全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理標(biāo)準(zhǔn)_第1頁
全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理標(biāo)準(zhǔn)_第2頁
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全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理標(biāo)準(zhǔn)_第5頁
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文檔簡介

1、全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理標(biāo)準(zhǔn)全面風(fēng)險管理與內(nèi)襦撬新簪H標(biāo)IIWORD:檔,可編輯修改】范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了攀鋼集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的組織機(jī)構(gòu)與職 責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于攀鋼集團(tuán)有限公司及所屬各子(分)公司、直屬單位、托管 單位。子(分)公司、直屬單位、托管單位可直接引用或轉(zhuǎn)化為本單位管理標(biāo) 準(zhǔn),在轉(zhuǎn)化過程中應(yīng)保持公司統(tǒng)一設(shè)置的管理控制流程和過程控制基本規(guī)則。 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日 期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的 修改單)適用于本文件。國資發(fā)改革2006108號

2、 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引財會20087 號 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范財會201011號 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引、企業(yè)內(nèi)部控制評價指引、企業(yè)內(nèi)部 控制審計指引國資發(fā)評價201268號 關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項(xiàng)的通知 鞍鋼政發(fā)201359號鞍鋼集團(tuán)公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理辦法(暫行) 鞍鋼政發(fā)201375號鞍鋼集團(tuán)公司內(nèi)部控制評價管理暫行辦法 術(shù)語、定義與縮略語下列術(shù)語、定義與縮略語適用于本標(biāo)準(zhǔn)。公司指攀鋼集團(tuán)有限公司。各單位指公司下屬各子(分)公司、直屬單位和托管單位。XX 管理部門公司規(guī)定的某項(xiàng)管理職能的主管部門。各單位對上述部門的確定和調(diào)整按 相應(yīng)的職責(zé)管理規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險指

3、未來的不確定性對公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的影響。一般分為戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng) 險、市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、法律風(fēng)險等;也可以能否為公司帶來盈利等機(jī)會為 標(biāo)志,分為純粹風(fēng)險和機(jī)會風(fēng)險。全面風(fēng)險管理 指公司圍繞總體經(jīng)營目標(biāo),通過在公司管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程,培育良好的風(fēng)險管理文化,建立健全全面風(fēng)險管理體系,包 括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險管理措施,以及構(gòu)建風(fēng)險管理組織職能體系、風(fēng)險管理 信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管理總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。內(nèi)部控制指公司董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工為了保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),針 對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程,通過執(zhí)行風(fēng)險管理基本流

4、程,制定并 執(zhí)行的規(guī)章制度、程序和措施。內(nèi)部控制規(guī)范體系指企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求。組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的組織體系主要包括公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理 層、全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制管理部門、審計部門、其他各職能管理部門及各 單位。公司董事會是公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作的最高決策機(jī)構(gòu),對公司全面 風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的建立健全和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé),主要履行以下職責(zé): 決定全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系;審批全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作年度計劃;審批公司全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告,認(rèn)定公司內(nèi)部控制重大缺陷 并實(shí)施整改;確定公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控

5、制總體目標(biāo)、風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度,批準(zhǔn)風(fēng) 險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案;了解和掌握公司面臨的各項(xiàng)重大風(fēng)險及其內(nèi)部控制現(xiàn)狀,做出有效控制風(fēng)險的 決策;批準(zhǔn)重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制; 批準(zhǔn)重大決策的風(fēng)險評估報告; 批準(zhǔn)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制監(jiān)督評價的審計報告;督導(dǎo)公司風(fēng)險管理文化的培育;其他有關(guān)公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)。公司董事會下設(shè)風(fēng)險控制與審計委員會,具體辦理董事會授權(quán)的全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制相關(guān)事項(xiàng)。公司監(jiān)事會是公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)構(gòu),對公司建立與實(shí)施全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督,主要履行以下職責(zé):a) 監(jiān)督董事會、經(jīng)理層建立完

