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文檔簡介

1、泓域咨詢/潮州眼鏡項目招商引資方案潮州眼鏡項目招商引資方案xxx有限公司目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 眼鏡行業(yè)發(fā)展情況8二、 眼鏡產(chǎn)品概況10第二章 項目投資背景分析16一、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)16二、 鏡片制造行業(yè)的發(fā)展概況19三、 進入本行業(yè)的主要壁壘21第三章 項目總論25一、 項目名稱及項目單位25二、 項目建設地點25三、 可行性研究范圍25四、 編制依據(jù)和技術原則25五、 建設背景、規(guī)模27六、 項目建設進度27七、 環(huán)境影響28八、 建設投資估算28九、 項目主要技術經(jīng)濟指標28主要經(jīng)濟指標一覽表29十、 主要結論及建議30第四章 建筑技術分析31一、 項目工程設計總體要求31

2、二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表32第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃34一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容34二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領34產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表34第六章 運營模式分析36一、 公司經(jīng)營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第七章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施50第八章 SWOT分析53一、 優(yōu)勢分析(S)53二、 劣勢分析(W)55三、 機會分析(O)55四、 威脅分析(T)56第九章 組織機構管理60一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓60第十章 工藝技術方案63

3、一、 企業(yè)技術研發(fā)分析63二、 項目技術工藝分析65三、 質量管理67四、 設備選型方案68主要設備購置一覽表68第十一章 節(jié)能可行性分析70一、 項目節(jié)能概述70二、 能源消費種類和數(shù)量分析71能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施72四、 節(jié)能綜合評價73第十二章 原輔材料分析75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十三章 投資估算及資金籌措77一、 投資估算的編制說明77二、 建設投資估算77建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表80四、 流動資金81流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資

4、計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十四章 項目經(jīng)濟效益分析86一、 基本假設及基礎參數(shù)選取86二、 經(jīng)濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表92四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經(jīng)濟評價結論96第十五章 項目風險評估97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十六章 項目總結分析101第十七章 附表103主要經(jīng)濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表10

5、8項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計劃表114報告說明眼鏡消費的市場已逐步滲透到線上銷售。不少眼鏡生產(chǎn)、經(jīng)銷、零售企業(yè)通過線上運營壓縮中間銷售環(huán)節(jié),去除線下門店高昂的運營成本,為消費者提供更便宜、優(yōu)質的產(chǎn)品。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39379.16萬元,其中:建設投資30408.88萬元,占項目總投資的77.22%;建設期利息391.42萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金8578.86萬元,占項目總投資的21.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入89400.00萬

6、元,綜合總成本費用69970.76萬元,凈利潤14217.84萬元,財務內(nèi)部收益率29.10%,財務凈現(xiàn)值28195.81萬元,全部投資回收期4.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業(yè)、市場分析一、

7、 眼鏡行業(yè)發(fā)展情況1、全球眼鏡行業(yè)發(fā)展概況隨著人們生活水平的提高和眼睛護理需求的提升,人們對眼鏡裝飾和保護眼睛的需求不斷提高,對各類眼鏡產(chǎn)品的購買需求不斷增長。全球視光矯正的需求非常龐大,支撐起眼鏡產(chǎn)品最基礎的市場需求。跟據(jù)世界衛(wèi)生組織世界視力報告的數(shù)據(jù),全球至少有22億人視力受損或失明,其中至少10億人的視力損傷問題本可預防或尚待解決。世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞博士指出:“有8億多人因無眼鏡而在日?;顒又欣щy重重。這是不可接受的”。此外,全球人口老齡化趨勢、持續(xù)提升的移動設備滲透率及使用時間、消費者不斷增強的視光保護意識、對于眼鏡消費的新理念也將成為全球眼鏡市場繼續(xù)擴張的重要推力。近年來,隨著

