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文檔簡介

1、品質部門組織架構及工作職責明細目 錄1、主管職責及組織架構圖 -P22、來料控制( IQC)-P33、過程控制( PQC)-P44、終檢控制( FQC)-P55、品質保證( QA)-P56、品質工程( QE)-P67、校驗計量工作 -P78、精密量測室 -P89、體系認證 -P810、文管文員(記錄、文檔及其它管理) -P9-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -1、主管職責及組織架構圖1.1參與公司質量策劃工作;1.2組織質量計劃的制定;1.3對質量計劃的完成情況進行檢查和督促;1.4對質量計劃的完成情況向上級主管匯報;1.5制訂并完善質量部的工作計劃;1.6執(zhí)行部門工作計劃;1.7對部門

2、工作計劃的完成情況進行檢查和督促;1.8總結部門工作計劃完成情況并向上級主管匯報;1.9協助起草品質政策,訂立質量目標;1.10組織制訂并完善產品檢驗標準;1.11監(jiān)督產品檢驗標準的執(zhí)行情況;1.12負責組織對產品質量出現異常情況的調查、處理和裁決;1.13協調本部門與其他部門的活動;1.14協調本部門內部活動;1.15上下級信息的傳達與溝通;1.16在有關質量問題上,與專家、技術顧問以及外界組織進行聯絡;1.17確定本部門的組織架構、崗位職責;1.18規(guī)定本部門下屬的管理和監(jiān)理職能;1.19向上級主管匯報質量管理和質量檢驗情況;1.20協助下屬工作人員處理重要的和困難的行政管理或技術性問題;

3、1.21選拔并批準任命下屬人員;1.22對下屬人員工作進行檢查、監(jiān)督、考核及評估;1.23對下屬的培訓工作;1.24制止并報告所發(fā)現的一切可能影響產品質量情況的行為和因素;1.25組織處理客戶投訴;1.26參與對供應商質量控制審查;1.27負責對供應商進行質量方面的輔導;1.28負責對產品放行的批準;1.29對合同質量要求的評審;1.30不良物料報廢的批準;1.31重大 ECN的質量評估;1.32參與產品的設計評審、驗證及確認并提出改進建議;1.33接待第二方、第三方對產品質量和質量體系的認證及后續(xù)聯絡;1.34外部人員查閱質量體系文件和質量記錄的批準;1.35參與設計評審;1.35.1接到工

4、程部設計項目評審通知1.35.2閱讀有關的工程設計技術資料1.35.3根據類似產品進行比較 , 收集信息1.35.4參加評審會議1.35.5對于評審內容進行討論1.36本部門人員的培訓;品質部組織架構圖品質部進過最品校精體文品料程終質驗密系管質檢檢檢工計測認文保驗驗驗程量量證控證2-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -2、來料控制工作職責2.1制定進料檢驗和試驗程序;2.2制定、審核和批準進料檢驗標準;2.3確定進料抽樣計劃;2.4進料樣板的管理(建檔、標識、保管及更新);2.5.安排和組織 IQC 的日常工作;2.6依據進料驗收單填寫進料檢驗記錄表,并將進料檢驗記錄表分發(fā)IQC 檢驗員;

5、2.7依據進料檢驗標準、抽樣計劃表、樣板和進料檢驗記錄表對來料進行抽樣2.8對抽取的樣品進行檢驗,并將檢驗的結果記錄在進料檢驗記錄表上;2.9進料檢驗記錄表的審核;2.10進料檢驗記錄表的批準;2.11進料檢驗記錄表的歸檔;2.12對已檢的物料根據檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識(合格、讓步接受、退貨、選用、隔離);2.13來料檢驗不合格時,填寫進料檢驗不合格品處理單,并提交QE;2.14對進料檢驗不合格品進行確認并填寫進料檢驗不合格品處理單相應欄目;2.15對進料檢驗不合格品進行處理并填寫進料檢驗不合格品處理單相應欄目;2.16將進料檢驗記錄表和進料檢驗不合格品處理單分發(fā)相關部門;2.17填寫進

