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文檔簡(jiǎn)介
1、財(cái)務(wù)支出審批制度一、總則為了進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,確保公司經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)格控制資金開支,分清資金歸口分級(jí)管理的審批程序和權(quán)限,依據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,結(jié)合公司實(shí)際,本著“科學(xué)合理,簡(jiǎn)單易行”思想,制定本制度。公司資金管理和財(cái)務(wù)收支審批實(shí)行“高度集中、收支兩條線”,“分級(jí)審批、統(tǒng)一管理”的原則,執(zhí)行公司會(huì)簽制度,按開支權(quán)限簽批。二、資金管理1、公司財(cái)務(wù)中心在董事長(zhǎng)(總裁)統(tǒng)領(lǐng)下財(cái)務(wù)副總直接領(lǐng)導(dǎo)組織企業(yè)開展工作。公司對(duì)資金的使用實(shí)行預(yù)算管理。2、融資管理原則 統(tǒng)一融資,各子公司及分支機(jī)構(gòu)不得對(duì)外拆借資金; 如子公司需融資,必須報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn); 子公司所融資金納入公司統(tǒng)一管理; 各子公司銀行帳戶
2、由子公司開設(shè),報(bào)公司審批。3、資金調(diào)度管理 各門店要將銷售回籠款存到公司指定帳號(hào),不得私自沉淀資金,違者追究當(dāng)事人責(zé)任; 公司有權(quán)調(diào)用子公司、門店的資金; 所有的資金調(diào)撥都得進(jìn)行帳務(wù)處理,嚴(yán)禁資金帳外循環(huán); 銀行對(duì)帳單及余額調(diào)節(jié)表每月報(bào)財(cái)務(wù)中心。 公司(子公司)的所有資金,任何下屬單位和個(gè)人不準(zhǔn)擅自抽調(diào)和挪用。4、資金使用考核管理1、集團(tuán)內(nèi)各公司之間的資金往來通過“內(nèi)部往來”核算;2、每月末對(duì)各公司的資金占用進(jìn)行考核;3、各子公司的資金占用包括所屬門店的資金占用;4、各公司資金有償使用,資金利息計(jì)算以資金來源不同單獨(dú)分項(xiàng)計(jì)算,實(shí)質(zhì)重于形式準(zhǔn)確計(jì)算,最低為公司年度制定的融資成本計(jì)息。財(cái)務(wù)中心要嚴(yán)
3、格把關(guān),遵循原則,責(zé)任分擔(dān),公正合理。5、資金的審批權(quán)限和程序:資金審批按權(quán)限分為5級(jí):A.總經(jīng)理B.財(cái)務(wù)副總C.主管副總D.財(cái)務(wù)經(jīng)理E.部門經(jīng)理、借款支付借款人在批準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)的借款填寫借款單,要注明用途和時(shí)間等,本部門經(jīng)理審核,主管副總審批,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),5千元以內(nèi)有財(cái)務(wù)副總簽批,超5千元有總經(jīng)理簽批,出納方可支付。差旅費(fèi)借款按公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。借款用于購(gòu)買物品零星采購(gòu)時(shí),借款人只能是指定專門采購(gòu)人員,借款人需提供批準(zhǔn)的“物料請(qǐng)購(gòu)單借款用于招待客戶時(shí),經(jīng)手人需提供經(jīng)審批的“招待申請(qǐng)單”(見招待費(fèi)管理制度)。其他臨時(shí)借款,如運(yùn)雜費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人填寫借款單,要注明用途、數(shù)量和單價(jià)。預(yù)支借款(
4、不含周轉(zhuǎn)金)要及時(shí)報(bào)銷,業(yè)務(wù)完成要在七天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,剩余款要交回,不許欠款。無故不報(bào)賬者,財(cái)務(wù)有權(quán)從其工資中扣除,并按借款金額及逾期夭數(shù)收取萬之五的利息。四、自營(yíng)采購(gòu)付款自營(yíng)商品采購(gòu)付款,要制定年度采購(gòu)用款計(jì)劃,每月月初業(yè)務(wù)部要分品項(xiàng)分品牌報(bào)“月度采購(gòu)計(jì)劃表”,經(jīng)部門經(jīng)理/副總審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)核實(shí)后,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批。每10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)業(yè)務(wù)部要分品項(xiàng)分品牌報(bào)“旬采購(gòu)計(jì)劃表”,經(jīng)部門經(jīng)理/副總審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)核實(shí),報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批。打款時(shí),商品采購(gòu)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部要填寫“采購(gòu)付款審批單”,要注明收款單位名稱(與合同一致),付款計(jì)算依據(jù)及計(jì)算基礎(chǔ)(合同或?qū)嵨锶霂?kù)單),報(bào)帳時(shí)間等。應(yīng)盡可能