8、全球眼鏡產(chǎn)品人均支出額的不斷增長及人口規(guī)模的不斷增加,全球眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)全球調研機構Statista數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,全球眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模保持良好增長態(tài)勢,從2014年的1,131.70億美元增長至2018年的1,256.74億美元,年均復合增長率為2.65%。未來,隨著全球眼鏡產(chǎn)品人均支出額的進一步提高,全球眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模將保持穩(wěn)步增長,預計到2023年,全球眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模有望增長至1,395.48億美元,2018-2023年年均復合增長率達2.12%。從地區(qū)結構來看,亞洲、美洲和歐洲是全球三大消費市場。亞洲地區(qū)雖然是全球最大的產(chǎn)品購買市場,但是該地區(qū)市場銷售的

9、眼鏡產(chǎn)品價值較低,總體市場規(guī)模要低于美洲和歐洲地區(qū)。從眼鏡市場價值分布來看,美洲和歐洲地區(qū)是全球兩大主力市場,亞洲地區(qū)銷售額占比也在不斷提升。據(jù)全球調研機構Statista數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,美洲和歐洲地區(qū)市場銷售額占全球比重始終保持在30%以上,兩者合計占比超過了65%。亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品市場銷售額雖然要低于美洲和歐洲地區(qū),但是近年來經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們消費觀念的轉變,促使亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品銷售額大幅增長,由2014年的281.47億美元增長至2018年的334.83億美元,年均復合增長率為4.44%,占全球的比重由24.9%提高至26.6%。未來,亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品市場銷售額仍將保持快

10、速增長,預計到2023年,亞洲地區(qū)眼鏡產(chǎn)品市場銷售額有望增長至399.02億美元,2018-2023年年均復合增長率達3.57%,占全球的比重將提高至28.6%。2、國內(nèi)眼鏡市場發(fā)展概況國內(nèi)龐大的視光矯正需求為我國眼鏡行業(yè)快速發(fā)展提供了市場機遇。世界衛(wèi)生組織最新數(shù)據(jù)顯示,中國近視患者人數(shù)多達6億。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的中國眼健康白皮書數(shù)據(jù),2018年,全國兒童青少年總體近視率為53.6%,其中,6歲兒童為14.5%,小學生為36.0%,初中生為71.6%,高中生為81.0%,近視防控與矯正任務異常艱巨。規(guī)模龐大的近視人口數(shù)量和為眼鏡行業(yè)提供了廣闊的市場,國內(nèi)居民收入水平的提升、消費模式和消費理念

11、的改變也推動了我國眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。近年來,隨著我國眼鏡產(chǎn)品人均支出額的不斷提高及人口規(guī)模的不斷擴大,我國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)??焖僭鲩L。據(jù)全球調研機構EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,我國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢,從2014年的644.89億元增長至2018年的833.28億元,年均復合增長率為6.62%,增速遠高于同期全球增速水平。未來,隨著我國眼鏡產(chǎn)品人均支出額的進一步提高,我國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長,預計到2023年,我國眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模將突破1,000億元,達到1,004.67億元,2018-2023年年均復合增長率達3.8

12、1%。二、 眼鏡產(chǎn)品概況眼鏡是一種兼具保護與裝飾的消費品。眼鏡的保護功能主要體現(xiàn)在鏡片上,其具有調節(jié)進入眼睛之光量、矯正視力、保護眼睛安全的作用。眼鏡的裝飾功能主要體現(xiàn)在鏡架上,不僅為眼鏡配套時起到支架作用,還具有裝飾性。眼鏡零售市場的業(yè)態(tài)越來越細分化,眼鏡消費頻次越來越高,消費需求也更加多元化、個性化。1、眼鏡產(chǎn)品眼鏡可以矯正視力,為眼睛提供各種保護,同時也具有裝飾美化作用。隨著VR、AR等智能眼鏡概念及產(chǎn)品的出現(xiàn),眼鏡產(chǎn)品的應用范圍被進一步擴大。目前眼鏡的種類主要包括矯正眼鏡、太陽眼鏡、變色眼鏡、隱性眼鏡、功能眼鏡、工業(yè)防護眼鏡、智能眼鏡等。其中,矯正眼鏡主要包括近視矯正眼鏡、遠視矯正眼鏡

