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文檔簡介
1、泓域咨詢/宜昌食品包裝紙項目商業(yè)計劃書宜昌食品包裝紙項目商業(yè)計劃書xx(集團)有限公司目錄第一章 總論9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據和技術原則9五、 建設背景、規(guī)模11六、 項目建設進度12七、 環(huán)境影響12八、 建設投資估算12九、 項目主要技術經濟指標13主要經濟指標一覽表13十、 主要結論及建議15第二章 背景及必要性16一、 行業(yè)分析16二、 優(yōu)化區(qū)域發(fā)展布局,推進區(qū)域協調發(fā)展16三、 加快構建現代產業(yè)體系,增強經濟核心競爭力18四、 項目實施的必要性20第三章 項目選址分析22一、 項目選址原則22二、 建設區(qū)基本情況22三、 全
2、面深化改革,優(yōu)化高質量發(fā)展經濟體制24四、 項目選址綜合評價29第四章 建筑工程可行性分析30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方案31三、 建筑工程建設指標31建筑工程投資一覽表32第五章 建設規(guī)模與產品方案34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表35第六章 運營管理模式36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第七章 法人治理44一、 股東權利及義務44二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事53第八章 原輔材料供應、成品管理56一、 項目建設期原輔材料供應情況56二、
3、項目運營期原輔材料供應及質量管理56第九章 工藝技術及設備選型57一、 企業(yè)技術研發(fā)分析57二、 項目技術工藝分析59三、 質量管理60四、 設備選型方案61主要設備購置一覽表62第十章 項目環(huán)境保護63一、 編制依據63二、 建設期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設期水環(huán)境影響分析66四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66五、 建設期聲環(huán)境影響分析67六、 環(huán)境管理分析67七、 結論71八、 建議71第十一章 人力資源配置分析72一、 人力資源配置72勞動定員一覽表72二、 員工技能培訓72第十二章 投資估算75一、 編制說明75二、 建設投資75建筑工程投資一覽表76主要設備購置一覽表77建設
4、投資估算表78三、 建設期利息79建設期利息估算表79固定資產投資估算表80四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十三章 經濟效益及財務分析86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論96第十四章 招標、投標97一、 項目招標依據97二、 項目招標范圍97三、
5、招標要求97四、 招標組織方式100五、 招標信息發(fā)布103第十五章 風險評估分析104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十六章 總結108第十七章 補充表格109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要
6、設備購置一覽表124能耗分析一覽表124報告說明產量較高的特種紙包括食品包裝紙、裝飾原紙、無碳熱敏紙、格拉辛紙等。根據前瞻產業(yè)研究院的統(tǒng)計數據,2019年我國特種紙行業(yè)中產量占比最高的5個品類是食品包裝紙(26.20%)、裝飾原紙(14.86%)、熱敏紙(7.31%)、無碳紙(7.01%)、格拉辛紙(4.51%),共占特種紙總產量的59.89%。其他較為重要的品類還包括熱轉印紙、壁紙原紙、醫(yī)療透析紙和皺紋紙、卷煙用紙等。根據謹慎財務估算,項目總投資44232.26萬元,其中:建設投資34368.57萬元,占項目總投資的77.70%;建設期利息780.69萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金
7、9083.00萬元,占項目總投資的20.53%。項目正常運營每年營業(yè)收入85900.00萬元,綜合總成本費用70353.94萬元,凈利潤11347.19萬元,財務內部收益率18.04%,財務凈現值12649.89萬元,全部投資回收期6.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,
8、特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:宜昌食品包裝紙項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約83.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場
9、需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的
10、建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景特種紙
11、是眾多區(qū)別于大宗用紙(文化紙、箱板瓦楞紙等)和生活用紙(衛(wèi)生紙、面巾紙等)的紙種總稱。特種紙在生產中一般使用特殊的抄造工藝,或添加特殊的原料,或經過特殊的工序,從而實現特定的性能或功能,滿足特定領域的材料需求。特種紙行業(yè)具有以下特點:(1)紙種繁多,應用于各行各業(yè);(2)單個紙種應用范圍較窄,產量規(guī)模有限,需求增速取決于特定領域的發(fā)展;(3)行業(yè)技術門檻相對較高,有著較高的附加值。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積55333.00(折合約83.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積100403.19。其中:生產工程63082.27,倉儲工程19957.24,行政辦公及生活服務設施9108.88
12、,公共工程8254.80。項目建成后,形成年產xxx噸食品包裝紙的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本期工程項目符合當地發(fā)展規(guī)劃,選用生產工藝技術成熟可靠,符合當地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;項目建成投產后,在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下,對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,所以,本期工程項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。八、
13、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資44232.26萬元,其中:建設投資34368.57萬元,占項目總投資的77.70%;建設期利息780.69萬元,占項目總投資的1.76%;流動資金9083.00萬元,占項目總投資的20.53%。(二)建設投資構成本期項目建設投資34368.57萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用29814.23萬元,工程建設其他費用3759.93萬元,預備費794.41萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入85900.
