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文檔簡介

1、蘇州新建易拉罐項目經營分析報告規(guī)劃設計/投資分析/實施方案第一章 項目總體情況說明一、經營環(huán)境分析鋁制易拉罐主要用于碳酸飲料和啤酒等具有內壓的液體包裝。從1985年重慶長江電工廠全鋁易拉罐生產線投產,打開中國生產此類產品的先河。在這二十多年中鋁加工業(yè)盡最大努力研發(fā)與生產鋁罐體帶材(3104合金),特別是西南鋁業(yè)做了許多工作,前前后后生產了約18萬噸3104帶材,終因受裝備制約未能形成批量生產,直到2005年2000mm(1+40)式熱軋線投產中國才開始罐體料的批量生產。以啤酒包裝為例,美國目前56的啤酒采用鋁制易拉罐包裝,42采用玻璃瓶包裝。在國內,60采用玻璃瓶包裝,35已采用易拉罐包裝。鋁

2、制易拉罐與傳統(tǒng)的玻璃瓶包裝相比,具有更時尚、重量更輕、冷卻速度更快以及易于運輸等優(yōu)勢,所以這將是未來鋁罐最具潛力的市場。另外,鋁罐單個的生產成本低于鐵罐,除了碳酸飲料,在茶飲料領域,加多寶已開始使用全鋁罐(按照每年八億罐的銷量,要消耗鋁罐1.12萬噸,一個355ml的易拉罐凈重14g)。目前,我國的碳酸飲料市場,盡管PET塑料瓶的入侵,鋁制易拉罐仍然穩(wěn)居市場第一,多年來依然穩(wěn)固在65%。而在啤酒市場,根據國外的經驗,目前我國鋁易拉罐還將以每年增長2%的比重來替代玻璃瓶。二、項目情況說明為了積極響應xxx開發(fā)區(qū)關于促進易拉罐產業(yè)發(fā)展的政策要求,xxx科技發(fā)展公司通過科學調研、合理布局,計劃在xx

3、x開發(fā)區(qū)新建“易拉罐項目”;預計總用地面積33556.77平方米(折合約50.31畝),其中:凈用地面積33556.77平方米;項目規(guī)劃總建筑面積51006.29平方米,計容建筑面積51006.29平方米;根據總體規(guī)劃設計測算,項目建筑系數60.53%,建筑容積率1.52,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.26%,固定資產投資強度174.36萬元/畝。根據謹慎財務測算,項目總投資11946.66萬元,其中:固定資產投資8772.05萬元,占項目總投資的73.43%;流動資金3174.61萬元,占項目總投資的26.57%。在固定資產投資中建筑工程投資3696.09萬元,占項目總投資的30.94%;設備購置費

4、2548.66萬元,占項目總投資的21.33%;其它投資費用2527.30萬元,占項目總投資的21.15%。項目建成投入正常運營后主要生產易拉罐產品,根據謹慎財務測算,預期達綱年營業(yè)收入23355.00萬元,總成本費用17560.97萬元,稅金及附加230.13萬元,利潤總額5794.03萬元,利稅總額6823.34萬元,稅后凈利潤4345.52萬元,達綱年納稅總額2477.82萬元;達綱年投資利潤率48.50%,投資利稅率57.12%,投資回報率36.37%,全部投資回收期4.25年,提供就業(yè)職位443個,達綱年綜合節(jié)能量52.73噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.45%,具有顯著的經濟效益、

5、社會效益和節(jié)能效益。三、經營結果分析在有色金屬行業(yè)中,鋁,無論在儲量、產量、用量等方面均屬前位。鋁,從礦石到金屬,再到制成品成本極高,耗能巨大。而由廢棄金屬鋁再回收利用,無論從節(jié)約資源、縮短生產流程周期,還是從環(huán)境保護、改善環(huán)境等方面都具有重大意義。目前,隨著產量和使用量的增加,廢棄鋁制品量也越來越大。據權威統(tǒng)計,2012年以后,中國的廢鋁報廢量將以每年15-20的速度遞增,到2015年廢舊易拉罐回收量將達到230萬噸,2020年將達到600萬噸。一般鋁制品都是一次性使用,從制成成品到喪失其使用價值時間比較短。因此,廢棄的鋁制品成為了污染之源,鋁制品如何回收再利用成為了人們熱切關注的焦點。易拉

