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文檔簡介
子公司內部審計制度合同編號:__________地址:__________法定代表人:__________聯系電話:__________地址:__________法定代表人:__________聯系電話:__________鑒于甲方為一家具有獨立法人資格的公司,乙方為甲方的子公司,為保證甲方的合法權益,維護雙方的合作關系,經甲乙雙方友好協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條審計目的1.1本合同旨在明確甲乙雙方在內部審計方面的權利、義務和責任,確保乙方內部審計工作的規(guī)范進行,提高乙方管理水平,降低經營風險。第二條審計范圍和內容2.1乙方應按照甲方的要求,對子公司內部各項管理制度、財務報表、經營活動、風險控制等方面進行全面審計。2.2審計內容包括但不限于:財務審計、管理審計、運營審計、合規(guī)審計、信息技術審計等。第三條審計時間和頻率3.1乙方應按照甲方的要求,定期進行內部審計。審計時間間隔、審計周期等具體安排由甲方確定。3.2乙方應在審計結束后,向甲方提交審計報告。第四條審計組織和人員4.1乙方應設立專門的審計部門,負責內部審計工作。4.2乙方審計部門負責人應具有相應的專業(yè)資格和經驗,保證審計工作的獨立性和客觀性。第五條審計報告和整改5.1乙方應按照甲方的要求,提交真實、完整的審計報告。審計報告應包括審計發(fā)現、風險評估、整改建議等內容。5.2乙方應對審計報告中指出的問題進行整改,并將整改結果報告甲方。第六條保密和資料歸檔6.1雙方應對在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、內部資料等信息予以保密,未經對方同意,不得向第三方泄露。6.2審計過程中產生的相關資料,乙方應按照甲方的要求進行歸檔保管。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或者造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償損失。7.2如果乙方未按照甲方要求進行內部審計,或者審計報告不真實、不完整,甲方有權要求乙方重新進行審計,乙方應予以配合。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更和終止9.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。9.2在合同有效期內,經雙方協商一致,可以變更或終止本合同。9.3本合同期滿后,如雙方未達成新的協議,且繼續(xù)履行本合同有利于雙方的,雙方應續(xù)簽本合同。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜,雙方可另行協商,并以書面形式補充約定。10.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________甲方代表(簽名):__________乙方代表(簽名):__________簽訂日期:__________一、附件列表:1.內部審計制度執(zhí)行標準2.審計報告模板3.內部審計流程圖4.審計人員資質證明5.審計資料歸檔規(guī)范6.保密協議7.審計整改計劃表二、違約行為及認定:1.未按照約定時間進行內部審計2.審計報告不真實、不完整3.泄露審計過程中獲取的商業(yè)秘密或內部資料4.未按照審計報告進行整改5.未按照約定保密信息和資料6.未在合同有效期內續(xù)簽三、法律名詞及解釋:1.內部審計:指企業(yè)為了加強內部管理,提高運營效率,預防和控制風險,由專門審計部門或者審計人員對企業(yè)內部管理制度、財務報表、經營活動等方面進行全面、系統(tǒng)的審查和評價活動。3.違約金:是指當一方違反合同約定時,按照合同約定或者守約方要求向守約方支付的金錢。4.損失賠償:是指當一方違反合同約定,導致對方遭受經濟損失時,違約方應承擔的賠償責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.審計人員不足或專業(yè)能力不足解決辦法:甲方應協助乙方培訓審計人員,提升其專業(yè)能力。2.審計過程中發(fā)現問題較多解決辦法:乙方應加大整改力度,完善內部管理制度。3.審計報告提交不及時解決辦法:乙方應優(yōu)化審計流程,確保審計報告按時提交。4.泄露商業(yè)秘密或內部資料解決辦法:雙方加強信息安全意識,簽訂保密協議,規(guī)范資料管理。五、所有應用場景:1.甲方作為母公司,對乙方子公司進行內部審計制度的管理和監(jiān)督。2.乙方作為子公司,執(zhí)行甲方要求的內部審計制度,確保公司運
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