14、00萬元,綜合總成本費用70353.94萬元,納稅總額7669.42萬元,凈利潤11347.19萬元,財務內部收益率18.04%,財務凈現值12649.89萬元,全部投資回收期6.33年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積100403.191.2基底面積34859.791.3投資強度萬元/畝400.262總投資萬元44232.262.1建設投資萬元34368.572.1.1工程費用萬元29814.232.1.2其他費用萬元3759.932.1.3預備費萬元794.412.2建設期利息萬元780.692.3流動
15、資金萬元9083.003資金籌措萬元44232.263.1自籌資金萬元28299.683.2銀行貸款萬元15932.584營業(yè)收入萬元85900.00正常運營年份5總成本費用萬元70353.94""6利潤總額萬元15129.59""7凈利潤萬元11347.19""8所得稅萬元3782.40""9增值稅萬元3470.55""10稅金及附加萬元416.47""11納稅總額萬元7669.42""12工業(yè)增加值萬元26133.97""13盈虧平
16、衡點萬元37955.01產值14回收期年6.3315內部收益率18.04%所得稅后16財務凈現值萬元12649.89所得稅后十、 主要結論及建議由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 背景及必要性一、 行業(yè)分析特種紙的加工工序相對復雜,加工技術難度較大,存在一定技術壁壘;同時,特種紙的銷售渠道以直接對接下游客戶為主,紙企與客戶通常有著較緊密的合作關系,從而存在一定渠道壁壘。因此,特種紙行業(yè)的參與者主要以專業(yè)特種紙企業(yè)為主。二、 優(yōu)化區(qū)域發(fā)展布局,推進區(qū)域協調
17、發(fā)展全面落實“一主引領、兩翼驅動、全域協同”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,緊扣一體化和高質量發(fā)展要求,堅持城鄉(xiāng)融合、區(qū)域聯動、協同發(fā)展,積極推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化,著力打造“兩翼驅動”重要引擎。(一)發(fā)揮區(qū)域性中心城市引領帶動作用增強省域副中心城市輻射功能。發(fā)揮長江黃金水道、沿江高鐵東西通道和焦柳鐵路南北通道作用,繼續(xù)東承滬漢、西接成渝,服務“宜荊荊恩”城市群建設,打造連接長江中游城市群和成渝地區(qū)雙城經濟圈的重要紐帶。加快宜昌省域副中心城市建設,增強綜合實力,提升城市功能。優(yōu)化“宜荊荊恩”城市群區(qū)域合作機制,加強城市發(fā)展規(guī)劃銜接和產業(yè)對接,推進基礎設施互聯互通、產業(yè)發(fā)展協同合作、生態(tài)環(huán)境共保聯治、公共服務
18、共建共享、開放合作攜手共贏。縱深推進三峽生態(tài)經濟合作區(qū)建設,在基礎設施一體化、產業(yè)協同發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、生態(tài)文明建設、鄉(xiāng)村振興發(fā)展、內陸開放合作等領域廣泛協作,打造長江經濟帶重要生態(tài)屏障。積極參與和推動包括宜昌、荊州、荊門、恩施和神農架,湖南張家界、岳陽和常德,重慶萬州、巫山、巫溪、奉節(jié)、云陽和開縣等在內的三峽城市群開放合作,打好“長江牌”“三峽牌”“生態(tài)牌”。(二)深化實施“雙核驅動、多點支撐、協同發(fā)展”戰(zhàn)略按照差異化定位、有序化協作、同城化發(fā)展思路,推動城鎮(zhèn)功能互補、要素優(yōu)化配置、產業(yè)分工協作、交通便捷通暢、公共服務均衡,提高“雙核”發(fā)展水平和整體實力。提升城區(qū)“一核”龍頭地位,進一步
19、理順市區(qū)兩級財權事權,拓展空間骨架,提高經濟密度和經濟質量,做強城市規(guī)模。主城區(qū)充分發(fā)揮宜昌高新區(qū)、宜昌自貿片區(qū)和宜昌綜保區(qū)先行先試體制機制優(yōu)勢,進一步提升開放業(yè)態(tài),優(yōu)化園區(qū)功能配套。積極打造鴉鵲嶺工業(yè)園城區(qū)工業(yè)承載地、白洋片區(qū)新興工業(yè)重要拓展地,大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和先進制造業(yè),打造開放創(chuàng)新先導區(qū)、轉型升級引領區(qū)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)區(qū)。東部三市“一核”聯動打造百強縣域集群,積極承接發(fā)達地區(qū)產業(yè)轉移,重點發(fā)展生物醫(yī)藥、精細化工、清潔能源、新材料、裝備制造、食品飲料和綠色建材等產業(yè),瞄準國際一流、國內領先,高標準建設宜都、枝江2個綠色精細高端化工園,高起點規(guī)劃建設雙蓮工業(yè)園,推進經濟總量升級、動力升
