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1、.福建圣莉雅環(huán)保壁紙有限公司員工出差管理制度1 目的(1)以開源節(jié)流思想為指導(dǎo),控制出差成本,提高出差工作效率。(2)使每一個(gè)出差人員樹立自我約束思想,對(duì)出差的每一天工作做到日清日結(jié)。(3)使部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬出差在外工作得到控制,并給予公正的評(píng)價(jià)和考核。(4)有利于公司對(duì)員工的工作進(jìn)行綜合考核。2 范圍本辦法適用于公司所有職員國(guó)內(nèi)外出差的管理。3 員工因公出差管理3.1 出差申請(qǐng)及審批(1)員工因公出差超過一天以上(需要在外住宿)應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)表,經(jīng)批準(zhǔn)后,將出差申請(qǐng)表第一聯(lián)交公司人力行政部備案,履行出差;分公司員工需將出差申請(qǐng)表傳真至公司人力行政部備案,原件第一聯(lián)交給分公司內(nèi)務(wù)主管存檔
2、。(2)副總經(jīng)理出差,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)除分公司以外的部門經(jīng)理出差,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),超過五天以上需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(4)部門主管及以下的職員出差,經(jīng)部門經(jīng)理審批。除分公司以外的超過五天以上需分管副總批準(zhǔn)。(5)出差一天以內(nèi)的除營(yíng)銷人員、采購(gòu)部門、出納人員、司機(jī)以外的也需在出差前填寫出差申請(qǐng)表。3.2 出差請(qǐng)款(1)必須在出差申請(qǐng)批準(zhǔn)后,方可辦理借款手續(xù)。(2)出差借款應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理,填寫借款單,按財(cái)務(wù)規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)審批后,方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)款。已申請(qǐng)備用金的員工,不能再申請(qǐng)出差借款。3.3 出差實(shí)施規(guī)定精品.(1)凡到客戶、供應(yīng)商等處出差(含一天)洽談業(yè)務(wù)的人員(當(dāng)日到政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦事人
3、員除外),出差前應(yīng)將出差工作計(jì)劃預(yù)先填寫在出差計(jì)劃日志表中,在出差過程中按出差計(jì)劃日志表中的時(shí)間、計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施日清日結(jié),將每天出差完成的工作任務(wù)及工作分析情況填寫在出差計(jì)劃日志表相應(yīng)的欄目中。(2)員工出差返回后,按出差計(jì)劃日志表中情況對(duì)出差過程進(jìn)行小結(jié),填寫出差總結(jié)報(bào)告(內(nèi)容含出差時(shí)間,地點(diǎn),客戶的溝通情況,進(jìn)展情況,出差效果自我評(píng)估以及下一步工作計(jì)劃)。出差總結(jié)應(yīng)在銷差后三日內(nèi)完成,送交直接上級(jí)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在三日內(nèi)對(duì)出差人員工作進(jìn)行檢查,簽注評(píng)價(jià)意見,然后安排部門人員將出差人員的出差日志表和出差總結(jié)報(bào)告送公司人力行政部備案,作為員工銷差記錄。分公司員工需將考評(píng)后的兩表交至內(nèi)務(wù)主管備案。(3
4、)員工出差返回后,應(yīng)在五天內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。分公司員工應(yīng)在五天內(nèi)向內(nèi)務(wù)主管辦理差旅報(bào)銷手續(xù),內(nèi)務(wù)主管每周一前定期寄到公司到總部報(bào)銷。(4)員工出差報(bào)銷應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理,填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,并附上相關(guān)費(fèi)用票據(jù)和出差計(jì)劃日志表復(fù)印件,按財(cái)務(wù)規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)經(jīng)批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方能報(bào)帳。分公司需先通過內(nèi)務(wù)主管整理并審核后才轉(zhuǎn)到公司總部財(cái)務(wù)。(5)員工出差時(shí)計(jì)劃發(fā)生變動(dòng),需征得直接上級(jí)主管的口頭同意后,在出差計(jì)劃日志表上注明詳細(xì)原因。3.4 出差考核(1)出差人員在出差前未填寫出差申請(qǐng)表交公司人力行政部備案的、出差返回后未填寫出差計(jì)劃日志表和出差總結(jié)報(bào)告交公司人力行政部備案、分公