6、罐是我國再生鋁行業(yè)一個重要組成部分,廢易拉罐理想的處理辦法是將罐體與蓋、拉環(huán)分離,然后分別進行熔煉,生產最新的合金。但由于各種原因,回收到的廢易拉罐原來的形態(tài)已經受到破壞,待再次運到工廠進行分類,困難重重。加之技術有限,一定程度上阻礙了易拉罐再次回收利用。其中易拉罐的粉碎工作至關重要。因為粉碎后的金屬顆??蓽p少運輸成本、提高投爐煉鐵的效率,對鋼廠脫氧或者金屬加工等也起到不可替代的作用。1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx開發(fā)區(qū)行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xxx開發(fā)區(qū)產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在xxx開發(fā)區(qū)

7、內,工程選址符合xxx開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃,保證項目用地要求,而且項目建設區(qū)域交通運輸便利,可利用現有公用工程設施,水、電、氣等能源供應有保障。3、根據謹慎財務測算,本期工程項目達綱年投資利潤率48.50%,投資利稅率57.12%,全部投資回報率36.37%,全部投資回收期4.25年,固定資產投資回收期4.25年,因此,本期工程項目經營非常安全,說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現有土地,計劃總建筑面積51006.29平方米(計容建筑面積51006.29平方米);購置先進的技術裝備共計134臺(套),項目建設規(guī)模合理、經濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資11

8、946.66萬元,其中:固定資產投資8772.05萬元,流動資金3174.61萬元;經測算分析,項目建成投產后達綱年營業(yè)收入23355.00萬元,總成本費用17560.97萬元,年利稅總額6823.34萬元,其中:稅后凈利潤4345.52萬元;納稅總額2477.82萬元,其中:增值稅799.18萬元,稅金及附加230.13萬元,年繳納企業(yè)所得稅1448.51萬元;年利潤總額5794.03萬元,全部投資回收期4.25年,固定資產投資回收期4.25年,本期工程項目可以取得較好的經濟效益。6、傳統(tǒng)產業(yè)要利用信息通信技術及互聯網平臺實施“互聯網+”戰(zhàn)略,加強以自動控制和感知、工業(yè)核心軟件、工業(yè)互聯網、

9、工業(yè)云和智能服務平臺為核心的“新四基”建設,加快形成有效協調的“四基”產業(yè)鏈,實現傳統(tǒng)產業(yè)與互聯網的滲透融合。傳統(tǒng)產業(yè)通過應用大數據、云計算、物聯網、軟件信息服務、智能終端,利用互聯網的開放、平等、互動等特性,引導數字技術、智能技術廣泛應用于其研發(fā)設計、生產制造、經營管理等關鍵環(huán)節(jié),實現這些環(huán)節(jié)的大數據分析與整合,以重組運營流程、優(yōu)化資源配置、重構商業(yè)模式等手段完成轉型升級,提高創(chuàng)新力和生產力,最終提升效益效率和競爭力。傳統(tǒng)產業(yè)可以把智能化作為轉型升級的主攻方向,實施“智能制造提升工程”,建立機器人自動化示范生產線,打造柔性化生產、場景化應用的示范工廠,通過“互聯網智能制造”,變革傳統(tǒng)產業(yè)的生

10、產、管理和營銷模式,促進傳統(tǒng)產業(yè)向智能化、高端化、綠色化發(fā)展而轉型升級。第二章 經濟效益分析一、投資情況說明截至目前,項目實際完成投資10378.06萬元,占計劃投資的86.87%。其中:完成固定資產投資8187.92萬元,占總投資的78.90%;完成流動資金投資2190.14,占總投資的21.10%。二、經濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算根據初步統(tǒng)計測算,該項目實際實現營業(yè)收入22157.68萬元,同比增長15.86%(3033.01萬元)。其中,主營業(yè)務收入為18376.69萬元,占營業(yè)總收入的82.94%。(二)利潤及利潤分配根據初步統(tǒng)計測算,該項目實際實現利潤總額5536.60萬元,較

11、去年同期相比增長766.50萬元,增長率16.07%;實現凈利潤4152.45萬元,較去年同期相比增長461.76萬元,增長率12.51%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元10378.061.1完成比例86.87%2完成固定資產投資萬元8187.922.1完成比例78.90%3完成流動資金投資萬元2190.143.1完成比例21.10%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則,該項目主要盈利分析指標如下:1、投資利潤率:53.35%。2、財務內部收益率:23.41%。3、投資回報率:40.01%。第三章 經營分析一、運營情況說明截至目前,該項目(公司)總資產規(guī)模達到27653.6

