和評審準則的對照_第1頁
和評審準則的對照_第2頁
和評審準則的對照_第3頁
已閱讀5頁,還剩21頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容1.總則1范圍1.1為實施檢驗檢測機構資質(zhì)認定管理辦法相關要求,開展檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審,制定本準則。本標準規(guī)定了對檢驗檢測機構進行資質(zhì)認定能力評價時,在機構、人員、場所環(huán)境、設備設施、管理體系等方面的通用要求。1.2在中華人民共和國境內(nèi),向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結果的檢驗檢測機構的資質(zhì)認定評審應遵守本準則。樸準適用于向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)、結果的檢驗檢測機構的資質(zhì)認定能力評價,也適用于檢驗檢測機構的白我評價。1.3國家認證認可監(jiān)督管理委員會在本評審準則基礎上,針對不同行業(yè)和領域檢驗檢測機構的特殊性,制定和發(fā)布評審補充要求,評審補充要求與本評審準則一并

2、作為評審依據(jù)。2.參考文件檢驗檢測機構資質(zhì)認定管理辦法GB/T27000合格評定詞匯和通用原則GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T31880檢驗檢測機構誠信基本要求GB/T27025檢測和校準實驗室能力的通用要求»GB/T27020合格評定各類檢驗機構能力的通用要求GB19489實驗室生物安全通用要求GB/T22576醫(yī)學實驗室質(zhì)量和能力的要求JJF1001通用計量術語及定義2規(guī)范性引用文件卜列文件對于本文件的應用是必小口少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎

3、和術語GB/T27000合格評定詞匯和通用原則GB/T27020合格評定各類檢驗機構的運作要求GB/T27025檢測和校準實驗室能力的通用要求JJF1001通用計量術語及定義(左面其余文件放在了最后的參考文件中)序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容3.術語和定義3術語和定義GB/T19000、GB/T27000、GB/T27020、GB/T27025、JJF1001界定的以及卜'列術語和定義適用于本文件。3.2檢驗檢測機構依法成立,依據(jù)相關標準或者技術規(guī)范,利用儀器設備、環(huán)境設施等技術條件和專業(yè)技能,對廣品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進行檢驗檢測的專業(yè)技術組織。3.1檢驗檢測機構inspectio

4、nbodyandlaboratory依法成立,依據(jù)相關標黛者技術規(guī)范,利用儀器設備、環(huán)境設施等技術條件和專業(yè)技能,對廣品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進行檢驗檢測的專業(yè)技術組織。3.1資質(zhì)認定國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術監(jiān)督部門依據(jù)有關法律法規(guī)和標準、技術規(guī)范的規(guī)定,對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合法定要求實施的評價許可。3.2資質(zhì)認定mandatoryapproval國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術監(jiān)督部門依據(jù)有關法律法規(guī)和標準、技術規(guī)范的規(guī)定,對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合法定要求實施的評價許可。3.3資質(zhì)認定評審國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技

5、術監(jiān)督部口依據(jù)中華人民共和國行政許可法的有關規(guī)7E,白行或者委托專業(yè)技術評價機構,組織評審人員,對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則和評審補充要求所進行的審查和考核。3.3資質(zhì)認定評審assessmentofmandatoryapproval國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術監(jiān)督部口依據(jù)中華人民共和國行政許可法的有關規(guī)正,白行或者委托專業(yè)技術評價機構,組織評審人員,對檢驗檢測機構的基本條件和技術能力是否符合檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則和評審補充要求所進行的審查和考核。3.4公正性impartiality檢驗檢測活動小存在利益沖突。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)

6、容3.5投訴complaint任何人員或組織想檢驗檢測機構就其活動或結果表達不滴息,并期望彳寸到回復的行為。3.6能力驗證proficiencytesting依據(jù)預先制訂的準則,采用檢驗檢測機構件比對的方式,評價參加者的能力。3.7判定規(guī)則decisionrule當檢驗檢測機構需要作出與規(guī)范或標準符合性聲明時,描述如何考慮測量不確定度的規(guī)則。3.8驗證verification提供客觀證據(jù),證明給定項目是否滿足規(guī)定要求。3.9確認validation對規(guī)定要求是否滿足預期用途的驗證。4.1機構4.1依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織。4.1.1檢驗檢測機構應是依法成立并能夠承擔相應