20、級、結構升級,確保宜都和枝江在全國百強縣市中再進位、當陽進入全國百強縣市。(三)提升中心城區(qū)引領功能統(tǒng)籌城市布局的經濟需要、生活需要、生態(tài)需要、安全需要,全面提升城市品質和形象,增強城區(qū)輻射引領作用。三、 加快構建現代產業(yè)體系,增強經濟核心競爭力堅持創(chuàng)新驅動、數字賦能,打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn)。打造區(qū)域性先進制造業(yè)中心、現代服務中心,建設全國制造業(yè)高質量發(fā)展示范城、長江經濟帶產業(yè)轉型升級示范區(qū)、中部地區(qū)先進制造業(yè)集聚地、鄂西南產業(yè)崛起動力源、現代服務業(yè)發(fā)展示范區(qū),構建以生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、清潔能源、新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保和新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)為引領,以精細化工、裝
21、備制造、建筑、食品飲料、綠色建材和輕工紡織等先進制造業(yè)為主導,文旅、現代物流、健康、金融和大數據等現代服務業(yè)繁榮發(fā)展的現代產業(yè)體系。(一)提升產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化水平以重點行業(yè)轉型升級、重點領域創(chuàng)新發(fā)展需求為導向,圍繞關鍵基礎材料、核心基礎零部件、重要技術裝備和基礎制造工藝、基礎工業(yè)軟件等方面,不斷提升產業(yè)基礎能力。支持一類新藥研發(fā)及產業(yè)化、仿制藥首仿快仿、特色原料藥綠色工藝提升和中藥配方顆?;?。提升濕法磷酸凈化、磷石膏綜合利用等關鍵技術水平。推動高性能硅烷偶聯劑、高純度硅油、高檔次白炭黑、無水氟化氫等技術產業(yè)化。積極參與國家集成電路產業(yè)鏈關鍵分工。推動磷、氟、硅、碳基新材料產業(yè)突破性
22、發(fā)展。(二)推動傳統(tǒng)產業(yè)向中高端轉型升級重點培育磷化工、煤化工、鹽化工、硅化工等產業(yè)鏈,打造全省萬億現代化工產業(yè)的核心區(qū)和增長極。支持姚家港化工園(含田家河片區(qū))、宜都化工園建設全國一流化工園。持續(xù)推動化工產業(yè)向“高端化、精細化、循環(huán)化、綠色化、國際化”發(fā)展,打造國家磷復肥保供基地、全國磷精細化工示范基地、國家工業(yè)資源磷石膏綜合利用基地、華中地區(qū)新型煤化工基地、有機硅產業(yè)示范基地,建設長江經濟帶化工綠色轉型升級示范區(qū)。力爭到2025年,全市精細化工產業(yè)產值達到1800億元,把宜昌建設成全國精細磷化工中心。(三)發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)倍增計劃。優(yōu)先發(fā)展勢頭好、活力足、潛力大的生
23、物醫(yī)藥、新材料、航空航天等產業(yè),培育發(fā)展清潔能源、新一代信息技術、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等產業(yè),高質量建設全國一流仿制藥生產基地、電子化學品示范基地、商業(yè)航天動力基地、大數據產業(yè)重要承載地,促進平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。(四)加快發(fā)展現代服務業(yè)推動現代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合,推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化、高端化延伸,推動生活性服務業(yè)向品質化、規(guī)?;D型,推動城市公共服務向區(qū)域化、現代化拓展,打造區(qū)域性現代服務中心,建成世界旅游名城、國際物流樞紐城市、世界級康養(yǎng)產業(yè)基地、長江經濟帶一體化大數據中心、區(qū)域性金融中心。(五)做大做強建筑業(yè)以數字化、智能化建造技術為支撐,以新型建筑工業(yè)化為路
24、徑,加快傳統(tǒng)建筑業(yè)與先進制造業(yè)、信息技術、節(jié)能環(huán)保等技術融合,打造具有區(qū)域競爭力的“宜昌建造”品牌。培育壯大裝配式建筑產業(yè),開展被動式超低能耗建筑試點示范,提高綠色建材使用比例。加快推進住宅全裝修。鼓勵建筑企業(yè)積極參與“一帶一路”建設,充分發(fā)揮在宜建筑業(yè)央企優(yōu)勢,發(fā)展對外承包工程投建營一體化模式。到2025年,全市建筑業(yè)產值達2000億元,施工總承包特級企業(yè)達到8家,施工總承包一級企業(yè)達到50家,1-2家龍頭企業(yè)主板上市。四、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來
25、幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先
26、地位。第三章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況宜昌市位于湖北省西南部,地處長江上游與中游的結合部、鄂西武陵山脈和秦巴山脈向江漢平原的過渡地帶,“上控巴蜀,下引荊襄”。地跨北緯29°56'31°34'、東經110°15'112°04'之間,東西最大橫距174.08千米,南北最大縱距180.6千米。東鄰荊州市和荊門市,南抵湖南省
