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文檔簡介
1、泓域咨詢/張家口醫(yī)藥制劑項目商業(yè)計劃書目錄第一章 項目概述7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據(jù)8四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景9六、 結論分析10主要經(jīng)濟指標一覽表12第二章 項目建設背景及必要性分析14一、 中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況14二、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況15三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)17四、 全力推進創(chuàng)新綠色高質量發(fā)展22五、 加快形成優(yōu)勢互補互利共贏新格局23第三章 建筑技術分析26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標27建筑工程投資一覽表27第四章 選址方案29一、 項目選址原則29二、 建設區(qū)基本情況29三、 加快構建綠色
2、能源體系31四、 項目選址綜合評價32第五章 運營模式分析33一、 公司經(jīng)營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第六章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第七章 SWOT分析說明57一、 優(yōu)勢分析(S)57二、 劣勢分析(W)59三、 機會分析(O)59四、 威脅分析(T)60第八章 工藝技術說明66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 設備選型方案70主要設備購置一覽表71第九章 原輔材料及成品分析73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期
3、原輔材料供應及質量管理73第十章 組織機構及人力資源75一、 人力資源配置75勞動定員一覽表75二、 員工技能培訓75第十一章 勞動安全生產分析78一、 編制依據(jù)78二、 防范措施79三、 預期效果評價82第十二章 投資估算83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十三章 經(jīng)濟效益評價94一、 經(jīng)濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和
4、增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十四章 風險風險及應對措施105一、 項目風險分析105二、 項目風險對策107第十五章 項目總結110第十六章 補充表格112主要經(jīng)濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120
5、項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表123報告說明原料藥及中間體行業(yè)處在醫(yī)藥產業(yè)鏈的中游,全球醫(yī)藥市場持續(xù)增長帶動了全球原料藥行業(yè)規(guī)模逐年上升。而且由于大量專利藥到期后仿制藥的大量出現(xiàn)導致相關藥品銷售價格大幅下降影響了全球醫(yī)藥市場規(guī)模的增長,而專利藥到期后仿制藥銷量的增長導致對相應原料藥需求的增長,因此推動了全球原料藥市場呈現(xiàn)出較全球醫(yī)藥市場更快的增長。2019年全球原料藥市場規(guī)模約1,822億美元,預計到2024年達到2,452億美元,年復合增長率為6.1%。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資21779.65萬元,其中:建設投資17416.21萬元,占項目總投資的79.97%;建設期利息18
6、3.65萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金4179.79萬元,占項目總投資的19.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入44000.00萬元,綜合總成本費用37737.95萬元,凈利潤4556.59萬元,財務內部收益率13.04%,財務凈現(xiàn)值32.90萬元,全部投資回收期6.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充
7、分可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱張家口醫(yī)藥制劑項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方
8、案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。三、 編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項
9、目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經(jīng)濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、
10、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設背景得益于發(fā)達國家市場的低速穩(wěn)定增長和新興醫(yī)藥市場的快速發(fā)展,預計到2024年全球藥品市場凈規(guī)模將超過1.1萬億美元,屆時發(fā)達國家市場藥品凈規(guī)模預計為6,650至6,950億美元,占全球藥品市場凈規(guī)模的60%至61%;而新興醫(yī)藥市場藥品凈規(guī)模預計將上升至3,150至3,450億美元,占比約為28%至30%。2019至2024年全球藥品市場凈規(guī)模年復合增長率預計在2%至5%之間,其中發(fā)達國家市場年復合增長率為1%至4%,新興醫(yī)藥市場為5%至8%。高質量完成冬奧會籌辦舉辦任務,大力發(fā)
11、展奧運經(jīng)濟,打造奧運與區(qū)域發(fā)展互促互動的標桿城市。高質量推動經(jīng)濟轉型升級,地區(qū)生產總值年均增長6%左右,經(jīng)濟結構更加優(yōu)化,打造綠色發(fā)展示范城市。高質量推進 “首都兩區(qū)”建設,森林覆蓋率穩(wěn)定在50%以上,地下水位穩(wěn)定回升,空氣質量和水環(huán)境質量持續(xù)改善,打造生態(tài)興市、生態(tài)強市的典范城市。高質量建設可再生能源示范區(qū),建成首都綠色能源供應基地和冀北清潔能源基地,打造碳達峰、碳中和先行城市。高質量加快建設京張體育文化旅游帶,打造服務保障首都、面向全國、面向世界的目的地城市。高質量加強社會主義精神文明建設,社會治理效能大幅提升,創(chuàng)建全國文明城市。脫貧攻堅成果鞏固拓展,鄉(xiāng)村振興取得顯著成效,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調
12、性明顯增強,居民人均可支配收入年均增長6%以上,基本養(yǎng)老保險參保率達到95%以上,社會保障體系更加健全。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約40.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx噸醫(yī)藥制劑的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資21779.65萬元,其中:建設投資17416.21萬元,占項目總投資的79.97%;建設期利息183.65萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金4179.79萬元,占項目總投資的
13、19.19%。(五)資金籌措項目總投資21779.65萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)14283.80萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7495.85萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):44000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):37737.95萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4556.59萬元。4、財務內部收益率(FIRR):13.04%。5、全部投資回收期(Pt):6.72年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):21733.85萬元(產值)。(七)社會效益通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益
14、良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積60528.421.2基底面積17066.881.3投資強度萬元/畝412.372總投資萬元21779.652.1建設投資萬元17416.212.1.1工程費用萬元14940.392.1.
