【財務(wù)會計部工作總結(jié)】會計財務(wù)崗位工作總結(jié)_第1頁
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1、【xx年財務(wù)會計部工作總結(jié)】會計財務(wù)崗位工作總結(jié) xx年4月財務(wù)會計部工作總結(jié) 一、按照分行要求,財務(wù)會計部確定了本部門工作亮點,本月財務(wù)會計部亮點工作推進(jìn)情況如下: (一)按照*會計檢查方法(試行)(郵銀發(fā)xx386號)和*公司業(yè)務(wù)會計稽核管理方法(試行)(郵銀發(fā)xx387號)的規(guī)定,財務(wù)會計部制定*分行會計檢查實施方案,落實日常檢查工作,催促和指導(dǎo)業(yè)務(wù)的合規(guī)操作,提高制度的執(zhí)行力和制約力,充分發(fā)揮會計稽核的作用,確保資*全。 (二)為加強(qiáng)金庫管理工作,防范資金風(fēng)險。提高部門人員風(fēng)險意識,財務(wù)會計部結(jié)合工作實際,積極探索,及時制定會計人員查庫制度、金庫風(fēng)險例會制度。旨在交流風(fēng)險信息、加強(qiáng)催促

2、檢查、及時發(fā)現(xiàn)解決問題,切實提高部門風(fēng)險管理水平和管理的精細(xì)化程度,形成全方位、全過程、多層次、立體化的良好風(fēng)險管理工作格局,4月份已按照制度要求執(zhí)行。 (三)為加強(qiáng)財務(wù)根底管理工作,以總行新出臺的*本錢費用管理手冊為依據(jù),按照“依法合規(guī)、講求效益”的原那么開展本錢費用管理活動,制定*市分行財務(wù)會計報賬管理方法(試行)、*市分行固定資產(chǎn)管理方法(試行)、*市分行差旅費管理方法(試行)、*市分行辦公耗材管理方法(試行),進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)本錢費用開支行為,切實提高本錢費用的使用效益。 (四)為全面推進(jìn)*市分行會計結(jié)算工作,結(jié)合我行實際情況,特制定*市分行公司業(yè)務(wù)考核方法(暫行)、*市分行重要空白憑證管理

3、方法、匯兌業(yè)務(wù)應(yīng)收手續(xù)費資金管理流程、*對公業(yè)務(wù)專用印章管理方法、*市分行對公業(yè)務(wù)營業(yè)網(wǎng)點崗位制度、*市分行公司業(yè)務(wù)大額現(xiàn)金支付審批制度、*市分行公司業(yè)務(wù)對賬管理方法、*市分行公司業(yè)務(wù)開戶審批制度、*市分行營業(yè)網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)憑證管理方法、*市分行業(yè)務(wù)資金授權(quán)授信制度、*分行會計檢查實施方案等會計結(jié)算流程及管理方法 ,實現(xiàn)會計結(jié)算工作制度化、流程化,標(biāo)準(zhǔn)操作,提高會計結(jié)算質(zhì)量。 二、下月工作安排 (一)按照*分行會計檢查實施方案要求,開展會計檢查工作。截至5月6日,會計人員已對*公司業(yè)務(wù)前臺、儲蓄業(yè)務(wù)前臺及烏東路支局進(jìn)行了會計現(xiàn)場檢查,并在現(xiàn)場對前臺操作人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)制度的簡短培訓(xùn)。根據(jù)部門工作安

4、排,5月20日前將完成轄內(nèi)所有儲蓄網(wǎng)點的會計檢查工作,并以正式文件的形式下發(fā)通報。 (二)5月11日召開金庫風(fēng)險例會制度,對上月金庫工作中出現(xiàn)的各類風(fēng)險及隱患進(jìn)行匯總,在會議中盡量及時提出解決措施。對查出的問題和風(fēng)險隱患進(jìn)行排除的同時,對當(dāng)事人進(jìn)行批評處理,同時在風(fēng)險例會上通報存在的問題和處理結(jié)果,讓其他員工引以為戒,防止類似的事情發(fā)生,有效的防范各類風(fēng)險的發(fā)生。引入相關(guān)案例,全面分析并找出目前自身工作中的缺乏,取長補(bǔ)短,防范風(fēng)險。 (三)財務(wù)制度的培訓(xùn)工作將在5月中旬進(jìn)行,針對本部門所有會計人員進(jìn)行本行新制定的4個制度的集中培訓(xùn),提高會計人員整體素質(zhì),并將在后期陸續(xù)對分行管理人員進(jìn)行財務(wù)知識及制度的培訓(xùn)。 (四)財務(wù)會計部在5月、6月將對本部門制定的會計結(jié)算方面的相關(guān)文件安排培訓(xùn)。公司業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn)將針對公司業(yè)務(wù)部、*公司業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)會計人員; 儲匯制度培訓(xùn)范圍將擴(kuò)大至轄內(nèi)所有網(wǎng)點操作人員及支行(局)長,旨在標(biāo)準(zhǔn)各類操作流程,減小標(biāo)準(zhǔn)類過失,防范資金風(fēng)險。 (五)按照銀監(jiān)會及區(qū)分行安排進(jìn)行分行“*庫”治理自查工作。對分行各部室、*進(jìn)行全面自查,制定具體實施方案,對xx 年“*庫”治

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