13、等;功能眼鏡主要包括學生專用鏡、電腦專用鏡、運動專用鏡、駕駛專用鏡、休閑娛樂鏡、軍警專用鏡等。按照眼鏡形態(tài)劃分,眼鏡可分為框架眼鏡、隱形眼鏡(亦稱“角膜接觸鏡”)和可穿戴智能眼鏡。框架眼鏡由鏡框和鏡片組成,鏡架主要起到支撐鏡片、美化外觀、優(yōu)化穿戴體驗的作用。鏡片對于視力的矯正和保護起到至關重要的作用,是眼鏡制造行業(yè)競爭的核心領域。2、鏡架作為眼鏡的重要組成部分之一,鏡架主要起到支撐鏡片與美化外觀的作用。一副鏡架通常由鏡框、鼻托、樁頭和鏡腿等主要部分構成。按材質來看,鏡架主要可以分為金屬材質、塑料材質、天然材質、混合材質等四大類;按照樣式又可分為全框架、無框架、混合架、折疊架、半框鏡架、眉毛架等

14、。鏡架是臉部重要的裝飾之一。不同色調、風格和材質的鏡架,能夠體現(xiàn)消費者的時尚搭配。眼鏡的裝飾作用使得其消費頻次逐步提升。不少年輕的消費者已逐步建立起眼鏡時尚風潮,開始打造屬于自身個性化的“眼鏡顏值”。3、鏡片鏡片是一個融合了數(shù)學、光學、有機化學、表面及結構物理、機械加工、醫(yī)學等學科的產(chǎn)品。鏡片的技術含量和品質主要體現(xiàn)在三個方面:鏡片材料、光學設計和鏡片膜層。按照材質分類,鏡片類型可以分為樹脂鏡片、玻璃鏡片和水晶鏡片等。鏡片行業(yè)主要經(jīng)歷了水晶鏡片、玻璃鏡片和樹脂鏡片三大發(fā)展階段,樹脂材料是目前最常用的鏡片材料。水晶鏡片所需原料水晶的主要成分為二氧化硅(SiO2),折射率和密度略高于光學玻璃。受材

15、質稀少以及打磨成鏡難度高等因素影響,水晶鏡片價格較為昂貴。水晶鏡片具有堅硬、不易磨損、不易潮濕、熱膨脹系數(shù)低等優(yōu)良特性。水晶鏡片的主要缺點有:硬度很高,磨制非常困難;密度很大,鏡片很重;水晶的晶體特性使之對光線有雙折射作用,視物會出現(xiàn)重影;天然水晶來源少,且多數(shù)質地不純,常有斑瑕、斑紋等,色度也很不均勻,常帶各種顏色,使透光率降低。因此,水晶鏡片的光學性能遠不如光學玻璃優(yōu)良。隨著時代的發(fā)展,水晶鏡片已逐漸被玻璃鏡片或樹脂鏡片替代。玻璃眼鏡最早出現(xiàn)于1289年的意大利。普通玻璃鏡片主要成分為二氧化硅(SiO2)、鈉鈦硅酸鹽,透光率在90%至92%之間。玻璃鏡片的優(yōu)點是阿貝數(shù)高,一般可以達到59左

16、右;阿貝數(shù)即色散系數(shù),阿貝數(shù)越高,色散現(xiàn)象越輕,看事物越清晰。玻璃鏡片的缺點是非常厚重、易碎且不安全。在玻璃中添加氧化鈦等化合物,可以有效提高鏡片的折射率,能使玻璃鏡片更薄、更輕,適于制作高光度的鏡片。樹脂材料是目前最常用的鏡片材料。樹脂鏡片是由高分子有機化合物經(jīng)模壓澆鑄成型或注塑成型制成。按其材料不同,常用的樹脂鏡片可以分為熱固型樹脂材料和熱塑型樹脂材料。熱固型樹脂材料具有加熱后硬化的性質,受熱不易變形。目前,市場上的大部分鏡片都采用這種材料制作,主要代表為美國PPG公司研發(fā)的CR-39樹脂、MITSUICHEMICALS研發(fā)的MR樹脂和韓國KOC研發(fā)的KR樹脂等。熱塑型樹脂材料具有加熱后軟

