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文檔簡介

1、word可編輯附件2企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分根本要求80分組織機構(gòu)20分1、 企業(yè)應建立“兩個體系建設組織領導機構(gòu),組織領導機構(gòu)組成人員應包括企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員,企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務,全面負責企業(yè)“兩個體系建設。2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系建設應履行的職責,并在平安生產(chǎn)管理制度中增加安委會、平安領導小組相關職責。3、企業(yè)應制定“兩個體系建設實施方案,明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。1、未以正式文件明

2、確建立企業(yè)“兩個體系建設組織領導機構(gòu)的,扣2分。2、企業(yè)“兩個體系建設組織領導機構(gòu)的組成人員不全面,缺一個崗位扣2分;企業(yè)主要負責人未擔任主要領導職務的,扣5分。2、 未明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系建設職責的,一項不符合扣2分。3、 未制定“兩個體系建設實施方案的,扣5分?!皟蓚€體系建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等,一項不符合扣2分。4、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個體系建設職責的,每人次扣2分。否決項:未建立“兩個體系組織機構(gòu),明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的,評定驗收不通過。

3、查文件:下發(fā)的正式文件、平安生產(chǎn)責任制度。查閱“兩個體系建設實施方案,并對照實際實施情況。詢問:企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系建設根本要求及應履行的主要職責。全員培訓20分1、企業(yè)應制定“兩個體系建設培訓方案,明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。2、應分層次、分階段組織進行“兩個體系建設的培訓,培訓內(nèi)容應符合相關地方標準要求。3、培訓結(jié)束須進行閉卷考試,考核結(jié)果應記入培訓檔案。1、企業(yè)未制定“兩個體系建設培訓方案或方案不具體的,扣5分。2、培訓記錄或檔案不詳實,無簽到表,無教材或課件、教師等相關記錄的,扣5分3、未對全員進行“兩個體系建設培

4、訓,缺少部門/崗位的一項扣2分。4、培訓結(jié)束未組織進行閉卷考試的,扣5分。否決項:抽查10%的相關崗位人員,5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系建設培訓內(nèi)容,驗收評定不予通過。查資料:1、 培訓方案。2、 培訓教育記錄與檔案。抽查問詢:抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系建設培訓內(nèi)容,主要包括風險分級管控的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等,隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。體系文件20分1、企業(yè)應制定符合“兩個體系建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。2、體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性,并傳達至各部門/崗位。1、未制定風險分級管控制度、作業(yè)指導書等

5、體系文件的,扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件的,扣10分。3、制度、作業(yè)指導書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性,未明確責任部門、職責、工作內(nèi)容,一項內(nèi)容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導書等體系文件未傳到達各部門/崗位,發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。查資料:1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳達記錄?,F(xiàn)場檢查:工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導書等體系文件。責任考核20分1、 企業(yè)應建立健全“兩個體系考核獎懲制度,或在平安生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關內(nèi)容,明確考核獎懲

6、的標準、頻次、方式方法等,并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應落實“兩個體系考核獎懲制度,根據(jù)“兩個體系考核結(jié)果予以獎懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。2、未根據(jù)“兩個體系考核結(jié)果落實獎懲的,一項不符合扣2分。否決項:未建立健全“兩個體系考核獎懲制度,或未有效落實的,評定驗收不通過。查資料:1、“兩個體系考核獎懲制度2、“兩個體系考核獎懲記錄,相關財務文件。風險分級管控體系建設550分風險點排查、確定30分1、作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。2、設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設備、設施。3、職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有

7、工作地點或設施。1、未建立作業(yè)活動清單,扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的,缺一項扣2分。2、未建立設備設施清單,扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的,缺一項扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位,缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動清單。2、設備設施清單。3、職業(yè)病危害風險清單。查現(xiàn)場:通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。危險源辨識、分析150分1、企業(yè)應組織相關部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單,采用合理的辨

8、識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。3、針對設備設施類清單,采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。2、未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析,缺一項扣5分。設備設施危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病