6、料驗收單,并將其返回貨倉部;2.18填寫進料檢驗日報表;2.19對進料檢驗日報表進行審核;2.20將進料檢驗日報表輸入電腦;2.21進料檢驗日報表的歸檔;2.22做進料檢驗周報;2.23進料檢驗周報的審核;2.24進料檢驗周報的歸檔;2.25做進料檢驗月報;2.26進料檢驗月報的審核;2.27進料檢驗月報的歸檔;2.28統(tǒng)計供應商季度來料情況,并進行質量評分;2.29對供應商季度質量評分結果進行審核;2.30將供應商的質量評分反饋采購部;2.31向供應商 / 采購部反饋來料品質異常情況;2.32對生產中發(fā)現進料問題時的跟進,并協助有關部門處理;2.33收集進料不合格品信息,協助QE進行不合格品

7、分析;2.34對特殊或緊急物料優(yōu)先安排檢驗;2.35對緊急放行物料的標識;2.36對生產過程中選出的來料不合格品進行確認,并協助采購部進行處理;2.37供應商到廠解決來料問題的接待及聯絡;2.38抽樣零部件型式試驗。零部件涉及安規(guī)證明、ROHS/WEEE的,每年度要求供應商提供第三方檢測證明和原材料物性表或材質證明;3.39參與供應商的選擇、評估工作;3.40需要時,實地考察供應商質量保證情況3.41評審供應商提供的調查表3.42(參與)供應商提供樣板的評估3.43統(tǒng)計供應商來料狀況并據此進行質量評分3.44陪同供應商來廠了解有關產品品質問題,商討雙方有關檢驗標準及解決方法3.45到供應商處溝

8、通來料品質問題3-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -3、制程控制工作職責3.1制定制程檢驗和試驗程序;3.2制定、審核和批準制程檢驗標準(首檢、巡檢和抽檢)、QC工程圖;3.3確定制程抽樣計劃;3.4制程樣板的管理(建檔、標識、保管及更新);3.5安排和組織制程 QC的日常工作;3.6按照制程檢驗標準(首檢、巡檢和抽檢)、QC流程圖要求,對五金部、塑膠部和裝配部生產的在制品、半成品進行首檢、巡檢和抽檢;3.7檢查上拉的物料有無正確的產品標識和狀態(tài)標識;3.8檢查生產設備、工裝夾具狀態(tài)標識是否正常;3.9檢查各重要生產工序(位)有無相應的作業(yè)指導書;3.10檢查生產作業(yè)人員是否按相應作業(yè)指

9、導書正確操作;3.11檢查生產不合格品有否進行隔離、標識;3.12對上述 3.7 3.11 條檢查的不符合情況填寫質量異常通知單,將其提交生產部門,并反饋給上司;3.13對質量異常通知單的糾正情況進行跟進;3.14對關閉后質量異常通知單進行統(tǒng)計、分析并將結果反饋給相關部門;3.15對質量異常通知單進行歸檔;3.16對生產產品進行首件確認;3.17記錄產品首檢報告;3.18產品首檢報告的審核;3.19產品首檢報告的歸檔;3.20定期巡查生產各工序(位),并抽取規(guī)定數量產品進行確認;3.21記錄巡檢報告;3.22巡檢報告的審核;3.23巡檢報告的歸檔;3.24制程巡檢情況的統(tǒng)計、分析,并向相關部門

10、報告;3.25對首檢、巡檢所發(fā)現的情況應及時向所在的生產班組反饋,記錄其狀況,跟進糾正情況,并向上司報告;3.26對制程生產的零部件、半成品按制程檢驗標準、抽樣計劃表和樣板進行抽樣、檢驗,并將結果記錄在制程抽檢報告上;3.27制程抽檢報告的審核;3.28制程抽檢報告的批準;3.29制程抽檢報告的歸檔;3.30對已檢的物料根據檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識(合格、隔離、讓步放行);3.31檢驗不合格時,將制程抽檢報告提交QE處理;3.32制程抽檢情況的統(tǒng)計、分析,并向相關部門報告;3.33制程不合格品的確認;3.34制程不合格品的處理決定;3.35制程不合格品 / 批的返工 / 返修跟進;3.36