27、石門縣,西接恩施土家族苗族自治州,北連神農架林區(qū)和襄陽市。宜昌,素有“三峽門戶”“川鄂咽喉”之稱。宜昌古稱“夷陵”,因“水至此而夷、山至此而陵”得名。清朝時改稱“宜昌”,取“宜于昌盛”之意。宜昌歷史悠久,巴楚文化源遠流長,是世界歷史文化名人屈原、古代民族團結使者王昭君的故里。宜昌是三峽工程、葛洲壩水利樞紐工程所在地,被譽為“世界水電之都”。宜昌現轄5區(qū)3市5縣和1個國家級高新區(qū),國土面積2.1萬平方公里,常住人口413.79萬人,2020年末全市戶籍人口為389.90萬人。到二三五年,基本實現社會主義現代化,經濟實力、科技實力、綜合實力大幅躍升,人均生產總值達到中等發(fā)達經濟體水平,新型工業(yè)化、
28、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化基本實現,現代化經濟體系基本建成,在“宜荊荊恩”城市群中的輻射引領帶動作用進一步加強,形成與省域副中心城市和長江中上游區(qū)域性中心城市相適應的綜合實力和戰(zhàn)略功能,世界水電旅游名城品牌影響更加凸顯??萍紕?chuàng)新能力大幅提升,躋身全國創(chuàng)新型城市前列。內陸開放新高地進一步鞏固,對外開放水平全面提升。縣域經濟、塊狀經濟實力大幅增強,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距進一步縮小。城鄉(xiāng)居民素質和社會文明程度顯著提升,建成文化強市、教育強市、人才強市、交通強市、體育強市、健康宜昌。廣泛形成綠色生產生活方式,環(huán)境污染治理和生態(tài)修復取得重大成果,美麗宜昌基本建成。市域治理體系和治理能力現代化基本實現,平安宜昌
29、建設達到更高水平,法治宜昌、法治政府、法治社會基本建成。城鄉(xiāng)居民人均收入居全省前列,中等收入群體顯著擴大,居民生活水平差距顯著縮小,基本公共服務均等化水平穩(wěn)步提高,人民共同富裕邁出堅實步伐。實力宜昌提質進位。經濟發(fā)展含金量、含新量、含綠量不斷提高。經濟總量躍居全國百強城市第53位、長江沿線同等城市第3位。地區(qū)生產總值于2018年跨越4000億元大關,2020年達到4261億元,是2015年的1.4倍,人均生產總值突破10萬元,穩(wěn)居全省第2位。經濟結構持續(xù)優(yōu)化,三次產業(yè)結構由2015年的10.8:49.8:39.4調整為2020年的10.8:42.9:46.3,化工產業(yè)產值占工業(yè)比重由2016年
30、的30.6%下降至2020年的18.7%,精細化工產值占化工產業(yè)比重提高到36.2%,生物醫(yī)藥、裝備制造、新材料、電子信息等產業(yè)快速發(fā)展,12個產業(yè)集群躋身全省重點成長型產業(yè)集群。51家企業(yè)入圍全省支柱產業(yè)細分領域隱形冠軍示范企業(yè)和科技小巨人名單,數量居全省第2位。廣汽乘用車宜昌生產基地、三寧化工60萬噸/年乙二醇、凌云飛機維修基地、南玻智能觸控顯示器、貝因美嬰童食品等一批重大產業(yè)項目建成,宜昌人福一類新藥“注射用苯磺酸瑞馬唑侖”成功上市。稅收收入占一般公共預算收入比重從2015年的59.0%提高到2020年的80%以上。金融機構不良貸款率降至2020年的1.04%?!笆濉逼陂g新增境內外上
31、市公司4家,總數達到12家,上市公司數量居全省同等市州首位。千億元規(guī)模的長江綠色發(fā)展投資基金成功落戶。宜都、枝江躋身全國縣域經濟百強。三、 全面深化改革,優(yōu)化高質量發(fā)展經濟體制堅持社會主義基本經濟制度,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,推動有效市場和有為政府結合,提高資源配置效率和全要素生產率,著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。(一)深化國資國企改革堅定不移發(fā)展國有經濟,加快國有經濟布局優(yōu)化和結構調整,做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè),增強國有經濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力。推動國有資本更多投向關系國計民生的重要領域,推進資源向先進制造、交通運輸、
32、現代服務、公共服務、基礎設施等領域集中。以管資本為主加強國有資產監(jiān)管,促進國有資產保值增值。推動國有企業(yè)聚焦主責主業(yè)。把黨的領導融入公司治理各環(huán)節(jié),加快形成有效制衡的公司法人治理機構、靈活高效的市場經營機制。以規(guī)范完善現代企業(yè)制度為重點,以混合所有制改革為抓手,探索推進市屬國企股權多元化改革。力爭到2025年,全市國有企業(yè)資產總量達到6000億元,實現利潤60億元,國有資本保值增值率105%,平均資產負債率65%以內。(二)大力發(fā)展民營經濟建立完善促進中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的法律環(huán)境和政策體系,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。保障民營企業(yè)依法平等使用資源要素、公開公平公