5、以銀行支付,嚴(yán)格控制現(xiàn)金采購(gòu)。報(bào)帳時(shí)必須有原始有效的單據(jù)、驗(yàn)收單,必要的質(zhì)檢單和技術(shù)資料。須經(jīng)部門經(jīng)理/副總審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),財(cái)務(wù)副總簽批后,即可安排付款。未填報(bào)到“旬采購(gòu)計(jì)劃表”郵時(shí)緊急自營(yíng)商品采購(gòu)打款時(shí),業(yè)務(wù)部要填寫“采購(gòu)付款審批單”,經(jīng)部門經(jīng)理/副總審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)核實(shí),報(bào)請(qǐng)經(jīng)理簽批,即可安排付款。代銷結(jié)帳付款業(yè)務(wù)員從“財(cái)神”系統(tǒng)中拉銷售數(shù)據(jù)給供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)我公司的銷售情況開增值稅發(fā)票;核對(duì)發(fā)票內(nèi)容與銷售清單內(nèi)容是否一致,并且如果發(fā)票中有體現(xiàn)折扣折讓的情況同時(shí)填寫返利結(jié)算單,返利結(jié)算單填寫控制:先帳扣后折讓。商品會(huì)計(jì)簽收發(fā)票,并在“財(cái)神”系統(tǒng)中勾對(duì)貨品ID號(hào),審核發(fā)票單價(jià)的正確
6、性。業(yè)務(wù)員按銷售情況列付款計(jì)劃,依商品會(huì)計(jì)的發(fā)票審核情況,填寫“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”,如當(dāng)期有款項(xiàng)需回收的,同時(shí)填寫返利結(jié)算單。業(yè)務(wù)員把“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”和返利結(jié)算單交給商品會(huì)計(jì)。商品會(huì)計(jì)在“財(cái)神”系統(tǒng)中勾對(duì)結(jié)算ID號(hào),把結(jié)算ID號(hào)填寫在“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”上,并在“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”上簽字。商品會(huì)計(jì)把“采購(gòu)付款申請(qǐng)單”交給領(lǐng)導(dǎo)簽字。五、聯(lián)營(yíng)結(jié)帳付款付款要以合同和“財(cái)神”系統(tǒng)輸出的“聯(lián)營(yíng)結(jié)算清單”為依據(jù)由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)經(jīng)理要核實(shí)“結(jié)算一覽表”副總審核后,財(cái)務(wù)部將經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批的“結(jié)算一覽表”才服請(qǐng)總經(jīng)理簽批,財(cái)務(wù)部按賬期安排資金付款。每月5日前完成聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算財(cái)務(wù)憑證,15日前完成和供應(yīng)商對(duì)
7、賬,18日與商戶結(jié)賬。六、工資支付公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利等人員費(fèi)用的支出由人力資源統(tǒng)一制單,年度預(yù)算內(nèi)的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),副總審批,財(cái)務(wù)副總簽批,并報(bào)備總經(jīng)理,財(cái)務(wù)方可發(fā)放,不得代領(lǐng)。每月18日發(fā)放工資。七、材料物資、設(shè)備采購(gòu)的貨款支付公司實(shí)行集中采購(gòu),統(tǒng)一付款,行政管理部負(fù)責(zé)各種物品的采購(gòu),物料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)各種物品的驗(yàn)收、發(fā)放和實(shí)物管理。各部門需購(gòu)買固定資產(chǎn)、低值易耗品和消耗品,先填制“物料請(qǐng)購(gòu)單”(一式兩聯(lián))。經(jīng)主管經(jīng)理簽字后,送行政部采購(gòu)主管詢價(jià),采購(gòu)員將參考價(jià)格填在“物料請(qǐng)購(gòu)單”上后,返回申購(gòu)部門審核,申購(gòu)部門如無異議,申購(gòu)人持“物料請(qǐng)購(gòu)單”辦理審批手續(xù),送財(cái)務(wù)部審核
8、,再視總價(jià)呈請(qǐng)購(gòu)主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理核準(zhǔn)。所有采購(gòu)均要經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),其它權(quán)限為:預(yù)算內(nèi)采購(gòu)總價(jià)在400元內(nèi)(含)由行政+財(cái)務(wù)+申購(gòu)部門主管副總批準(zhǔn),預(yù)算內(nèi)1000元以內(nèi)(含)由行政+財(cái)務(wù)+申購(gòu)部門主管副總+財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),預(yù)算內(nèi)1000元以上或無預(yù)算須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。單品在400元以上所有采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行合同簽定程序。之后將批準(zhǔn)的“物料請(qǐng)購(gòu)單”交給采購(gòu)員辦理采購(gòu)手續(xù)。物品購(gòu)進(jìn)后,由行政倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)“物料請(qǐng)購(gòu)單”驗(yàn)收貨品,驗(yàn)收之后,行政倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“物料請(qǐng)購(gòu)單”填制入庫(kù)單(一式二聯(lián),記賬聯(lián)和存根聯(lián)),存根聯(lián)自留,用以登記金額數(shù)量帳和實(shí)物保管帳,記帳聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)。以上工作應(yīng)在驗(yàn)收后一