6、善全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系;b) 監(jiān)督董事會、經(jīng)理層正確履行全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制職責(zé);c) 審核公司年度全面風(fēng)險管理報告及內(nèi)部控制評價報告;d) 監(jiān)督公司內(nèi)部控制缺陷整改。公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行和全面風(fēng)險管理的日常工作,就全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的有效性向董事會負(fù)責(zé),主要履行以下職責(zé):a) 組織建立全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系;審批全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度;審核公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制年度工作計劃;審核公司內(nèi)部控制評價報告及全面風(fēng)險管理報告,認(rèn)定公司內(nèi)部控制重要缺陷并實(shí)施整改;提出公司重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制等風(fēng)險管理相關(guān)建議;審

7、核風(fēng)險管理與內(nèi)部控制監(jiān)督評價的審計報告;審批專項(xiàng)風(fēng)險報告;公司經(jīng)理層成立以總經(jīng)理為組長、副總經(jīng)理為副組長、各職能管理部門 負(fù)責(zé)人為成員的全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,具體辦理在公司授 權(quán)范圍內(nèi)的全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制相關(guān)事項(xiàng)。公司管理創(chuàng)新部門是公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制建設(shè)和評價的歸口管理部門,對公司總經(jīng)理委托授權(quán)的全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),主要履行以下職責(zé):a) 研究提出公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案、管理制度、規(guī)劃 及年度計劃;組織開展年度風(fēng)險評估及應(yīng)對工作,負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估結(jié)果匯總分析,對其他職能管理部門和單位開展的風(fēng)險評估提供指導(dǎo)和支持;根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,提出風(fēng)險管理

8、策略和內(nèi)部控制調(diào)整建議,組織協(xié)助相關(guān)部門制定重大風(fēng)險應(yīng)對方案;對年度風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作情況進(jìn)行評估,編制公司全面風(fēng)險管理報告和內(nèi)部控制手冊;為公司各職能部門管理重大風(fēng)險提供專業(yè)支持,組織協(xié)調(diào)跨部門的風(fēng)險管理事宜,對專項(xiàng)風(fēng)險評估報告進(jìn)行合規(guī)性審查,對公司重大風(fēng)險管理提出意見。;組織開展對公司重要業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制及重大風(fēng)險的日常監(jiān)控與專項(xiàng)調(diào)查;對重大風(fēng)險管理策略和解決方案的制定、執(zhí)行和效果情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)部控制評價,提出內(nèi)部控制評價報告;負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制缺陷整改;公司審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門是公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的日常監(jiān)督部門,主要履行以下職責(zé):a) 將風(fēng)險管理與

9、內(nèi)部控制納入審計和紀(jì)檢監(jiān)察范圍,對公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行日常監(jiān)督檢查和評價;b) 結(jié)合內(nèi)部審計和紀(jì)檢監(jiān)察日常工作,揭示公司內(nèi)部控制缺陷和重大風(fēng)險并按照工作程序進(jìn)行報告;c) 負(fù)責(zé)組織提出揭示的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理設(shè)計與運(yùn)行缺陷的整改方案,并對整改方案執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司財務(wù)部門是聘請會計師事務(wù)所對公司開展內(nèi)部控制審計的主管部門,主要履行以下職責(zé):a) 負(fù)責(zé)簽署協(xié)議確定公司內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所和內(nèi)部控制評價機(jī)構(gòu);b) 協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所開展公司內(nèi)部控制審計和評價;c) 向內(nèi)部控制主管部門提供內(nèi)部控制審計和評價情況。公司董事會辦公室是公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制信息披露管理部門,主

10、要履行以下職責(zé):a) 負(fù)責(zé)收集有關(guān)公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作相關(guān)的董事會議案;b) 負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制信息披露。公司各職能管理部門是本專業(yè)管理和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制責(zé)任主 體和實(shí)施主體,主要履行以下職責(zé):a) 研究提出本專業(yè)管理范圍內(nèi)的風(fēng)險管理模式、制度建設(shè)、管理流程,制 定控制目標(biāo),評估流程主要風(fēng)險點(diǎn),確定關(guān)鍵控制點(diǎn),制定風(fēng)險防范和 控制措施。研究提出本專業(yè)管理范圍內(nèi)的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制并對本專業(yè)范圍內(nèi)涉及的重大風(fēng)險作出判斷;研究提出本專業(yè)重大決策的風(fēng)險評估報告;研究提出本專業(yè)重大及重要風(fēng)險管理策略與解決方案,建立風(fēng)險預(yù)警