33、正參與競爭、同等受到法律保護。在要素獲取、準入許可、政府采購和招投標等方面對各類所有制企業(yè)平等對待,破除制約市場競爭的各類障礙和隱性壁壘。暢通惠企政策傳導機制,推行“免申即享”。完善民營企業(yè)融資增信支持體系,健全民營企業(yè)直接融資支持制度,增強面向中小企業(yè)的金融服務供給,支持發(fā)展民營銀行、社區(qū)銀行等中小金融機構。支持民營企業(yè)等社會資本參與國有企業(yè)混合所有制改革,鼓勵國有資本入股民營企業(yè)。支持民營企業(yè)參與重大戰(zhàn)略實施、重大項目建設。大力弘揚新時代企業(yè)家精神。(三)健全優(yōu)化營商環(huán)境長效機制對標國際一流、國內領先,以市場評價為第一原則,持續(xù)打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。完善優(yōu)化營商環(huán)境工作推進機
34、制,全面開展縣市區(qū)營商環(huán)境考核評價。引導市場主體參與營商環(huán)境評價,建立投訴、處置、回應機制,聚焦市場主體反映的突出問題,定期調度、集中攻堅。深化“六多合一”改革,持續(xù)優(yōu)化審批流程,推進“一網通辦、一事聯辦、一窗通辦”,建設人民滿意的服務型政府。深化商事制度改革,推動“證照分離”改革全覆蓋,推進“一照通”改革。推進市縣鄉(xiāng)村政務服務體系標準化建設,實現高頻事項“就近辦、自助辦”。推動公共數據有序開放,促進政務數據應用創(chuàng)新。完善政府權責清單制度,強化經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務等職能。全面落實市場準入負面清單制度,開展常態(tài)化公平競爭審查,確保清單之外無審批。推行公正監(jiān)管,實施涉企經營許可事
35、項清單管理。推進“互聯網+監(jiān)管”,實現全市監(jiān)管事項全覆蓋、監(jiān)管過程全記錄、監(jiān)管風險可發(fā)現。構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制,強化市場主體信用信息歸集、共享和應用,推進信用分級分類監(jiān)管,實行守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制。推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋、常態(tài)化。加強事中事后監(jiān)管,對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。加強行業(yè)協會、商會和中介機構綜合監(jiān)管,深化行業(yè)協會、商會和中介機構改革,完善行業(yè)商會、企業(yè)家參與涉企政策制定和執(zhí)行評估機制。深化“千名干部進千企”服務活動,弘揚有呼必應、無事不擾“店小二”服務精神,構建“親清”政商關系。(四)推進要素市場化配置改革推進勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改
36、革,實現要素價格市場決定、流動自主有序、配置高效公平。完善歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的現代產權制度,實現各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。推進要素市場建設,引導各類要素向優(yōu)勢產業(yè)集聚。健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場體系,完善技術技能評價制度,引導勞動力要素合理暢通、有序流動。建立健全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設用地市場,運用市場機制盤活存量土地和低效用地,推動不同產業(yè)用地類型合理轉換。培育數據要素市場,創(chuàng)建區(qū)域數字交易中心。優(yōu)化經濟治理基礎數據庫,提升社會數據資源價值。完善主要由市場決定要素價格機制。拓展公共資源交易平臺功能,支持各類所有制企業(yè)參與要素交易平臺建設。(五)推進財政
37、金融體制改革加強財政資源統(tǒng)籌,完善中長期財政規(guī)劃管理。深化預算管理制度改革,推進預算管理一體化,完善支出標準體系,強化預算約束和績效管理。推進權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革。培育壯大地方稅源,優(yōu)化稅收結構,提高財政收入質量。規(guī)范政府債務管理,依法構建管理規(guī)劃、責任清晰、公開透明、風險可控的政府舉債融資機制。優(yōu)化政府負債,提高資金利用效率。建立重點產業(yè)鏈、龍頭企業(yè)、重大投資項目精準幫扶機制,完善項目投資評審與績效評價制度,發(fā)揮財政資金引導放大等杠桿作用,推進財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革全國試點。構建金融有效支持實體經濟的體制機制,積極引進各類法人金融機構,壯大地方金融主體實力,
38、增強金融有效供給能力。優(yōu)化金融資源配置,培育和發(fā)展各類銀行和非銀行金融機構,設立產業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資引導基金和私募股權投資基金。整合擔保資源,完善融資擔保體系。設立民營及小微企業(yè)票據貼現中心。完善上市后備企業(yè)分層培育機制,推動更多企業(yè)多渠道掛牌上市,提高直接融資比重。拓展宜昌網上金融服務大廳功能,提升普惠金融服務效率和水平。制定促進中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的政策措施。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一