9、周內(nèi)完成。固定資產(chǎn)出庫(kù)時(shí),由行政倉(cāng)庫(kù)填制出庫(kù)單(一式三聯(lián),領(lǐng)用聯(lián)、記賬聯(lián)和存根聯(lián)),存根聯(lián)自留,用以登記金額數(shù)量帳和實(shí)物保管帳,記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行計(jì)提折舊。行政倉(cāng)庫(kù)憑出庫(kù)單發(fā)放物品。以上工作應(yīng)在驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。低值易耗品出庫(kù)時(shí),參照固定資產(chǎn)出庫(kù)手續(xù)辦理,記賬聯(lián)可由庫(kù)管員定期分類整理后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記賬。行政倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物保管帳與財(cái)務(wù)部的金額帳保持一致;領(lǐng)用物品需指定專人,由行政倉(cāng)庫(kù)對(duì)專管人員進(jìn)行備案、培訓(xùn)。經(jīng)辦人要填寫付款審批單,注明用途,收款單位名稱,結(jié)算方式,付款依據(jù)及計(jì)算基礎(chǔ)(合同或?qū)嵨矧?yàn)點(diǎn)單),報(bào)帳的時(shí)間。應(yīng)盡可能以銀行支付,嚴(yán)格控制使用現(xiàn)金采購(gòu)。通過銀行支付的要注明收款單位開戶銀行及帳號(hào)
10、;現(xiàn)金支付的應(yīng)有收款單位的現(xiàn)金收據(jù)或有現(xiàn)金收款字樣的發(fā)票。經(jīng)部門經(jīng)理/副總審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),財(cái)務(wù)副總簽批,方可支付(方可報(bào)帳)。單項(xiàng)開支1000元以上的應(yīng)在事前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),事前有計(jì)劃,在計(jì)劃內(nèi)的有財(cái)務(wù)副總簽批即可報(bào)銷,超計(jì)劃的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、工程(項(xiàng)目)款支付工程(項(xiàng)目)立項(xiàng)和預(yù)算要經(jīng)主管副總、財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理簽批同意。工程(項(xiàng)目)由公司招標(biāo)小組實(shí)施招標(biāo)操作,所有的工程(項(xiàng)目)必須與裝修公司簽訂合同,裝修合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,復(fù)印件交財(cái)務(wù)部備案。沒有合同一律不予付款。工程(項(xiàng)目)一般分四次付款,合同簽訂首付30%,工程進(jìn)度過半材料全部進(jìn)場(chǎng)付50%,工程施工結(jié)束初驗(yàn)合格投入使用后付尾款1
11、5%,留5%做為質(zhì)保金工程正式驗(yàn)收滿一年后付款。交付門店使用的工程(項(xiàng)目)尾款和質(zhì)保金付款,要經(jīng)過門店使用部門確認(rèn)無質(zhì)量問題,保證商場(chǎng)正常使用。裝修工程結(jié)束后需經(jīng)公司監(jiān)察部參與的組成聯(lián)合驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收,并簽訂驗(yàn)收單,驗(yàn)收不合格的不得付款。工程驗(yàn)收單復(fù)印件需交財(cái)務(wù)部備案。支付的工程(項(xiàng)目)裝修費(fèi)必須取得國(guó)家稅務(wù)局規(guī)定的裝修業(yè)專用發(fā)票。工程(項(xiàng)目)裝修費(fèi)付款,要填寫工程付款審批單,經(jīng)本部門經(jīng)理審核,主管副總審批,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),財(cái)務(wù)副總簽批,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納方可支付。門店的小修項(xiàng)目的維修用料遵照“材料物資、設(shè)備采購(gòu)的貨款支付”執(zhí)行。九、費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)辦人在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí),費(fèi)用報(bào)銷的票據(jù)要求是稅務(wù)
