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文檔簡介

1、2018 年部門預算模板目錄第一部分 單位概況一、部門職責二、機構(gòu)設置及人員情況三、部門預算編報范圍 第二部分 2018 年部門預算表一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算收支總表六、一般公共預算收入表七、一般公共預算支出表(功能分類)八、一般公共預算支出表(經(jīng)濟分類)九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、政府性基金預算收支總表 十一、政府性基金收入預算表 十二、政府性基金預算支出表(功能分類) 十三、政府性基金預算支出表(經(jīng)濟分類) 十四、國有資本經(jīng)營預算撥款收入表 十五、國有資本經(jīng)營預算撥款支出表 十六、社會保險基金收入預算表十七、社會保

2、險基金支出預算表 十八、政府一般債務限額及余額情況表 十九、區(qū)級項目支出績效目標表第三部分 2018 年部門預算情況說明一、收支預算情況的總體說明(單位收支總表說明)二、收入預算情況說明(單位收入總表說明)三、支出預算情況說明(單位支出總表說明)四、財政撥款收支預算情況的總體說明(財政撥款收支 總表說明)五、一般公共預算收支預算情況的總體說明(一般公共 預算收支總表說明)六、一般公共預算財政撥款情況說明(一般公共預算收 入表說明)七、一般公共預算財政撥款支出情況說明(一般公共預 算支出表功能分類說明)八、一般公共預算基本支出情況說明(一般公共預算基 本支出表經(jīng)濟分類說明)九、“三公”經(jīng)費預算情

3、況說明(一般公共預算“三公” 經(jīng)費支出情況表說明)十、政府性基金預算收支總體情況(政府性基金預算收 支總表說明)十一、政府性基金預算收入情況(政府性基金收入預算表說明)十二、政府性基金預算支出情況(政府性基金預算支出 表功能分類說明)十三、政府性基金預算支出情況(政府性基金預算支出 表經(jīng)濟分類說明)十四、國有資本經(jīng)營預算撥款收入情況說明 (2018 年國 有資本經(jīng)營預算撥款收入預算表說明)十五、國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況說明 (2018 年國 有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表說明)十六、社會保險基金收入預算表情況說明 (2018 年社會 保險基金收入預算表說明)十七、社會保險基金支出預算表情況說

4、明 (2018 年社會 保險基金支出預算表說明)十八、政府一般債務限額及余額情況表情況說明( 2018 年政府一般債務限額及余額情況表說明)第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職責1、負責本區(qū)基本醫(yī)療、大額補助保險、工傷、生育保 險基金的預、決算編制及收繳、管理、支付、稽核工作。2、負責本區(qū)基本醫(yī)療、大額補助醫(yī)療保險、工傷、生 育保險個人帳戶管理及資金的結(jié)算、支付工作。3、負責本區(qū)基本醫(yī)療、大額補助醫(yī)療保險、工傷、生 育保險費用復審、結(jié)算及就醫(yī)管理工作。4、負責非統(tǒng)籌區(qū)參保人在本區(qū)就醫(yī)醫(yī)療費用代辦結(jié)和 就醫(yī)管理服務工作,并且負責本統(tǒng)籌區(qū)人員到外地就醫(yī)的醫(yī) 療轉(zhuǎn)診審批。5、負責與社會保險

5、定點醫(yī)藥機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務協(xié)議, 并進行相關(guān)政策宣傳、業(yè)務培訓;對定點醫(yī)、藥機構(gòu)執(zhí)行政 策、規(guī)定及醫(yī)療服務協(xié)議等情況進行指導、監(jiān)督、檢查和定 期考評、 考核,對住院定點醫(yī)療機構(gòu)實施駐點監(jiān)督管理工作; 負責定點醫(yī)、藥機構(gòu)的記帳醫(yī)療費用審核工作。6、組織、參與社會保院醫(yī)療經(jīng)辦業(yè)務、相關(guān)政策的調(diào) 研及統(tǒng)計分析。7、嚴格執(zhí)行醫(yī)療基金管理辦法和基金財務核算制度, 按規(guī)定籌集、 管理、 使用醫(yī)療基金, 做到醫(yī)療基金專戶儲存, 專帳管理, ??顚S?, 封閉運行, 確?;鸢踩凸焦?合理有效運行。8、及時向社會公布醫(yī)保基金的收支和使用情況,主動 接受外界監(jiān)督。9、完成區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作

