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文檔簡介

1、倉儲管理制度 、倉位規(guī)劃管理辦法 倉位規(guī)劃要因分析 借物出門證工作流程圖 經(jīng)辦人 倉運單位(攜 出者) 門房 權責主管 經(jīng)辦人 增核單位 制 單 核 準 攜 出 檢 查 簽 早 存 查 倉儲規(guī)劃實務說明 面 積 配 置 1. 倉儲總面積 2. 公共設施規(guī)劃 3. 有效面積計算 按材料基準存量及容量所需用的倉位,依供料對象卸儲便捷性, 投 配適用的儲存面積 依倉儲結構,支柱,樓梯,走道,辦公場所等 倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容 科 位 設 疋 1. 基準存量 2. 收發(fā)頻率 3. 料位設定與編號 存量高者可雙通路配置, 存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜,重量 輕者可架高儲存 收發(fā)頻繁的

2、材料,應考慮進出倉裝卸便捷因素 倉庫代號統(tǒng)一以 A- B C順序設定,料位編訂,料位編號 原則: 堆 疊 方 式 1 .包裝類別 2. 材料特性 3. 供料方式 4. 棧儲工具 依53加侖鐵桶裝,5加侖鐵桶裝,紙桶裝,紙盒裝、支裝分設堆 疊棧底數(shù)與棧高層次 對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量 依供料工具,堆高機,油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式 依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板,鐵架或儲柜等 料 1.材料編號 依請購單填證材料編號,品名、規(guī)格、數(shù)量,入廠日期,并以月份 品 2.單位堆疊量 顏色加以區(qū)分標示 標 3.儲存說明 標示每一位置的最大容量 示 合格(綠色)特殊(黃色)退貨(

3、紅色) 機械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法 (一)目的: 將本公司所使用的原料、物料,按其性質(zhì)各歸其類并予以編號,以利于料帳的登載及材料的 電腦處理作業(yè)。 (二)范圍:本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料,以下二種不包括在內(nèi): 1. 計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。 2. 作為費用科目處理的項目,如辦公用品、清潔工具等。 (三)分類方法:按用途及材質(zhì)混合分類法分為14類 第一類鋼料類 第二類鐵料類 第三類鋁料類 第四類 其他金屬材料類 第五類五金材料類 第六類機器配件類 第七類建材類 第八類 電器材料類 第九類塑膠材料類 第十類門窗配件類 第十一類工具類 第十二類化工材料類 第十三類焊料類 第十四類雜項材料

4、類 (四)編號方法: 1. 本公司材料編號采用數(shù)字法,每項材料以4段9位數(shù)字代表。 第一段二位數(shù)表示物料的類別(大分類)。 第二段三四位數(shù)表示物料的名稱(中分類)。 第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格(小分類)。 第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。 2. 檢查號碼: 系按固定公式計算出一數(shù)值,以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下(用2. 5m/m 厚3x 6長寬的鐵板為例): (1)將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。 (2)將積算的個位數(shù)相加。 (3)將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。 (4)將所求得的和的個位數(shù)被 10減之,所得之數(shù)即為檢查號碼。 (1)020125361212121

5、2/11040222032 (2)積算個位數(shù)相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13 (3)積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15 (4)將和之個位數(shù)以 10減之10-5=5 (五)單位:本公司的材料不論對外訂購的單位如何,對內(nèi)記錄一律采用以下標準: 1. 計數(shù):如支、張、個、條、罐一律定為“EA。復數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為 “ ST”。 2. 計量:長度以“ M(公尺)或“ FT”(英尺)或“ Y”(碼)計算。 重量以“ KG (公斤)計算。 容量以“ LK”或“ L”計算。 (同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi),不得任意使用。) 六、材料編號薄格式如下: 七、

6、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過,并呈總經(jīng)理批準后實施。 編號 材料編號 中文名稱 英文名稱 規(guī)格 單位 備注 中文 英文 機械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定 一、為了便于會計記帳及實施電腦作業(yè),要公司有關原物料成品固定資產(chǎn)的請購,收發(fā)調(diào) 發(fā)外借使用表格,格式、內(nèi)容、使用方法、流程,均按本規(guī)定實施。 二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁: 三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過,呈總經(jīng)理核準后實施,修改時亦同。 請風單 A、本單使用說明 1. 本單系辦理物料或物品請購時使用 2. 要單一式四聯(lián)由請購單位制表 第一聯(lián):請購單位制表 第二聯(lián):送會計部門(當月清耗的物品,

7、此聯(lián)代到料通知單) 第三聯(lián):倉儲部門 第四聯(lián):采購部門 3. 規(guī)格必須詳細填明并寫明編號 4. 途應填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新” B、要單流程 1 .第一聯(lián):請購單位制單后存查 2. 第二聯(lián):請購單位制單t采購部門詢價采購t倉儲部門檢驗點收t送會計單位存查 3. 第三聯(lián):請購單位制單t采購部門詢價采購t倉儲部門檢驗點收后存查 4. 第四聯(lián):請購單位制單t采購部門詢價采購后存查 請購單工作流程圖 請購單位 會計 倉儲部門 1采購部門 制 單 采 購 詢 價 檢 驗 占 八、 收 存 查 外購單 A、本單的使用說明 1. 本單系申請向國外采購物料或物品時使用 2.

