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文檔簡介

1、泓域咨詢 /精密結構陶瓷項目立項報告精密結構陶瓷項目立項報告報告說明精密結構陶瓷,具有優(yōu)良的物理、化學、力學性能,與傳統(tǒng)結構件相比,其硬度、強度、耐磨性、耐腐蝕性、耐高溫、抗蠕變性等性能優(yōu)點突出,主要包括氧化鋁陶瓷、碳化硅陶瓷、氮化硅陶瓷、氧化鋯陶瓷等產(chǎn)品類型,可廣泛應用在半導體、微電子、機械、化工、石油、核工業(yè)、航空航天以及實驗室等領域。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資20670.65萬元,其中:建設投資15145.26萬元,占項目總投資的73.27%;建設期利息396.83萬元,占項目總投資的1.92%;流動資金5128.56萬元,占項目總投資的24.81%。項目正常運營每年營業(yè)收入42800

2、.00萬元,綜合總成本費用34431.61萬元,凈利潤6121.49萬元,財務內部收益率22.42%,財務凈現(xiàn)值6318.28萬元,全部投資回收期5.89年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。目錄一、 項目名稱及建設性質4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設理由4主要經(jīng)濟指標一覽表5四、 市場分析6五、 公司主要財務數(shù)據(jù)8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)8公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

3、9六、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領9產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表9七、 項目選址原則10八、 公司的目標、主要職責10九、 機會分析(O)12十、 項目節(jié)能措施12十一、 項目建設期原輔材料供應情況15十二、 設備選型方案15主要設備購置一覽表16十三、 項目總投資16總投資及構成一覽表17十四、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十五、 經(jīng)濟評價財務測算19十六、 項目盈利能力分析20十七、 償債能力分析22十八、 項目風險分析風險分析24十九、 總結24一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱精密結構陶瓷項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱x

4、xx有限公司(二)項目聯(lián)系人嚴xx三、 項目定位及建設理由綜合判斷,我省發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,同時也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,從過分依靠外需增長推動經(jīng)濟發(fā)展向外需內需并重、更加重視內需增長轉變,大力推進煤炭清潔高效利用,多種方式化解過剩產(chǎn)能。必須繼續(xù)保持“三個高壓態(tài)勢”,繼續(xù)從嚴治吏、保持選人用人風清氣正,積極主動適應新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領新常態(tài),切實增強機遇意識、憂患意識、責任意識,進一步振奮精神、保持定力、堅定信心,更加有效應對風險和挑戰(zhàn),著力在轉方式、調結構、促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展,不斷開拓發(fā)展新境界

5、。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30000.00約45.00畝1.1總建筑面積53872.061.2基底面積16800.001.3投資強度萬元/畝322.532總投資萬元20670.652.1建設投資萬元15145.262.1.1工程費用萬元12925.532.1.2其他費用萬元1805.112.1.3預備費萬元414.622.2建設期利息萬元396.832.3流動資金萬元5128.563資金籌措萬元20670.653.1自籌資金萬元12572.033.2銀行貸款萬元8098.624營業(yè)收入萬元42800.00正常運營年份5總成本費用萬元34431.61""

6、;6利潤總額萬元8161.99""7凈利潤萬元6121.49""8所得稅萬元2040.50""9增值稅萬元1719.98""10稅金及附加萬元206.40""11納稅總額萬元3966.88""12工業(yè)增加值萬元13411.80""13盈虧平衡點萬元15207.00產(chǎn)值14回收期年5.8915內部收益率22.42%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6318.28所得稅后四、 市場分析精密結構陶瓷,具有優(yōu)良的物理、化學、力學性能,與傳統(tǒng)結構件相比,其硬度、強度、耐磨性

7、、耐腐蝕性、耐高溫、抗蠕變性等性能優(yōu)點突出,主要包括氧化鋁陶瓷、碳化硅陶瓷、氮化硅陶瓷、氧化鋯陶瓷等產(chǎn)品類型,可廣泛應用在半導體、微電子、機械、化工、石油、核工業(yè)、航空航天以及實驗室等領域。在半導體領域,精密結構陶瓷可用來制造半導體生產(chǎn)設備零部件,例如光刻機的運動工件臺、導軌部件、真空吸盤等;在機械領域,精密結構陶瓷可用來制造密封件、軸承、噴砂機噴嘴、粉碎機部件等硬度、耐磨性、耐腐蝕性要求高的零部件;在實驗室領域,精密結構陶瓷可用來制造燃燒器噴嘴、坩堝、高溫試驗機零部件等。精密結構陶瓷生產(chǎn)技術壁壘高、產(chǎn)品標準化程度高,且研發(fā)周期長、投資規(guī)模大,企業(yè)自創(chuàng)立到盈利之間需要長期投資,對企業(yè)的實力要求