17、化的特性,適合熱塑和注塑,這種材料在50120°C是可塑的,在50°C以下是固態(tài),主要包括亞克力鏡片和PC鏡片等。樹脂鏡片具有質輕、不易破碎、安全性高的優(yōu)點,其密度約為玻璃鏡片的一半,抗沖擊性比玻璃高10倍,安全性好;具有較好的化學穩(wěn)定性和透光性;有極佳的著色性,可以被染各種顏色;吸收紫外線強、容易加工等。樹脂鏡片也有缺點,如硬度低、易劃傷、耐熱性能差。然而,經(jīng)過加硬、加膜等表面處理后的樹脂鏡片,其性能更好。樹脂鏡片材料經(jīng)歷了不斷的升級換代。1.50折射率的ADC鏡片材料特點為:折射率和阿貝數(shù)等光學性能幾乎與玻璃一致,但是其重量、安全性較玻璃鏡片更高,因此迅速取代了玻璃鏡片

18、。隨著人們對鏡片美觀、輕薄的需求越來越高,在20世紀70、80年代,陸續(xù)出現(xiàn)了1.56折射率的DAP鏡片、亞克力鏡片、1.59折射率的PC鏡片材料等。但是受限于物理規(guī)律,在鏡片折射率升高的同時,色散現(xiàn)象變得嚴重,這也成為當時鏡片材料發(fā)展的一大難題。經(jīng)過多年的研究開發(fā),20世紀80年代末期,MITSUICHEMICALS成功研發(fā)出MR系列鏡片材料,具有高折射率、高阿貝數(shù)、低比重、高抗沖擊性能等優(yōu)點。此類鏡片按折射率主要分為三類:1.60折射率的MR-8:兼具高折射率、高阿貝數(shù)(成像效果更好),且具有更好的加工性能,適合做無框、半框等眼鏡,不易破碎,更安全;1.67折射率的MR-7、MR-10:分

19、別具有染色性好和加工性好的特點,可以做近視太陽鏡、定制鏡片等;1.74折射率的MR-174:目前最薄的鏡片材料之一,用于超薄鏡片。從整個鏡片行業(yè)發(fā)展歷程來看,鏡片行業(yè)的發(fā)展史是一個不斷尋求“更輕、更薄、更清晰、更安全”的過程。第二章 項目投資背景分析一、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)產(chǎn)業(yè)政策支持樹脂鏡片制造業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的輕工業(yè),近年來,國家出臺多項政策推動眼鏡片行業(yè)的發(fā)展。如輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出重點發(fā)展高科技含量的產(chǎn)品,提高中高檔眼鏡比例,適當控制低檔眼鏡生產(chǎn);加強新材料、新工藝的開發(fā)和應用,生產(chǎn)新型材料的眼鏡產(chǎn)品。輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)提出推動眼鏡工業(yè)向高

20、品質、輕質化和時尚化方向發(fā)展,加快光學性能優(yōu)化、材料輕質化、表面增強、抗損自潔等核心技術研發(fā)和應用;重點發(fā)展以矯正視力為主,適合不同年齡群體需求,具有護眼、保健、時尚、智能等多種功能產(chǎn)品;提高生產(chǎn)過程的自動化、智能化水平。(2)消費能力的提升隨著我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長、城鄉(xiāng)居民整體收入水平不斷提高,居民的消費能力不斷增強,增強的消費能力為消費品行業(yè)的繁榮提供了保障。城鄉(xiāng)居民收入和消費水平的快速提升將促進對眼鏡產(chǎn)品需求的增長。(3)消費觀念的轉變隨著人們生活水平逐步提高、消費能力增強,消費者視覺健康和時尚意識日益提高,消費觀念日益成熟,越來越多的消費者逐步轉變了自身的訴求。人們從一味追求簡單的視力矯正