6、。10、區(qū)醫(yī)療保險局主要負責城鎮(zhèn)職工、 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險業(yè) 務的統(tǒng)一經(jīng)辦工作。2017年末,區(qū)醫(yī)保局部門本級編制數(shù) 10人,年末實有 3 人, 離退休 1人;(匯總報表范圍編制數(shù) 10人,年末實有 3 人,離 退休 1 人。)下設辦公室共 1 個機構(gòu)。三、部門預算編報范圍2018 年納入本部門預算編報范圍的單位有:醫(yī)保局部門; 參照公務員管理單位 0 個。事業(yè)單位 1 個,分別是齊齊哈爾市梅 里斯達斡爾族區(qū)醫(yī)療保險局。第二部分 2018 年部門預算表一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算收支總表六、一般公共預算收入表七、一般公共預算支出表(功能分類

7、)八、一般公共預算支出表(經(jīng)濟分類)九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 十、政府性基金預算收支總表 十一、政府性基金收入預算表 十二、政府性基金預算支出表(功能分類) 十三、政府性基金預算支出表(經(jīng)濟分類) 十四、國有資本經(jīng)營預算撥款收入表十五、國有資本經(jīng)營預算撥款支出表十六、社會保險基金收入預算表十七、社會保險基金支出預算表十八、政府一般債務限額及余額情況表十九、區(qū)級項目支出績效目標表附件1-192018年預算公開表格.xls第三部分2018年部門預算情況說明一、收支預算情況的總體說明(單位收支總表說明)2018年度區(qū)醫(yī)保局收支總預算 6704.62萬元,比上年預算 數(shù)增加3704.43

8、萬元。收入包括:一般公共預算收入6704.62萬 元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出 3.68萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支出6696.07萬元;住房保障支出4.87萬元。按照 綜合預算的原則,區(qū)醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預算管 理。二、收入預算情況說明(單位收入總表說明)2018年度一般公共預算財政撥款收入6704.62萬元,與年初預算相比,增加3704.43萬元。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,與年初預算相比,減少 0萬元。一般公共預算收入 6704.62萬元,占100%政府性基金收 入0萬元,占0%國有資本經(jīng)營收入 0萬元,占0%財政專戶資金收入 0 萬元,占 0%;事業(yè)收入 0 萬

9、元,占 0%;事業(yè)單位經(jīng) 營收入 0 萬元,占 0%;其他收入 0 萬元,占 0%。三、支出預算情況說明(單位支出總表說明)2018 年度區(qū)醫(yī)保局部門支出預算 6704.62 萬元,比去年增 加 3704.43 萬元。其中:基本支出 35.44 萬元,占 0.53%;項目 支出 6669.18 萬元,占 99.47%;上繳上級支出 0 萬元,占 0%; 事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0 萬元, 占 0%。四、財政撥款收支預算情況的總體說明(財政撥款收支 總表說明)2018 年度區(qū)醫(yī)保局財政撥款收支預算 6704.62 萬元,比去 年增加 3704.43 萬元。 收入

10、包括: 一般公共預算收入 6704.62 萬 元,政府性基金收入 0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。支出包括: 社會保障和就業(yè)支出 3.68 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6696.07 萬元,住房保障支出 4.87 萬元。五、一般公共預算收支預算情況的總體說明(一般公共 預算收支總表說明)2018 年度區(qū)醫(yī)保局 一般公共預算收支 預算 6704.62 萬元, 比上年預算數(shù)增加 3704.43 萬元。收入包括: 一般公共預算撥 款 6704.62 萬元 、財政專戶資金 0 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入 0萬元、專項收入 0 萬元、上 年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元;支出包

11、括: 社會保障和就業(yè)支出 3.68 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6696.07 萬元,住房保障支出 4.87萬元。六、一般公共預算財政撥款情況說明(一般公共預算收 入表說明)2018 年部門預算中, 一般公共預算收入當年來源于以下 方面撥款收入, 其中: 社會保障和就業(yè)支出 3.68 萬元,占 0.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6696.07 萬元, 占 99.87%; 住房保障支出 4.87 萬元,占 0.07%。本年預算收入合計 6704.62 萬元。七、一般公共預算財政撥款支出情況說明(一般公共預 算支出表功能分類說明)2018 年度區(qū)醫(yī)保局部門一般公共預算支出 6704.62 萬元

12、, 比去年增加 1375.61 萬元,增加 25.81%。(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況2018 年一般公共預算財政撥款支出 6704.62 萬元,其中: 基本支出預算為 35.44 萬元,項目支出預算為 6669.18 萬元 .(二)一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況2018年部門預算中, 一般公共預算當年財政撥款用于以 下方面:社會保障和就業(yè)支出 3.68 萬元,占 0.06%,醫(yī)療衛(wèi) 生與計劃生育支出 6696.07 萬元, 占 99.87%;住房保障撥款 收入 4.87 萬元,占 0.07%。三)一般公共預算支出具體安排使用情況1、2018 年社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為 3.68 萬元, 比