5、司員工未交到內(nèi)務(wù)主管處、或上交的出差總結(jié)報(bào)告未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)檢查考評(píng)確認(rèn)等情況的,公司人力行政部按缺勤給予記錄,部門經(jīng)理或分管副總應(yīng)不予批簽借款和報(bào)銷出差費(fèi)用。4. 機(jī)票預(yù)訂流程規(guī)定4.1機(jī)票預(yù)訂:公司內(nèi)所有機(jī)票的預(yù)訂事項(xiàng)由人力行政部安排專人負(fù)責(zé),機(jī)票費(fèi)用由人力行政部憑預(yù)訂機(jī)票申請(qǐng)單統(tǒng)一報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將各部門機(jī)票費(fèi)用劃分到各部門。精品.4.2機(jī)票經(jīng)預(yù)訂后,無特殊原因一律不得改簽或退票,因公不能按時(shí)出行,需說明原由取消,如要再次預(yù)訂須重新填寫預(yù)訂機(jī)票申請(qǐng)單。因個(gè)人原因造成的改簽或退票費(fèi)用,由出差申請(qǐng)人全部承擔(dān)。4.3預(yù)訂機(jī)票審批流程: 憑出差申請(qǐng)表批復(fù)件至人力行政部辦理機(jī)票預(yù)訂手續(xù):填寫預(yù)定機(jī)票申請(qǐng)單部門
6、分管副總審核人力行政分管副總審核總經(jīng)理審批人力行政部安排預(yù)訂機(jī)票。4.4機(jī)票預(yù)訂流程:人力行政部憑預(yù)訂機(jī)票申請(qǐng)單批復(fù)件上網(wǎng)查詢航班信息及票價(jià)咨詢機(jī)票代理機(jī)構(gòu)與乘機(jī)人確認(rèn)個(gè)人及航班信息核對(duì)無誤出票。5. 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷5.1 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)及交通費(fèi)用報(bào)銷5.1.1乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)(1)除副總經(jīng)理以外,其它員工出差應(yīng)選汽車,火車作為交通工具。如遇緊急情況一定要乘坐飛機(jī),必須在出差出申請(qǐng)表中說明詳細(xì)原因,經(jīng)總經(jīng)理特批后方可乘坐飛機(jī)。(2)公司副總經(jīng)理短途出差,如高鐵動(dòng)車4小時(shí)以內(nèi)可到達(dá)目的地區(qū),應(yīng)選擇高鐵座高席或者汽車,除此以外的可以選擇乘坐飛機(jī)。(3)部門經(jīng)理在機(jī)票低于五折的情況下可乘坐飛機(jī)
7、,部門經(jīng)理以下員工在機(jī)票折扣低于3折的情況下可乘坐飛機(jī)。(4)公司員工如未按上述要求經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的,在差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)只按火車票的價(jià)格予以報(bào)銷,超出部分的機(jī)票以及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、燃油附加費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)一律不予報(bào)銷。(5)公司總部或者分公司所在地本市內(nèi)出差辦事乘坐公共汽車或者地鐵,除特殊情況經(jīng)分管副總或者分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后允許才可乘坐的士。5.1.2 交通費(fèi)用報(bào)銷(1) 凡乘坐火車、長(zhǎng)途汽車、輪船、飛機(jī)等,應(yīng)注明起止地點(diǎn)、時(shí)間,按其票價(jià)憑票據(jù)實(shí)報(bào)。精品.(2) 往返機(jī)場(chǎng)可乘坐機(jī)場(chǎng)巴士(或公共汽車),按其票價(jià)憑票據(jù)實(shí)報(bào),禁止乘坐出租車,如乘坐出租車按機(jī)場(chǎng)巴士票價(jià)報(bào)銷。(3) 公司總部或者分公司所在地本市內(nèi)出
8、差辦事可報(bào)銷市內(nèi)公共汽車票,的士費(fèi)用未有分管副總或者分公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)不予報(bào)銷。5.2 住宿及市內(nèi)短途交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷級(jí) 別一級(jí)城市除一級(jí)城市以外的城市國(guó)外及港澳臺(tái)副總/總監(jiān)450元/天350元/天按每年的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行注:1. 一線城市包括北京、上海、廣州、深圳、溫州、蘇州等。 2. 以上標(biāo)準(zhǔn)只含住宿標(biāo)準(zhǔn),市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。級(jí) 別國(guó)內(nèi)國(guó)外及港澳臺(tái)部門經(jīng)理250元/天按每年的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門主管230元/天部門主管以下職員210元/天(1)住宿和市內(nèi)短途交通費(fèi)用按總天數(shù)參照以上標(biāo)準(zhǔn)折成最高總限額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)銷時(shí)提供正式有效的住宿發(fā)票,按發(fā)票上金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。(2) 提供以上項(xiàng)目外的發(fā)票以及無效發(fā)