12、9萬元,其中流動資產總額10981.93萬元,占資產總額的39.71%,資產負債率35.94%,運營情況良好。易拉罐是一種源于美國的瓶裝飲料或啤酒的包裝瓶,一般是由輕質、柔軟的鋁質材料制成,作為包裝瓶,易拉罐最大的優(yōu)點在于密封性好、干凈衛(wèi)生、重量輕。易拉罐在飲料工業(yè)、啤酒業(yè)和其它食品行業(yè)市場需求較高,尤其是在罐裝啤酒和飲料行業(yè)中占有很重要的地位。從目前市面上的易拉罐材料來看,主要分為鋼材和鋁材,其中鋁制易拉罐占比較高。由于易拉罐具有阻隔性優(yōu)異、保質期長、易于實現自動化生產等優(yōu)點,在食品飲料包裝、醫(yī)藥品包裝、工業(yè)品包裝、軍火包裝等領域得到應用。易拉罐應用范圍較廣,市場需求較高,在2018上半年我

13、國金屬包裝容器制造行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入589億元,同比增長10%。目前易拉罐主要上游為鋁,在前幾年我國工業(yè)快速發(fā)展的同時,我國礦產資源被不斷消耗,目前鋁資源已逐漸進入短缺的局面。面對這種狀況,鋁的回收利用成為支持易拉罐行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。近幾年我國再生鋁行業(yè)快速發(fā)展,產量逐年上升,將有利于易拉罐行業(yè)的發(fā)展。易拉罐下游涉及行業(yè)較多,但就目前來看啤酒、飲料仍舊是以來管的主要需求來源,啤酒飲料市場需求龐大、且行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定,有利于易拉罐行業(yè)發(fā)展。從易拉罐包企業(yè)分布來看,由于易拉罐生產的門檻較低,因此在市場紅利的帶動下,我國涌現較多易拉罐生產企業(yè),2018我國易拉罐生產企業(yè)約有700多個。雖然近

14、幾年在各行業(yè)品牌化、規(guī)?;内厔輲酉?,易拉罐也形成了一定的龍頭企業(yè),但相較歐美的寡頭壟斷,我國尚未出現占據明顯優(yōu)勢地位的巨頭,行業(yè)市場集中度還有較大的提升空間,行業(yè)龍頭企業(yè)的市場影響力較弱。易拉罐作為一種簡便的容器,被廣泛應用于現代的各種行業(yè)中,應用領域較廣,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。就目前來看啤酒飲料仍舊是易拉罐主要需求來源,但隨著其性能得到優(yōu)化,其將在軍用方面需求得到增長。易拉罐屬于外來品,在我國發(fā)展較晚,市場集中度相對較低。二、項目運營組織結構(一)完善企業(yè)管理制度的意義1、中小企業(yè)是數量最大、最具活力的企業(yè)群體,是社會主義市場經濟的重要組成部分,是我國實體經濟的重要基礎。根據中小企業(yè)劃型標準

15、和第二次經濟普查數據測算,目前中小微企業(yè)占全國企業(yè)總數的99.7%,其中小微企業(yè)占97.3%。同時,中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產品和服務價值已占到國內生產總值的60%,納稅約為國家稅收總額的50%。中小企業(yè)所占GDP比重、納稅比例,充分說明在經濟建設中不僅要重視發(fā)展“頂天立地”的大企業(yè),更要重視發(fā)展“鋪天蓋地”的中小企業(yè)。鼓勵專業(yè)化發(fā)展,引導和支持中小企業(yè)針對專門的客戶群體或市場,擁有專項技術或生產工藝,使其產品和服務在產業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)中處于優(yōu)勢地位,利用自身特色和比較優(yōu)勢,為大企業(yè)、大項目和產業(yè)鏈提供優(yōu)質零部件、元器件、配套產品和配套服務。就業(yè)是民生之本,是社會和諧之基,促進中小企業(yè)發(fā)展就是最大的民生

