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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /浙江智能環(huán)保免燒磚機項目投資分析報告浙江智能環(huán)保免燒磚機項目投資分析報告xx(集團)有限公司目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明12五、 項目建設選址14六、 項目生產規(guī)模14七、 建筑物建設規(guī)模14八、 環(huán)境影響14九、 原輔材料及設備15十、 項目總投資及資金構成15十一、 資金籌措方案16十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標16十三、 項目建設進度規(guī)劃16主要經濟指標一覽表17第二章 行業(yè)發(fā)展分析19一、 行業(yè)規(guī)模19二、 行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性20第三章 項目背景及必要性21一、 行業(yè)基

2、本概況21二、 行業(yè)影響因素22三、 行業(yè)壁壘24第四章 建設內容與產品方案27一、 建設規(guī)模及主要建設內容27二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領27產品規(guī)劃方案一覽表27第五章 建筑物技術方案30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表31第六章 運營模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度38第七章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事53第八章 發(fā)展規(guī)劃55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施59第九章 組織機構及人力資源62一、

3、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第十章 節(jié)能說明64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數量分析65能耗分析一覽表65三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)能綜合評價66第十一章 工藝技術方案68一、 企業(yè)技術研發(fā)分析68二、 項目技術工藝分析70三、 質量管理71四、 項目技術流程72五、 設備選型方案72主要設備購置一覽表73第十二章 原材料及成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十三章 項目規(guī)劃進度76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十四章 投資計劃方案78一、 投資

4、估算的依據和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十五章 經濟效益評價90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十六章 項目招標及投標分析100

5、一、 項目招標依據100二、 項目招標范圍100三、 招標要求100四、 招標組織方式101五、 招標信息發(fā)布101第十七章 總結評價說明102第十八章 附表附件104建設投資估算表104建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表111項目投資現(xiàn)金流量表112本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本

6、情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱浙江智能環(huán)保免燒磚機項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人湯xx(三)項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質

7、量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。三、 項目定位及建設理由磚機制造業(yè)的發(fā)展與其下游磚瓦工業(yè)和房地產行業(yè)的發(fā)展是密不可分的。在我國,改革開放以

8、來經濟發(fā)展取得了舉世矚目的成績,在這一過程中,我國的磚瓦工業(yè)也經歷了翻天覆地的變化。在我國經濟高速發(fā)展的推動下和在國家產業(yè)政策的指導下,我國磚瓦工業(yè)從手工作坊式和半機械化生產發(fā)展到現(xiàn)在人工控制、自動化生產,從生產單一粘土實心磚產品發(fā)展到多品種、多功能具有節(jié)能、節(jié)地、利廢、環(huán)保功能的新型磚瓦產品,磚瓦產品的結構也進行了調整,多孔磚、空心磚、空心砌塊、墻體裝飾板、清水墻裝飾磚、地磚等等不斷出現(xiàn),滿足了各類建筑的需求。建設具有國際競爭力的現(xiàn)代產業(yè)體系,鞏固壯大實體經濟根基堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上,全面優(yōu)化升級產業(yè)結構,打好產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn),加快建設全球先進制造業(yè)基地,做

9、優(yōu)做強戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè),加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,形成更高效率和更高質量的投入產出關系,不斷提升現(xiàn)代產業(yè)體系整體競爭力。(一)大力提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平實施制造業(yè)產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升行動。實施制造強基工程,提高網絡通訊、關鍵儀器設備、重要原材料、關鍵零部件和核心元器件、基礎軟件、工業(yè)控制體系等穩(wěn)定供應能力,保障事關國計民生的基礎產業(yè)安全穩(wěn)定運行。實施產業(yè)集群培育升級行動,打造新一代信息技術、汽車及零部件、綠色化工、現(xiàn)代紡織和服裝等世界級先進制造業(yè)集群、一批年產值超千億元的優(yōu)勢制造業(yè)集群和百億級的“新星”產業(yè)群。積極培育有控制力和根植性的“鏈主”企業(yè),提升研發(fā)、設計、品牌、營銷、結算等