21、和產(chǎn)品低價格轉變?yōu)樵絹碓街匾曆坨R的品質、質量、功能和佩戴的舒適性。此外,眼鏡的裝飾性功能亦得到進一步的凸顯,尤其是年輕消費群體進行季節(jié)性、場景化搭配,逐漸呈現(xiàn)一人多鏡、根據(jù)衣物場景搭配眼鏡的風潮。但是,相較于國外發(fā)達國家和地區(qū),我國居民對眼鏡產(chǎn)品的認知仍不夠深入,我國人均消費水平要遠低于發(fā)達國家水平。未來,隨著我國居民消費觀念的逐步轉變,我國眼鏡片人均支出額和人均購買量將會得到進一步提升,與發(fā)達國家差距將會逐步縮小。(4)消費需求的增長近年來,隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,鏡片材料研發(fā)和工藝技術的不斷改進,使得鏡片產(chǎn)品不斷推陳出新,活躍了鏡片零售市場。人們生活水平的提高和眼睛護理需求的提升極大的促進了鏡

22、片行業(yè)的發(fā)展,帶動著鏡片市場需求不斷增長。(5)線上渠道的快速發(fā)展近年來,隨著移動設備及網(wǎng)絡的快速發(fā)展,國內(nèi)網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模保持高速增長,占社會消費品零售總額的比例亦逐年攀升。目前,對于眼鏡行業(yè)而言,其線上銷售尚缺驗光、試戴等線下體驗環(huán)節(jié),未來線上銷售模式若能有效解決眼鏡親身佩戴的需求痛點,線上眼鏡產(chǎn)品銷售將會出現(xiàn)量級的提升。(6)智能眼鏡的快速興起近年來,智能眼鏡作為眼鏡行業(yè)的全新品種異軍突起,谷歌、華為等多家企業(yè)紛紛推出新型智能眼鏡產(chǎn)品,2018年6月,RokidGlass在RokidJungle發(fā)布會上首次發(fā)布;2019年3月華為發(fā)布旗下首款可穿戴智能硬件EYEWEAR;2019年5

23、月Google發(fā)布了面向企業(yè)的第二代智能眼鏡產(chǎn)品GlassEnterpriseEdition2(EE2)。智能眼鏡的快速興起在眼鏡行業(yè)內(nèi)掀起了一場全新的變革。智能眼鏡具有獨立的操作系統(tǒng),可以由用戶來選擇安裝軟件、游戲等軟件服務商提供的各類程序,可通過語音或動作操控完成添加日程、地圖導航、與好友互動、拍攝照片和視頻、與朋友展開視頻通話等多樣化功能,并可以通過移動通訊網(wǎng)絡來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡接入。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)行業(yè)集中度低雖然我國鏡片生產(chǎn)企業(yè)眾多,但多數(shù)為中小企業(yè),單個企業(yè)占有的市場份額較低,對市場的主導能力較弱,呈現(xiàn)分散化競爭格局。由于多數(shù)企業(yè)管理水平不高,技術相對落后,價格競爭成為主要競爭手段

24、,這使得本行業(yè)的品牌化發(fā)展變得更為艱難。(2)國際競爭對手的沖擊近年來,國內(nèi)眼鏡零售市場發(fā)展迅速,外資品牌持續(xù)加碼中國市場,不斷收購兼并本土鏡片制造企業(yè)或渠道企業(yè)。隨著發(fā)達國家鏡片生產(chǎn)企業(yè)加速在我國建廠和收購兼并,給國內(nèi)鏡片生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展帶來一定的壓力。(3)勞動力成本不斷增長隨著我國制造業(yè)的深入發(fā)展和社會的全面進步,人力成本進一步提高。勞動力成本的不斷上升加重了企業(yè)的負擔。鏡片制造業(yè)仍需要較多勞動力成本的投入,但目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力與制造業(yè)工人的短缺。二、 鏡片制造行業(yè)的發(fā)展概況隨著我國視光矯正市場需求的提升、人們對“眼鏡片也有保質期”認知的不斷深

