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文檔簡介
1、泓域咨詢 /山東關于成立環(huán)衛(wèi)裝備公司可行性研究報告山東關于成立環(huán)衛(wèi)裝備公司可行性研究報告xxx有限公司報告說明近年來,隨著我國經濟的快速發(fā)展,人民生活水平和環(huán)境理念不斷提高,居民生活質量提升和環(huán)境改善逐步成為社會關注的焦點。政府積極推動環(huán)保事業(yè)改革,把環(huán)境保護、清潔衛(wèi)生作為重點,加大清潔裝備投入力度,提高清潔行業(yè)的機械化率,營造人居環(huán)境,促進了清潔裝備行業(yè)的發(fā)展。在政策的大力支持下,我國在“十二五”期間環(huán)保投資達3.10萬億元,較“十一五”期間的投資額增長121%。“十八大”報告將環(huán)保作為生態(tài)文明建設的核心和重要工具,提出要建設“美麗中國”的概念。因此,清潔設備作為環(huán)保產業(yè)的重要組成部分之一,
2、將成為政策扶持的重點領域,從而獲得發(fā)展機會。xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資1008.00萬元,占xxx有限公司70%股份;xxx投資管理公司出資432萬元,占xxx有限公司30%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資5583.83萬元,其中:建設投資4442.29萬元,占項目總投資的79.56%;建設期利息95.20萬元,占項目總投資的1.70%;流動資金1046.34萬元,占項目總投資的18.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入10700.00萬元,綜合總成本費用8414.79萬元,凈利潤1672.90萬元,財務內部收益率22.59%
3、,財務凈現(xiàn)值1553.32萬元,全部投資回收期5.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據10公
4、司合并利潤表主要數(shù)據11公司合并資產負債表主要數(shù)據12公司合并利潤表主要數(shù)據12六、 項目概況13第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目建設背景及必要性分析29一、 行業(yè)基本風險特征29二、 市場規(guī)模29三、 行業(yè)競爭格局31第四章 市場分析33一、 行業(yè)壁壘33二、 我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)概況33三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢37第五章 發(fā)展規(guī)劃分析39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施45第六章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、
5、 董事49三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事56第七章 風險分析59一、 項目風險分析59二、 公司競爭劣勢62第八章 項目選址可行性分析63一、 項目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展67四、 社會經濟發(fā)展目標68五、 產業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價69第九章 環(huán)境保護方案71一、 環(huán)境保護綜述71二、 建設期大氣環(huán)境影響分析72三、 建設期水環(huán)境影響分析75四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析76六、 營運期環(huán)境影響77七、 環(huán)境影響綜合評價77第十章 項目進度計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措
6、施80第十一章 經濟效益81一、 基本假設及基礎參數(shù)選取81二、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87四、 財務生存能力分析88五、 償債能力分析88借款還本付息計劃表90六、 經濟評價結論90第十二章 投資計劃91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽
7、表101第十三章 項目總結分析103第十四章 附表附件105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表119第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、
8、注冊資本1440萬元三、 注冊地址山東xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事環(huán)衛(wèi)裝備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是
9、我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2400.431920.3418
10、00.32負債總額1414.771131.821061.08股東權益合計985.66788.53739.25公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8546.246836.996409.68營業(yè)利潤1872.461497.971404.35利潤總額1596.691277.351197.52凈利潤1197.52934.07862.21歸屬于母公司所有者的凈利潤1197.52934.07862.21(二)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務
11、贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2400.431920.341800.32負債總額1414.771131.82