10、核心環(huán)節(jié)能級,更好發(fā)揮政府產業(yè)基金的引領和撬動作用,全面推進補鏈強鏈固鏈。強化資源、技術、裝備支撐,加強國內國際產業(yè)安全合作,推動產業(yè)鏈供應鏈多元化。聚焦生物醫(yī)藥、集成電路等十大標志性產業(yè)鏈,全鏈條防范產業(yè)鏈供應鏈風險,全方位推進產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升,基本形成與全球先進制造業(yè)基地相匹配的產業(yè)基礎和產業(yè)鏈體系。加快傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升。實施傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升計劃2.0版,加快數字化、智能化、綠色化改造,分行業(yè)打造標桿縣(市、區(qū))和特色優(yōu)勢制造業(yè)集群,打造全國制造業(yè)改造提升示范區(qū)。支持企業(yè)加大技術改造力度,鼓勵企業(yè)兼并重組,以市場化、法治化方式推進落后產能退出。重視傳統(tǒng)民生產業(yè)的合理布局和轉型升

11、級,實施中小微企業(yè)競爭力提升工程,完善中小微企業(yè)發(fā)展政策體系,優(yōu)化小微企業(yè)園布局。深化品牌、標準、知識產權戰(zhàn)略,深入開展質量提升行動,大力推進標準化綜合改革,引導企業(yè)品質化標準化品牌化發(fā)展,打響浙江“品字標”。(二)做優(yōu)做強戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)積極壯大生命健康產業(yè)。推動創(chuàng)新藥物和高端醫(yī)療器械源頭創(chuàng)新、精準醫(yī)療全鏈創(chuàng)新、信息技術與生物技術加速融合創(chuàng)新,加快發(fā)展化學創(chuàng)新藥、生物技術藥物、現(xiàn)代中藥、高端醫(yī)療器械、生命健康信息技術應用等重點領域。開展藥物制劑國際化能力建設,發(fā)揮原料藥國際競爭優(yōu)勢。培育發(fā)展智能醫(yī)學影像、智能診療、智能健康管理等新業(yè)態(tài)。實施藥品醫(yī)療器械化妝品質量品牌提升工程。加快發(fā)展

12、新材料產業(yè)。重點主攻先進半導體材料、新能源材料、高性能纖維及復合材料、生物醫(yī)用材料等關鍵戰(zhàn)略材料,做優(yōu)做強化工、有色金屬、稀土磁材、輕紡、建材等傳統(tǒng)領域先進基礎材料,謀劃布局石墨烯、新型顯示、金屬及高分子增材制造等前沿新材料。暢通新材料基礎研究、技術研發(fā)、工程化、產業(yè)化、規(guī)?;瘧酶鳝h(huán)節(jié),培育百億級新材料核心產業(yè)鏈,建設千億級新材料產業(yè)集群。培育發(fā)展新興產業(yè)和未來產業(yè)。大力培育新一代信息技術、生物技術、高端裝備、新能源及智能汽車、綠色環(huán)保、航空航天、海洋裝備等產業(yè),加快形成一批戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。組織實施未來產業(yè)孵化與加速計劃,超前布局發(fā)展第三代半導體、類腦芯片、柔性電子、量子信息、物聯(lián)網等未

13、來產業(yè),加快建設未來產業(yè)先導區(qū)。加強前沿技術多路徑探索、交叉融合和顛覆性技術供給,實施產業(yè)跨界融合示范工程,打造未來技術應用場景。促進平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。(二)報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建

14、設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。(二) 報告主要內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約64.0

15、0畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套智能環(huán)保免燒磚機的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積77318.56,其中:生產工程50800.03,倉儲工程12585.69,行政辦公及生活服務設施8995.84,公共工程4937.00。八、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。九、 原輔材料