15、2其他費用萬元2066.922.1.3預備費萬元408.902.2建設期利息萬元183.652.3流動資金萬元4179.793資金籌措萬元21779.653.1自籌資金萬元14283.803.2銀行貸款萬元7495.854營業(yè)收入萬元44000.00正常運營年份5總成本費用萬元37737.95""6利潤總額萬元6075.45""7凈利潤萬元4556.59""8所得稅萬元1518.86""9增值稅萬元1554.97""10稅金及附加萬元186.60""11納稅總額萬元3260.
16、43""12工業(yè)增加值萬元11472.72""13盈虧平衡點萬元21733.85產值14回收期年6.7215內部收益率13.04%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元32.90所得稅后第二章 項目建設背景及必要性分析一、 中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況自改革開放后,隨著我國經(jīng)濟增長、人口增長、人口老齡化、居民健康意識增強、國家對醫(yī)療投入的持續(xù)加強以及醫(yī)療保障體系的完善,我國醫(yī)藥市場規(guī)模一直保持快速增長,成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)藥市場。2008年中國藥品支出為400億美元,2013年增長到950億美元,2018年進一步增至1,370億美元規(guī)模。雖然年復合增長率已從2008
17、年至2013年的19%下降到2013年至2018年的8%,但依然領先于全球藥品市場的增速。隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,人口結構也隨之發(fā)生重大改變,我國的醫(yī)藥市場也迎來了發(fā)展的新時期,發(fā)展?jié)摿^大。據(jù)預測,2018年至2023年,中國藥品支出將保持3%至6%的年復合增長率,2023年將達到1,700億美元左右規(guī)模。從政策因素來看,近年來國家出臺了一系列產業(yè)政策促進行業(yè)健康發(fā)展,逐步構建起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系,建立社會化管理的醫(yī)療保障制度,未來醫(yī)藥市場將不斷擴容;從宏觀因素來看,我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展,帶動了人均可支配收入不斷提高;從人口變化因素來看,我國人口數(shù)量的自然增長、人均壽命的延長、
18、人口結構的老齡化趨勢和城鎮(zhèn)化的推進都將促進藥品消費的剛性增長;從消費習慣來看,生活水平提高后人們健康意識極大地提升,每年的診療總人次和人均診療費用穩(wěn)定增長。在上述各方面因素的作用下,預計未來我國醫(yī)藥行業(yè)將保持穩(wěn)定的發(fā)展。二、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況隨著世界經(jīng)濟發(fā)展、人口增長、人口老齡化、人們健康意識的提高、醫(yī)療科技水平的提高以及各國醫(yī)療保障體系的完善,全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長。國際醫(yī)藥市場可大致分為新興醫(yī)藥市場和發(fā)達國家市場。新興醫(yī)藥市場主要為包括中國在內的人均收入低于30,000美元且5年內醫(yī)療支出凈增長超過10億美元的國家市場,發(fā)達國家市場主要為以美、英等為代表的擁有高人均收入且醫(yī)療支出超過
19、100億美元的國家市場。不符合以上兩種標準的均列入其他市場。根據(jù)醫(yī)藥咨詢機構艾昆緯(IQVIA)報告,2019年全球DDD(DefinedDailyDose,即限定日劑量)用量達到1.82萬億劑,較2014年的1.57萬劑增長15.92%,5年復合增長率為3.0%。2019年新興醫(yī)藥市場DDD用量約占全球總量的48.68%,發(fā)達國家市場占比約為33.53%,而在2014年新興醫(yī)藥市場和發(fā)達國家市場占全球DDD總量的比例分別為45.36%及35.01%,2014至2019年,新興醫(yī)藥市場DDD用量年復合增長率為4.4%,與此同時發(fā)達國家市場的年復合增長率僅為2.1%。以上數(shù)據(jù)較2009至2014