11、機(jī)制,做好風(fēng)險的日常監(jiān)控工作,制定和適時啟動應(yīng)急預(yù)案;負(fù)責(zé)建立和完善本專業(yè)管理范圍的內(nèi)部控制體系,對本專業(yè)的管理體系實(shí)施管理評審和自我評價。完成日常風(fēng)險信息報送、年度風(fēng)險辨識和評估,向風(fēng)險管理部門提供專業(yè)的風(fēng)險管理信息。接受風(fēng)險管理部門的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。各單位主要履行以下職責(zé):a) 制定本單位的全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制規(guī)章制度,建立健全組織體系;研究提出本單位重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制;研究提出本單位的重大決策風(fēng)險評估報告,撰寫本單位年度全面風(fēng)險管理報告;建立健全本單位的內(nèi)部控制系統(tǒng),編制內(nèi)部控制手冊;研究本單位關(guān)鍵風(fēng)險預(yù)警指標(biāo),做好風(fēng)險的日常監(jiān)控工作

12、; 向公司風(fēng)險管理部門提供風(fēng)險管理信息和報送相關(guān)材料。負(fù)責(zé)培育本單位風(fēng)險管理文化;管理流程管理流程圖見附錄A。管理內(nèi)容與要求公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類分級”的管理模式和“業(yè)務(wù)誰主管、風(fēng)險誰負(fù)責(zé)”的管理原則。即:全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),公司各職能管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)管理和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制,各單位在公司管理層級權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本單位全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制。公司全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作主要包括以下內(nèi)容:內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險監(jiān)控及報告、重大風(fēng)險事件應(yīng)對、內(nèi)部監(jiān)督與改進(jìn)、風(fēng)險文化建設(shè)等。內(nèi)部環(huán)境6.1.1 內(nèi)部環(huán)境包括公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)

13、設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源政策、內(nèi)部審計、社會責(zé)任和企業(yè)文化等。公司及具有獨(dú)立法人資格的子公司,應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程,建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。不具備獨(dú)立法人資格的分公司、直屬單位,應(yīng)按照公司管控模式,建立決策機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu),明確權(quán)責(zé)分工。公司應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求,設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu),明確職責(zé)權(quán)限,將權(quán)利與責(zé)任落實(shí)到各部門和單位。公司應(yīng)對現(xiàn)實(shí)狀況和未來趨勢進(jìn)行綜合分析和科學(xué)預(yù)測,制定并實(shí)施發(fā)展目標(biāo) 和戰(zhàn)略規(guī)劃。公司應(yīng)制定和實(shí)施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策,將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為

14、選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn),并加強(qiáng)員工培訓(xùn)和后續(xù)教育。公司應(yīng)設(shè)置內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督,對公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司經(jīng)營發(fā)展過程中,應(yīng)在安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、促進(jìn)就業(yè)、員工權(quán)益保護(hù),以及供應(yīng)商、客戶(消費(fèi)者)、股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)、公共關(guān)系和社會公益事業(yè)等方面履行社會責(zé)任和義務(wù)。6.1.2 公司有關(guān)部門及各單位根據(jù)鞍鋼集團(tuán)公司對區(qū)域子公司的管控模式,按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其第1 號至第 5 號應(yīng)用指引規(guī)范性要求,就內(nèi)部環(huán)境相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行梳理,制定管理制度并認(rèn)真貫徹實(shí)施,為公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制提供組織保證、制度約束,營造良好的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制環(huán)