16、及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括碳鋼、不銹鋼、金屬容器、管道、閥門、電動機、儀器儀表、焊條、PAC、PAM、NaOH、HCL、機油。(二)主要設備主要設備包括:等離子切割機、鰭片自動焊機、彎管機、拋光機、空壓機、暖風器繞片機、切管機、沖床、搖臂鉆、倒角機、除塵機、高速型材下料機、燒結爐、開式固定臺壓力機、雕刻機、砂輪機、電焊機、車床、蛇形管生產線、膜式壁焊機。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資29015.19萬元,其中:建設投資21161.66萬元,占項目總投資的72.93%;建設期

17、利息535.47萬元,占項目總投資的1.85%;流動資金7318.06萬元,占項目總投資的25.22%。(二)建設投資構成本期項目建設投資21161.66萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用17971.01萬元,工程建設其他費用2683.17萬元,預備費507.48萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資29015.19萬元,其中申請銀行長期貸款10927.80萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):63500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):49043.11萬元。3、凈利潤(NP):10

18、592.38萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.36年。2、財務內部收益率:28.58%。3、財務凈現(xiàn)值:16072.55萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積42667.00約64.00畝1.1總建筑面積77318.561.2基底面積24320.191.3投資強度萬元/畝311.352總投資萬

19、元29015.192.1建設投資萬元21161.662.1.1工程費用萬元17971.012.1.2其他費用萬元2683.172.1.3預備費萬元507.482.2建設期利息萬元535.472.3流動資金萬元7318.063資金籌措萬元29015.193.1自籌資金萬元18087.393.2銀行貸款萬元10927.804營業(yè)收入萬元63500.00正常運營年份5總成本費用萬元49043.11""6利潤總額萬元14123.17""7凈利潤萬元10592.38""8所得稅萬元3530.79""9增值稅萬元2781.05

20、""10稅金及附加萬元333.72""11納稅總額萬元6645.56""12工業(yè)增加值萬元21809.09""13盈虧平衡點萬元20863.36產值14回收期年5.3615內部收益率28.58%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元16072.55所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)規(guī)模磚機制造業(yè)的發(fā)展與其下游磚瓦工業(yè)和房地產行業(yè)的發(fā)展是密不可分的。在我國,改革開放以來經濟發(fā)展取得了舉世矚目的成績,在這一過程中,我國的磚瓦工業(yè)也經歷了翻天覆地的變化。在我國經濟高速發(fā)展的推動下和在國家產業(yè)政策的指導下,我國磚瓦工業(yè)從手工作坊式

21、和半機械化生產發(fā)展到現(xiàn)在人工控制、自動化生產,從生產單一粘土實心磚產品發(fā)展到多品種、多功能具有節(jié)能、節(jié)地、利廢、環(huán)保功能的新型磚瓦產品,磚瓦產品的結構也進行了調整,多孔磚、空心磚、空心砌塊、墻體裝飾板、清水墻裝飾磚、地磚等等不斷出現(xiàn),滿足了各類建筑的需求。目前,磚瓦工業(yè)已經成為國民經濟建設中不可缺失的一個工業(yè)門類,特別是在推動我國城鎮(zhèn)化建設、住宅產業(yè)化、建筑節(jié)能化的發(fā)展進程中,在建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會中,發(fā)揮著重要的作用。根據國家有關部門的統(tǒng)計數據,2016年上半年規(guī)模以上企業(yè)磚產量為2,482.10億塊標磚,比上年同期增長4.20%。磚瓦工業(yè)發(fā)展,磚瓦機械是基礎要素。磚產品年總量的增