9、危害因素未進行識別的,缺一項扣2分。否決項:根據(jù)相關記錄文件,抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的,評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設備設施分析評價記錄。3、職業(yè)病危害風險清單。4、職業(yè)病危害因素檢測報告。詢問:詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果事故類型,是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。風險評價80分1、風險評價準那么應符合法律法規(guī)及企業(yè)平安生產(chǎn)實際。2、參與評價人員應熟知企業(yè)評價準那么,合理評價,評價級別正確。3、重大風險確實定依據(jù)細那么、實施指南進行

10、判定。4按照DB37/T 29732022中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。1、未結(jié)合企業(yè)平安生產(chǎn)實際制定風險評價準那么的,扣5分。2、評價人員不熟悉評價準那么或者風險評價取值不合理、評價級別不準確,一項不符合扣2分。3、應為重大風險而未判定為重大風險的,一項不符合扣10分。企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內(nèi)容,一項不掌握扣2分。4、未進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級,一項不符合扣2分。否決項:應判定為重大風險而未判定為重大風險,存在三項的,評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、風險評價準那么。2、工作危害分析及平安檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病

11、危害風險分級報告。詢問:1、企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內(nèi)容。2、相關崗位人員是否熟知風險評價規(guī)那么并進行正確的評價??刂拼胧?50分崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面,針對辨識出的危險源,提出風險控制措施,并經(jīng)過企業(yè)相關程序評審確定,控制措施應與實際相符,具有可操作性并得到有效落實。1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的,一項不符合扣2分。 2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關控制措施的,每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的,扣1分。否決項:根據(jù)相關記錄

12、文件,核查控制措施,30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性,或未有效落實,評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng):檢查控制措施制定過程,是否全員參與并經(jīng)過評審確定,控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實?,F(xiàn)場檢查: 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關控制措施。風險分級管控90分1、企業(yè)應結(jié)合機構(gòu)設置情況,合理確定各等級風險的管控層級。2、根據(jù)風險分級管控原那么,確定風險點、危險源的管控層級,落實管控責任。1、 風險管控層級不符合地方標準要求的,扣5分。2、 各風險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責任部門及人員,落實管控責任的,每項扣2分。3、抽查企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員,未

13、掌握相應管控風險內(nèi)容的,每人次扣5分。否決項:根據(jù)相關記錄文件,抽查10%相關崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風險及相關控制措施的,驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):工作危害分析記錄、平安檢查表分析記錄等資料。詢問:企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關控制措施。風險分級管控清單30分1、企業(yè)應編制風險分級管控清單,清單應由企業(yè)組織相關部門、崗位人員按程序評審,并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。2、風險分級管控清單的形式、內(nèi)容應符合相關地方標準要求。1、未建立作業(yè)活動類風險分級管控清單,扣5分。2、未建立設備設施類風險分級管控清單,扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風險分

14、級管控清單,扣5分。3、風險分級管控清單中信息不符合通那么、細那么等地方標準要求的,每項扣2分。4、風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的,每項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動類風險分級管控清單。2、設備設施類風險分級管控清單。3、職業(yè)病危害風險分級管控清單。風險告知20分1、企業(yè)應通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內(nèi)容。2、對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位,要設置明顯警示標志。3、應組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。1、未采取有效方式告知風險的,風險告知內(nèi)容不符合要求的,每少一項扣2分。2、對存在重大平安和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和區(qū)域,未設置明

15、顯的警示標志,每處扣5分。查文件:1、風險告知相關文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓記錄等資料現(xiàn)場檢查:平安風險和職業(yè)病危害風險公告欄及平安警示標志、監(jiān)測或預警設施。隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單501、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應參照細那么及相應行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。1、 2、根底管理類隱患排查清單內(nèi)的排查工程及標準應符合“兩個體系相關地方標準要求。 2、 職業(yè)衛(wèi)生根底管理排查清單應包含?用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細那么?附錄B檢查內(nèi)容及標準。3、排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周