7、法律責任的法人或者其他組織。4.1.1檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位,檢驗檢測機構或者其所在的組織應有明確的法律地位,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責,并承擔相應法律貝任。對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果負責,并承擔相應法律貝任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經(jīng)所在法人單位授權。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機構應經(jīng)所在法人單位授權。4.1.2檢驗檢測機構應明確其組織結構及質(zhì)量管理、技術管理和行政管理之間的關系。4.1.2檢驗檢測機構應明確其組織結構及管理、技術運作和支持服務之間的關系。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構應配備檢驗檢測活動所需的人員、設施、設備、系統(tǒng)及支持服務

8、。4.1.3檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動,應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔社會責任4.1.3檢驗檢測機構及其人員從事檢驗檢測活動,應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則,恪守職業(yè)道德,承擔社會責任。4.1.4檢驗檢測機構應建立和保持維護其公正和誠信的程序。4.1.4檢驗檢測機構應建立和保持維護其公正和誠信的程序。檢驗檢測機構及其人員應不受來白內(nèi)外部的、不正當?shù)膬讟I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響,確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果的真實、客觀、準確和可追溯。檢驗檢測機構及其人員應不受來白內(nèi)外部的、不正當?shù)膬讟I(yè)、財務和其他

9、方面的壓力和影響,確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果的真實、客觀、準確和可追溯。檢驗檢測機構應建立識別出現(xiàn)公正性風險的長效機制。如識別出公正性風險,檢驗檢測機構應能證明消除或減少該風險。若檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動,應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。若檢驗檢測機構所在的組織還從事檢驗檢測以外的活動,應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗檢測機構不得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。檢驗檢測機構不得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)的人員。4.1.5檢驗檢測機構應建立和保持保護客戶秘密和所有權的程序,該程序應包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求。4.1.5檢驗檢測機構應建

10、立和保持保護客戶秘密和所有權的程序,該程序應包括保護電子存儲和傳輸結果信息的要求。檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘備、冏業(yè)秘備和技術秘備負有保備義務,并制定和實施相應的保密措施。檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘備、冏業(yè)秘備和技術秘備負有保備義務,并制定和實施相應的保密措施。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4.2具有與其從事檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術人員和管理人員。4.2人員4.2.1檢驗檢測機構應建立和保持人貝官理程序,對人貝資格確認、任用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理4.2.1檢驗檢測機構應建立和保持人貝官理程序,對人貝資格確認、任用、授權和能

11、力保持等進行規(guī)范管理。檢驗檢測機構應與其人員建立勞動或錄用關系,檢驗檢測機構應中人員建立勞動、聘用或錄用關系,明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系,使其滿足崗位要求并具有所需的權力和資源,履行建立、頭施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。明確技術人員和管理人員的崗位職責、任職要求和工作關系,使其滿足崗位要求并具有所需的權力和資源,履行建立、頭施、保持和持續(xù)改進管理體系的職責。檢驗檢測機構中所有可能影響檢驗檢測活動的人員,無論是內(nèi)部還是外部人員,均應行為公正,受到監(jiān)督,勝任工作,并按照管理體系要求履行職責。4.2.2檢驗檢測機構的最高管理者應履行其對管理體系中的領導作用和承諾:4.2

12、.2檢驗檢測機構應確定全權負責的管理層,管理層應履行具對管理體系的領導作用和承諾:a)對公正性做出承諾;負責管理體系的建立和有效逐仃;b)負責管理體系的建立和有效逐仃;確保管理體系所需的資源;c)確保管理體系所需的資源;確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;d)確保制7E質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程;e)確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程;組織質(zhì)量管理體系的管理評審。f)組織管理體系的管理評審;確保管理體系實現(xiàn)其預期結果;g)確保管理體系實現(xiàn)其預期結果;滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求;h)滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求;序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容提升客戶滿意度;i)提升客戶

13、滿意度;運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇;j)運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇。4.2.3檢驗檢測機構的技術負責人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或同寺能力,全回負責技術運作;4.2.3檢驗檢測機構的技術負責人應具有中級及以上專業(yè)技術職稱或同等能力,全面負責技術運作;質(zhì)量負責人應確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持;質(zhì)量負責人應確保管理體系得到實施和保持;應指定關鍵管理人員的代理人。應指定關鍵管理人員的代理人。4.2.4檢驗檢測機構的授權簽字人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或同等能力,并經(jīng)資質(zhì)認定部口批準4.2.4檢驗檢測機構的授權簽字人應具有中級及以上專業(yè)技術職稱或同等能力,并全