12、部門認(rèn)可的正式發(fā)票。其中:服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)、運(yùn)輸業(yè)的發(fā)票為地稅部門發(fā)票。商品、貨物、提供勞物的發(fā)票為國(guó)稅部門增值稅專用發(fā)票。確實(shí)無法取得,可以采用付款憑單代替,但需寫明原因,報(bào)批同意。發(fā)票級(jí)次:增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。票據(jù)應(yīng)按費(fèi)用分類子公司門進(jìn)行整理,并分別如實(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。所附原始單據(jù)內(nèi)容必須具備:憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證的單位名稱和填制人的姓名、接受單位的名稱、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容的數(shù)量、單位和金額、大小寫必須相等。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有驗(yàn)收人的證明。依合同或計(jì)劃支付的款項(xiàng)應(yīng)注明所依合同,計(jì)劃的名稱和編號(hào),合同中注明驗(yàn)收合格后付款,應(yīng)附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。經(jīng)辦人應(yīng)在原始
13、憑證上背書經(jīng)辦人的姓名。原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。經(jīng)辦人應(yīng)將票據(jù)按類別和時(shí)序整齊粘貼,若報(bào)銷的票據(jù)中有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的收據(jù)應(yīng)單獨(dú)粘貼。委托辦理的事項(xiàng),費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的,報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫,并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。大額費(fèi)用開支實(shí)行招投標(biāo)管理,對(duì)于促銷品的采購(gòu)、展臺(tái)制作、廣告招投標(biāo)、單頁制作等年度費(fèi)用開支在1萬元以上的大項(xiàng)費(fèi)用開支,須采用項(xiàng)目招投標(biāo)制度,由歸口管理部門進(jìn)行資質(zhì)、履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量等審核認(rèn)證,確定3個(gè)以上入圍供應(yīng)商參與招投標(biāo)工作,招投標(biāo)工作須有公司財(cái)務(wù)部參加。費(fèi)用報(bào)銷由本部門經(jīng)理審核,費(fèi)用歸口部門經(jīng)理確認(rèn),財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),副總審批,財(cái)務(wù)副
14、總簽批,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。1000元以上的開支應(yīng)在事前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),事前有計(jì)劃,在計(jì)劃內(nèi)的有財(cái)務(wù)副總簽批即可報(bào)銷,超計(jì)劃的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。高管的個(gè)人費(fèi)用開支須總經(jīng)理核準(zhǔn),方可報(bào)銷。財(cái)務(wù)部報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票、憑證等,要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度嚴(yán)格審核,凡不符合標(biāo)準(zhǔn)和制度的一律不予報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員要負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十、其他公司的員工押金、商戶質(zhì)保金的退付,按公司制度由本部門經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí),副總審批,財(cái)務(wù)副總簽批,即可支付。審核:指管理部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該開支的合理性提出初步意見。核實(shí)(稽核):指財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核審批的支付款項(xiàng)從票據(jù)、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)加以稽核并備案。審批:指副總及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考審核和核
15、實(shí)的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。核準(zhǔn):指最高控制人的批準(zhǔn)。審批順序:先下級(jí)后上級(jí),先定性審批,后定量審批(集中標(biāo)準(zhǔn));先業(yè)務(wù)審批,后財(cái)務(wù)審批。若遇有關(guān)人員出差在外,可由其授權(quán)人代核代批,但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)??偨?jīng)理的簽批可實(shí)行異地簽字,傳真有效;緊急情況下傳真信息指令均有效,但必須要有出納或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng),出納建立異地簽字登記表進(jìn)行登記,并在總經(jīng)理回公司后三日內(nèi)補(bǔ)辦簽名手續(xù)??偨?jīng)理出差在外,一般開支付款副總經(jīng)理審批后即可辦理,重大開支事項(xiàng),由財(cái)務(wù)副總與總經(jīng)理電話溝通,準(zhǔn)示開支,方可辦理。異地簽字登記表2011年月第頁共頁日時(shí)內(nèi)容金額申請(qǐng)人備注附則:本制度由公司總經(jīng)理審批后,自下發(fā)之日起實(shí)行。本規(guī)定由財(cái)