22、加,帶動了磚機制造業(yè)的快速發(fā)展。從1967年我國將自行生產制造的真空擠出機第一次應用生產開始,經過了約五十年的發(fā)展,通過不斷的學習、摸索和改造,我國的磚機技術水平有了顯著的提高,產品種類不斷豐富,磚機生產企業(yè)也如雨后春筍般不斷涌現(xiàn),企業(yè)規(guī)模不斷擴大。2016年建材行業(yè)完成固定資產投資1.60萬億元,同比增長1.00%,與前3季度同比下降3.90%相比,增速由負轉正。另外,根據統(tǒng)計,截至2015年10月,我國建材機械制造企業(yè)達到607家,本行業(yè)已初步形成一定規(guī)模,競爭力逐漸提升,國內外市場地位進一步提升。磚機制造業(yè)上游行業(yè)為鋼材及減速機、離合器、齒輪等零配件供應商。磚機制造業(yè)下游行業(yè)是磚瓦、新型

23、墻體材料生產企業(yè),該產業(yè)鏈終端應用領域包括房屋建筑、鐵路和公路路沿、橋梁、碼頭、引排水工程建設以及人行道路、廣場、園林、水土保持等市政工程建設。二、 行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性磚機制造業(yè)受宏觀經濟影響明顯,磚機的市場需求受下游行業(yè)投資周期、基礎建設投資規(guī)模、國家宏觀調控政策等多方面因素的影響,行業(yè)周期性明顯。磚機制造業(yè)無明顯的區(qū)域性和季節(jié)性。第三章 項目背景及必要性一、 行業(yè)基本概況隨著機械工藝的發(fā)展,當前新型磚機能高效利用粉煤灰、爐渣、石粉、脫硫灰、礦渣、煤矸石、磷石膏、尾礦砂等生產新型磚材,如蒸壓粉煤灰磚、蒸壓灰砂磚、加氣混凝土制品等。新型磚材一方面可以有效的利用粉煤灰、礦渣乃至工業(yè)廢渣,

24、進行廢物循環(huán)利用,另一方面其環(huán)保節(jié)能,因此受到了國家的大力支持和肯定。磚機制造業(yè)發(fā)展與國民經濟發(fā)展景氣度、社會固定資產投資、相關產業(yè)發(fā)展方向與投資力度、國家金融政策等均有一定的關聯(lián),其中與社會固定資產投資有著較密切的關系,投資增長率高,將會拉動磚機市場需求快速增長。磚瓦是墻體材料的重要組成部分,被廣泛應用于我國城鄉(xiāng)建設中的住宅和公共建筑的承重、非承重墻體圍護結構以及屋面、道路、廣場路面等部位,與人們的生活息息相關,其產量和產值在國民經濟中占有舉足輕重的地位。受益于國家政策的大力支持、城市化和工業(yè)化加快引發(fā)的需求升溫、國際產業(yè)轉移的加快以及行業(yè)市場化改革所激發(fā)出的內在活力,過去幾年,包括磚機在內

25、的機械制造行業(yè)整體有了一個跨越式的發(fā)展,年均增速高達25%以上。目前,我國磚機制造業(yè)整體還處于追趕國際先進水平階段,提升裝備制造的設計、質量和管理水平還有一段很長的路要走。我國的磚機制造企業(yè)應提倡專業(yè)化的分工和協(xié)作,由粗放式的管理向精細化管理轉變,根據原材料性能及所生產的產品和工藝要求合理配置磚機設備參數,提高磚機設備材質及內在質量,提高窯爐工程的設計水平,提高熱能利用效率,通過自主研發(fā)和創(chuàng)新以及現(xiàn)代化的管理,向機械化、自動化、智能化方向發(fā)展。二、 行業(yè)影響因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家產業(yè)政策支持近年來,國家出臺多項政策,支持磚機制造業(yè)朝著節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。根據市場發(fā)展趨勢和貫徹落