8、高,實力較弱的企業(yè)難以進入布局。但精密結構陶瓷在高技術產(chǎn)業(yè)中地位越來越重要,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級過程中,對精密零部件的需求也在不斷上升,能夠批量生產(chǎn)產(chǎn)品且得到下游客戶認可的精密結構陶瓷企業(yè)具有巨大發(fā)展?jié)摿?。在全球范圍內,美國與日本在精密結構陶瓷研發(fā)領域處于領先地位,其中,日本是全球最大的精密結構陶瓷生產(chǎn)國,相關企業(yè)在國際市場中競爭力強,市占率高,代表性企業(yè)有日本精密陶瓷株式會社、日本京瓷株式會社等。我國精密結構陶瓷生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在不斷增多,但具有高端生產(chǎn)力的企業(yè)數(shù)量極少,市場需求對外依賴度大,高端市場基本被國外企業(yè)所壟斷。我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但一些關鍵核心技術尚未掌握,例如芯片。光刻機是制造芯片

9、的核心裝備,全球光刻機市場基本被ASML所壟斷。在中美貿易摩擦日益加劇背景下,我國進口光刻機受到美國限制,急需實現(xiàn)自主研發(fā)生產(chǎn)。光刻機的工件臺、導軌、吸盤、手臂、反射鏡等零部件是以精密結構陶瓷為原料制成,全球市場被日本、美國企業(yè)所壟斷,我國必須實現(xiàn)自主生產(chǎn)?,F(xiàn)階段,我國在光刻機研制、生產(chǎn)領域步伐不斷加快,關鍵零部件技術突破重要性突出。我國“十四五”國家重點研發(fā)計劃“先進結構與復合材料”重點專項中提出,要發(fā)展光刻機高端裝備用精密結構陶瓷部件研制與應用。在國家政策的推動下,未來我國精密結構陶瓷行業(yè)技術有望持續(xù)進步,在此背景下,研發(fā)實力強、技術水平高、能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品的精密結構陶瓷企業(yè)發(fā)展前景廣闊。

10、五、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8255.596604.476191.69負債總額4687.803750.243515.85股東權益合計3567.792854.232675.84公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28425.3322740.2621319.00營業(yè)利潤5010.204008.163757.65利潤總額4444.723555.783333.54凈利潤3333.542600.162400.15歸屬于母公司所有者的凈利潤3333.542600.162400.15六、 產(chǎn)品規(guī)

11、劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1精密結構陶瓷undefinedundefined2精密結構陶瓷undefinedundefined3精密結構陶瓷undefinedundefined4.undefined5.unde

12、fined6.undefined合計xx42800.00七、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。八、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)

13、化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、精密結構陶瓷行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和精密結構陶瓷行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內精密結構陶瓷行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立

14、現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。九、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著

15、提質增效等長效機制政策的引導,本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。十、 項目節(jié)能措施(一)生產(chǎn)工藝設備節(jié)能措施1、在生產(chǎn)工藝的節(jié)電技術和設備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設備和節(jié)能技術、加強管理、認真操作的基礎上,實現(xiàn)本期工程項目的低能消耗;電器設備選用新型節(jié)能產(chǎn)品,例如:自帶補償裝置的變頻節(jié)能電機、LED節(jié)能燈具等。2、項目建設單位的操控人員一定要嚴格執(zhí)行工藝要求認真操作,認真做好節(jié)能降耗工作,加強設備管道保溫保冷,減少散熱損失從而降低能耗。3、做好生產(chǎn)設備的綜合保養(yǎng)提高其利用率,杜絕各類能源浪費現(xiàn)象,節(jié)約能源和物料資源,提高材料綜合利用率,廢舊材料集中回收利用。4、項目建設

16、單位設專人負責節(jié)能工作,各工段均設兼職節(jié)能管理人員,形成節(jié)能管理網(wǎng)絡,落實各項節(jié)能措施和節(jié)能教育培訓工作。(二)項目節(jié)電措施1、根據(jù)用電性質、用電容量,選擇合理供電電壓和供電方式;變配電室的位置應接近負荷中心,減少變壓級數(shù),縮短供電半徑,按經(jīng)濟電流密度選擇導線的截面;優(yōu)化用電設備的工作狀態(tài),合理分配與平衡負荷,使用電均衡化,提高項目的負荷率。2、供電設備均選用國家推薦的節(jié)能型機電設備減少能源消費;電氣線路采用靜電容器補償無功負荷,配電室內安裝低壓電容器補償屏,使生產(chǎn)裝置在最大負荷時補償后功率因數(shù)提高到0.95以上,減少無功損耗。3、積極選用FS11系列節(jié)能型變壓器;正確選擇和配置變壓器容量,通