12、1061.08股東權益合計985.66788.53739.25公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8546.246836.996409.68營業(yè)利潤1872.461497.971404.35利潤總額1596.691277.351197.52凈利潤1197.52934.07862.21歸屬于母公司所有者的凈利潤1197.52934.07862.21六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立環(huán)衛(wèi)裝備公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由前幾年,外資企業(yè)憑借雄厚的經濟實力,較高的管理水平,強大的研發(fā)實力一直占據國內市場,近幾年隨著國內中小企業(yè)
13、的不斷進入,產品質量上日趨成熟,而產品價格較國外產品有一定的優(yōu)勢,所以目前自主品牌的市場份額已經逐步趕超外企企業(yè)。作為世界第二大經濟體,我國綜合實力大幅提升,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,國際影響力持續(xù)增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經濟發(fā)展方式加快轉變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。(三)項目選址項目
14、選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約14.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套環(huán)衛(wèi)裝備的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積15410.38,其中:生產工程9026.64,倉儲工程4471.26,行政辦公及生活服務設施1322.93,公共工程589.55。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資5583.83萬元,其中:建設投資4442.29萬元,占項目總投資的79.56%;建設期利息95.20萬元,占項目總投資的1.70%;流動資金1046.34萬元,占項目總投資
15、的18.74%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):10700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):8414.79萬元。3、凈利潤(NP):1672.90萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.76年。5、財務內部收益率:22.59%。6、財務凈現(xiàn)值:1553.32萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法
16、,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1
17、、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團有限公
18、司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資1008.00萬元,占xxx有限公司70%股份;xxx投資管理公司出資432萬元,占xxx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律
19、法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)
20、的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷
21、售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作
22、。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。
23、4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預
24、算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、向xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2
25、018年8月至今任公司獨立董事。4、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、馮xx,中國國籍,無永久境外居留權,
26、1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、龔xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、曹xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度
27、(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,
28、按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和
29、穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所
30、占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以
31、征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人
32、)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者
33、不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)競爭風險國內清潔設備生產企業(yè)多以中小企業(yè)為主,企業(yè)數(shù)量繁多,產品技術含量不高,部分產品出現(xiàn)同質化的現(xiàn)象,產品整體結構已趨同,存在一定程度的價格競爭。2、新產品、新技術開發(fā)的風險本行業(yè)產品市場競爭激烈,產品整體結構已趨同,產品間的區(qū)別主要體現(xiàn)在材料質量及外觀功能設計方面,為了提高產品競爭力,需要加大力度研發(fā)新的產品和功能,以滿足不同客戶的個性化需求。3、