20、年有顯著變化。2009年全球DDD用量為1.27萬億劑,其中新興醫(yī)藥市場DDD占比略低于發(fā)達國家市場,分別為39.09%和42.70%。由此得見,自2009年以來新興醫(yī)藥市場的DDD用量穩(wěn)步提高并超過了發(fā)達國家市場,其年復合增長率遠高于發(fā)達國家市場,彰顯出新興醫(yī)藥市場的巨大潛力。隨著全球藥品用量的上升,全球醫(yī)療支出亦水漲船高。2009年、2014年及2019年全球藥品市場凈規(guī)模(銷售規(guī)??鄢劭鄯道蟮慕痤~)分別為6,280億美元、7,770億美元及9,550億美元。其中新興醫(yī)藥市場的藥品凈規(guī)模分別為950億美元、1,680億美元及2,440億美元,占總金額的比例分別為15.13%、21.62
21、%及25.55%;發(fā)達國家市場的藥品凈規(guī)模分別為4,550億美元、5,190億美元及6,090億美元,占總金額的比例分別為72.45%、66.80%及63.77%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以得出,全球藥品市場凈規(guī)模2009至2014年的年復合增長率為4.3%,2014至2019年的年復合增長率為4.2%,基本保持不變。通過進一步細化分析可以看出,發(fā)達國家市場增幅比較穩(wěn)定,2009至2014年和2014至2019年期間,其藥品凈規(guī)模的年復合增長率分別為2.6%和3.3%。而新興醫(yī)藥市場的規(guī)模增長更為迅猛,2009年至2014年的年復合增長率為12.2%,2014至2019年的年復合增長率為7.7%。新興醫(yī)
22、藥市場的規(guī)模增長更快,主要原因是進入21世紀以來,發(fā)達國家市場大型藥企的創(chuàng)新藥研發(fā)成本不斷上升、周期越來越長、新藥推出速度減慢,同時前期大批專利藥物陸續(xù)到期,因此銷售增速放緩。但新興國家藥品市場由于醫(yī)藥制造業(yè)向低成本地區(qū)的轉移趨勢以及本身在健康產業(yè)和研發(fā)上的投入增加,可保持高于世界平均水平的較快發(fā)展。得益于發(fā)達國家市場的低速穩(wěn)定增長和新興醫(yī)藥市場的快速發(fā)展,預計到2024年全球藥品市場凈規(guī)模將超過1.1萬億美元,屆時發(fā)達國家市場藥品凈規(guī)模預計為6,650至6,950億美元,占全球藥品市場凈規(guī)模的60%至61%;而新興醫(yī)藥市場藥品凈規(guī)模預計將上升至3,150至3,450億美元,占比約為28%至3
23、0%。2019至2024年全球藥品市場凈規(guī)模年復合增長率預計在2%至5%之間,其中發(fā)達國家市場年復合增長率為1%至4%,新興醫(yī)藥市場為5%至8%。三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)人口增加、人口老齡化以及人們衛(wèi)生健康意識提高隨著社會、經(jīng)濟、文明的快速發(fā)展和變革,人類的居住環(huán)境和生活水平大幅提高,現(xiàn)代衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)發(fā)展迅速,致使全球人口數(shù)量激增。2021年初全球人口已超過75億人,并繼續(xù)保持增長的趨勢。根據(jù)聯(lián)合國人口基金會預測,2050年全球人口將增加到90億。隨著生活質量和醫(yī)療水平的提高,全球人口死亡率逐漸降低,平均壽命逐年提高,全球人口老齡化趨勢明顯。據(jù)聯(lián)合國人口基金會的統(tǒng)計及預測,目
