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文檔簡介

1、出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé)(一)1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中。2、對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。3、對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計(jì)報表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對,確保無誤。5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報表相核對,確保無誤。6、對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中國共產(chǎn)黨計(jì)票數(shù)做匯總核對。7、利用統(tǒng)計(jì)報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)

2、確登記并調(diào)查原因,做出上報。8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況。10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實(shí)際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計(jì)入情況。12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))。14、對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確?,F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整

3、(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報。15、對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實(shí)相符。16、對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運(yùn)費(fèi)支出報銷,及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報銷)17、做期末盤點(diǎn)(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點(diǎn)表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計(jì)表;問題件統(tǒng)計(jì)表)。出納人員崗位職責(zé)(二)1、負(fù)責(zé)編制公司會計(jì)憑證,審核,裝訂及保管各類會計(jì)憑證,登記及保管各類帳簿。2、按月編制會計(jì)報表(資產(chǎn)負(fù)債表,損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。3、編制資金,供銷成本費(fèi)用,管理費(fèi)用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定,分析進(jìn)銷預(yù)算,處理 其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng)。4、建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn),記錄內(nèi)部核算資料,分析 內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑

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