34、宏觀經濟波動的風險清潔設備產品價格受宏觀經濟走勢影響較大,經濟迅速發(fā)展時期,需求旺盛,市場銷售情況良好,經濟一旦出現(xiàn)停滯或者衰退,產品銷量將會大量減少。二、 市場規(guī)模目前清潔設備行業(yè)處于成長期,行業(yè)本身呈現(xiàn)三個特點:市場容量較大,社會對于清潔需求量與日俱增;清潔行業(yè)自身分工細化,許多中小企業(yè)都專門生產幾類產品,同時也有明確的目標市場;清潔行業(yè)自身專業(yè)化程度不斷提高。根據第六次人口普查統(tǒng)計,我國的人口總數(shù)還在不斷的上升期,目前已經超過13億人,預計未來有望突破15億大關。由于清潔市場產業(yè)與人口數(shù)量呈正相關關系,因此龐大的人口基數(shù)為清潔產業(yè)的需求提供了堅實保障。2010年中國城鎮(zhèn)化率為49.68%
35、,2018年提高至59.58%,預計2050年將達到75%。由于城鎮(zhèn)人口人均產生的垃圾廢棄物遠大于農村人口,因此隨著城市化進程的推進,商場、酒店等商業(yè)設施及圖書館、博物館、城市廣場等公共設施逐漸增多。一方面,大型建筑增多,物業(yè)管理需要清潔的公共場所面積隨之增大,從而增加了對清潔設備的需求。同時,近年來勞動力成本持續(xù)增長,增加了清潔服務中的人力成本,使服務提供商需要利用機械設備等方式降低服務成本。清潔服務提供商和物業(yè)管理者逐步利用清潔設備將增加市場需求,有利于行業(yè)發(fā)展。近年來,隨著我國經濟的快速發(fā)展,人民生活水平和環(huán)境理念不斷提高,居民生活質量提升和環(huán)境改善逐步成為社會關注的焦點。政府積極推動環(huán)
36、保事業(yè)改革,把環(huán)境保護、清潔衛(wèi)生作為重點,加大清潔裝備投入力度,提高清潔行業(yè)的機械化率,營造人居環(huán)境,促進了清潔裝備行業(yè)的發(fā)展。在政策的大力支持下,我國在“十二五”期間環(huán)保投資達3.10萬億元,較“十一五”期間的投資額增長121%?!笆舜蟆眻蟾鎸h(huán)保作為生態(tài)文明建設的核心和重要工具,提出要建設“美麗中國”的概念。因此,清潔設備作為環(huán)保產業(yè)的重要組成部分之一,將成為政策扶持的重點領域,從而獲得發(fā)展機會。目前,我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)高速發(fā)展,市場容量不斷擴張,這主要是受到城鎮(zhèn)化進程加快、交通基礎設施建設、環(huán)衛(wèi)機械化率提高、人口規(guī)模增加、政府的投入力度加大、國民環(huán)衛(wèi)意識增強等多方面因素的影響和帶動。雖然
37、我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)已經取得如此快速的發(fā)展,但與發(fā)達國家相比,仍處于起步階段。隨著國民經濟水平的進一步提高,我國城鎮(zhèn)化進程和基礎設施建設仍將持續(xù)進行,環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)的趨勢將更加明顯,而人口基數(shù)和政府投入將為環(huán)衛(wèi)裝備的發(fā)展提供有力支持,因此環(huán)衛(wèi)裝備市場發(fā)展?jié)摿薮?,未來的需求將更加旺盛。三?行業(yè)競爭格局前幾年,外資企業(yè)憑借雄厚的經濟實力,較高的管理水平,強大的研發(fā)實力一直占據國內市場,近幾年隨著國內中小企業(yè)的不斷進入,產品質量上日趨成熟,而產品價格較國外產品有一定的優(yōu)勢,所以目前自主品牌的市場份額已經逐步趕超外企企業(yè)。國內清潔設備生產企業(yè)多以中小企業(yè)為主,企業(yè)數(shù)量繁多,產品技術含量不高,存在一定程
38、度的價格競爭現(xiàn)象。根據工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的信息,清潔設備價格指數(shù)自2013年下半年起持續(xù)下滑,其主要原因是行業(yè)進入門檻較低,隨著近年來新進入的企業(yè)不斷增多,行業(yè)競爭日趨激烈;同時,行業(yè)產品存在同質化現(xiàn)象,產品間轉換成本較低。雖然成本方面,電子元器件、電機及塑料制品等原材料價格有下降的趨勢,但由于市場競爭的加劇導致了產品價格的下降和銷售費用的上漲,壓縮了利潤空間。第四章 市場分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘近10年來,我國環(huán)衛(wèi)裝備領域取得了長足發(fā)展,產品類型、功能已基本滿足一般的作業(yè)需求,行業(yè)領先者的部分產品甚至接近國外同類產品水平。但由于國內大部分企業(yè)的生產加工設備較為簡2、品牌壁壘良好的品牌形象
39、成為開展經營業(yè)務的重要基礎,對于沒有客戶市場的初入者,打開業(yè)務局面、吸引客戶、創(chuàng)立品牌均存在較大困難,這就要求企業(yè)通過長期經營實踐,逐步建立起廣泛的客戶基礎和完善的服務體系,樹立起良好的市場品牌形象。二、 我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)概況1、發(fā)展歷史我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)是隨著國民經濟的發(fā)展而不斷發(fā)展的,其過去的發(fā)展歷史大體如下:1)從建國以后到二十世紀七十年代末:我國經濟發(fā)展水平較低,城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)大多處于人掃、馬拉、肩挑、背扛、垃圾無容器、每天搖鈴散裝收運的落后狀態(tài)。建國初期,環(huán)衛(wèi)設備(工具)主要是掃帚、糞勺、糞筐,以后發(fā)展到手推車、腳踏車、畜力車,再后才出現(xiàn)少數(shù)的環(huán)衛(wèi)機械設備。環(huán)衛(wèi)設備的制造最早主要依靠