25、入,鏡片消費需求不斷有所增長。據(jù)全球調研機構EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,我國眼鏡片人均購買量穩(wěn)步增長,從2014年的7.75副/百人增加至2018年的9.23副/百人,增速遠高于同期全球平均水平。預計到2023年,我國眼鏡片人均購買量將達到10.83副/百人。受我國人口規(guī)模的不斷增長和人均購買量的提高利好影響,我國眼鏡片銷售規(guī)??焖僭鲩L。據(jù)全球調研機構EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,2014年以來至今,我國眼鏡片銷售規(guī)??焖僭鲩L,增速遠高于同期全球增速水平,銷售量由2014年的1.08億副增加至2018年的1.32億副

26、,年均復合增長率為5.00%,銷售量占全球比重由16.58%提升至18.99%。未來,我國眼鏡片銷售規(guī)模仍將繼續(xù)保持高于全球平均增速增長,預計到2023年,我國眼鏡片銷售規(guī)模有望增長至1.57億副,占全球比重進一步提升至21.23%,2018-2023年年均復合增長率達到3.60%。由于我國眼鏡行業(yè)發(fā)展起步較晚,人們對眼鏡產(chǎn)品的認知理念仍有待進一步的提升,我國居民對眼鏡片消費觀念與國外發(fā)達地區(qū)仍存在一定的差異,致使我國人均鏡片消費水平遠低于發(fā)達國家水平。從眼鏡片人均支出額來看,現(xiàn)階段,我國眼鏡片人均支出額遠低于法國、德國、美國、日本和韓國,而且我國眼鏡片人均支出額也低于全球平均水平。據(jù)全球調研

27、機構Statista及EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,法國、德國、美國、日本、巴西和全球的眼鏡片人均支出額分別為59.61美元/人、51.39美元/人、39.45美元/人、16.02美元/人、14.52美元/人和7.00美元/人,分別是我國的19.15倍、16.51倍、12.67倍、5.15倍、4.66倍和2.25倍。未來,隨著我國居民消費觀念的逐步轉變,我國眼鏡片人均支出額與發(fā)達國家差距將會逐步縮小,逐漸向全球平均水平靠攏。從眼鏡產(chǎn)品人均購買量來看,現(xiàn)階段,我國眼鏡片人均購買量與全球水平較為接近,但是與法國、德國、美國、日本等發(fā)達國家相比,仍然較低。據(jù)全球調研機構S

28、tatista及EuromonitorInternational數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國眼鏡片人均購買量僅為9.23副/百人,而法國、德國、美國、日本和巴西的眼鏡片人均購買量分別為48.01副/百人、46.80副/百人、24.98副/百人、12.11副/百人和19.29副/百人,分別是我國的5.20倍、5.07倍、2.71倍、1.31倍和2.09倍。未來,隨著我國居民消費觀念的逐步轉變,我國眼鏡片人均購買量與發(fā)達國家差距將會逐步縮小。綜上所述,盡管近年來我國鏡片市場增長態(tài)勢良好,市場規(guī)模不斷擴大,但是與美國、歐洲等發(fā)達國家相比,我國鏡片產(chǎn)品的人均支出額、人均購買量仍有較大的上漲空間。未來隨著

29、居民可支配收入的進一步提升、人們消費理念的轉變等,我國鏡片市場仍有較大的增長空間。三、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘樹脂鏡片生產(chǎn)涉及到數(shù)學、光學、有機化學、表面及結構物理、機械加工、醫(yī)學等多學科的交叉、融合,其所需的化工原料、光學添加劑(如光敏劑)、關鍵生產(chǎn)設備(如鍍膜機)等涉及眾多領域的高新技術,技術難度較大,屬于技術創(chuàng)新推動型行業(yè),整體技術門檻較高。對于本行業(yè)新進入企業(yè)而言,成熟生產(chǎn)工藝和設計能力的掌握需要長時間的積累,技術工藝上的缺乏使其難以生產(chǎn)出適應市場需求的產(chǎn)品。此外,中高端產(chǎn)品中往往存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢,技術領先者將獲得市場增長的大部分份額。因此,只有少數(shù)具有技術優(yōu)勢和技術創(chuàng)新能