16、工程。中小企業(yè)量大面廣,提供就業(yè)崗位多,吸納就業(yè)人員多,這對緩解就業(yè)壓力具有非常重要作用。目前,中小企業(yè)提供了80以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。國有企業(yè)下崗失業(yè)人員80%以上在中小企業(yè)實現了再就業(yè),大量農民工主要在中小企業(yè)務工。近年來不少高校畢業(yè)生也把中小企業(yè)作為就業(yè)的重要選擇,相當數量軍隊退役人員在中小企業(yè)實現就業(yè)。大企業(yè)隨著自動化程度越來越高,在提高生產效率和增加財政收入方面作用突出,但在解決就業(yè)方面的作用卻逐漸減小。所以,緩解就業(yè)壓力,僅指望大企業(yè)是不行的,就是要鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”,就是要大力發(fā)展中小企業(yè)。中小企業(yè)發(fā)展得好,人們的收入就能提高,社會就更加和諧穩(wěn)定。2、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)

17、展中的作用,關鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經濟轉型升級、擴大就業(yè)、保持經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程,圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用,建設一批數字化車間和智能工廠,引導產業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作,建設一批試驗驗證平臺,開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力

18、。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要力量。鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展,增強戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。(二)法人治理結構xxx科技發(fā)展公司按照現代企業(yè)制度的要求進行組織和運行,建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構;股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權;由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權;由股東大會選舉產生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權,維護股東利益,對股東大會負責;由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董

19、事會決策進行企業(yè)的日常經營管理指揮活動,保持企業(yè)的市場競爭力和經營效率。xxx科技發(fā)展公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則,而且業(yè)務開展、專業(yè)技術培訓、經營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理;為保證各部門及全體員工之間的協調配合,以完成企業(yè)生產經營目標,按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構進行設置。(三)公司管理體制xxx科技發(fā)展公司的機構設置按現代化企業(yè)制度設置管理體制,根據生產經營管理工作的實際需要,本著“力求精簡、實行全員聘用制,管理機構精簡,適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業(yè)體制運作,實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術

20、裝備水平先進、工人技術水平優(yōu)良,在此基礎上精簡機構,建立一套科學管理機構和管理體制,減少管理人員,人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統(tǒng)一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。xxx科技發(fā)展公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評

21、價范圍及內容的界定該項目社會影響評價范圍是以xxx開發(fā)區(qū)項目建設地為重點,分析“易拉罐項目”對節(jié)約能源、減少排放、當地社會就業(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析(一)項目實施對當地居民收入的影響項目建設區(qū)域為xxx開發(fā)區(qū)項目建設地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農業(yè)生產種植區(qū),在該區(qū)域實施項目建設,不僅不會影響當地農民正常種植生產,還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業(yè)機會,吸收當地居民參與第二產業(yè),帶動和發(fā)展第三產業(yè),在一定程度上緩解當地居民的就業(yè)問題,因此,可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以

22、明顯地提高當地居民的收入。(二)對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質的搖籃,是保護人類健康的基石;本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高,需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經濟發(fā)展基礎的意識,促進當地政府在發(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署,如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進一步發(fā)展當地的文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經濟基礎。(三)對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成,將完善區(qū)域間路網結構和功能,提升xxx

23、開發(fā)區(qū)項目建設地的整體形象,明顯改善當地的交通條件和出行環(huán)境,直接服務于xxx開發(fā)區(qū)項目建設地的規(guī)劃開發(fā),促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析(一)主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟,取得較好的社會經濟效益;項目建成后,可以極大地改善xxx開發(fā)區(qū)項目建設地的環(huán)境狀況,進一步改善眉山市的投資環(huán)境,加快附近區(qū)域的建設與開發(fā),引導該區(qū)域易拉罐產業(yè)結構和產業(yè)布局的調整,促進城鄉(xiāng)貿易的流通,帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產業(yè)等迅速發(fā)展,從而促進項目影響區(qū)域的經濟繁榮。(二)對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積33556.77平方米(折合約50.31畝)

24、,項目的實施將會進一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張,而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。(三)對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞,必然對生態(tài)環(huán)境產生一定的影響,項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構,土壤水循環(huán)被破壞,相應的生物鏈隨之改變,改變了動植物的生存環(huán)境,影響其生長活動規(guī)律,對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、“十二五”期間,規(guī)模以上工業(yè)能源消費年均增長2.6%,年均增速比“十一五”時期回落5.5個百分點,以年均2.6%的能耗增長支撐了年均9.57%的工業(yè)經濟增長,能源消費彈性系數由“十一五”時