26、實中共中央國務院關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見、中國制造2025、國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見和綠色建筑行動方案等要求,建材機械未來五年,將以新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化等需求為牽引,以促進綠色生產和綠色消費為主要目的。(2)技術水平不斷提高促進行業(yè)發(fā)展在國家產業(yè)政策的推動下,我國磚瓦機械從原來以黏土為原料制磚向利用煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾和污泥等各類固體廢棄物生產節(jié)能、節(jié)土、利廢、環(huán)保的新型墻體材料發(fā)展。隨著磚瓦工業(yè)機械化程度的提高,磚瓦生產企業(yè)對磚瓦機械的要求越來越高,自動化、智能化成為發(fā)展趨勢。磚瓦機械企業(yè)紛紛與高等院校和科研院所合作,加大研發(fā)投入,開發(fā)新產品滿足客戶的需

27、求,促進了行業(yè)的發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)技術和工業(yè)尚較世界一流水準落后我國磚機制造業(yè)雖然獲得了長足發(fā)展,但是在技術、工藝方面與德國、美國等一流水準存在差距,規(guī)?;⒆詣踊潭炔蛔?,磚機所產產品性能不足。(2)行業(yè)集中度低,各企業(yè)生產水平參差不齊目前,我國磚機市場競爭激烈,表面上是供大于求,實際是由于磚機制造業(yè)行業(yè)投資門檻較低,企業(yè)質量良莠不齊,低成本、低質量、低性能的產品擠入市場,影響并制約著行業(yè)的技術進步。但是隨著產業(yè)結構調整步伐的加快和國家產業(yè)政策的落實,對生產節(jié)能、節(jié)地、利廢、環(huán)保新型材料的技術要求不斷提高,這對磚機制造企業(yè)是一個新的挑戰(zhàn)。企業(yè)必須具備一定資金、技術、人才等

28、,不斷開展技術研發(fā)和技術創(chuàng)新,才能適應新形勢下市場發(fā)展的要求。(3)下游行業(yè)發(fā)展放緩房地產行業(yè)是磚瓦等墻體材料主要的需求行業(yè),近年來,我國房地產行業(yè)經過了快速發(fā)展后發(fā)展速度明顯回落,部分地區(qū)商品房出現(xiàn)庫存積壓,整體表現(xiàn)較為增長乏力,需求疲軟。下游行業(yè)發(fā)展放緩間接給行業(yè)帶來一定的市場壓力。(4)技術創(chuàng)新能力不足目前,我國建材機械行業(yè)技術創(chuàng)新能力還比較薄弱,主要表現(xiàn)在產業(yè)關鍵設備和核心技術對外依存度高,產品科技含量低;尤其對于高端建材機械,企業(yè)技術創(chuàng)新研發(fā)投入明顯不足,自主創(chuàng)新能力不強;高層次創(chuàng)新型人才缺乏,創(chuàng)新乏力等。三、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘磚機制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。目前我國磚機制造產品質

29、量存在很大差異,原因在于不同磚機制造商技術水平高低不一。當前行業(yè)內大型生產企業(yè)從技術著手,不斷完善下料、加工、熱處理、檢測等工序,購置并配備了國際先進水平的機械加工設備和檢測儀器:包括線切割機、臺式直讀光譜儀、數控火焰切割機、閃光對焊機、中頻電源淬火機床、弧齒錐齒輪刀盤檢測儀、齒輪跳動儀、x射線探傷儀等。精準、高效的加工設備和檢測儀器、先進制造技術地運用,大幅提高了制磚機產品的質量。先進技術和高端設備對同行業(yè)小型企業(yè)構成了壁壘。2、品牌壁壘品牌的創(chuàng)立和形成需要投入大量的資金和人力成本。磚機產品品牌要得到市場的認可需要一個長時間的積累與沉淀過程。行業(yè)新進入者影響力小,短時間內往往難以樹立起自己的