15、境。風(fēng)險評估6.2.1 風(fēng)險評估是在信息收集的基礎(chǔ)上根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化,對公司所面臨的與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價,包括對公司各項(xiàng)管理制度、各項(xiàng)經(jīng)營發(fā)展計劃、經(jīng)營與投資方案等的事前風(fēng)險評估。6.2.2 公司建立風(fēng)險管理初始信息收集與積累機(jī)制。公司各部門、各單位按照中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引中風(fēng)險管理初始信息收集范圍及應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險因素,廣泛、持續(xù)不斷地收集與本部門、本單位風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)、外部風(fēng)險初始信息,包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測,并把收集風(fēng)險初始信息的職責(zé) 分工落實(shí)到具體工作崗位。篩選、對比、提煉,規(guī)范各專業(yè)

16、風(fēng)險名稱和定義,對風(fēng)險進(jìn)行分類分級,并對其具體表現(xiàn)進(jìn)行分析描述,逐步建立和及時更新維護(hù)本部門、本單位風(fēng)險信息庫。6.2.3 公司每年年初定期組織開展一次年度全面風(fēng)險評估,確定年度影響公司 戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重大、重要風(fēng)險。6.2.4 公司建立重大事項(xiàng)專項(xiàng)風(fēng)險評估機(jī)制。 “三重一大”范圍內(nèi)事項(xiàng),事項(xiàng)提出部門或單位應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險評估,起草專 項(xiàng)風(fēng)險評估報告,充分揭示風(fēng)險和應(yīng)對措施,經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審查和風(fēng)險管理職能部門程序性合規(guī)審核后,作為議案一部分提交公司公司決策機(jī)構(gòu)審議;國家對相關(guān)行業(yè)明確提出需要做專項(xiàng)風(fēng)險評估的事項(xiàng),應(yīng)按照國家規(guī)范性要求提出專項(xiàng)風(fēng)險評估報告。6.2.5 風(fēng)險評估實(shí)行動態(tài)管

17、理,公司及各單位應(yīng)在經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化、戰(zhàn)略規(guī) 劃及經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整時,同步開展風(fēng)險評估工作。風(fēng)險的控制6.3.1 風(fēng)險管理策略 公司風(fēng)險管理部門結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂公司風(fēng)險管理戰(zhàn)略和重大風(fēng)險的管理策略,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送公司董事會審批。各單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定本單位風(fēng)險管理戰(zhàn)略和重大風(fēng)險管理策略。公司風(fēng)險管理部門和各單位應(yīng)定期總結(jié)和分析已制定的風(fēng)險管理策略的有效性和合理性,結(jié)合實(shí)際不斷修訂和完善,重點(diǎn)檢查依據(jù)風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度和風(fēng)險控制預(yù)警線制定的風(fēng)險策略實(shí)施結(jié)果是否有效。風(fēng)險管理解決方案是風(fēng)險管理策略分解落實(shí)到具體風(fēng)險的管理措施, 內(nèi)容一般包括 : 風(fēng)險管理的具體目標(biāo), 風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)

18、、指標(biāo)的目標(biāo)值和里程碑事件的完成時間,風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施及風(fēng)險管理工具,所需的組織領(lǐng)導(dǎo), 所需投入的條件和資源,所涉及的管理制度流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)等。6.3.3 建立完善內(nèi)部控制系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)控及報告6.4.1 公司各職能部門和各單位應(yīng)根據(jù)制定的風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)和風(fēng)險控制預(yù)警線,有序開展日常監(jiān)控。同時,應(yīng)每半年開展一次對重大、重要風(fēng)險管理策略及解決方案執(zhí)行情況的自查,總結(jié)風(fēng)險管控效果,撰寫風(fēng)險監(jiān)控報告報送風(fēng)險管理部門。當(dāng)影響公司的風(fēng)險發(fā)生重大變化或產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失事件時,相關(guān)部門和單位應(yīng)在5 日內(nèi)撰寫風(fēng)險監(jiān)控報告報送上一級風(fēng)險管理部門。公司風(fēng)險管理部門形成公司風(fēng)險監(jiān)控報告報公司主管