30、力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品市場的競爭,該領域對行業(yè)新進入者設立了更高的技術門檻。2、人才壁壘鏡片制造行業(yè)是一個多學科交叉的綜合性行業(yè),要求鏡片生產(chǎn)廠商擁有一批具備相關學科知識的高素質、高技能專業(yè)技術人才,以保證自身能夠緊跟市場動態(tài),推出具有針對性的視覺解決方案。同時,樹脂鏡片的生產(chǎn)工序復雜、精密度要求高,要求生產(chǎn)人員需要具備熟練生產(chǎn)操作技術,這需要企業(yè)投入大量的時間進行員工系統(tǒng)化培訓和經(jīng)驗積累。此外,隨著新產(chǎn)品的出現(xiàn),樹脂鏡片生產(chǎn)技術也在不斷更新,鏡片制造行業(yè)對專業(yè)人員的素質要求越來越高,企業(yè)的研發(fā)能力強弱將很大程度的決定產(chǎn)品是否滿足消費者的需求。對于本行業(yè)新進入者而言,由于缺乏資金實力和品

31、牌效應,一般難以吸引高素質的專業(yè)人才,人才短缺問題將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。3、資金壁壘鏡片制造廠商需要大量資金進行廠房建設、設備引進、技術研發(fā)等,具有一定的資金壁壘。一方面,精密加工對生產(chǎn)環(huán)境要求較高,部分生產(chǎn)車間需要達到萬級或千級無塵要求,同時要求恒溫恒濕,相關裝修和設備投入較大。另一方面,鏡片生產(chǎn)設備絕大多數(shù)為精密加工設備,價格較為昂貴,如鍍膜機等。此外,樹脂鏡片生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購、研發(fā)費用投入以及員工薪酬等方面支出較大,往往需要較高的運營費用投入。因此,對于本行業(yè)新進入企業(yè)而言,存在較高的資金壁壘。4、渠道和客戶資源壁壘對于自有品牌產(chǎn)品而言,鏡片制造企業(yè)通過直銷或者經(jīng)銷方式服務

32、終端眼鏡門店,良好的營銷網(wǎng)絡體系是其打開全國市場的關鍵因素之一。本行業(yè)新進入者很難在短期內(nèi)搭建完善的營銷網(wǎng)絡體系,實現(xiàn)產(chǎn)品的大規(guī)模渠道推廣。對于OEM/ODM產(chǎn)品而言,鏡片制造廠商需要與知名品牌客戶建立穩(wěn)定的銷售關系,確保其市場銷售地位。國內(nèi)外主流眼鏡零售品牌客戶在簽訂金額較大的合同時,對供貨廠商的規(guī)模、內(nèi)部管理、業(yè)內(nèi)品牌知名度等方面均需進行嚴格的考核,供貨關系建立后一般比較穩(wěn)定,不會輕易更換。因此,對于行業(yè)新進入者而言,特別是規(guī)模較小的公司,其產(chǎn)品很難打入主流市場。5、品牌壁壘通常來說,具備高知名度的鏡片制造企業(yè)在產(chǎn)品質量、服務響應、宣傳推廣、產(chǎn)品迭代等方面投入了大量的資本和人力,對品質及消

33、費者保障具有較強的背書作用,更容易獲得現(xiàn)有及潛在消費者的認可。由于品牌的塑造與認可需要長期積淀,新進行業(yè)者即使投入大量資源進行“快、準、狠”的品牌宣傳覆蓋,若產(chǎn)品質量達不到宣傳的高度,“爆款”也很可能“曇花一現(xiàn)”。第三章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:潮州眼鏡項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動

34、定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行

35、業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景對于本行業(yè)新進入企業(yè)而言,成熟生產(chǎn)工藝和設計能力的掌握需要長時間的積累,技

36、術工藝上的缺乏使其難以生產(chǎn)出適應市場需求的產(chǎn)品。此外,中高端產(chǎn)品中往往存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢,技術領先者將獲得市場增長的大部分份額。因此,只有少數(shù)具有技術優(yōu)勢和技術創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品市場的競爭,該領域對行業(yè)新進入者設立了更高的技術門檻。(二)建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積57333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積94313.01。其中:生產(chǎn)工程64378.52,倉儲工程12502.26,行政辦公及生活服務設施11394.20,公共工程6038.03。項目建成后,形成年產(chǎn)xxx件眼鏡的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項

37、目工程的建設周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內(nèi),因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39379.16萬元,其中:建設投資30408.88萬元,占項目總投資的77.22%;建設期利息391.