25、期的0.54(8.1%/14.9%)降低到0.27,工業(yè)能源利用效率大幅提升。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗累計下降28%,超額完成“十二五”工業(yè)節(jié)能目標,實現節(jié)能量6.9億噸標準煤,對完成單位GDP能耗下降目標的貢獻度在80%以上。重點行業(yè)和主要用能單位產品單耗持續(xù)降低,鋼鐵、有色、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等行業(yè)工業(yè)增加值能耗分別累計下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%,粗鋼、粗銅、燒堿、水泥單位產品綜合能耗五年累計分別下降6.9%、29%、19.4%和13.1%,主要耗能工業(yè)產品單位能耗下降均完成

26、“十二五”規(guī)劃目標。重點領域淘汰落后產能取得積極進展,累計淘汰落后煉鋼產能9480萬噸,水泥(含熟料及磨機)6.45億噸,平板玻璃16557萬重量箱,有力地促進了工業(yè)結構調整優(yōu)化。按照產品全生命周期綠色管理理念,遵循能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化原則,發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領帶動作用,大力開展綠色設計示范試點,以點帶面,加快開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、低耗、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產品。充分發(fā)揮市場機制作用,積極推進綠色產品第三方評價和認證,發(fā)布工業(yè)綠色產品目錄,引導綠色生產,促進綠色消費。建立各方協作機制,開展典型產品評價試點,建立有效的監(jiān)管機制。中國制造202

27、5把全面推行綠色制造作為實現制造強國戰(zhàn)略目標的重要內容,要求加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度,加快制造業(yè)綠色改造升級,努力構建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系。鑄造、鍛壓、熱處理、焊接、表面工程和切削等基礎制造工藝量大面廣、通用性強,是汽車、電力裝備、石化裝備、造船、鋼鐵、紡織、機床制造等產業(yè)發(fā)展的基礎制造核心技術,通過采用無毒無害或低毒低害的原輔料、清潔能源以及高效節(jié)能的先進制造工藝與設備,可帶動整個制造業(yè)的技術改進、產品和產業(yè)結構優(yōu)化,從而提升工業(yè)發(fā)展的質量和效益。可以說,基礎制造工藝的綠色化、精益化水平直接決定著工業(yè)綠色發(fā)展基礎能力的高低。3、“大力推進能效提升,加快實現節(jié)

28、約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)十大重點任務之首。工業(yè)是能源消耗的主要領域,工業(yè)能效提升是實現“到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標的關鍵所在,是推進能源消費革命的主要方向,是促進穩(wěn)增長、調結構、增效益的重要途徑,對加快推動工業(yè)綠色發(fā)展,全面推進生態(tài)文明建設,具有重要意義。從改革開放開始,特別是進入新世紀以來,我國制造業(yè)發(fā)展速度加快,規(guī)模不斷擴大,當前制造業(yè)產出約占世界的五分之一,實現了由小向大的歷史性轉變。但在此過程中,帶來了較高的資源能源消耗和污染物排放。從能源利用看,制造業(yè)是“主陣地”,消耗了超過60%的能源。為減少能源消耗,我國

29、大力推進節(jié)約能源和能效提升工作,僅“十二五”期間,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗累計下降28%,實現節(jié)能量6.9億噸標準煤,對完成單位GDP能耗下降目標的貢獻度在80%以上。但與國際先進水平相比,我國總體能耗水平依舊偏高,特別是鋼鐵、建材、石化化工等行業(yè)平均能效水平仍存在較大提升空間。從資源利用看,制造業(yè)發(fā)展消耗了大量的自然資源,僅水資源消耗量就占全國的1/4左右。雖然我國資源豐富,但是依然難以滿足制造業(yè)高速發(fā)展需求,不少資源需要從國外進口,鐵礦石、天然橡膠、銅、鎳、鋁土礦、鉛鋅等工業(yè)原料的對外依存度都超過50%。從污染排放看,制造業(yè)在消耗能源和資源的同時,也排放了大量污染物,僅二氧化硫、氮氧