39、)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,
40、方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計
41、中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積100403.19,其中:生產工程63082.27,倉儲工程19957.24,行政辦公及生活服務設施9108.88,公共工程8254.80。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程18127.0963082.278601.651.11#生產車間5438.1318924.682580.491.22#生產車間4531.7715770.572150.411.33#生產車間4350.5015139.742064.401.44#生產車間3806.6913247.281806.
42、352倉儲工程8714.9519957.242014.402.11#倉庫2614.495987.17604.322.22#倉庫2178.744989.31503.602.33#倉庫2091.594789.74483.462.44#倉庫1830.144191.02423.023辦公生活配套2265.899108.881278.163.1行政辦公樓1472.835920.77830.803.2宿舍及食堂793.063188.11447.364公共工程5577.578254.80725.84輔助用房等5綠化工程8200.35163.70綠化率14.82%6其他工程12272.8626.317合計55
43、333.00100403.1912810.06第五章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積55333.00(折合約83.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積100403.19。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸食品包裝紙,預計年營業(yè)收入85900.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱
44、領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。特種紙的加工工序相對復雜,加工技術難度較大,存在一定技術壁壘;同時,特種紙的銷售渠道以直接對接下游客戶為主,紙企與客戶通常有著較緊密的合作關系,從而存在一定渠道壁壘。因此,特種紙行業(yè)的參與者主要以專業(yè)特種紙企業(yè)為主。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1食品包裝紙噸xxx2食品包裝紙噸xxx3食品包裝紙噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx85900.00第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進
45、取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)
46、主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、食品包裝紙行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和食品包裝紙行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內食品包裝紙行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公
47、司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效
48、的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖
49、掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展
50、銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門
51、規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法
52、規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
53、利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分
54、配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會
55、計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務
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