司資產(chǎn)不流失和各生產(chǎn)項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求、保證倉庫材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進度、用最小的庫存來滿足生產(chǎn)的需求、從而使企業(yè)的資金加速周轉(zhuǎn)、特制定倉庫材料領(lǐng)用作業(yè)流程:1、倉庫在接到生產(chǎn)計劃單后,應(yīng)認真審閱,根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和進展,提前列出材料領(lǐng)用單。2、根據(jù)領(lǐng)用單上的材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等、立即核查庫存情況,庫存不足時速報采購部門。3、按領(lǐng)用單進行發(fā)放,材料在倉庫門口交接清點,領(lǐng)料一般由小組長實施,并在領(lǐng)用單上簽字、發(fā)料原則一般采用先進先出法,舊貨根據(jù)實際情況合理利用。4、銅線領(lǐng)用一般在當天銅錢不夠用的情況下,由操作工本人填寫領(lǐng)料單,經(jīng)小組長核實后簽名,在倉庫下班前領(lǐng)用。5、準確做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作,確保帳—卡—物一致。6、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙,非倉庫人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。7、每月

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