30、品牌。3、銷售渠道壁壘磚機制造企業(yè)的企業(yè)文化和品牌建設需要一個長期的過程,需要企業(yè)在銷售渠道進行長期的資源投入,包括人才、技術、產品、資金等,而初創(chuàng)型企業(yè)往往難以打開銷售渠道,獲得高質量的客戶。一旦獲取市場和客戶的認同,就具有較高的客戶黏性,通??梢越㈤L期穩(wěn)定的合作關系。4、規(guī)模和資金壁壘磚機生產裝備為重型加工裝備,因此對生產場地的廠房及設備要求很高,一些重要、重型設備從訂貨到交貨期就要超過1年時間,較高的資金要求和生產設施建設時間要求也是進入本行業(yè)的障礙之一。5、人才壁壘磚機設備的研發(fā)設計生產制造涉及到機械和磚瓦加工兩個專業(yè)領域,磚機設備設計技術人員必須十分熟悉兩個專業(yè)領域的知識并且能夠把

31、其交叉融合,需要經過多年的培訓和實踐才能真正獨立設計、開發(fā)新產品;同時,生產線上的大量關鍵工藝崗位也需要經驗豐富的技術工人才能勝任。因此,對本行業(yè)對新進入者具有一定的人力資源壁壘。第四章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積42667.00(折合約64.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積77318.56。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套智能環(huán)保免燒磚機,預計年營業(yè)收入63500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)

32、資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1智能環(huán)保免燒磚機套xx2智能環(huán)保免燒磚機套xx3智能環(huán)保免燒磚機套xx4.套5.套6.套合計xxx63500.00磚機制造業(yè)發(fā)展與國民經濟發(fā)展景氣度、社會固定資產投資、相關產業(yè)發(fā)展方向與投資力度、國家金融政策等均有一定的關聯(lián),其中與社會固定資產投資有著較密切的關系,投資增

33、長率高,將會拉動磚機市場需求快速增長。磚瓦是墻體材料的重要組成部分,被廣泛應用于我國城鄉(xiāng)建設中的住宅和公共建筑的承重、非承重墻體圍護結構以及屋面、道路、廣場路面等部位,與人們的生活息息相關,其產量和產值在國民經濟中占有舉足輕重的地位。受益于國家政策的大力支持、城市化和工業(yè)化加快引發(fā)的需求升溫、國際產業(yè)轉移的加快以及行業(yè)市場化改革所激發(fā)出的內在活力,過去幾年,包括磚機在內的機械制造行業(yè)整體有了一個跨越式的發(fā)展,年均增速高達25%以上。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的

34、改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外

35、墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積77318.56,其中:生產工程50800.03,倉儲工程12585.69,行政辦公及生活服務設施8995.84,公共工程4937.00。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積

36、投資金額備注1生產工程13619.3150800.036785.971.11#生產車間4085.7915240.012035.791.22#生產車間3404.8312700.011696.491.33#生產車間3268.6312192.011628.631.44#生產車間2860.0610668.011425.052倉儲工程5593.6412585.691461.312.11#倉庫1678.093775.71438.392.22#倉庫1398.413146.42365.332.33#倉庫1342.473020.57350.712.44#倉庫1174.662642.99306.883辦公生活配套

37、1597.848995.841332.393.1行政辦公樓1038.605847.30866.053.2宿舍及食堂559.243148.54466.344公共工程3404.834937.00486.67輔助用房等5綠化工程7564.86136.09綠化率17.73%6其他工程10781.9534.327合計42667.0077318.5610236.75第六章 運營模式一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目

38、標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、智能環(huán)保免燒磚機行業(yè)發(fā)展規(guī)

39、劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和智能環(huán)保免燒磚機行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內智能環(huán)保免燒磚機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各

40、部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠

41、的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和

42、分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一

43、規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計

44、劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不

45、足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將

46、不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的

47、資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未

48、做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相

49、應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得

50、的相關信息或者索取的資料,公司尚未對外披露時,股東應負有保密的義務,股東違反保密義務給公司造成損失時,股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成

51、損失的,前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、

52、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股

53、東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源,不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用:(1)有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯(lián)方使用;(2)通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款;(3)委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動;(4)為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;(5)代控股股東及關聯(lián)方償還債務;

54、(6)以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況,杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上,財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時,公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資

55、金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況,公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償的,公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序,通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理,對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司

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