17、過運行方式的擇優(yōu),合理調整負荷,實現(xiàn)變壓器經(jīng)濟運行,通過合理調整負荷提高功率因數(shù),從而提高變壓器的利用率。(三)項目節(jié)水措施1、項目用水節(jié)流措施;項目建設單位用水系統(tǒng)均采用清濁分流提高循環(huán)利用率,才能大大減少新鮮水的消耗量,可以達到增產(chǎn)不增水的目的;企業(yè)的節(jié)水工作需要根據(jù)主體生產(chǎn)工藝結構進行綜合平衡,從中找出最優(yōu)的供水方案,進而采取節(jié)流措施是實現(xiàn)節(jié)水目標的重要途徑。2、制定合理的用水定額,調整供水政策,在項目建設單位內部進行用水商品化管理,首先必須有科學的用水定額,只有確定了符合實際的、先進的用水定額并進行嚴格的考核,才能將用水成本體現(xiàn)到工序能耗上,才能促進有限的水資源發(fā)揮積極效能。3、供、用

18、水系統(tǒng)管路及設備,如閥門、水泵、冷卻設備、儲水設備、水處理設施及計量儀表等,均應選擇節(jié)能型產(chǎn)品或按國家有關規(guī)范和產(chǎn)品標準的要求設計、制造、安裝,減少水資源的跑、冒、滴、漏;項目建設單位內部各用水部門由公司安裝計量分水表,車間用水計量率應達到100.00%;設備用水計量率不低于90.00%。4、項目建設單位做到日常對各車間用水指標進行嚴格考核,指標包括:水資源重復利用率、間接冷卻水循環(huán)率、工藝水回用率、萬元產(chǎn)值耗水量、單位產(chǎn)品耗水量等。十一、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建設地周邊市場均有供貨廠家(商戶),完全能夠滿足項目建設的

19、需求。十二、 設備選型方案為適應本項目生產(chǎn)和檢驗的需要,確保產(chǎn)品的質量,增強生產(chǎn)工藝的可操作手段,必須完整配置各種技術裝備,本項目生產(chǎn)設備和檢測設備應選擇國內外現(xiàn)有的先進、成熟、可靠的設備,在主要設備選型上應遵循以下原則:1、主要設備的配置應與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應,同時,能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項參數(shù)要求。2、項目所選設備必須技術先進、性能可靠,達到目前國內外先進水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產(chǎn)高質量產(chǎn)品要求。3、設備性能價格比合理,使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質量產(chǎn)品的生產(chǎn)設備,對生產(chǎn)設備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設備的最佳技術水平。本期工程項目擬選購

20、國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計102臺(套),設備購置費5823.03萬元。主要設備購置一覽表單位:臺(套)、萬元序號設備名稱數(shù)量購置費1主要生成設備714076.122輔助生成設備8465.843研發(fā)設備9524.074檢測設備6349.383環(huán)保設備5291.153其它設備2116.46合計1025823.03十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資20670.65萬元,其中:建設投資15145.26萬元,占項目總投資的73.27%;建設期利息396.83萬元,占項目總投資的1.92%;流動資金

21、5128.56萬元,占項目總投資的24.81%。總投資及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資20670.65100.00%1.1建設投資15145.2673.27%1.1.1工程費用12925.5362.53%1.1.1.1建筑工程費6798.9932.89%1.1.1.2設備購置費5823.0328.17%1.1.1.3安裝工程費303.511.47%1.1.2工程建設其他費用1805.118.73%1.1.2.1土地出讓金1028.414.98%1.1.2.2其他前期費用776.703.76%1.2.3預備費414.622.01%1.2.3.1基本預備費205.931.00

22、%1.2.3.2漲價預備費208.691.01%1.2建設期利息396.831.92%1.3流動資金5128.5624.81%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資20670.65萬元,其中申請銀行長期貸款8098.62萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資20670.65100.00%1.1建設投資15145.2673.27%1.2建設期利息396.831.92%1.3流動資金5128.5624.81%2資金籌措20670.65100.00%2.1項目資本金12572.0360.82%2.1.1用于建設投資7046.6434.0

23、9%2.1.2用于建設期利息396.831.92%2.1.3用于流動資金5128.5624.81%2.2債務資金8098.6239.18%2.2.1用于建設投資8098.6239.18%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經(jīng)濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入42800.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1719.98萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括

24、外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用34431.61萬元,其中:可變成本29819.64萬元,固定成本4611.97萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本33227.81萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算,本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及

25、附加206.40萬元。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8161.99(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=8161.99×25.00%=2040.50(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額8161.99萬元,繳納企業(yè)所得稅2040.50萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=8161.99-2040.50=6121.

26、49(萬元)。十六、 項目盈利能力分析(一)財務內部收益率(所得稅后)項目財務內部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,本期項目財務內部收益率為:財務內部收益率(FIRR)=22.42%。本期項目投資財務內部收益率22.42%,高于行業(yè)基準內部收益率,表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(二)財務凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設定的折現(xiàn)率(采用基準收益率ic=12.00%),計算項目經(jīng)營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務凈現(xiàn)值(FNPV)=6318.28(萬元)。以上計算結果表明,財務凈現(xiàn)值6

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