11、做好交接班記錄及注意事項的提醒;3.37工程不良的統(tǒng)計、分析,協同工程部、生產部進行原因分析,提出糾正措施,并跟進其改進;4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4、 終檢控制工作職責4.1制定最終產品的檢驗和試驗程序;4.2按合同或客戶要求制定、審核和批準成品檢驗標準和成品包裝規(guī)范;4.3確定成品檢驗抽樣計劃;4.4成品樣板的管理(建檔、標識、保管及更新);4.5安排和組織終檢 QC的日常工作;4.6按成品檢驗標準及其抽樣計劃對生產線提交的成品機進行外觀、功能、包裝等方面進行抽樣檢驗,填寫成品抽檢報告;4.7成品抽檢報告的審核;4.8成品抽檢報告的批準;4.9成品抽檢報告的歸檔;4.10

12、對已檢的成品根據檢驗的結果貼上相應的狀態(tài)標識(合格、隔離);4.11檢驗不合格時,報告生產部門進行處理;4.12跟進生產部對不合格成品的處理情況;4.13填寫成品檢驗日報表;4.14成品檢驗日報表的審核;4.15成品檢驗日報表的歸檔;4.16成品檢驗情況的統(tǒng)計、分析,并報告相關部門;5、品質保證( QA)5.1安排和組織 QA的日常工作;5.2落貨或客戶驗貨前的品質檢查及測試;5.3核對顧客提供的資料,按生產落貨單的要求,核對包裝方法、生產數量、箱嘜、說明書、招紙等;5.4按照客戶的要求和產品試驗規(guī)程對成品進行掂箱測試、壽命測試等;5.5填寫成品試驗報告;5.6成品試驗報告的審核;5.7成品試

13、驗報告分發(fā)相關部門;5.8成品試驗報告的歸檔;5.9在生產計劃一覽表上注明客戶驗貨時間、生產日期、驗貨情況及使用物料方面的變更;5.10查巡當生產完成訂單的80%時通知客戶來廠驗貨;5.11陪同客戶按預定的日期到廠驗貨;5.12陪同客戶清點完成產品的數量及抽箱;5.13安排 QC拆箱拆包裝及陪同測試;5.14簽署客戶驗貨報告,復印存檔并將結果按要求傳真香港或客戶處;5.15整理報告,將同一訂單的 QA報告、終檢報告、壽命測試報告、同客戶驗貨報告裝訂在一起存檔;5.16處理有關客戶投拆事宜,了解當時的生產狀況及物料的使用情況及在檢測當中易出現的問題并匯報給上司;5.17就品質問題與客戶、香港公司

14、電話或傳真聯絡;5.18收到成品樣板制做通知,填寫樣板制做登記錄,并登錄在樣板制做目錄內;5.19復印樣板制做通知給QC組長共同跟進:包括物料的使用、顏色的搭配、移印的要求、功能測試的結果反饋、包裝方法、裝箱數量、生產日期、入倉時間等;5.20對樣板機制作進度的測試及統(tǒng)計;5.21收到參展返回剩余產品及客戶退機的驗收單,派人進倉領取產品,5.22對參展返回剩余產品及客戶退機進行檢驗、測試、分析、統(tǒng)計,并向相關部門報告;5-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -5.23將參展返回剩余產品及客戶退機經重新檢測合格后進行清潔包裝,同不良機修復合格包裝后入倉,不能修復的填寫報廢單,申請報廢;5.24

15、客戶簽樣的管理;5.25參與新產品開發(fā)時樣機的故障分析;5.26對新產品的包裝材料、紙箱、通過實際裝配及掟箱進行綜合評估,將結果記錄在評估單上返回采購部;5.27ECN所涉及物料處理的跟進;5.28客戶體驗機的故障分析 ;5.29對重要的品質異常情況向相關部門提出糾正和預防措施要求,并跟進其落實情況。5.30提出 / 收到糾正與預防措施要求5.31對糾正項目進行確認5.32發(fā)布糾正與預防措施通知單5.33參與責任部門問題分析,協助制訂改善措施5.34收到返回糾正與預防措施通知單5.35檢查改善措施的實施進度5.36確認改善措施的實施效果5.37對評估合格的糾正預防通知單結案/ 評估不合格另發(fā)糾