14、資質(zhì)認定部口批準,非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。4.2.5檢驗檢測機構應對抽樣、操作設備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見和解釋的人員,依據(jù)相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行能力確認并持證上崗。4.2.5檢驗檢測機構應對抽樣、操作設備、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見和解釋的人員,依據(jù)相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行能力確認。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結果評價的人員,對檢驗檢測人員包括實習員工進行監(jiān)督。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結果評價的人員,對檢驗檢測人員包括實習員工進行監(jiān)督。4.2.6檢驗檢測機構應建立

15、和保持人貝培訓程序,4.2.6檢驗檢測機構應建立和保持人貝培訓程序,確定人員的教育和培訓目標,明確培訓需求和實施人員培訓,確定人員的教育和培訓目標,明確培訓需求和實施人員培訓。并評價這些培訓活動的有效性。培訓計劃應適應檢驗檢測機構當前和預期的任務。培訓計劃應與檢驗檢測機構當前和預期的任務相適應。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4.2.7檢驗檢測機構應保留技術人員的相關資格、能力確認、授權、教育、培訓和監(jiān)督的記錄,并包含授權和能力確認的日期。4.2.7檢驗檢測機構應保留人員的相關資格、能力確認、授權、教育、培訓和監(jiān)督的記錄,記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓、人員監(jiān)督、人員授權和人員能力監(jiān)控。

16、4.3具有固定的工作場所,工作環(huán)境滿足檢驗檢測要求。4.3場所環(huán)境4.3.1檢驗檢測機構應具有滿足相關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)范要求的場所,包括固7E的、臨時的、可移動的或多個地點的場所。4.3.1檢驗檢測機構應有固定的、臨時的、口移動的或多個地點的場所,上述場所應滿足相關法律法規(guī)、標準或技術規(guī)范的要求。檢驗檢測機構應將其從事檢驗檢測活動所必需的場所、環(huán)境要求制定成文件。4.3.2檢驗檢測機構應確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求。4.3.2檢驗檢測機構應確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求。檢驗檢測機構在固定場所以外進行檢驗檢測或抽樣時,應提出相應的控制要求,以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測標準或者技術規(guī)

17、范的要求。檢驗檢測機構在固定場所以外進行檢驗檢測或抽樣時,應提出相應的控制要求,以確保環(huán)境條件滿足檢驗檢測標準或者技術規(guī)范的要求。4.3.3檢驗檢測標準或者技術規(guī)范對環(huán)境條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結果時,應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。4.3.3檢驗檢測標準或者技術規(guī)范對環(huán)境條件有要求時或環(huán)境條件影響檢驗檢測結果時,應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時,應停止檢驗檢測活動。當環(huán)境條件不利于檢驗檢測的開展時,應停止檢驗檢測活動。4.3.4檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測場所的內(nèi)務管理程序,該程序應考慮安全和環(huán)境的因素。4.3.4檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測場所良好

18、的內(nèi)務管理程序,該程序應考慮安全和環(huán)境的因素。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離,應采取措施以防止干擾或者交叉污染,檢驗檢測機構應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離,應采取措施以防止干擾或者交叉污染。對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的使用和進入加以控制,并根據(jù)特7E情況確7E控制的氾圍。檢驗檢測機構應對使用和進入影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域加以控制,并根據(jù)特定情況確定控制的范圍。4.4具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗檢測設備設施。4.4設備設施4.4.1檢驗檢測機構應配備滿足檢驗檢測(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要求的設備和設施。4.4.1設備設施的配備檢驗檢

19、測機構應配備滿足檢驗檢測(包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)要求的設備和設施。用于檢驗檢測的設施,應有利于檢驗檢測工作的正常開展。用于檢驗檢測的設施,應有利于檢驗檢測工作的正常開展。設備包括檢驗檢測活動所必需并影響結果的儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設備或相應組合裝置。檢驗檢測機構使用非本機構的設備時,應確保滿足本準則要求。檢驗檢測機構使用非本機構的設施和設備時,應確保滿足本標準要求。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構租用儀器設備開展檢驗檢測時,應確保:a)租用儀器設備的管理應納入本檢驗檢測機構的管理體系;b)樹僉驗檢測機構可全權支配使用,即:租用的儀器設備