40、各地環(huán)衛(wèi)部門的工具修理車間,在部分經濟發(fā)展較快的大城市,開始出現(xiàn)少量改裝的自用環(huán)衛(wèi)車輛,如自卸車、小型掃路機、吸糞車、灑水車等,少數(shù)工廠能進行批量不大的環(huán)衛(wèi)設備的生產。但這些產品的標準化、系列化水平差,質量不穩(wěn)定,科技含量低。2)二十世紀八十年代:環(huán)衛(wèi)工作成為城市建設和管理的重要組成部分,國家逐步增加對環(huán)衛(wèi)事業(yè)的投入,促進了環(huán)衛(wèi)基礎設施和環(huán)衛(wèi)裝備的發(fā)展。一批技術力量雄厚的科研院所,機械、電子、汽車行業(yè)的大中型企業(yè),看到了優(yōu)質環(huán)衛(wèi)產品短缺與環(huán)衛(wèi)行業(yè)實現(xiàn)裝備現(xiàn)代化客觀需要之間的矛盾,紛紛看好環(huán)衛(wèi)市場,進入環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè),提升了行業(yè)技術水平,也促成了行業(yè)競爭機制的初步形成。3)二十世紀九十年代至今:隨
41、著改革開放的不斷深入,2012-2016年,我國環(huán)衛(wèi)公共財政支出年均增長率接近20%,2016年環(huán)衛(wèi)公共財政支出1,915.03億元,體量巨大。近年來我國城市清掃保潔面積年均復合增長率近18%,2018年市容環(huán)境衛(wèi)生投資398億,且一直呈上升趨勢,城鎮(zhèn)化進程的不斷推進催生對環(huán)衛(wèi)的巨大需求,業(yè)內預計,到2020年,會有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場化空間。高額的投資使環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進入了嶄新的發(fā)展時期,2002年-2016年,我國城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設備數(shù)量由52,752臺增加至192,942臺,年化復合增長速度為9.07%;同期,縣城市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設備數(shù)量由13,817臺增加至46,278臺,年化復合
42、增長率為7.96%;建制鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)專用車輛設備數(shù)量由3.3萬臺增加至12萬臺,年化復合增長率為8.88%。另外,在環(huán)衛(wèi)清潔領域,掃路車、清洗車、灑水車等機械化、半機械化作業(yè)方式開始替代傳統(tǒng)的人工作業(yè)模式;在垃圾收運領域,面對我國城市垃圾重量逐漸變輕、體積日益增大的趨勢,不少經濟發(fā)達城市逐步增加壓縮式垃圾車數(shù)量,并建立垃圾中轉站,大大提高了垃圾清運的效率。2、未來發(fā)展路徑任何先進裝備和技術的應用都不可能一步到位,環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)根據不同城市的不同條件,其發(fā)展起點和每一過程中的發(fā)展重點都不盡相同,但是,從低級到高級、從落后到先進、從局部到全面、從單臺到機群的發(fā)展路徑則是相同的,并將與國民經濟發(fā)展水平和城市
43、社會發(fā)展水平協(xié)調一致。根據對國外發(fā)達國家環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的分析,典型的環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展路徑可分為如下三個階段:1)初級環(huán)衛(wèi)裝備階段:在城市的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)中,最初級的階段是從無到有開始使用環(huán)衛(wèi)裝備。這個階段以發(fā)展單臺環(huán)衛(wèi)裝備為特征,以改善作業(yè)條件、提高勞動效率為核心,機械化水平達到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)總用工量的30%左右。例如,最初采用環(huán)衛(wèi)專用垃圾車(運垃圾的專用平板汽車)代替了人力或畜力垃圾車;部分重要道路實現(xiàn)機械化清掃;生活垃圾處置作業(yè)開始或小部分配備環(huán)衛(wèi)裝備等。2)基本環(huán)衛(wèi)裝備階段:在該階段,城市的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的主要項目都使用環(huán)衛(wèi)裝備來完成,并以發(fā)展單一功能的環(huán)衛(wèi)裝備為特征,以提高效率、改善環(huán)境為核心
44、,逐步達到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)總用工量的60%左右。此時環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)專用垃圾車收集運輸;主要道路實現(xiàn)機械化清掃;生活垃圾處置作業(yè)大部分配備環(huán)衛(wèi)裝備。3)全面環(huán)衛(wèi)裝備階段:城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的主要項目絕大部分都使用環(huán)衛(wèi)裝備來完成,并開始在系統(tǒng)論的理論指導下進行環(huán)衛(wèi)裝備相關技術集成,向全面發(fā)展。此時環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)設備是經過系統(tǒng)技術集成的收集、中轉、運輸?shù)沫h(huán)衛(wèi)裝備。主要道路全面實現(xiàn)機械化清掃,生活垃圾處置作業(yè)配備與環(huán)衛(wèi)收集、中轉、運輸系統(tǒng)相配套的環(huán)衛(wèi)裝備,將達到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)總用工量的80%以上。這個階段以發(fā)展全面、多系統(tǒng)工藝線的環(huán)衛(wèi)裝備為特征,以改善環(huán)境、提高全系統(tǒng)技術集成為核心,進入城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)