16、正與預防措施通知單5.38必要時,修訂相關文件5.39產品試驗;5.40試驗結果的分析5.41試驗報告的提交6、品質工程6.1品質工程工作的策劃;6.2品質工程人員工作的組織、安排及跟進、考核;6.3檢驗和試驗的策劃6.4質量控制點的設置;6.5檢驗標準的制定;6.6按照工程文件、合同和客戶要求對產品(進料、生產零部件、半成品、成品)檢驗和試驗標準的制訂 / 修訂、審核和批準;6.7制定零部件檢驗標準(進料、制程);6.8零件圖分析6.9零件結構分析6.10配合零件的尺寸對比6.11將零件進行試裝6.12確定測量基準6.13確定重要尺寸6.14確定尺寸的測量工具及方法6.15對零件進行測量 ,

17、 檢查所定的方法6.16確定外觀檢查項目6.17確定功能互配項目6.18和主管 / 工程技術人員分析檢驗項目6.19制定檢驗文件6.20檢驗文件的審批6.21檢驗文件交文員分發(fā)6.22來料及生產中發(fā)現的不良品的可接受樣板(限度樣板)的簽署;6.23QC流程圖的制定 / 修訂、審核和批準;6.24成品包裝規(guī)范的制定 / 修訂、審核和批準;6.25設計質量記錄格式;6.26核查檢驗標準與有關圖紙及BOM的一致性;6.27檢具設計工作;6.28查看工程圖紙的相關尺寸6.29設計檢具6.30檢具評估并跟進檢具在生產現場的使用情況6.31對 QC進行產品檢驗標準的培訓,并指導其檢驗工作;6.32參與制程

18、改善6.32.1進料及制程檢驗不合格品的確認;6-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -收到不合格品報告及不合格樣品,對不合格項目與標準進行比較,確認不合格項目查找與不合格相關的零部件( 尺寸 ) ,將之與零部件進行實配,必要時,對產品進行試驗并收集有關數據進行分析確定不合格項目的影響程度,回復不合格報告,提出處理意見讓步放行物料的跟進及分析,并將結果反饋相關部門對生產現場的品質巡查;查看工程記錄表,查看品質異常報告分析統(tǒng)計報表中的不良狀況變化情況向 QC、生產檢查人員、測試人員、維修人員了解產品質量狀況,對出現的異常作出初步判斷與生產 / 工程技術人員共同分析,比較類似產品的狀況檢查相關質

19、量記錄及工程技術資料對判斷為異常的零件與正常零件安排相應測試利用不同零件進行試裝, 對比功能進行總結,采取相應的改善措施,且跟進其結果,并向相關部門反饋必要時,建議將改善好的措施納入相應質量體系文件解答 QC提出的有關品質問題- 測量尺寸超出公差范圍;配合尺寸出現異常;功能異常6.33模具(零部件)的質量評估收到評估單;查找相應的工程技術資料( 改模通知 , 制作通知 , 工程圖紙 ) ;確定要檢測的重要尺寸;安排計量室檢測重要尺寸;測量結果與設計要求的比較, 分析;了解模具的結構;開內部聯絡書 , 聯系生產部試裝;檢查現場試裝過程有無異常;試裝結果的分析、確認;必要時,安排特殊試驗( 如壽命

20、試驗 ) ;特殊試驗的分析、確認;與工程部技術人員討論評估結果;模具綜合評估 , 填寫評估單;將評估單返回工程部;7、校驗計量工作7.1計量工作的策劃;7.2確保公司計量設備量值傳遞的正確性;7.3計量設備控制文件的制定(計量設備管理作業(yè)程序和自制檢具管理辦法等);7.4計量設備的申購管理;7.5.計量設備申購單的審核;7.6.組織計量設備的驗收;7.7計量設備的發(fā)放;7.8對公司所有計量設備統(tǒng)一編號,并建立計量設備臺帳、計量設備履歷表、計量設備個人工具卡;7.9對公司的自制檢具統(tǒng)一編號,并建立自制檢具臺帳、自制檢具履歷表、自制檢具個人工具卡;7.10編制、審核及批準各種計量設備的使用說明書;

21、7.11對計量設備使用者進行計量知識培訓;7.12編寫內校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程;7.13審批內校設備的校驗規(guī)程、自制檢具校驗規(guī)程;7.14建立計量設備校驗周期表、自制檢具校驗周期表;7.15審批計量設備校驗周期表、自制檢具校驗周期表;7.16建立外校設備的允收標準;7.17審批外校設備的允收標準;7.18完成校驗自制檢具用的樣板;7.19校驗自制檢具用的樣板的確認;7-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -7.20負責公司所有計量器具到期校驗,包括外校、內校及自制檢具的校驗;7.21對外校設備送至技術監(jiān)督局授權單位校驗;7.22對內校設備、自制檢具進行校驗,并完成校驗記錄;7.2

