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文檔簡介
1、制度名稱存貨授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了明確企業(yè)各部門和相關(guān)崗位在存貨管理中的職責(zé)和權(quán)限,確定授權(quán)審批的流程、責(zé)任、權(quán)限、方式及相關(guān)控制措施,特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品以及周轉(zhuǎn)材料等存貨管理的授權(quán)審批事項(xiàng)。第2章 存貨采購授權(quán)審批第3條 采購計(jì)劃審批1周采購計(jì)劃審批(1)周采購計(jì)劃的對象為低值易耗品和零星物品。(2)由使用部門或倉庫提出申請,填寫申購單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意后,由采購部組織人員實(shí)施采購。(3)周采購計(jì)劃申報的時間為每周四下午5點(diǎn)以前。2月采購計(jì)劃審批(1)月采購計(jì)劃的對象為生產(chǎn)中所需的原材
2、料、配件等。(2)由使用部門提出申請,填寫申購單,財(cái)務(wù)部審核同意后,報財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總裁簽字確認(rèn),由采購部組織人員實(shí)施采購。(3)月采購計(jì)劃的申報時間為每月26日之前。3年采購計(jì)劃審批(1)年采購計(jì)劃是企業(yè)對所有需購物資的綜合控制。除了周采購計(jì)劃和月采購計(jì)劃包含的內(nèi)容外,還包括了設(shè)備的購置、工程的采購及其他物資的采購。(2)年采購計(jì)劃的審批程序如下。由使用部門編制本部門采購計(jì)劃,報財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)本年度采購預(yù)算和總體預(yù)算的要求,對采購申請報告進(jìn)行審核,提出審核意見,將申請報告報財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核。財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核財(cái)務(wù)部的意見,并在申請報告上附上自己的意見,將申請報告報總裁審批??偛酶鶕?jù)財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)
3、總監(jiān)的意見,對申請報告作出審批,并簽字確認(rèn)。采購部組織人員實(shí)施采購。4根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定或企業(yè)規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購的,無論金額大小,一律由總裁進(jìn)行審批,由采購部組織成立招投標(biāo)小組實(shí)施招標(biāo)采購。第4條 采購貨款支付審批流程1采購貨款支付先由采購部經(jīng)辦人員認(rèn)真填制付款申請表,對收款單位、付款金額、用途及合同號碼(附合同原件)均要詳細(xì)填列,并對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的真實(shí)性及有效性負(fù)完全責(zé)任。2采購部經(jīng)辦人員將付款申請表交采購部負(fù)責(zé)人,采購部負(fù)責(zé)人對相關(guān)業(yè)務(wù)的合理性、真實(shí)性進(jìn)行審核并簽署意見,然后交財(cái)務(wù)部會計(jì)審核。3財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)審核付款申請表的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容,包括合同、發(fā)票等,簽署意見后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
4、復(fù)核無誤后簽字報相應(yīng)的審批權(quán)人審批,最后交由出納辦理付款手續(xù)。第5條 貨款支付按照相應(yīng)的審批權(quán)限由相應(yīng)審批權(quán)人審批。1付款金額大于15萬,由董事長審批。2付款金額在10萬(含)15萬(含),由總裁審批。3付款金額少于10萬,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。第3章 存貨保管授權(quán)審批第6條 存貨保管的授權(quán)審批適用范圍為在庫存貨業(yè)務(wù)開展所涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。第7條 存貨在庫期間,原則上不允許非倉庫人員進(jìn)入倉庫,其他部門和人員在下列情況下可進(jìn)入倉庫。1開展存貨的年度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。2企業(yè)總監(jiān)級以上管理人員對倉庫工作進(jìn)行檢查。3倉儲部經(jīng)理對倉庫工作的開展進(jìn)行指導(dǎo)。4財(cái)務(wù)部工作人員根據(jù)賬實(shí)核對工作要求,需進(jìn)庫
5、核對。第8條 除上一條款的規(guī)定以外,其他所有人員進(jìn)入倉庫均需要特別授權(quán)。授權(quán)程序如下。1擬進(jìn)入倉庫現(xiàn)場的單位、部門或人員填寫企業(yè)統(tǒng)一印制的進(jìn)庫申請單,對進(jìn)庫時間、人員、主要事項(xiàng)等進(jìn)行說明,并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。2倉儲部審核進(jìn)庫申請單,根據(jù)不同倉庫保管環(huán)境要求分析進(jìn)庫的合理性和在庫時間的長短,提出審核意見,倉儲部經(jīng)理簽字確認(rèn)。3企業(yè)總裁對非本單位人員進(jìn)入倉庫進(jìn)行最終審批。在下列情況下,總裁對本單位內(nèi)部人員進(jìn)入倉庫進(jìn)行審批。(1)對于普通倉庫,一次進(jìn)入倉庫人數(shù)超過8個人的。(2)進(jìn)入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。第9條 倉庫工作人員對經(jīng)特別授權(quán)批準(zhǔn)或其他允許進(jìn)入存貨保管
6、現(xiàn)場的人員的進(jìn)入倉庫證明進(jìn)行審核,確保無違規(guī)審批情況。第10條 倉庫工作人員對入倉人員應(yīng)說明入庫須注意的事項(xiàng),并檢查入庫人員所攜帶的物品是否在倉庫保管所允許的范圍內(nèi)。第11條 倉庫工作人員對入倉人員的進(jìn)入時間、人數(shù)、出倉時間進(jìn)行記錄并定期匯總,向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第4章 存貨報廢授權(quán)審批第12條 存貨報廢的授權(quán)審批適用于存貨在保管、使用等過程中由于正常原因或非正常原因失去原有價值,需要進(jìn)行報廢處理的事項(xiàng)。第13條 存貨報廢授權(quán)審批分為常規(guī)授權(quán)審批和特別授權(quán)審批。第14條 以下存貨報廢事項(xiàng)需要進(jìn)行特別審批。1單次報廢金額在5 000元以上的。2單件報廢金額在3 0005000元的。3非正常原因?qū)?/p>
7、致的報廢金額在2 0003000元的。第15條 常規(guī)授權(quán)審批的流程。1擬報廢存貨的使用部門或主管部門填寫報廢申請單,報廢申請單的內(nèi)容包括報廢存貨的名稱、已用年限、是否為正常報廢等。部門負(fù)責(zé)人在申請單上簽字確認(rèn)。2存貨主管部門對擬報廢存貨進(jìn)行檢測、檢查,提出報廢意見,并在報廢申請單的相應(yīng)項(xiàng)目中填寫報廢意見。3企業(yè)財(cái)務(wù)部對報廢申請單進(jìn)行審核,主要是計(jì)算報廢成本,確定報廢的合理性,并將計(jì)算的報廢成本填寫在報廢申請單的相應(yīng)項(xiàng)目中。4主管存貨管理的副總或總監(jiān)在報廢申請單上簽字確認(rèn)。第16條 特別授權(quán)審批流程特別授權(quán)審批流程基本上按照上一條款的流程進(jìn)行,但在以下兩個方面存在不同。1在對擬報廢存貨進(jìn)行檢測審查時,根據(jù)需要可以外聘專業(yè)的檢測機(jī)構(gòu)或人員參與進(jìn)行。2在主管副總或總監(jiān)審核并附上相關(guān)意見后,需報總裁進(jìn)行最終審批。第5章 附則第17條 存貨授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行,不得超越審批權(quán)限。第
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