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文檔簡介
1、公務(wù)出差管理制度1. 目的1.1 為規(guī)范公司員工出差管理,完善差旅費報銷制度,根據(jù)公司 實際情況,制定本制度。2. 適用范圍2.1 公司全體員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費、 住宿費、 餐費、雜費等。3. 原則3.1 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標(biāo)準(zhǔn)自負”的報銷 原則;交通費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;住宿費、餐費實行定額包干。 出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如 9 月 11日至 9月 18日出差只能算 18-11=7 天), 在出差完畢后憑發(fā)票 進行報銷。3.2 本制度所規(guī)定的公務(wù)外出包括市內(nèi)公務(wù)外出和長途差旅兩 類。4. 公務(wù)外出管理規(guī)定:4.1 員工公務(wù)外
2、出時,必須在行政前臺員工外出登記表詳細 登記外出事由, 并經(jīng)部門經(jīng)理或直接主管簽字同意后方可外出, 返回 后及時登記返回時間。4.2 如遇特殊情況未辦理外出手續(xù)的,須事先向部門經(jīng)理和行政 部說明原因, 返回單位后及時補辦外出手續(xù), 并由行政部負責(zé)人簽字確認,否則按曠工處理4.3 離開市內(nèi)工作范圍(指西安范圍內(nèi))從事與業(yè)務(wù)相關(guān)活動且 超過 8 小時的為長途差旅, 需釘釘發(fā)起出差審批并按流程完成報 審報批工作。5. 長途差旅5.1 審批流程:5.1.1 本人申請:因業(yè)務(wù)需要出差的,應(yīng)釘釘發(fā)起出差審批 至部門經(jīng)理或直接主管審核, 審核通過后總經(jīng)理審批, 審批通過后執(zhí) 行出差計劃, 如業(yè)務(wù)單位承擔(dān)費用
3、的, 需通知財務(wù)部進行相關(guān)費用的 收取。行政部負責(zé)出差人的考勤記錄核銷。5.1.2 部門指派:部門因業(yè)務(wù)需要指派專人出差的,由發(fā)起部門 責(zé)任人釘釘發(fā)起出差審批至總經(jīng)理審批,審批通過后執(zhí)行出差計 劃,如業(yè)務(wù)單位承擔(dān)費用的,需通知財務(wù)部進行相關(guān)費用的收取。行 政部負責(zé)出差人的考勤記錄核銷。5.1.3 出差審批應(yīng)提前一周報審報批,按流程由相關(guān)責(zé)任人 進行審批審核。如遇相關(guān)責(zé)任人外出等事務(wù)短期內(nèi)無法獲批的情況, 應(yīng)電話請示相關(guān)責(zé)任人說明情況,由相關(guān)責(zé)任人指定專人代審代批。責(zé)任人 流程分類發(fā)起審核審批記錄費用收取報銷審核本人申請發(fā)起人部門經(jīng)理直接主管總經(jīng)理行政部財務(wù)部部門指派部門負責(zé)人行政部總經(jīng)理行政部
4、財務(wù)部5.2 權(quán)責(zé)5.2.1 出差人員: 出差審批 發(fā)起、執(zhí)行出差計劃; 備用金 申請 、差旅費報銷單的 報審報批 。5.2.2 部門經(jīng)理:安排員工出差,排定出差計劃; 出差審批 發(fā)起、審核;備用金申請發(fā)起、 審核;差旅費的審核。5.2.3 總經(jīng)理: 出差審批、備用金申請 審批;差旅費的 審批。5.2.4 行政部:出差人員的考勤記錄及核銷工作。5.2.5 財務(wù)部:出差備用金的支付;差旅費的審核與報銷。5.3 出差紀(jì)律:5.3.1 不得以出差名義不按指定路線或繞道游玩,否則所發(fā)生的 一切費用由個人自理。5.3.2 出差人員利用工作之便繞道回家者,一經(jīng)查出,不予報銷 任何費用,并按曠工處理。5.3
5、.3 出差人員每天需向直接領(lǐng)導(dǎo)電話或郵件匯報工作進展情 況,并將所在地點的住宿電話反饋給部門經(jīng)理以便應(yīng)急事宜處理。5.4 出差審批相關(guān)說明5.4.1 單人出差的:出差審批應(yīng)由出差人自行完成報審報批工作; 由部門經(jīng)理安排的緊急出差,可由部門經(jīng)理安排專人代為報審報批。5.4.2 多人同行(含兩人)出差的:由出差發(fā)起部門或公司領(lǐng)導(dǎo) 指定專人發(fā)起出差審批,出差人不需自行報審。5.4.4 未能獲批的出差審批,出差時間一律按曠工處理且不予報銷任何出差費用5.5 備用金申請相關(guān)說明5.5.1 出差人于出差前可至財務(wù)部申領(lǐng)一定數(shù)額的備用金。原則 上,員工申領(lǐng)備用金的金額不得超過其本人未結(jié)工資總額, 特殊情況
6、的,需予以列明。5.5.2 申領(lǐng)出差備用金時,由出差人 釘釘 發(fā)起備用金申請 經(jīng) 部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。 為簡化財務(wù)部門復(fù)核手續(xù),出差人需向 財務(wù)部門出示出差審批和備用金申請。5.5.3 因緊急出差等特殊情況,出差人無法自行完成 備用金申 請的,可由部門經(jīng)理代為辦理。部門經(jīng)理指定其他人代辦的,借款 責(zé)任由部門經(jīng)理承擔(dān)。5.6 差旅費的相關(guān)規(guī)定5.6.1 差旅費由交通費、住宿費、伙食補助費、雜費組成。5.6.2 交通費是指城市與城市、國家與國家之間以及出差城市內(nèi) 的交通費用(如機票費、火車票費、公交車費等)。5.6.3 住宿費是指出差人在出差地的住宿費用。5.6.4 伙食補助費是指出差人出差