19、領(lǐng)導(dǎo)。6.4.2 公司建立日常風(fēng)險信息通報機(jī)制。各單位和部門結(jié)合年度工作會議、預(yù)算計劃會議以及月度、季度經(jīng)營活動分析會議等例行工作機(jī)制,建立適時風(fēng)險分析、提示、報告和通報機(jī)制,確保與重大風(fēng)險管控相關(guān)的信息和報告能及時送達(dá)到公司決策層和經(jīng)營層,不斷建立完善公司重大風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控和報告機(jī)制。6.4.3 公司建立風(fēng)險管理年度報告機(jī)制。每年 1-4 月份,公司風(fēng)險管理主管部門組織編制企業(yè)年度全面風(fēng)險管理報告。公司及各單位應(yīng)全面總結(jié)上一年度全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作完成情況、本年度開展風(fēng)險評估、制定風(fēng)險管理策略和解決方案、建立完善內(nèi)部控制等工作情況,在此基礎(chǔ)上編制本單位全面風(fēng)險管理報告,經(jīng)本單位董事會或類

20、似權(quán)力 機(jī)構(gòu)審批后,報上一級風(fēng)險管理主管部門。重大風(fēng)險事件應(yīng)對6.5.1 當(dāng)風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生,任何第一手接觸或認(rèn)知到風(fēng)險的人員必須向其上一級管理者報告,同時報送風(fēng)險管理職能部門。6.5.2 公司各項(xiàng)重大、重要風(fēng)險管理責(zé)任部門和單位應(yīng)建立靈敏高效的應(yīng)急管理機(jī)制,明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),對可能發(fā)生的重大、重要風(fēng)險或突發(fā)事件,按照專業(yè)管理要求制定應(yīng)急預(yù)案,明確責(zé)任人員、規(guī)范處置程序,確保重大、重要風(fēng)險或突發(fā)事件得到及時妥善處理,以降低風(fēng)險損失和影響。對新出現(xiàn)的、缺乏風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案的重大、重要風(fēng)險,相關(guān)部門和單位應(yīng)立即協(xié)調(diào)組織人員研究制定應(yīng)急預(yù)案,報公司風(fēng)險控制與審計委員會審批后實(shí)施。監(jiān)督與改進(jìn)6.6.1 風(fēng)險管

21、理與內(nèi)部控制的監(jiān)督與改進(jìn)應(yīng)以重大決策、重大風(fēng)險和重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn), 對風(fēng)險管理初始信息、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略、關(guān)鍵控制活動及風(fēng)險管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督, 對風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行測試和評價, 根據(jù)存在的缺陷和變化趨勢加以改進(jìn)。6.6.2 公司內(nèi)部審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制主管部門以及各級業(yè)務(wù)管理部門和單位應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé),對風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的設(shè)計和運(yùn)行情況執(zhí)行日常監(jiān)督,對重大事項(xiàng)實(shí)行專項(xiàng)監(jiān)督,并對發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險及內(nèi)部控制缺陷按規(guī)定的程序向相關(guān)部門報告。6.6.3 公司結(jié)合日常監(jiān)督情況,每年度開展一次內(nèi)部控制自我評價。6.6.4 公司按照上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)的

22、監(jiān)管要求,聘請會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計。公司內(nèi)部控制與財務(wù)報表實(shí)行整合審計,但單獨(dú)出具內(nèi)部控制 審計報告。6.6.5 公司可以聘請有資質(zhì)、信譽(yù)好、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制專業(yè)能力強(qiáng)的中介機(jī)構(gòu)對全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作進(jìn)行評價, 出具全面風(fēng)險管理報告和內(nèi)部控制評價報告。為公司提供內(nèi)部控制審計服務(wù)的會計師事務(wù)所,不得同時為公司提供內(nèi)部控制咨詢和評價服務(wù)。公司或者鞍鋼集團(tuán)公司統(tǒng)一組織中介機(jī)構(gòu)開展對公司年度全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制評價工作,各單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得單獨(dú)開展。6.6.6 對公司內(nèi)部監(jiān)督、自我評價和外部審計過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,各責(zé)任部門和單位應(yīng)及時采取應(yīng)對策略實(shí)施整改,切實(shí)將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi);內(nèi)部監(jiān)督及內(nèi)部控制評價管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。6.6.7 公司風(fēng)險管理部門及其他各職能部門、各單位應(yīng)加強(qiáng)全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制相關(guān)技術(shù)的研究,加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)

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