45、的全面裝備階段。我國城鄉(xiāng)的經濟發(fā)展水平極其不平衡,環(huán)衛(wèi)裝備發(fā)展水平也參差不齊。經濟發(fā)展水平較高的城市環(huán)衛(wèi)裝備水平較高,而經濟發(fā)展水平較低的城市環(huán)衛(wèi)裝備水平也較低。因此,按照上述環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展路徑的三大階段判斷,我國城市平均環(huán)衛(wèi)裝備水平才完成初級階段,剛剛晉升到基本階段,距離完成基本階段差距還很大;而縣城的平均環(huán)衛(wèi)裝備水平更低,離完成初級階段還有一定距離;只有上海、北京等極少數(shù)一線城市和沿海發(fā)達地區(qū)接近或完成基本階段。綜上所述,在未來相當長的時間內,我國絕大部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)裝備發(fā)展仍將以脫離初級階段、達到基本環(huán)衛(wèi)裝備階段為目標,距離實現(xiàn)全面環(huán)衛(wèi)裝備階段還有相當大的差距,未來的道路非常長遠。由此也
46、說明,我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的產業(yè)周期才剛剛經歷從初創(chuàng)期進入成長期,其未來發(fā)展空間將十分廣闊。三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢環(huán)境衛(wèi)生是指城鎮(zhèn)公共空間環(huán)境的衛(wèi)生整潔。原國家建設部于2006年組織編制的全國城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生“十一五”規(guī)劃(以下簡稱“規(guī)劃”)明確指出,環(huán)境衛(wèi)生是公共衛(wèi)生的重要組成部分,是環(huán)境保護和社會可持續(xù)發(fā)展的重要內容,也是現(xiàn)代文明城市建設的重要保證。規(guī)劃要求將環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃納入城鄉(xiāng)社會經濟發(fā)展總體規(guī)劃,加大對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生設施建設的資金投入,并在規(guī)劃目標中明確提出,要提升環(huán)衛(wèi)裝備水平,進行環(huán)衛(wèi)裝備的更新?lián)Q代。環(huán)衛(wèi)裝備是指為完成環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)所需要的、并經過相關技術組合而成的設備集合,它們在結構參數(shù)、運
47、用參數(shù)以及作業(yè)工序之間有著密切的協(xié)作關系。環(huán)衛(wèi)裝備是進行環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)的主要工具,是城市管理的重要組成部分,也是國家環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展不可或缺的基礎設施之一。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)在國外發(fā)展較早,技術相對成熟,西歐、美國、日本等工業(yè)發(fā)達國家已基本實現(xiàn)了路面清掃機械化、垃圾收集密閉化、后期處理自動化。近年來,隨著人們對環(huán)境問題關注度的日益提高,國外環(huán)衛(wèi)裝備已從以往的功能導向型逐步向功能、環(huán)保雙導向型發(fā)展。例如:在路面保潔領域,國外掃路車應用了回流氣動原理,循環(huán)利用車廂內空氣,減少粉塵顆粒的對外排放;在垃圾收集轉運領域,已基本實現(xiàn)垃圾的分類收集,普遍采取壓縮式垃圾車直運的方式,避免在人口密集區(qū)設立垃圾收集
48、點,降低垃圾暴露機會,減少二次污染。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開
49、發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互
50、聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培
51、育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計
52、劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產
53、規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2
54、、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模
55、快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的
56、人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。二、 保障措施(一)創(chuàng)新融資體制機制拓寬融資渠道,鼓勵企業(yè)通過發(fā)行債券、上市、融資租賃等形式獲得運營資金。推進能源資產證券化,有效盤活存量資產,為存量結構優(yōu)化提供資金保障。加強金融機構合作,鼓勵金融機構加大對重點項目和企業(yè)的信貸支持力度。創(chuàng)新財政投資,推廣政府與社會資本合作(PPP)模式,增強對社會資本的引導、帶動作用。(二)體制機制統(tǒng)籌協(xié)調明確個部門責任分工,充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調作用,研究制定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,指導區(qū)域產業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協(xié)調銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動產業(yè)業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展、加強產業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產業(yè)突發(fā)事件應對機制、產業(yè)宣傳推廣協(xié)調、產業(yè)公共服務設施建設,包括建立健全產業(yè)集散體系、咨詢服務體系和
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