7、期間可享受的就餐補貼費用。5.6.5 雜費是指出差人在出差期間的城市通訊費等其他各項費 用。5.6.6 以上費用中交通費、 市內(nèi)交通費、 住宿費需提供正式票據(jù), 伙食補助費和雜費采用限額包干形式進行,出差人不需提供票據(jù)。5.7 差旅費標(biāo)準(zhǔn)5.7.1 交通費相關(guān)規(guī)定:城市間交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)類別職務(wù)飛機艙等級火車座位等級汽車座位等級總經(jīng)理不限不限不限部門總監(jiān) / 經(jīng)理經(jīng)濟艙軟座/ 軟臥/高鐵、動 車組二等票不限部門主管 / 員工經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)硬座/ 硬臥/高鐵、動 車組二等票不限5.7.2 城市內(nèi)交通費用憑票按實報銷,報銷需做費用說明5.7.3 乘坐火車時長超過 6 小時的,方可乘坐臥鋪或高鐵、動車
8、組。否則,公司將只承報同時間、同車次硬座車票費用,多余部分由 出差人自行承擔(dān)。5.7.4 住宿費、伙食補助費、雜費報銷標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)類別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)備注職務(wù)級別住宿餐補雜費住宿餐補雜費住宿餐補雜費1. 出差人員為同性偶數(shù) 時,住宿費按標(biāo)準(zhǔn)的 50% 享受;2. 本表中規(guī)定的是限額 標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)部分由出差 人自理(特殊情況報總 經(jīng)理審批)。3. 出差人不可將電話 費、房間物品費用等其 他費用計入住宿費中??偨?jīng)理實報實銷部門總 監(jiān)/ 經(jīng)理4001008035080603006040部門主 管/ 員工300806026060402204020說明1、一類地區(qū):北京 上海 廣州 深圳2、二類地區(qū)
9、: 成都、杭州、南京、武漢、天津、重慶、青島、沈陽、長沙、大連、廈門、 無錫、福州、濟南、合肥、寧波、昆明、蘇州、鄭州、長春、南昌、哈爾 濱、常州、煙臺、南寧、溫州、石家莊、太原、珠海、南通、揚州、貴陽、 東莞、徐州、大慶、佛山、威海、洛陽、淮安、呼和浩特、鎮(zhèn)江、濰坊、 桂林、中山、臨沂、咸陽、包頭、嘉興、惠州、泉州 3、三類地區(qū):其它城市和地區(qū)。4、單位:天5.7.5 出差人使用公司車輛出差的,不可再報銷交通費。5.7.6 因業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排等原因?qū)е虏盥觅M超標(biāo)的,可向部門經(jīng)理或直接主管說明情況, 由部門經(jīng)理或直接主管上報總經(jīng)理, 經(jīng)總 經(jīng)理審批確認后可按實予以報銷。5.7.7 由業(yè)務(wù)單位承
10、擔(dān)差旅人員整體費用的應(yīng)事先告知業(yè)務(wù)單位 我公司差旅人員標(biāo)準(zhǔn)及費用明細。由業(yè)務(wù)單位選擇自行安排或預(yù)付 費。5.7.7.1 自行安排:由業(yè)務(wù)單位自行安排的財務(wù)部應(yīng)按照公司指 派的出差人員對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行雜費收取。5.7.7.2 預(yù)付費:業(yè)務(wù)單位預(yù)付費的財務(wù)部應(yīng)按照公司指派的出 差人員對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行費用收取, 并聲明多退少補政策。 待差旅人員返 回報銷票據(jù)整理完畢財務(wù)部向業(yè)務(wù)單位發(fā)送相關(guān)票據(jù)及費用明細, 對 業(yè)務(wù)單位退返多余費用或要求補繳差額。6. 市內(nèi)公務(wù)外出6.1 市內(nèi)公務(wù)外出是指西安市內(nèi)當(dāng)天去當(dāng)天回的公務(wù)出差。6.2 市內(nèi)公務(wù)外出所產(chǎn)生的公共交通費需有部門經(jīng)理審批確認 后,提供正式發(fā)票報銷。7. 其
11、他規(guī)定7.1 出差人員返回公司后,應(yīng)按財務(wù)規(guī)定據(jù)實填寫差旅費報銷 單,按流程完成報審報批工作后到財務(wù)部審核報銷。7.2 差旅費為一次一報,不得多次合并報銷。多人同時出差的, 需指定專人進行統(tǒng)一報銷,不可多人自行報銷,對多人自行報銷的, 財務(wù)部一律不予受理。7.3 填寫的差旅費報銷單、車船票、機票、住宿票等票據(jù)一 定要完好,日期要清楚。凡票據(jù)日期不完整、 不清楚或有涂改現(xiàn)象的, 一律報廢票處理。7.4 出差人員要在返回公司后的 7 個工作日內(nèi)將報銷單據(jù)報送財務(wù)部,否則財務(wù)有權(quán)不予受理。 若因出差人回司后又連續(xù)出差導(dǎo)致無 法自行報銷的,可由部門經(jīng)理安排專人代為報銷。7.5 出差借款原則:前款不清,后款不借。特殊情況的,需經(jīng)總 經(jīng)理同意方可。7.6 多人(含兩人)同行出差的,差旅費以同行中最高職位者計 算;與總經(jīng)理同行的在出差期間,所產(chǎn)生的一切費用由同行人結(jié)算, 個人費用不足的,可提前申請出差備用金。7.7 出差人如需公司協(xié)助對票務(wù)、酒店預(yù)訂工作則由行政部負責(zé) 預(yù)訂事宜。出差人應(yīng)于出差審
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