9、票不予以報(bào)銷。(3) 總部或者分公司所在城市市內(nèi)一天內(nèi)出差,北京,上海,廣州,深圳四個(gè)城市交通費(fèi)用最高限額為50元/天,除此以外的城市交通費(fèi)用最高限額為30元/天,并在報(bào)銷時(shí)應(yīng)附上路程明細(xì)清單。5.3 伙食費(fèi)補(bǔ)助(省外及省內(nèi)有住宿)及發(fā)放級(jí) 別伙食補(bǔ)助備注副總/總監(jiān)90元/天國(guó)外出差的伙食補(bǔ)貼參照每年的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理70元/天部門主管50元/天部門主管以下職員40元/天(1) 省外出差及省內(nèi)出差當(dāng)天不能往返有住宿時(shí),伙食費(fèi)按以上標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行補(bǔ)助包干制。精品.(2) 考慮到分公司涉外人員作為長(zhǎng)期市場(chǎng)差旅行為以及相應(yīng)基本福利的配套,分公司的總經(jīng)理,區(qū)域經(jīng)理,區(qū)域?qū)T,工程培訓(xùn)專員的出差伙食補(bǔ)貼不再按
10、照每天給予伙食補(bǔ)貼,統(tǒng)一在崗位工資中按照補(bǔ)貼方式每月固定列支,中途離職的或者新入職的當(dāng)月的按照相應(yīng)在職天數(shù)實(shí)際計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:職務(wù)分公司總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域?qū)T和工程培訓(xùn)專員每月出差伙食補(bǔ)貼5004003006. 報(bào)銷管理規(guī)定6.1 如確需到非出差地點(diǎn)轉(zhuǎn)乘飛機(jī)、火車,應(yīng)根據(jù)就近中轉(zhuǎn)的原則,在中轉(zhuǎn)地逗留時(shí)間不得超過一天,超過時(shí)間不報(bào)銷任何費(fèi)用。6.2 嚴(yán)格控制出差和乘坐飛機(jī)的人次,明確出差的任務(wù)、時(shí)間和地點(diǎn),如果超出規(guī)定的出差時(shí)間,原則上對(duì)超出時(shí)間不報(bào)銷任何差旅補(bǔ)貼。6.3 實(shí)行“前帳不清,后款不借”的原則。對(duì)未按規(guī)定及時(shí)報(bào)帳人員,按本規(guī)定第3.4出差考核(1)條執(zhí)行。6.4 報(bào)銷的各類發(fā)票,必須
11、合法、真實(shí),票據(jù)需完整無損、內(nèi)容填列齊全,不得涂改。如住宿票應(yīng)有住宿人姓名、起止日期、開票時(shí)間、住宿標(biāo)準(zhǔn)及金額、開票單位簽章,否則不予報(bào)銷。6.5 出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫有關(guān)單據(jù)。所附原始單據(jù)要分類粘貼,分類計(jì)算報(bào)銷金額。業(yè)務(wù)招待費(fèi)要列詳細(xì)清單。出差期間發(fā)生的各類費(fèi)用一并報(bào)銷,否則過期不予報(bào)銷。6.6 嚴(yán)禁公司各級(jí)人員報(bào)銷差旅費(fèi)及其他費(fèi)用時(shí)有弄虛作假、偽造、涂改單據(jù)、以少報(bào)多的行為。如有發(fā)生,一經(jīng)查出,實(shí)行追溯制,即對(duì)以前本人所有報(bào)銷單據(jù)重新核查。除虛報(bào)金額不報(bào)銷外,另外處以12倍罰款,并予以行政處分。7本制度由人力行政部制定并負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)文之日起執(zhí)行。精品.8出差流程出差申請(qǐng)單第一聯(lián)交人力行政
12、部或者內(nèi)務(wù)人員備案出差申請(qǐng)?zhí)顚懗霾钌暾?qǐng)單上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字申請(qǐng)借款填寫借款單實(shí) 施 出 差按財(cái)務(wù)規(guī)定經(jīng)審核、簽字填寫出差計(jì)劃日志表, 日清日結(jié),任務(wù)完成情況填寫出差總結(jié)報(bào)告。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字報(bào)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)財(cái) 務(wù) 借 款填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,附出差申請(qǐng)單第二聯(lián),出差計(jì)劃日志表復(fù)印件,路程行程明細(xì)表,相關(guān)票據(jù)出差計(jì)劃日志表和出差總結(jié)報(bào)告交人力行政部或者內(nèi)務(wù)主管備案差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行審核按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財(cái) 務(wù) 報(bào) 帳9.記錄表格91出差申請(qǐng)表精品.92借款單93出差計(jì)劃日志表94差旅費(fèi)報(bào)銷單出差申請(qǐng)表申請(qǐng)人所轄分公司職位設(shè)置職級(jí)/職等出差任務(wù)隨同人員交通工具飛機(jī) 動(dòng)車 火車 汽車 輪船出差時(shí)間自 年 月 日起至 年 月 日止(共 日)出差路線(路程、時(shí)間)出差事項(xiàng)簡(jiǎn)述申請(qǐng)人:部門長(zhǎng):分管副總:總經(jīng)理:精品.出差工作日志出差人:所轄部門/職位:出差時(shí)間:同行人:出差目的:出差地:時(shí)間:拜訪客戶聯(lián)系人名字:聯(lián)系電話號(hào)
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