8、 本單一式共分白、黃、藍三聯(lián),由請購單位制單 (1) 第一聯(lián):核準后退回請購單位 (2) 第二聯(lián):核準后送物料單位(倉庫)存查 (3) 第三聯(lián):外購單位憑以購料,確定后倉庫驗收記卡,再轉(zhuǎn)會計單位 (4) 第四聯(lián):外購單位自存 3. 本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚 4. 本單一料一單 B、本單流程 1. 第一聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權責主管核準T請購單位存查 2. 第二聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權責主管核準T物料(倉庫)單位存查 3. 第三聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權責主管核準T外購單位購料T倉庫驗收記卡T會計組核計 后存查 4. 第四聯(lián):請購單位制單T經(jīng)權責主管核準T外購單位自存、 外購單工作

9、流程圖 請購單位 權責主管 審查 外購單位 倉庫 會計 制 表 核 準 購 料 驗 收 記 卡 核 計 存 查 發(fā)(領)料單 A、本單使用說明 1.本單系發(fā)(領)物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用(多項領料單用于同一訂貨單號,開一張全數(shù)領 完) 2. 本單一式四聯(lián),由領料單位填寫 (1)第一聯(lián):記材料帳 (2) 第二聯(lián): 電腦打卡 (3) 第三聯(lián): 成本計算 (4) 第四聯(lián): 物管單位存查 3.本單一料一單 4. 在辦理領料之前,應先送計料部門簽認,方可準予發(fā)料 5. 如有額外領料,請在備注欄說明原因 B、本單流程 1 .第一聯(lián):領料單位制單t物料單位發(fā)料t領料單位存查 2. 第二聯(lián):領料單位制單t物料單位

10、發(fā)料t送電腦打卡后存查 3. 第三聯(lián):領料單位制單T物料單位發(fā)料T送成本計算后存查 4. 第四聯(lián):領料單位制單t物料單位發(fā)料后存查 發(fā)(領)料單工作流程圖 請購單位 權責主管 審查 外購單位 倉庫 會計 制 表 核 準 購 料 驗 收 記 卡 核 計 存 查 收料單 A、本單使用說明 1. 本單為物料收取憑證 2. 本單一式三聯(lián),由收料單位制表 (1) 第一聯(lián):記材料帳 (2) 第二聯(lián):送電腦打卡 (3) 第三聯(lián):會計 3. 本單每份可填寫材料五項,但需按原材料的編號順序填寫 4. 本單類號欄,請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫 B 、本單流程 1. 第一聯(lián):收料單位制單t品管單位檢驗t收料

11、單位點收后存查 2. 第一聯(lián):收料單位制單T品管單位制單T收料單位點收T送資料中心 3. 第三聯(lián):收料單位制單T品管單位檢驗T收料單位點收T送會計組核計 收料單工作流程圖 收料單位 品管單位 資料中心 會計單位 制 單 檢 驗 占 八、 收 電 腦 處 理 存 查 退料單 A 本單使用說明 1. 本單為余料或廢料時,由退料單位填寫 2. 本單一式四聯(lián) (1)第一聯(lián): 退料單位存查 (2) 第二聯(lián): 送電腦打卡 (3) 第三聯(lián): 成本計算及記材料帳 (4) 第四聯(lián): 收料單位存查 3. 本單可六料共用一單,但需按材料編號的順序填寫 4. 本單退料數(shù)量實線后二格,系小數(shù)位置,請注意填寫 B、本單流

12、程 1 .第一聯(lián):退料單位制單t接收單位點收T退料單位存查 2. 第二聯(lián):退料單位制單T接收單位點收T送資料中心 3. 第三聯(lián):退料單位制單T接收單位點收T會計單位 4. 第四聯(lián):退料單位制單T接收單位點收后存查 退料單工程流圖 退料單位 接收單位 資料中心 會計單位 制 單 占 八、 收 電 腦 處 理 核 計 存 查 成品入庫單 A 本單使用說明 1. 本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用 2. 本單一式四聯(lián),由生產(chǎn)單位制單 (1)第一聯(lián):記成品帳 (2)第二聯(lián):電腦打卡 (3)第三聯(lián):成本課 (4)第四聯(lián):生管單位存查 3. 成品辦理入庫之先,應需辦理檢驗合格手續(xù) 4. 本單可同時填寫六種產(chǎn)

13、品但品名、訂貨單號、成品編號、件數(shù)、重量、務須填寫清 楚 B、本單流程 1. 第一聯(lián):生產(chǎn)單位制單t品管檢驗t生管點收t會計單位記成品帳 2. 第二聯(lián):生產(chǎn)單位制單T品管檢驗T生管點收T資料中心 3. 第三聯(lián):生產(chǎn)單位制單T品管檢驗T生管點收T成本計算后存查 4. 第四聯(lián):生產(chǎn)單位制單T品管檢驗T生管點收T生管自存 成品入庫單工作流程圖 生產(chǎn)單單位 品管部門 資料中心 成本課 生管單位 會計單位 制 單 檢 驗 占 八、 收 電 腦 處 理 核 記 成 品 計 帳 存 查 發(fā)貨單 A 本單的使用說明 1. 本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用 2. 本單一式六聯(lián),由生管單位制單 (1)第一聯(lián) 記成品帳 (2)第二聯(lián) 電腦打卡 (3)第三聯(lián) 記應收帳款 (4)第四聯(lián) 門房T生管T營業(yè)T財務 (5)第五聯(lián) 借貨回單憑收帳款 (6)第八聯(lián) 收貨人存查 3. 本單五式可填產(chǎn)品八種,但單內(nèi)各項內(nèi)容務須詳

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