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文檔簡介
1、2017年社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算公開說明目錄第一部分 博湖縣博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有資產(chǎn)收益征繳情
2、況說明(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門收支總體情況(11張):收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項(xiàng)目收入支出決算表行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表支出決算明細(xì)表基本支出決算明細(xì)表項(xiàng)目支出決算明細(xì)表財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表三、財(cái)政撥款收支情況(9張)財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
3、決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況(1張):資產(chǎn)負(fù)債簡表五、部門決算附表(5張)資產(chǎn)情況表國有資產(chǎn)收益征繳情況表基本數(shù)字表機(jī)構(gòu)人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報(bào)說明附表(2張)部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表政府采購情況表七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表第一部分 部門單位概況一、部門單位基本情況。(一)單位主要工作職責(zé):1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、自治州的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。2、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)核算管理,編制基金預(yù)決算草案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,編制財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)社
4、會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)分析工作。3、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)登記、征收等工作,負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、接續(xù)、轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)核定用人單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率。4、負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇的核發(fā)及待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。5、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)咨詢,開展社會(huì)保險(xiǎn)宣傳、培訓(xùn)、調(diào)研工作;負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理。6、負(fù)責(zé)稽核社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納和社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付和領(lǐng)取情況。負(fù)責(zé)追償社會(huì)保險(xiǎn)基金先行支付的費(fèi)用。負(fù)責(zé)全市企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。7、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。(二)人員情況:本單位屬參(依)照公務(wù)員管理單位,核定編制數(shù)為28人,其中:參公編制14人、事業(yè)編制14人;現(xiàn)有實(shí)有人員42人,其中:在職人員26人,離退休人員
5、11人,其他人員5人。 二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看,博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算包括:博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門本級(jí)決算納入博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號(hào)單位名稱備注1博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位二、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入6505.57萬元,與上年相比,增加4899.17萬元,增長75%,支出6500.5萬元,與上年相比,增加1601.6萬元,增長75%,結(jié)余8.91萬元,與上年相比,增加5.07萬元,增長56%。增減變化主要原因是:業(yè)務(wù)量、人員增加相應(yīng)收入支出增長。與預(yù)算相比情況:2017年度決算收入65
6、05.57元,與預(yù)算相比,增加5743.87萬元,增加88%;支出6500.5萬元,與預(yù)算相比,增加5734.39萬元,增加88%,結(jié)余萬元。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(二)部門收入總體情況說明本年收入合計(jì)6505.57萬元,其中:財(cái)政撥款收入6505.57萬元,占100%。單位上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。與預(yù)算相比情況:2017年度決算收入6505.57元,與預(yù)算相比,增加
7、5743.87萬元,增加88%。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(三)部門支出總體情況說明本年支出合計(jì)6500.5萬元,其中:基本支出322.66萬元,占4%;項(xiàng)目支出6177.84萬元,占95%。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。與預(yù)算相比情況:2017年度決算支出6500.5萬元,與預(yù)算相比,基本支出減少439.61萬元,減少73%。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無二
8、、部門財(cái)政撥款收支情況(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入6505.57萬元,與上年相比,增加4899.17萬元,增長75%。增減變化的主要原因是:業(yè)務(wù)量、人員增加相應(yīng)收入支出增長。財(cái)政撥款支出6500.5萬元,與上年相比,增加1601.6萬元,增長75%。其中:基本支出322.66萬元,項(xiàng)目支出6177.84萬元。增減變化的主要原因是:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元,與上年相比,增加5.07萬元,增長56%。與預(yù)算相比情況:2017年度決算收入6505.57萬元,與預(yù)算相比,增加5743.87萬元,增加88%;支出6500.5萬元,與預(yù)算相比,增加5734.39萬元,增加88
9、%,結(jié)余8.91萬元。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6500.5萬元。與上年相比,增加1601.6萬元,增長75%。增減變化的主要原因是:業(yè)務(wù)量、人員增加相應(yīng)收入支出增長。其中按功能科目分類:208(類)-01(款)-01(項(xiàng))(行政運(yùn)行)支出237.51萬元、208(類)-01(款)-09(項(xiàng))(社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu))支出2.09萬元、208(類)-05(款)-01(項(xiàng))(歸口管理的行政單位離退休)支出20.29萬元、208(類)-05(款)-05(項(xiàng))(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本
10、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)支出23.95萬元、208(類)-05(款)-06(項(xiàng))(機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出)支出9.58萬元、208(類)-05(款)-07(項(xiàng))(對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出3284萬元、208(類)-06(款)-01(項(xiàng))(企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助)支出36.14萬元、208(類)-26(款)-02(項(xiàng))(財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出819.85萬元、208(類)-27(款)-99(項(xiàng))(其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出59萬元、210(類)-04(款)-99(項(xiàng))(其他公共衛(wèi)生支出)支出44萬元、210(類)-11(款)-01(項(xiàng))(行政單位醫(yī)療)支出