38、42萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金8578.86萬元,占項目總投資的21.79%。(二)建設投資構成本期項目建設投資30408.88萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用26943.70萬元,工程建設其他費用2756.69萬元,預備費708.49萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入89400.00萬元,綜合總成本費用69970.76萬元,納稅總額9145.67萬元,凈利潤14217.84萬元,財務內(nèi)部收益率29.10%,財務凈現(xiàn)值28195.81萬元,全部投資回收期4.86年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)

39、濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積94313.011.2基底面積33826.471.3投資強度萬元/畝347.632總投資萬元39379.162.1建設投資萬元30408.882.1.1工程費用萬元26943.702.1.2其他費用萬元2756.692.1.3預備費萬元708.492.2建設期利息萬元391.422.3流動資金萬元8578.863資金籌措萬元39379.163.1自籌資金萬元23402.693.2銀行貸款萬元15976.474營業(yè)收入萬元89400.00正常運營年份5總成本費用萬元69970.76""6利

40、潤總額萬元18957.12""7凈利潤萬元14217.84""8所得稅萬元4739.28""9增值稅萬元3934.27""10稅金及附加萬元472.12""11納稅總額萬元9145.67""12工業(yè)增加值萬元30234.33""13盈虧平衡點萬元33986.69產(chǎn)值14回收期年4.8615內(nèi)部收益率29.10%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元28195.81所得稅后十、 主要結論及建議通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產(chǎn)品結構,

41、改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況,所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q,可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地

42、制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件,因地制宜,積極結合當?shù)氐牟牧?、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及

43、倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積94313.01,其中:生產(chǎn)工程64378.52,倉儲工程12502.26,行政辦公及生活服務設施11394.20,公共工程6038.03。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17589.7664378.528170.861.11#生產(chǎn)車間5276.9319313.562451.261.22#生產(chǎn)車間4397.4416094.632042.711.33#生產(chǎn)車間4221.5415450.841961

44、.011.44#生產(chǎn)車間3693.8513519.491715.882倉儲工程8118.3512502.261335.832.11#倉庫2435.513750.68400.752.22#倉庫2029.593125.57333.962.33#倉庫1948.403000.54320.602.44#倉庫1704.852625.47280.523辦公生活配套2269.7611394.201621.223.1行政辦公樓1475.347406.231053.793.2宿舍及食堂794.423987.97567.434公共工程5750.506038.03692.65輔助用房等5綠化工程10302.74202

45、.29綠化率17.97%6其他工程13203.7929.217合計57333.0094313.0112052.06第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積57333.00(折合約86.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積94313.01。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx件眼鏡,預計年營業(yè)收入89400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定

46、。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1眼鏡件xx2眼鏡件xx3眼鏡件xx4.件5.件6.件合計xxx89400.00目前,市場上的大部分鏡片都采用這種材料制作,主要代表為美國PPG公司研發(fā)的CR-39樹脂、MITSUICHEMICALS研發(fā)的MR樹脂和韓國KOC研發(fā)的KR樹脂等。熱塑型樹脂材料具有加熱后軟化的特性,適合熱塑和注塑,這種材料在50120°C是可塑的,在50°

47、C以下是固態(tài),主要包括亞克力鏡片和PC鏡片等。第六章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法,提高產(chǎn)品質量,發(fā)展新產(chǎn)品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經(jīng)濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,

48、優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、眼鏡行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和眼鏡行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)眼鏡行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部

49、管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷

50、售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,

51、定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織

52、簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)

53、展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有

54、關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例

55、分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長

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