16、期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單,扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標準未包含各風險點、危險源及控制措施的,每項扣2分。2、未建立根底管理類隱患排查清單,扣20分。根底管理類隱患排查清單中排查工程不全、排查標準不具體的,每項扣2分。3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的,每項扣5分。否決項:30%及以上的風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的,驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、根底管理類隱患排查清單。確定排查方案20分企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點,制定隱患排查方案,明確各類型隱患排查的

17、排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。1、未制定隱患排查方案,扣20分。2、排查方案內(nèi)容不全,缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查方案等資料隱患排查實施100分1、企業(yè)應按照排查方案,結(jié)合平安生產(chǎn)的需要和特點,由各組織級別分別按要求組織隱患排查,并及時、準確填寫相關排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實施主體應符合通那么、細那么等地方標準的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實,如條件允許應保存影像資料。1、抽查各組織級別隱患排查記錄表,缺一項扣10分。2、未按隱患排查方案組織隱患排查,缺一項扣5分。3、排查記錄記錄不詳實的,隱患信息填寫不準確、全面

18、的,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場檢查:核查工程與標準、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。一般事故隱患治理50分1、隱患排查結(jié)束后,對于當場不能立即整改的,由隱患排查組織部門下達隱患整改通知,并填寫如下內(nèi)容:隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。2、隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析,制定可靠的治理措施和應急措施或預案,估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改,并將整改情況及時反應至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。1、未定期通

19、報隱患排查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全,缺一項扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當理由的,缺一項扣5分。5、隱患整改后未對整改情況進行驗收并出具驗收意見的,一項扣 2分。否決項:30%及以上隱患未按期整改且無正當理由的,驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、 隱患通報。2、 隱患整改通知單。3、 隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理50分1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的,企業(yè)應當及時組織評估,并編制事故隱患評估報告書。2、企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應符合細那么的規(guī)定,并將治理

20、方案按相關規(guī)定上報。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后,企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估,并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關部門。4、重大事故隱患排查、評估報告,治理方案、整改驗收等應保存紙質(zhì)記錄,單獨建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進行評估并出具評估報告書的,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、評估報告書內(nèi)容不詳實的,未包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容,缺一項扣2分。3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的,一項扣10分。未按照治理方案要求及時治理的,一項扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后,未及時組織復查評估,一項扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及

21、時歸檔的,一項扣2分。否決項:根據(jù)相關標準,發(fā)現(xiàn)應定性為重大隱患而未定性的,驗收評定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的,驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、重大事故隱患檔案含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等。2、隱患排查治理臺賬?,F(xiàn)場檢查:查看隱患治理情況及治理效果注:經(jīng)核查,企業(yè)確實不存在重大隱患的,本工程按總分值50分計。信息化管理40分信息系統(tǒng)應用40分1、 企業(yè)“兩個體系實現(xiàn)信息化管理,相關信息系統(tǒng)中企業(yè)根本信息、“兩個體系相關組織機構(gòu)及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。2、 信息系統(tǒng)中,風險分析、評價記錄和隱患排查

22、記錄完整。3、 信息系統(tǒng)中,風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。4、 企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。1、 信息系統(tǒng)中,企業(yè)根本信息、“兩個體系相關組織機構(gòu)及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫不完整的,缺一項扣2分。2、 風險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的,缺一項扣2分。3、 信息系統(tǒng)中未建立風險分級管控清單和隱患治理臺賬的,扣5分,相關數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的,缺一項扣2分。4、 企業(yè)應用自建信息系統(tǒng),未與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的,扣20分。查資料、查信息系統(tǒng):登錄相關系統(tǒng)包括企業(yè)自建系統(tǒng)對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢

23、查。持續(xù)改良60分評審20分企業(yè)每年至少對“兩個體系建設情況進行一次系統(tǒng)性評審。1、每年未至少進行一次風險分級管控體系運行情況評審的,扣10分。2、每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的,扣10分。查資料、查信息系統(tǒng):評審記錄或評審報告。注:企業(yè)進行首次“兩個體系建設評定驗收時,本工程按總分值20分計。更新(30分)1、企業(yè)應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價,更新風險信息與風險管控措施,編制、更新風險管控清單。2、應根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單,并按清單編制排查表,及時實施隱患排查。1、未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3、未

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