20、由樹僉驗檢測機構的人員操作、維護、檢定或校準,并對使用環(huán)境和貯存條件進行控制;c)在租賃合同中明確規(guī)定租用設備的使用權;d)同一臺設備不允許在同一時期被不同檢驗檢測機構共同租賃和資質(zhì)認定。4.4.2檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測設備和設施管理程序,4.4.2設備設施的維護檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測設備和設施管理程序,以確保設備和設施的配置、維護和使用滿足檢驗檢測工作要求。以確保設備和設施的配置、使用和維護滿足檢驗檢測工作要求。4.4.3檢驗檢測機構應對檢驗檢測結果、抽樣結果的準確性或有效性有顯著影響的設備,包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設備有計劃地頭施檢7E或校準。4.4.3設備管理檢

21、驗檢測機構心檢驗檢測結果、抽樣結果的準確性或有效性有影響或暈溯源性有要求的設備,包括用于測量環(huán)境條件等輔助測量設備有計劃地實施檢定或校準。設備起入使用前,應米用檢定或校準等方式,設備在投入使用前,應米用核查、檢定或校準等方式,以確認其是否滿足檢驗檢測的要求,以確認其是否滿足檢驗檢測的要求。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容淅K識其狀態(tài)。所有需要檢定、校準或有有效期的設備應使用標簽、編碼或以其他方式標識,以便使用人員易于識別檢定、校準的狀態(tài)或有效期。檢驗檢測設備包括硬件和軟件應得到保護,以避免出現(xiàn)致使檢驗檢測結果失效的調(diào)整。檢驗檢測設備,包括硬件和軟件設備應得到保護,以避免出現(xiàn)致使檢驗檢測結果失效的調(diào)整

22、。檢驗檢測機構的參考標準應滿足溯源要求。檢驗檢測機構的參考標準應滿足溯源要求。無法溯源到國家或國際測量標準時,檢驗檢測機構應保留檢驗檢測結果相關性或準確性的證據(jù)。無法溯源到國家或國際測量標準時,檢驗檢測機構應保留檢驗檢測結果相關性或準確性的證據(jù)。當需要利用期間核查以保持設備檢定或校準狀態(tài)的可信度時,應建立和保持相關的程序。當需要利用期間核查以保持設備的可信度時,應建立和保持相關的程序。針對校準結果廣生的修正信息,檢驗檢測機構應確保在其檢測結果及相關記錄中加以利用并備份和更新。針對校準結果廣生的修正信息,檢驗檢測機構應確保在其檢測數(shù)據(jù)及相關記錄中加以利用并備份和更新。4.4.4檢驗檢測機構應保存

23、對檢驗檢測具有影響的設備及其軟件的記錄。4.4.4設備控制檢驗檢測機構應保存對檢驗檢測具有影響的設備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并對結果有影響的設備及其軟件,如可能,應加以唯一性標識。用于檢驗檢測并對結果有影響的設備及其軟件,如可能,應加以唯一性標識。檢驗檢測設備應由經(jīng)過授權的人員操作并對其進行正常維護。檢驗檢測設備應由經(jīng)過授權的人員操作并對其進行正常維護。若設備脫離了檢驗檢測機構的直接控制,應確保該設備返回后,在使用前對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查。若設備脫離了檢驗檢測機構的直接控制,應確保該設備返回后,在使用前對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查,并得到滿意結果。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4

24、.4.5設備出現(xiàn)故障或者異常時,檢驗檢測機構應采取相應措施,4.4.5故障處理設備出現(xiàn)故障或者異常時,檢驗檢測機構應采取相應措施,如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記,如停止使用、隔離或加貼停用標簽、標記,直至修復并通過檢定、校準或核查表明設備能正常工作為止。直至修復并通過檢定、校準或核查表明能正常工作為止。應核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對以前檢驗檢測結果的影響。應核查這些缺陷或偏離對以前檢驗檢測結果的影響。4.4.6檢驗檢測機構應建立和保持標準物質(zhì)官理程序。4.4.6標準物質(zhì)檢驗檢測機構應建立和保持標準物質(zhì)官理程序。可能時,標準物質(zhì)應溯源到SI單位或有證標準物質(zhì)標準物質(zhì)應盡可能溯源到國際單位制