24、前全球60歲及以上的人口數(shù)量占全球總人口的11%,而到2050年該比例將增加至22%。我國人口增速逐漸趨于下降,已進入低速增長時期。但隨著人均壽命的提高,人口老齡化同樣也是我國面臨的日益嚴峻的問題。我國60周歲及以上人口占總人口比重逐年攀升,老齡化趨勢日益嚴峻。我國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,2020年我國60歲及以上人口占18.70%,較2010年上升了5.44個百分點。人口增加、人口老齡化以及人們衛(wèi)生健康意識的提高將導致患病人數(shù)、入院人數(shù)、診療人次數(shù)的增加,推動行業(yè)需求的穩(wěn)步增長。(2)醫(yī)療可及性不斷提高隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平提高,再加上國家醫(yī)保目錄持續(xù)擴大覆蓋范圍,使越來越多的自費藥
25、品變成可在醫(yī)保范圍內報銷的藥品,而且國家通過“帶量采購”等政策措施大幅降低醫(yī)療服務和藥品價格,人們的醫(yī)療支付能力不斷提升,越來越多的患者愿意看病、看得起病,有效提高了人們的醫(yī)療可及性,就診率和用藥水平不斷提高,這將推動行業(yè)需求的不斷增長。(3)我國醫(yī)療衛(wèi)生支出穩(wěn)步增長隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、社會保障體系的不斷完善,我國醫(yī)療衛(wèi)生支出及其占GDP的比重逐年攀升。根據(jù)2010-2019年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報,2010年至2019年,我國衛(wèi)生費用總支出從約2萬億元人民幣增長至2019年的6.52萬億人民幣,年復合增長率達14.04%,同時國內衛(wèi)生費用總支出占GDP的比重由4.98%穩(wěn)步提升至6.5
26、8%。雖然我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)取得了長足的發(fā)展,醫(yī)療衛(wèi)生支出及其占GDP的比重大幅攀升,但與發(fā)達國家相比,我國的醫(yī)療衛(wèi)生投入還有很大的上升空間。醫(yī)療衛(wèi)生支出的增長意味著國家對醫(yī)療衛(wèi)生投入的增長,其中很大一部分將流向醫(yī)藥消費,因此醫(yī)療衛(wèi)生支出的增長將帶動行業(yè)需求的增長。(4)國家產業(yè)政策支持醫(yī)藥工業(yè)是關系國計民生的重要產業(yè),是中國制造2025和戰(zhàn)略新興產業(yè)的重點領域,是推進健康中國建設的重要保障?!敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要將“以完善政產學研用協(xié)同創(chuàng)新體系,推動醫(yī)藥創(chuàng)新和轉型升級。加強專利藥、中藥新藥、新型制劑等創(chuàng)新能力建設,推動治療重大疾病的專利到期藥物實現(xiàn)仿制上市。大力發(fā)展生物藥、化學藥新品種、
27、優(yōu)質中藥、高性能醫(yī)療器械、新型輔料包材和制藥設備,推動重大藥物產業(yè)化”列為建設“健康中國2030”發(fā)展的重點領域及優(yōu)先主題。此外,醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南指出,加快技術創(chuàng)新,深化開放合作,保障質量安全,增加有效供給,增品種、提品質和創(chuàng)品牌,實現(xiàn)醫(yī)藥工業(yè)中高速發(fā)展和向中高端邁進,支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革繼續(xù)深化,更好地服務于惠民生、穩(wěn)增長、調結構。(5)全球原料藥產能持續(xù)向亞太地區(qū)轉移20世紀90年代以前,歐洲和美國是全球最主要的原料藥生產區(qū)。20世紀90年代以后,隨著這些國家成本上升以及發(fā)展中國家原料藥工藝技術的進步,歐洲和美國原料藥產能逐步萎縮,原料藥生產重心開始逐步向其他區(qū)域轉移。中國、印度等發(fā)展