11、11.13萬元、210(類)-11(款)-03(項(xiàng))(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助)支出3.73萬元、210(類)-12(款)-01(項(xiàng))(財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出14萬元、210(類)-12(款)-03(項(xiàng))(財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助)支出1415.17萬元、210(類)-12(款)-04(項(xiàng))(財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出445.52萬元、210(類)-12(款)-99(項(xiàng))(財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助)支出36萬元、213(類)-05(款)-99(項(xiàng))(其他扶貧支出)支出24.15萬元、221(類)-02(款)-01(項(xiàng))(住房公積金)支出14.38萬元、
12、按經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出(類)-基本工資(款)支出60.69萬元、津貼補(bǔ)貼(款)支出90.49萬元、獎(jiǎng)金(款)支出29.78萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款)25.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款)支出23.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)(款)支出9.58萬元、其他工資福利支出(款)支出16.48萬元;商品和服務(wù)支出(類)-辦公費(fèi)(款)支出21.89萬元、郵電費(fèi)(款)支出1.24萬元、差旅費(fèi)(款)支出0.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)(款)支出0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)(款)支出0.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款)支出1.36萬元、其他商品和服務(wù)支出(款)支出0.36萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)-生活補(bǔ)助
13、(款)支出3.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金(款)支出19.52萬元、住房公積金(款)支出14.38萬元、采暖補(bǔ)貼(款)支出3.14萬元。與預(yù)算相比情況:2017年度決算收入6505.57元,與預(yù)算相比,增加5743.87萬元,增加88%。增減變化主要原因是:實(shí)有人員增加,所以人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無。與預(yù)算相比情況:沒有發(fā)生增減變動(dòng)。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬
14、元,增長0%。其中:按功能分類科目,支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,支出0萬元。與預(yù)算相比情況:沒有發(fā)生增減變動(dòng)。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2017年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元。與上年相比,增加5.07萬元,增長56%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元。與上年相比,增加5.07萬元,增長56%。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.22萬元,比上年減少0.38萬元,降低14.6%,減少原因是厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是無;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支
15、出1.37萬元,占61.7%,比上年減少0.23萬元,降低14.3%,減少原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬元,占38.3%,比上年減少0.15萬元,降低15%,減少原因是壓縮公務(wù)接待。具體情況如下:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括無。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元。主要用于車輛維修保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.85萬元,主要是接待
16、上級(jí)檢查等。我單位國內(nèi)公務(wù)接待62批次,342人次。與預(yù)算相比情況:三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.64萬元,決算數(shù)2.22萬元,比預(yù)算數(shù)減少0.42萬元,下降15.9%,減少原因是厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.11萬元,比上年減少4.29萬元,降低16%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般公共支出。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無六、政府采購情況博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位政府采購計(jì)劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;實(shí)際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出
17、0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無七、其他重要事項(xiàng)的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)271.99萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)150.79萬元,固定資產(chǎn)121.21萬元,其中:房屋520(平方米),價(jià)值42.16萬元,共有車輛1輛,價(jià)值9.05萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值70萬元。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明截至2017年12月31日,博湖縣社會(huì)保險(xiǎn)管理
18、局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.01萬元。其中:已繳國庫0.01萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明2017年度,本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目 0個(gè),涉及預(yù)算0萬元,項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無此類情況。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。(四)部門決算報(bào)表中沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的空表有:部門決算報(bào)表中基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表、政府性
19、基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表、國有資產(chǎn)收益征繳情況表、其他收入明細(xì)情況表、中央單位駐外機(jī)構(gòu)情況表沒有發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。第三部分 專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。用事業(yè)基金彌
20、補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)
21、使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?;局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
22、反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本單位支出功能分類說明:208(類)-01(款)-01(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;208(類)01(款)09(項(xiàng)):指反映社保部門用于信息化建設(shè)方面的支出。208(類)05(款)01(項(xiàng)):指反映實(shí)施歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 208(類)05(款)05(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
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