25、(SI)單位或有證標準物質(zhì)。檢驗檢測機構應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核查。檢驗檢測機構應根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核查。4.5具有并后效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學、誠信的管理體系。4.5管理體系4.5.1檢驗檢測機構應建立、頭施和保持與其活動氾圍相適應的管理體系,4.5.1總則檢驗檢測機構應建立、實施和保持與其活動氾圍相適應的管理體系,應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件,應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件,管理體系文件應傳達至有關人員,并被其獲取、理解、執(zhí)行。管理體系文件應傳達至有關人員,并被其獲取、理解、執(zhí)行。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構管理體系

26、至少應包括:管理體系文件、管理體系文件的控制、記錄控制、應對風險和機遇的措施、改進、糾正措施、內(nèi)部審核和管理評審。4.5.2檢驗檢測機構應闡明質(zhì)量方針,應制定質(zhì)量目標,4.5.2方針目標檢驗檢測機構應闡明質(zhì)量方針,制定質(zhì)量目標,并在管理評審時予以評審。并在管理評審時予以評審。4.5.3檢驗檢測機構應建立和保持控制其官理體系的內(nèi)部和外部文件的程序,4.5.3文件控制檢驗檢測機構應建立和保持控制其官理體系的內(nèi)部和外部文件的程序,明確文件的批準、發(fā)布、標識、變更和廢止,防止使用無效、作廢的文件。明確文件的標識、批準、發(fā)布、變更和廢止,防止使用無效、作廢的文件。4.5.4檢驗檢測機構應建立和保持評審客

27、戶要求、標書、合同的程序。4.5.4合同評審檢驗檢測機構應建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序。對要求、標書、合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關人員。對要求、標書、合同的偏離、變更應征得客戶同意并通知相關人員。當客戶要求出具的檢驗檢測才艮告或證書中包含對標準或規(guī)范的符合性聲明(如合格或不合格)時,檢驗檢測機構應有相應的決定規(guī)則。若標準或規(guī)范不包含決定規(guī)則內(nèi)容,檢驗檢測機構選擇的決定規(guī)則應與客戶溝通并得到同意。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4.5.5檢驗檢測機構需分包檢驗檢測項目時,應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構,4.5.5分包檢驗檢測機構需分包檢驗檢測項目時,

28、應分包給已取得檢驗檢測機構資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構,具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意,具體分包的檢驗檢測項目和承擔分包項目的檢驗檢測機構應事先取得委托人的同意。檢驗檢測報告或證書應體現(xiàn)分包項目,并予以標注出具檢驗檢測報告或證書時,應將分包項目予以區(qū)分。檢驗檢測機構實施分包前,應建立和保持分包的管理程序,并在檢驗檢測業(yè)務洽談、合同評審和合同簽署過程中予以實施。檢驗檢測機構不得將法律法規(guī)、技術標準等文件禁止分包的項目實施分包。4.5.6檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購頭對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品的程序。4.5.6米購檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購買對檢驗

29、檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品的程序。明確服務、供應品、試劑、消耗材料的購買、驗收、存儲的要求,明確服務、供應品、試劑、消耗材料等的購買、驗收、存儲的要求,并保存對供應商的評價記錄和合格供應商名單。并保存對供應商的評價記錄。4.5.7檢驗檢測機構應建立和保持服務客戶的程序。4.5.7服務客戶檢驗檢測機構應建立和保持服務客戶的程序,保持與客戶溝通,跟蹤對客戶需求的滿足,以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察。包括:保持與客戶溝通,對客戶進行服務滿意度調(diào)查、跟蹤客戶的需求,以及允許客戶或其代表合理進入為其檢驗檢測的相關區(qū)域觀察。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4.5.8檢驗檢測機構應建立和

30、保持處理投訴的程序。4.5.8投訴檢驗檢測機構應建立和保持處理投訴的程序。明確對投訴的接收、確認、調(diào)查和處理職責,并米取回避措施。明確對投訴的接收、確認、調(diào)查和處理職責,跟蹤和記錄投訴,確保采取適宜的措施,并注重人員的回避。4.5.9檢驗檢測機構應建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程序,4.5.9不符合工作控制檢驗檢測機構應建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程序,當檢驗檢測機構活動或結果不符合其白身程序或與客戶達成致的要求時,檢驗檢測機構應實施該程序。明確對不符合的評價、決定小符合是否口接受、糾正不符合、批準恢復被停止的工作的責任和權力。必要時,通知客戶并取消工作。該程序應確保:a)明確對不符合工作進行管