28、中國家憑借較低的成本優(yōu)勢、政策的大力支持以及較完善的產業(yè)鏈優(yōu)勢而成為承接全球原料藥產能轉移的重點地區(qū)。目前中國和印度已成為原料藥的主要生產和出口國。隨著這些國家原料藥生產企業(yè)工藝和技術水平的不斷提高、專利藥保護年限的逐步到期以及國際醫(yī)藥產業(yè)鏈分工的進一步細分,未來全球原料藥產能向以中國為代表的亞太地區(qū)轉移的速度將進一步加快。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)帶量采購等政策實施導致藥品價格呈下降趨勢2019年1月,國務院發(fā)布國家組織藥品集中采購和使用試點方案,以4個直轄市和7個重點城市為試點,從通過質量和療效一致性評價的仿制藥對應的通用名藥品中遴選試點品種,開展國家?guī)Я坎少徳圏c工作,核心是以量換價、以款換價、
29、降低藥價和醫(yī)??刭M。隨著“帶量采購”政策在全國的逐步推行,我國藥品尤其是仿制藥市場整體價格水平呈下降趨勢?!皫Я坎少彙钡日叩耐菩袑υ纤帯⑨t(yī)藥中間體生產企業(yè)未造成直接的影響,但會導致國內醫(yī)藥制劑企業(yè)尤其是仿制藥生產企業(yè)的利潤空間被嚴重擠壓,倒逼仿制藥生產企業(yè)降低成本,進而可能影響其壓低原料藥采購價格。同時也促使醫(yī)藥制劑企業(yè)積極往上游原料藥產業(yè)鏈布局,可能導致原料藥行業(yè)市場競爭進一步加劇。(2)環(huán)保要求日益提高隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高、人們環(huán)保意識的增強,國家對環(huán)保要求日益提高,原料藥企業(yè)正面臨不斷趨嚴的環(huán)保壓力。環(huán)保要求的日益趨嚴逼迫原料藥生產企業(yè)不斷加大環(huán)保工藝的研發(fā)、環(huán)
30、保資本性投入和環(huán)保費用開支,因此給企業(yè)帶來較大的資金壓力,并導致生產成本提高。部分企業(yè)由于資金實力較弱、生產成本過高而逐漸被淘汰,部分企業(yè)或生產線由于工藝不符合環(huán)保要求或違規(guī)超標排放而被直接關停。環(huán)保要求的日益趨嚴在給原料藥生產企業(yè)帶來經(jīng)營壓力的同時,也導致部分企業(yè)被淘汰出局,落后產能被逐步淘汰,行業(yè)集中度提升,因此對具有技術和資本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)而言既是機遇又是挑戰(zhàn)。優(yōu)勢龍頭企業(yè)可以擁有更強的市場議價能力、更高的市場份額、更強的盈利能力和更好的發(fā)展環(huán)境。在國家大力推動產業(yè)升級、供給側改革的形勢下,環(huán)保高壓是長期趨勢,由此帶來的競爭格局改善后行業(yè)的景氣度有望持續(xù)較長時間。四、 全力推進創(chuàng)新綠色高
31、質量發(fā)展立足建成 “首都兩區(qū)”,堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,實施一批重大工程和重大項目。加快構建綠色生態(tài)體系。樹牢綠水青山就是金山銀山的理念, 堅持山水林田湖草沙系統(tǒng)治理。 全面推進農村地區(qū)“雙代”和潔凈煤推廣,嚴控全域企業(yè)大氣污染物排放,統(tǒng)籌做好 “油路車”移動源污染治理。 “節(jié)引調補蓄管”多措并舉,進一步謀劃好烏拉哈達水庫工程,扎實推進永定河綜合治理與生態(tài)修復,謀劃實施新一輪地下水壓采綜合治理和旱作雨養(yǎng)項目。大力提升森林生態(tài)系統(tǒng)功能,高質量推進壩上地區(qū)休耕種草,完成退化草原治理50萬畝,實施好官廳水庫國家濕地公園、閃電河天然濕地修復等生態(tài)建設項目。推動北部、東部片區(qū)垃圾焚燒發(fā)電項目建成投用,實
32、施土壤污染風險管控和修復工程,深化農業(yè)面源污染治理。加快構建綠色城鎮(zhèn)體系。高水平編制實施好國土空間規(guī)劃,推動城鎮(zhèn)建設強功能、促更新、提品質、優(yōu)布局。圍繞智慧城市、 海綿城市、 低碳城市、 無廢城市、 節(jié)水城市建設,謀劃實施一批城市大腦、智慧停車、地下管廊、雨污分流、污水處理等基礎配套項目,加快構建現(xiàn)代市政基礎設施體系。堅持 “老城區(qū)強功能、新城區(qū)出品位”,滾動實施好老舊小區(qū)改造、城市路網(wǎng)暢通、市容環(huán)境整治等改造提升行動, 規(guī)劃建設好奧體中心、 高鐵新城、 洋河新區(qū)等重點區(qū)域,全面提升城市形象品位。以產業(yè)特而強、功能聚而合、形態(tài)小而美、機制新而活為目標,謀劃實施一批特色小鎮(zhèn)建設項目。到2025年