16、務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修改。本制度實(shí)施后既有的類似制度即時(shí)終止。廊坊市大中電器有限公司2011年12月5日關(guān)鍵詞:財(cái)務(wù)支出審批、報(bào)銷付款表單格式主送:各門店、零售各部、總經(jīng)理、博美批發(fā);申請(qǐng)單201年月日申請(qǐng)內(nèi)容:總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理申請(qǐng)人部門:編號(hào):物料請(qǐng)購(gòu)單部門201年月曰編號(hào):序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量估計(jì)價(jià)格金額采購(gòu)詢價(jià)備注1234567合計(jì)*請(qǐng)購(gòu)人請(qǐng)購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理說明:1、本單由請(qǐng)購(gòu)單位填寫,經(jīng)主管經(jīng)理簽字后,送行政部采購(gòu)主管詢價(jià),登記編號(hào),轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部審核,再視總價(jià)呈請(qǐng)購(gòu)主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理核準(zhǔn)。2、簽批權(quán)限為:預(yù)算內(nèi)采購(gòu)總價(jià)在400元內(nèi)(
17、含)由行政+財(cái)務(wù)+申購(gòu)部門主管副總批準(zhǔn),預(yù)算內(nèi)1000元以內(nèi)(含)由行政+財(cái)務(wù)+申購(gòu)部門主管副總+財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),預(yù)算內(nèi)2001元以上或無預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),單品在400元以上所有采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行合同簽定程序。3、本單經(jīng)核準(zhǔn)后,通知請(qǐng)購(gòu)單位、財(cái)務(wù)部、行政部采購(gòu)。借款單部門:2011年月日第號(hào)用途說明:金額:(大寫)拾仟千佰拾元角分.總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理部門經(jīng)理借款人費(fèi)用報(bào)銷單部門:201年月日W費(fèi)用項(xiàng)目用途金額附件結(jié)算情況1核銷借款:23支付現(xiàn)金:45備注:大寫拾萬仟佰拾元角分單_張總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核歸口負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理經(jīng)辦人付款常批單單位:201年月日第號(hào)收款單位部門開
18、戶銀行付款方式賬號(hào)提供票據(jù)付款內(nèi)容大寫百拾萬仟佰拾元角分單張總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核部門經(jīng)理經(jīng)辦人工程付款常批單單位:201年月日編號(hào):工程項(xiàng)目合同號(hào)計(jì)劃投資總額(元)承建單位合同總金額(元)收款單位已付金額(元)帳號(hào)本次請(qǐng)款開戶銀行工程未結(jié)款付款內(nèi)容說明(工程形象進(jìn)度)大寫白拾萬仟佰拾元角分單張總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核部門經(jīng)理經(jīng)辦人商品采購(gòu)付款申請(qǐng)單部門:201年月日M供應(yīng)冏編號(hào)品牌類別帳面應(yīng)付余額供應(yīng)冏名稱庫(kù)存金額合同帳期其中:殘次付款性質(zhì)口應(yīng)付預(yù)付樣機(jī)本次進(jìn)貨未開發(fā)票額上次承諾承諾總金額返利補(bǔ)差代墊已兌現(xiàn)金額預(yù)計(jì)銷售本次承諾申請(qǐng)結(jié)款額核實(shí)批準(zhǔn)額佰拾萬仟佰拾元角分付款方式口匯票;支票;電匯承兌;現(xiàn)金其他收款簽字總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)主管注:1.預(yù)付款需附商品采購(gòu)清單。2.附承諾函和費(fèi)用明細(xì)代墊支出核銷單部門:201年月日第號(hào)W內(nèi)容及用途金額單據(jù)張婁協(xié)議號(hào)支持金額結(jié)算情況1核銷借款23支付現(xiàn)金45備注大寫拾萬仟佰拾元角分單_張總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)審核部門經(jīng)理經(jīng)辦人聯(lián)宣結(jié)算對(duì)帳單供應(yīng)商:代碼:部門:期間:門店銷售金額本期成本應(yīng)結(jié)金額備注總店銀河店勝芳店合計(jì):已預(yù)結(jié)款應(yīng)扣費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額合計(jì)實(shí)結(jié)金額大寫白拾萬仟佰拾元角分總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總主管副總財(cái)務(wù)經(jīng)
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