31、理的責任和權力;b)針對風險等級采取措施;c)對不符合工作的嚴重性進行評價,包括對以前結果的影響分析;d)對不符合工作的可接受性做出決定;e)必要時,通知客戶并取消工作;f)規(guī)定批準恢復工作的職責;g)記錄所描述的不符合工作和措施。該程序包含檢驗檢測前中后全過程。4.5.10檢驗檢測機構應建立和保持在識別出小符合時,米取糾正措施的程序;4.5.10糾正措施、應對風險和機遇的措施和改進檢驗檢測機構應日保持在識別出不符合時,米取糾正措施的程序。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構應通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,應用審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審來持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和

32、有效性。檢驗檢測機構應通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,應用審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、管理評審、人員建議、風險評估、能力驗證和客戶反饋等信息來持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。檢驗檢測機構應考慮與檢驗檢測活動后關的風險和機遇,以利于:確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果;把握實現(xiàn)目標的機遇;預防或減少檢驗檢測活動中的不利影響和潛在的失敗;實現(xiàn)管理體系改進。檢驗檢測機構應策劃:應對這些風險和機遇的措施;如何在管理體系中整合并實施這些措施;如何評價這些措施的有效性。當發(fā)現(xiàn)潛在不符合時,應米取預防措施。J4.5.11檢驗檢測機構應建立和保持記錄官理程序,4.5.11記錄控制檢驗檢測機構應建立和保持記

33、錄官理程序,確保記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置符合要求。確保記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置符合要求。4.5.12檢驗檢測機構應建立和保持官理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗證其運作是否符合管理體系和本準則的要求,管理體系是否得到有效的實施和保持。4.5.12內(nèi)部審核檢驗檢測機構應建立和保持官理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗證其運作是否符合管理體系和本標準的要求,管理體系是否得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓,具備相應資格,內(nèi)審員須經(jīng)過培訓,具備相應資格,內(nèi)審員應獨立于

34、被審核的活動。若資源允許,內(nèi)審員應獨立于被審核的活動。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構應:a)依據(jù)有關過程的重要性、對檢驗檢測機構產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍;c)選擇審核員并實施審核;d)確保將審核結果報告給相關管理者;e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;f)保留形成文件的信息,作為實施審核方案以及做出審核結果的證據(jù)。檢驗檢測機構應:a)依據(jù)有關過程的重要性、對檢驗檢測機構產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和

35、報告;b)規(guī)定每次審核的審核要求和范圍;c)選擇審核員并實施審核;d)確保將審核結果報告給相關管理者;e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;f)保留形K件的信息,作為實施審核方案以及審核結果的證據(jù)。4.5.13檢驗檢測機構應建立和保持官理評審的程序。4.5.13管理評審檢驗檢測機構應建立和保持官理評審的程序。管理評審通常12個月一次,管理評審通常12個月一次,由取局管理舀負責。由取局管理舀負責。最高管理者應確保管理評審后,得出的相應變更或改進措施予以實施,確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。最高管牌應確保管理評審后,得出的相應變更或改進措施予以實施,確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管

36、理評審的記錄。應保留管理評審的記錄。序號序號214內(nèi)容評審內(nèi)容管理評審輸入應包括以下信息:a)以往管理評審所采取措施的情況;|b)與管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化;c)客戶淌息度、投訴和相關方的反饋;1d)質(zhì)量目標實現(xiàn)程度;e)f)管理和監(jiān)督人員的報告;g)內(nèi)外部審核的結果;,h)糾正措施和預防措施;i)檢驗檢測機構間比對或能力驗證的結果;j)工作量和工作類型的變化;|k)資源的充分性;l)應對風險和機遇所米取措施的有效性;m)改進建議;n)其他相關因素,如質(zhì)量控制活動、員工培訓。管理評審輸入應包括以下信息:a)檢驗檢測機構相關的內(nèi)外部因素的變化;|b)目標的可行性;c)政策和程序的適用隹;d

37、)以往管理評審所采取措施的情況;e)近期內(nèi)部審核的結果;f)糾正措施;jg)由外部機構進行的評審;h)工作成日工作類型的變化或檢驗檢測機構活動范圍的變化;i)客戶和員工的反饋;j)投訴;k)實施改進的有效性;l)資源配備的合理性;m:)風險識別的可控性;n)結果質(zhì)的保障性;o)其他相關因素,如監(jiān)督活動和培訓管理評審輸出應包括以下內(nèi)容:a)改進措施;b)管理體系所需的變更;c)資源需求。管理評審輸出應包括以下內(nèi)容:a)管理體系及其過程的有效性;a)符合本標準要求的改進;b)提供所需的資源;c)變更的需求。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4.5.14檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測力法控制程序。4.5.