22、3內校設備、自制檢具校驗結果的確認;7.24校驗異常情況的處理;7.25對所有校驗記錄整理歸檔;7.26對校驗后的計量設備和自制檢具作好“合格”、“停用”、“限用”的狀態(tài)標識;7.27定期對計量設備臺帳、計量設備個人工具卡及實物進行核對,做到帳、卡、物一致;7.28定期對自制檢具臺帳、自制檢具個人工具卡及實物進行核對,做到帳、卡、物一致;7.29對不能繼續(xù)使用的計量設備進行確認并申請報廢;7.30不定期地到生產線檢查計量設備、自制檢具的使用及標簽是否漏貼或遺失情況;7.31計量室所有計量設備的維護、保養(yǎng),并作好記錄;7.32制作計量設備檢驗工作月報表;7.33審核計量設備檢驗工作月報表;7.3

23、4計量工作的分析與檢討;8、精密測量室8.1精密測量工作的策劃;8.2檢測任務的安排;8.3對精密測量設備的工作狀態(tài)進行定期檢驗;8.4IQC 來料的委托檢測項目的檢測與記錄;8.5五金、塑膠零部件的首件檢測的委托檢測項目的檢測與記錄;8.6模具評估的委托檢測項目檢測與記錄;8.7對自制檢具進行檢測;8.8精密測量記錄的審核;9、體系認證9.1 ISO9000 工作9.1.1ISO9000 工作的策劃;9.1.2組織制訂并完善公司質量管理體系文件;9.1.3監(jiān)督公司質量管理體系的實施情況及其有效性并向上級主管匯報;9.1.4制定文件和資料控制程序(制訂 / 修訂、審批、發(fā)放、回收、歸檔等);9

24、.2質量體系文件編寫9.2.1按規(guī)定的格式編寫;9.2.2編寫運作流程;9.2.3編寫文件;9.2.4編制相應質量記錄表格;9.2.5組織相關人員討論、會簽;9.2.6文件的審批;9.2.7文件的發(fā)放;9.2.8文件培訓;9.3文件修訂的管理9.3.1收到“文件修訂申請單”;9.3.2查核有無權責批準人簽名和簽名是否正確;9.3.3按“修訂申請單”之修訂內容進行修訂;9.3.4按權責區(qū)分表之規(guī)定給相關人員簽名;9.3.5文件升版按發(fā)放程序發(fā)放;9.3.6文件和文件修訂申請單歸檔;9.4文件的分發(fā)9.4.1查核文件號、修訂號、文件簽名是否符合規(guī)定;9.4.2依據“文件分發(fā)申請表”或權責區(qū)分表復印

25、、整理;9.4.3按文件性質及“文件分發(fā)申請表”蓋上“受控”、“非受控”印章;9.4.4填寫分發(fā)記錄;8- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有-9.4.5分發(fā)、簽收、回收舊文件、登錄分發(fā)狀況;9.5文件的補發(fā)9.5.1收到補發(fā)申請;9.5.2查核所填內容之正確性及情況是否屬實;9.5.3查核有無文件批準人簽名;9.5.4復印、登記、分發(fā)、簽名、歸檔;9.5.5文件的歸類:將不同的文件分開整理;9.6文件的歸檔及作廢文件的處理9.6.1在電腦內建立文件檔案、更新目錄;9.6.2在文件夾內放入最新文件、更新目錄;9.6.3取出過時文件;9.6.4過時文件蓋“作廢”章;9.6.5作廢文件歸檔;9.6.6作廢文件的處理;9.6.7文件總覽表的建立、更新;9.6.8品質手冊、程序書、三級文件、文件修訂申請、文件發(fā)放記錄、文件補發(fā)申請;9.6.9外部受控文件的建檔、管理:國家及國際標準、行業(yè)標準、檢定規(guī)程等;9.6.10生產設備、工具、夾具、模具的建檔管理:設備/ 儀器說明書、設備一覽表、夾具、工具一覽表、模具一覽表;9.6.11.有關 ISO 推行資料的分類、歸檔、保存;9.7內部質量體系審核9.7.1制定內審程序

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