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1、WORD格式 - 可編輯( 票據(jù)專員崗 )崗位職責(zé)崗位設(shè)置目的:在上級(jí)管理者的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下,完成對(duì)供應(yīng)商發(fā)票的接收、掃描、錄入系統(tǒng)、認(rèn)證、保管等一系列工作,構(gòu)建和完善供應(yīng)商發(fā)票管理體系。主要工作職責(zé)(以下僅是該崗位的主要職責(zé),并不包含上級(jí)交辦的其他工作):1. 發(fā)票收取 :對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行收取, 核對(duì)票面信息, 統(tǒng)計(jì)發(fā)票數(shù)量; 并接受供應(yīng)商電話咨詢,掌握票據(jù)基礎(chǔ)信息,了解相關(guān)的客戶需求2. 發(fā)票掃描 :對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行掃描錄入, 將發(fā)票數(shù)據(jù)傳送到發(fā)票管理平臺(tái); 將發(fā)票整理成冊(cè);經(jīng) AP 同事認(rèn)證發(fā)票后反饋,修改認(rèn)證不通過的發(fā)票數(shù)據(jù),確保掃描信息無誤;及時(shí)發(fā)現(xiàn)并總結(jié)出工作流程或系統(tǒng)中存在的問題和

2、漏洞,預(yù)判出潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3. 發(fā)票保管 :裝訂整理成冊(cè)的發(fā)票原件,裝箱后妥善保管;嚴(yán)格遵守發(fā)票借閱流程,控制發(fā)票進(jìn)出的準(zhǔn)確性;進(jìn)一步維護(hù)發(fā)票歸檔、保管體系,更新財(cái)務(wù)需求4. 數(shù)據(jù)處理 :將當(dāng)日稅票信息導(dǎo)入系統(tǒng),隨時(shí)維護(hù)稅票信息,完成系統(tǒng)內(nèi)刪除發(fā)票、修改發(fā)票等一系列動(dòng)作, 為結(jié)算員核銷發(fā)票提供保證; 及時(shí)更新稅票報(bào)表, 核對(duì)稅票數(shù)量及金額信息,確保封賬工作正確無誤,同時(shí)挖掘出數(shù)據(jù)的可利用價(jià)值,最大化的發(fā)揮數(shù)據(jù)作用5. 發(fā)票開具 :按照發(fā)票開具規(guī)定,給供應(yīng)商開具相應(yīng)的營業(yè)稅發(fā)票和國稅機(jī)打發(fā)票,及時(shí)催促回款,控制發(fā)票作廢、沖紅等動(dòng)作,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),控制成本,維護(hù)公司利益,減少“先票后款”損失6.

3、辦理銀行承兌 :按照辦理銀行承兌相關(guān)規(guī)定,仔細(xì)審核銀承采購合同中注意事項(xiàng),及時(shí)交于資金管理部辦理銀承匯票,保障供應(yīng)商收到款后及時(shí)發(fā)貨,確保商城貨物供銷流暢。主要工作溝通:1. 公司內(nèi)部:稅務(wù)部門銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票交接、掃描件查詢、發(fā)票借閱等-WORD格式 - 可編輯資金管理部門咨詢預(yù)借發(fā)票回款處理、銀承工作協(xié)助等2. 公司外部: 供應(yīng)商接收發(fā)票、接受電話咨詢、處理申請(qǐng)退票等稅務(wù)局咨詢、報(bào)稅、購買發(fā)票等專業(yè)知識(shí)與能力1.2.3.專業(yè)知識(shí)熟悉國家有關(guān)會(huì)計(jì)、結(jié)算等法規(guī),熟悉、掌握會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程操作能力了解銀行票據(jù)業(yè)務(wù)流程,能夠獨(dú)立鑒別票據(jù)真?zhèn)文芰Γ瑩碛衅睋?jù)業(yè)務(wù)操作經(jīng)歷溝通表達(dá)能力采取恰當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞揭钥朔赡艿臏贤ㄕ系K,準(zhǔn)確而清晰地表達(dá)信息,并能充分理解對(duì)方的信息反饋,使溝通結(jié)果滿足溝通目的4.數(shù)據(jù)處理能力掌握一定的數(shù)據(jù)采集、搜索、加工等相關(guān)的數(shù)據(jù)處理方法,通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析和推導(dǎo),發(fā)掘出數(shù)據(jù)潛在的利用價(jià)值5.預(yù)判能力在日常繁瑣的

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