38、14方法的選擇、驗證和確認檢驗檢測機構應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準力法、非標準方法(含白制方法)。檢驗檢測方法包括標準力法、非標準方法(含白制方法)。應優(yōu)先使用標準方法,并確保使用標準的有效版本應優(yōu)先使用標準力法,并確保使用標準的有效版本。在使用標"法前,應進行證實。在使用標g法前,應進行驗證。在使用非標準方法(含白制方法)前,應進行確認在使用非標準方法(含白制方法)前,應進行確認。檢驗檢測機構應跟蹤方法的變化,并重新進行證實或確認。檢驗檢測機構應跟蹤方法的變化,并重新進行驗證或確認。必要時檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導書。必要時,檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導書。

39、如確需方法偏離,應有文件規(guī)7E,經(jīng)技術判斷和批準,并征得客戶同意。如確需方法偏離,應有文件規(guī)7E,經(jīng)技術判斷和批準,并征得客戶同意。當客戶建議的方法不適合或已過期時,應通知客戶當客戶建議的方法不適合或已過期時,應通知客戶。非標準方法(含白制方法)的使用,應事先征得客戶同意,并告知客戶相關力法可能存在的風險。非標準方法(含白制方法)的使用,應事先征得客戶同意,并告知客戶相關力法可能存在的風險。需要時,檢驗檢測機構應建立和保持開發(fā)白制方法控制程序,白制方法應經(jīng)確認。需要時,檢驗檢測機構應建立和保持開發(fā)白制方法控制程序,白制方法應經(jīng)確認。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容檢驗檢測機構應記錄作為確認證據(jù)的信息

40、:使用的確認程序、規(guī)定的要求、方法性能特征的確定、獲得的結果和描述該方法滿足預期用途的有效性聲明。4.5.15檢驗檢測機構應根據(jù)需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。4.5.15測量不確定度檢驗檢測機構應根據(jù)需要建立和保持應用評定測量不確定度的程序。檢驗檢測項目中有測量不確定度的要求時,檢驗檢測機構應建立和保持應用評7E測也不確7E度的程序,檢驗檢測機構應對相應數(shù)學模型,給出相應檢驗檢測能力的評7E測單不確定度案例。檢驗檢測機構可在檢驗檢測出現(xiàn)臨界值、內(nèi)部質(zhì)量控制或客戶有要求時,報告測量不確定度。4.5.16檢驗檢測機構應當對媒介上的數(shù)據(jù)予以保護,4.5.16數(shù)據(jù)信息管理應對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移

41、進行系統(tǒng)和適當?shù)貦z查。檢驗檢測機構應對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和適當?shù)貦z查。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容當利用計算機或白動化設備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進行米集、處理、記錄、報口、存儲或椅索時,椅驗椅測機構應建立和保持保護數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序。白行開發(fā)的計算機軟件應形成文件,使用前確認其適用性,并進行定期、改變或升級后的再確認維護計算機和白動設備以確保其功能正常。當利用計算機或白動化設備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進行米集、處理、記錄、報口、存儲或椅索時,椅驗椅測機構應:a)將白行開發(fā)的計算機軟件形成文件,使用前確認其適用性,并進行定期確認、改變或升級后再次確認,應保留確認記錄;b)建立和保持數(shù)據(jù)完整性、正確性和保密

42、性的保護程序;c)瑚維護計算機和白動設備,保持其功能正常。4.5.17檢驗檢測機構應建立和保持抽樣控制程序。4.5.17抽樣檢驗檢測機構為后續(xù)的檢驗檢測需要對物質(zhì)初料或廣品進行抽樣日、,應建立和保持抽樣控制程序。抽樣計劃應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定,抽樣應確保檢驗檢測結果的有效性。毗計劃應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定,抽樣應確保檢驗檢測結果的有效性。誠信、有效性是否同意當客戶對抽樣程序有偏離的要求時,應予以詳細記錄,同時告知相關人員。當客戶對抽樣程序有偏離的要求時,應予以詳細記錄,同時告知相關人員。如果客戶要求的偏離影響到檢驗檢測結果,應在報告、證書中做出聲明。4.5.18檢驗檢測機構應建立和保持樣品官