30、化物的排放量就超過全國的70%。從一定程度上講,資源環(huán)境問題已經成為制約我國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出瓶頸。參照一些發(fā)達國家對待與制造業(yè)發(fā)展相伴而生的生態(tài)環(huán)境問題的經驗,應在加強政府監(jiān)管的同時,充分發(fā)揮標準引領和市場激勵作用,不斷優(yōu)化產業(yè)布局,積極調整產業(yè)結構,推動企業(yè)集約集聚發(fā)展,支持發(fā)展科技含量高、環(huán)境影響小的新興產業(yè),推動能源密集型等傳統(tǒng)產業(yè)綠色轉型,這樣可以逐漸降低制造業(yè)發(fā)展帶來的生態(tài)環(huán)境影響。建立完善工業(yè)綠色發(fā)展標準、評價及創(chuàng)新服務等體系,打造綠色制造服務平臺,加快培育壯大節(jié)能環(huán)保服務業(yè),全面提升綠色發(fā)展基礎能力。健全標準體系。聚焦工業(yè)綠色發(fā)展需求,圍繞綠色產品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色

31、供應鏈構建綠色制造標準體系,提高節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材指標及計量要求,加快能耗、水耗、碳排放、清潔生產等標準制修訂,提升工業(yè)綠色發(fā)展標準化水平。充分發(fā)揮企業(yè)在標準制定中的作用,鼓勵制定嚴于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)標準,促進工業(yè)綠色發(fā)展提標升級。積極推進標準互認,鼓勵企業(yè)、科研院所、行業(yè)組織等主動參與國際標準化工作,圍繞節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、新能源汽車等領域,主導或參與制定國際標準,提升標準國際化水平。加強強制性標準實施的監(jiān)督評估,開展實施效果評價,建立強制性標準實施情況統(tǒng)計分析報告制度。(四)市場分析預測隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的日益提高,我國飲料工業(yè)發(fā)展迅猛,特別是飲料品種,已經

32、由上個世紀70年代以前單一的玻璃瓶裝汽水,發(fā)展到今天碳酸飲料、天然飲料百花爭艷的局面。飲料包裝業(yè)也隨之出現多元化趨勢,打破了過去單一的玻璃容器壟斷市場的格局,金屬、塑料、紙等材質相繼應用在飲料包裝上,金屬易拉罐、PET瓶、PP瓶、利樂包、康美包、屋頂包、黑白膜等包裝粉墨登場。伴隨著各式各樣飲料類型的出現,飲料包裝工業(yè)也發(fā)展較快,在打破了單一的玻璃容器壟斷市場的格局之后,金屬容器、塑料容器、紙容器相繼出現,飲料包裝呈現了多元化發(fā)展趨勢。碳酸飲料和純水、礦泉水飲料經過多年的市場積累,市場已頗為穩(wěn)定,可口可樂飲料的易拉罐包裝經典形象不可輕易動搖,而礦泉水飲料想在市場上占有一定的份額,只能在PET瓶型

33、的設計和容量上做些變化,近年適合家庭和餐飲消費的2L包裝頗有市場。飲料包裝的金屬罐分兩片罐和三片罐。兩片罐以鋁合金板材為主,多用于碳酸飲料的包裝;而三片罐以鍍錫薄鋼板(馬口鐵)為主,多用于不含碳酸氣的飲料包裝。金屬罐作為飲料包裝有以下的優(yōu)點:一是具有優(yōu)良的阻隔性能。不僅可以阻隔氣體,還可以阻光,這一特點可使飲料具有較長的貨架壽命。二是具有優(yōu)良的機械性能,主要表現在耐高溫、耐濕度變化、耐壓、耐蟲害、耐有害物質的侵蝕。三是不易破損,攜帶方便,適應現代社會快節(jié)奏的生活。四是表面裝飾性好,可以刺激消費,促進銷售。五是可以回爐再生循環(huán)使用。但是金屬包裝容器也有著一定的缺點,主要表現在化學穩(wěn)定性差,耐堿能

34、力差,內涂料質量差或工藝不過關,都會使飲料變味。目前中國鋁易拉罐的年消耗量為6070億只,原材料需大量進口,且價格昂貴,加上污染環(huán)境等因素,國家已不再批準新建鋁易拉罐生產線。第五章 綜合評價1、目前是中國工業(yè)經濟筑底企穩(wěn)和轉型升級的關鍵時期。一方面,應加強風險監(jiān)測預警,防范各種因素有可能造成的系統(tǒng)性風險;另一方面,應加強制度建設,改善企業(yè)經營環(huán)境,促進企業(yè)技術創(chuàng)新和轉型升級。特別是要在推進供給側結構性改革的過程中,以提升效率、質量和競爭力為主線,提高工業(yè)尤其是制造業(yè)的供給效率和結構水平。工業(yè)經濟大幅下行的壓力有所緩解,將進入較長時期的筑底企穩(wěn)過程。2010年以來,中國經濟進入下行軌道,在5年的