13、 2018 年增加了 3.68 萬元, 增加 100%。原因是新增退休人員 一名。2、2018 年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6696.07 萬元,比 2017 年增加 1406.87 萬元,增加了 26.6%。原因是 增加 政策 性調(diào)整。3、2018 年住房保障支出預算數(shù) 4.87 萬元。比 2017 年 增加了 0 萬元,增加 0%。其中:住房公積金 2.47 萬元,比 2017年增加了 0萬元,增加 0%。提租補貼 2.4 萬元。比 2017 年增加了 0 萬元 , 增加 0%。八、一般公共預算基本支出情況說明(一般公共預算基 本支出表經(jīng)濟分類說明)2018 年一般公共預算基本支出 35.4

14、4 萬元,其中: 公共預算基本支出 35.44 萬元,主要包括:工資福利支 出 30.36 萬元,其中基本工資 10.94 萬元、津貼補貼 10.41 萬元、年終一次性資金 1.72 萬元、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險 繳費 3.68 萬元、職工基本醫(yī)療保險 1.13 萬元、住房公積金 2.47 萬元。商品和服務支出合計 3.62 萬元;其中辦公費 1.49 萬元,其他商品和服務支出 1.2 萬元,其他交通費用 0.93 萬元。對個人和家庭的補助 1.46 萬元;其中退休費 1.46 萬 元。九、“三公”經(jīng)費預算情況說明(一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表說明)區(qū)醫(yī)保局 部門2018年度一般公共預算財

15、政撥款“三公” 經(jīng)費支出預算安排0萬元,與2017年相比較,無增減變化。十、政府性基金預算收支總體情況(政府性基金預算收 支總表說明)本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支十一、政府性基金預算收入情況(政府性基金收入預算 表說明)本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的收入十二、政府性基金預算支出情況(政府性基金預算支出表功能分類說明)本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出十三、政府性基金預算支出情況(政府性基金預算支出 表經(jīng)濟分類說明)本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十四、國有資本經(jīng)營預算撥款收入情況說明(2018年國有資本經(jīng)營預算撥款收入預算表說明)本部門沒有使用國有資本

16、經(jīng)營預算安排的收入。十五、國有資本經(jīng)營預算撥款支出情況說明(2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表說明)本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。十六、社會保險基金收入預算表情況說明(2018年社會 保險基金收入預算表說明) 本部門沒有使用社會保險基金預算安排的收入。 十七、社會保險基金支出預算表情況說明 (2018 年社會 保險基金支出預算表說明)本部門沒有使用社會保險基金預算安排的支出。 十八、政府一般債務限額及余額情況表情況說明( 2018 年政府一般債務限額及余額情況表說明)本部門沒有政府一般債務限額及余額。 其他重要事項情況說明(一)單位運行經(jīng)費區(qū)醫(yī)保局部門 2018 年度運行經(jīng)費

17、預算安排 3.62 萬元,比 2017年增加 0.85 萬元,增加 30.67%。主要原因是: 政策性調(diào)整。 其中,辦公費 1.49 萬元、維修費 1.2 萬元、其他交通費 0.93 萬 元。(二)政府采購情況區(qū)醫(yī)保局部門 2018年度政府采購支出預算安排總額 0 萬元, 與 2017 年相比較,無增減變化。(三)國有資產(chǎn)占用、使用情況1、總體情況: 截至 2017年12月 31日,單位國有資產(chǎn)總 值為 23.83 萬元 ,其中固定資產(chǎn) 8.15 萬元,無形資產(chǎn) 15.68 萬元2、分布構(gòu)成:辦公桌椅、卷柜為66535 元,筆記本電 腦 15000 元。無形資產(chǎn)(軟件款) 156800 元。主

18、要實物資產(chǎn) 數(shù)據(jù):通用設備中打印機一臺 ,價值 1570 元,臺式電腦一臺, 價值 3680 元,相機一臺,價值 5020 元;家具、用具、裝具 及動植物為 5.6 萬元。無形資產(chǎn)(軟件款) 15.68 萬元。 單 位價值 50 萬元以上設備 0 臺(套)。(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況區(qū)醫(yī)保局部門 2018 年度實行績效目標管理項目 7 個,涉及 預算金額 2918.18 萬元。具體是專線網(wǎng)絡使用費 1.2 萬元、印刷 費 1 萬元、長期護理險 496 萬元、城鄉(xiāng)居民地方匹配資金 962.71 萬元、精準扶貧財政補貼款 24.06 萬元、工會經(jīng)費 0.21 萬元、 城鄉(xiāng)居民省級項