43、理程序,以保護樣品的完整性并為客戶保密。4.5.18樣品處置檢驗檢測機構應建立和保持樣品官理程序,以保護樣品的完整性并為客戶保密。檢驗檢測機構應有樣品的標識系統(tǒng),并在檢驗檢測整個期間保留該標識。檢驗檢測機構應有樣品的標識系統(tǒng),并在檢驗檢測整個期間保留該標識。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容在接收樣品時,應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。在接收樣品時,應記錄樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離。樣品在運輸、接收、制備、處置、存儲過程中應予以控制和記錄。當樣品需要存放或養(yǎng)護時,應保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。樣品在運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理或返回過程中應予以控制和記錄。當樣品

44、需要存放或養(yǎng)護時,應維護、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。4.5.19檢驗檢測機構應建立和保持質(zhì)里控制程序,4.5.19結果有效性檢驗檢測機構應建立和保持監(jiān)控結果有效性的程序。定期參加能力驗證或機構之間比對。檢驗檢測機構可米用定期使用標準物質(zhì)、定期使用經(jīng)過檢定或校準的具有溯源性的替代儀器、對設備的功能進行檢查、運用工作標準與控制圖、使用相同或不同方法進行重復檢驗檢測、保存樣品的再次檢驗檢測、分析樣品不同結果的相關性、對才艮告數(shù)據(jù)進行審核、參加能力驗證"1構之間比對、機構內(nèi)部比對、盲樣檢驗檢測等進行監(jiān)控。檢驗檢測機構所有數(shù)據(jù)的記錄方式應便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢,通過分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù),當發(fā)現(xiàn)偏離預先判據(jù)

45、時,應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題,防止出現(xiàn)錯誤的結果。若發(fā)現(xiàn)偏離預先判據(jù),應米取有效的措施糾正出現(xiàn)的問題,防止出現(xiàn)錯誤的結果。質(zhì)量控制應有適當?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。質(zhì)量控制應有適當?shù)姆椒ê陀媱澆⒓右栽u價。序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容4.5.20檢驗檢測機構應準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結果,并符合檢驗檢測方法的規(guī)定。4.5.20結果報告檢驗檢測機構應準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗檢測結果,符合檢驗檢測方法的規(guī)定,并確保檢驗檢測結果的有效性。結果通常應以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。結果通常應以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā)出。檢驗檢測報告或證書應至少包括卜列信息:a)標題;b)標注

46、資質(zhì)認定標志,加蓋檢驗檢測專用章(適用時);c)檢驗檢測機構的名稱和地址,檢驗檢測的地點(如果與檢驗檢測機構的地址不同);d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識(如系列號)和每一頁上的標識,以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的T8分,以及表明檢驗檢測報告或證書結束的清晰標識;e)客戶的名稱和地址(適用時);f)對所使用檢驗檢測方法的識別;g)檢驗檢測樣品的狀態(tài)描述和標識;h)對檢驗檢測結果的有效性和應用有重大影響時,注明樣品的接收日期和進行檢驗檢測的日期;檢驗檢測報告或證書應至少包括卜列信息:a)標題;b)標注資質(zhì)認定標志,加蓋檢驗檢測專用章(適用時);c)檢驗檢測機構的名稱和地址,檢驗檢

47、測的地點(如果與檢驗檢測機構的地址不同);d)檢驗檢測報告或證書的唯一性標識(如系列號)和每一頁上的標識,以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的T8分,以及表明檢驗檢測報告或證書結束的清晰標識;e)客戶的名稱和聯(lián)系信息;f)所用檢驗檢測方法的識別;g)檢驗檢測樣品的描述、狀態(tài)和標識;h)檢驗檢測的日期;對檢驗檢測結果的有效性和應用仰大影響時,注明樣品的接收日期或抽樣日期;序號評審內(nèi)容序號214內(nèi)容i)對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時,提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和程序的說明;j)檢驗檢測檢報告或證書的批準人;k)檢驗檢測結果的測量單位(適用時);1)檢驗檢測機構接受委托送檢的,其檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果僅證明所檢驗檢測樣品的符合性情況。i)對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時,提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和程序的說明;j)檢驗檢測報告或證書簽發(fā)人的姓名、簽字或等效的標識和簽發(fā)日期;k)檢驗檢測結果的測量單位(適用

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論