35、時間里,規(guī)模以上工業(yè)增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%,下滑幅度超過一半。造成中國工業(yè)經濟下滑的原因,既包括國際市場需求大幅降低等外部因素,也包括中國前期經濟刺激政策逐步消化帶來的副作用和經濟結構調整帶來的陣痛。然而進入2016年以后,這些不利因素在工業(yè)經濟增速上已經得到了充分體現,換句話講,這些因素拉動工業(yè)經濟繼續(xù)大幅下行的動能也基本消散。國際市場形勢開始逐步好轉,中國工業(yè)的轉型升級效果開始顯現,很多地區(qū)、領域呈現新的經濟增長點。產業(yè)集聚區(qū)是實現經濟轉型的重要產業(yè)支撐,是實現“三化”協調發(fā)展的重要途徑。加快建設產業(yè)集聚區(qū),既是科學應對挑戰(zhàn)、齊心破危局的現實需要、迫切需要

36、,更是實現安陽科學發(fā)展、跨越發(fā)展的戰(zhàn)略舉措、長遠之策。2、該項目適應國內和國際易拉罐行業(yè)總體發(fā)展趨勢,是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè),易拉罐市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的;通過財務分析得出,項目將產生較好的經濟效益,并具有一定的抗風險能力,從投資經濟角度來評價,本期工程項目具備經濟合理性,而且具有較好的投資價值;通過經濟效益分析認定,達綱年投資利潤率48.50%,投資利稅率57.12%,全部投資回報率36.37%,全部投資回收期4.25年,表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述,該項目經營狀況良好。在xxx開發(fā)區(qū)建設易

37、拉罐項目,其建設選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合xxx開發(fā)區(qū)及xxx開發(fā)區(qū)“十三五”易拉罐產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合xxx開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展的實際需求,是一項經濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施,對于增加國家財政收入,加快xxx開發(fā)區(qū)全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數據分析表固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3696.092548.66174.368772.051.1工程費用萬元3696.092548.6614874.451.1.1建筑工程費用萬

38、元3696.093696.0930.94%1.1.2設備購置及安裝費萬元2548.662548.6621.33%1.2工程建設其他費用萬元2527.302527.3021.15%1.2.1無形資產萬元1232.581232.581.3預備費萬元1294.721294.721.3.1基本預備費萬元669.36669.361.3.2漲價預備費萬元625.36625.362建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元8772.058772.05流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元14874.4510673.6413725.1614874.4514874.451

39、4874.451.1應收賬款萬元4462.342900.523346.754462.344462.344462.341.2存貨萬元6693.504350.785020.136693.506693.506693.501.2.1原輔材料萬元2008.051305.231506.042008.052008.052008.051.2.2燃料動力萬元100.4065.2675.30100.40100.40100.401.2.3在產品萬元3079.012001.362309.263079.013079.013079.011.2.4產成品萬元1506.04978.921129.531506.041506.0

40、41506.041.3現金萬元3718.612417.102788.963718.613718.613718.612流動負債萬元11699.847604.908774.8811699.8411699.8411699.842.1應付賬款萬元11699.847604.908774.8811699.8411699.8411699.843流動資金萬元3174.612063.502380.963174.613174.613174.614鋪底流動資金萬元1058.19687.83793.651058.191058.191058.19總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1

41、項目總投資萬元11946.66136.19%136.19%100.00%2項目建設投資萬元8772.05100.00%100.00%73.43%2.1工程費用萬元6244.7571.19%71.19%52.27%2.1.1建筑工程費萬元3696.0942.13%42.13%30.94%2.1.2設備購置及安裝費萬元2548.6629.05%29.05%21.33%2.2工程建設其他費用萬元1232.5814.05%14.05%10.32%2.2.1無形資產萬元1232.5814.05%14.05%10.32%2.3預備費萬元1294.7214.76%14.76%10.84%2.3.1基本預備費萬元669.367.63%7.63%5.60%2.3.2漲價預備費萬元625.367.13%7.13%5.23%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元8772.05100.00%100.00%73.43%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3174.6136.19%36.19%26.57%7鋪底流動資金萬元1058.2012.06%12.06%8.86%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一

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