19、目 1433 萬元,通過上述項目支出,經(jīng)費支出, 用以補充經(jīng)費不足,更好的組織活動,召開工作會議,有效推動 本單位各項工作任務規(guī)范、有序、高效、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),完善服務設 施,創(chuàng)造良好辦公環(huán)境,并注重節(jié)約型建設的推進與落實,進一 步提高工作質(zhì)量、工作效率。第四部分名詞解釋根據(jù) 2018 年政府收支分類科目對 區(qū)醫(yī)保局部門 2018 年部門預算中相關(guān)名詞解釋如下:一、財政撥款收入:反映財政部門用公共預算收入安排 的預算單位資金。二、一般公共預算撥款 :指單位本年度從區(qū)級財政部門 取得的財政撥款。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育 收費

20、等資金在此反映。四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入:指單位取得的除上述 “財政撥款收入” “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金 彌補當年收支差額的數(shù)額。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本 支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。九、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部 門的規(guī)定上繳上級單位的支出。十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生

21、的支出。、十一、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收 入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算 安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到 以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十三、一般公共財政預算收入:指政府為履行職能,按 國家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預算內(nèi)管理的各項稅收(地 方留成部分)及非稅收入總和(不包含基金收入)。十四、一般公共財政預算支出:反映公共財政預算收入 安排的支出。公共財政預算支出按照功能分類(按政府活動的社會職 能和政策目標劃分),包括:一般公共服務、外交、公共安 全、國防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護、教育、科技、文化、衛(wèi)生

22、、體 育、社會保障及就業(yè)支出和其他支出等。公共財政預算支出按照經(jīng)濟性質(zhì)分類(按支出的經(jīng)濟性 質(zhì)和具體用途劃分),包括:工資福利支出、商品和服務支 出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下:工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期 聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會 保險費等。商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不 包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但 軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費及軍 事建筑物的購置費等在本科目中反映)。對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補 助支出。十五、政府性基金預算:對依照法律、行

23、政法規(guī)的規(guī)定, 在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者其他方式籌集的資 金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。十六、政府性基金收入:指各級政府及其所屬部門根據(jù) 法律、行政法規(guī)和國務院有關(guān)文件規(guī)定,為支持某項特定公 共事業(yè)發(fā)展,向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項 用途的財政資金?;鹗杖爰{入預算內(nèi)管理,??顚S茫?額結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。十七、政府性基金支出:反映政府基金收入按排的支出。十八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政 任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。二十、一般公共服務支出:反映政府提供一般公

24、共服務 的支出。二一、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管 理的事業(yè)單位)的基本支出。二十二、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行 公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支 出。二十三、文化體育與傳媒支出: 反映政府在文化、文物、 體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。二十四、群眾文化:反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等二十五、廣播:反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播 臺及有線廣播站的支出。二十六、社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與 就業(yè)方面的支出。二十七、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實 行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的

25、事業(yè)單位) 開支的離退休經(jīng)費。二十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育、中醫(yī)等管理事務方面的支出。二十九、行政單位醫(yī)療:行政單位醫(yī)療:反映財政部門 集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保 險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。三十、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的失業(yè)單位的公 費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng) 費。三十一、計劃生育機構(gòu):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬 計劃生育機構(gòu)的支出。三十二、節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。三十三、退耕現(xiàn)金:反

26、映用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日 常生活需要的支出。三十四、農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。三十五、 事業(yè)運行: 反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出, 事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。三十六、糧食補貼:反映對種糧農(nóng)民直接補貼。 三十七、林業(yè)事業(yè)機構(gòu):反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本 支出。三十八、水利行業(yè)業(yè)務管理:反映用于水利行業(yè)業(yè)務管 理方面的支出。有關(guān)業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、 規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以 及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利 資金監(jiān)督管理、 水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、 行政許可及監(jiān)督管理等三十九、 住房保障支出: 反映政府用于

27、住房方面的支出。 四十、住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保 障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職 工繳納的住房公積金。現(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的 12%。四十一、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準、行政 事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。四十二、對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財 政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級 基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。四十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。四十四、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映除上述項目以外其他 用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。四十五、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預算財

28、政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和 公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務 用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接 待)支出。四十六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公 務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資 金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、 專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維 護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一 般公共預算安排的基本支出中的 “商品和服務支出”經(jīng)費。四十七、政府采購: 指國家各級政府為從事日常的政務 活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金 和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具

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