33、,常住人口城鎮(zhèn)化率達到70%以上。五、 加快形成優(yōu)勢互補互利共贏新格局圍繞“三區(qū)一基地”功能布局,以京張體育文化旅游帶建設為重點,積極承接北京非首都功能,在服務保障首都中加快發(fā)展。加快建設京張體育文化旅游帶。堅持高定位、高標準、特色化建設原則,科學編制、精心實施京張體育文化旅游帶建設規(guī)劃,著力構建“兩核三廊四區(qū)”京張體育文化旅游新格局。大力發(fā)展全民健身體育運動,推動建設多元戶外運動休閑空間,積極舉辦高端賽事和群體活動,打造全季全體育運動品牌。深入挖掘文化內涵,提升文化價值,建設歷史文化街區(qū),集聚現(xiàn)代文化產業(yè),推進長城國家文化公園建設,實施一批影視基地、古堡民俗等重點項目,打造文旅產業(yè)融合發(fā)展示
34、范區(qū)。沿山、沿河、沿路開發(fā)冰雪、生態(tài)、溫泉等特色資源,加快推進國家冰雪旅游度假區(qū)、草原天路生態(tài)旅游、桑洋水路生態(tài)休閑區(qū)等項目建設,打造國際冰雪運動與休閑旅游勝地。加快全域旅游服務保障體系建設,優(yōu)化智慧旅游服務平臺功能,大力開展景區(qū)提升工程,每個縣區(qū)至少打造一個有知名度的“四好景區(qū)”。到2025年,建成國家體育旅游示范基地3家以上,省級以上全域旅游示范區(qū)5家、旅游度假區(qū)5家、文化產業(yè)示范園區(qū)20家,打造民宿示范點100個。深化產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈協(xié)同合作。堅持政府引導、市場主導、企業(yè)主體,主動融入京津冀產業(yè)發(fā)展生態(tài)圈。按照補鏈延鏈強鏈的原則,精準研究京津冀產業(yè)分工和規(guī)劃布局,與京津企業(yè)聯(lián)合謀劃實施一批項
35、目;按照互相賦能、互相借力的原則,精準分析京津企業(yè)發(fā)展需求,引進一批關聯(lián)性強的龍頭企業(yè)和中小企業(yè);按照市場化、專業(yè)化的原則,精準設計“六大產業(yè)”技術創(chuàng)新和發(fā)展路徑,共建一批科研創(chuàng)新平臺;精準聚焦我市產業(yè)發(fā)展的“卡脖子”和“殺手锏”技術,下大力引進一批高端人才和“星期天工程師”。搭建京津冀科技成果轉化服務平臺,組建“六大產業(yè)”行業(yè)協(xié)會,舉辦“六大產業(yè)”發(fā)展論壇,吸引京津金融機構與我市共建產業(yè)基金,努力實現(xiàn)“京津研發(fā)、張家口轉化”。提升服務保障首都水平。加快建設協(xié)同發(fā)展平臺體系。堅持資源互享、政策互惠、功能互補原則,加快建設產業(yè)承載平臺、協(xié)同創(chuàng)新平臺、教育合作平臺、醫(yī)療康養(yǎng)平臺、運動休閑平臺、娛樂
36、消費平臺和商貿物流平臺,著力打造一批服務首都的保障供應基地。打造人力資源供應基地,依托我市職業(yè)教育優(yōu)勢,大力開展家政、保安、育嬰、養(yǎng)老、烹飪等職業(yè)技能培訓,積極向北京市場輸送高素質職業(yè)人才。打造面向京津的醫(yī)療康養(yǎng)基地,以建設區(qū)域醫(yī)療服務基地、多功能康養(yǎng)基地、專業(yè)化養(yǎng)老中心、康養(yǎng)膳食特供地為重點,提升醫(yī)養(yǎng)融合服務水平,建設京西北地區(qū)康養(yǎng)功能節(jié)點城市。打造商貿物流基地,以推進多功能倉儲物流、冷鏈物流、應急物流為重點,構建新型智慧供應鏈,建設供應北京、聯(lián)通東部和西北部的物流集散地。同時,加快服務外包、建材供應等基地建設,實現(xiàn)與北京同城化發(fā)展。第三章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構
37、設計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空
38、間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定
39、本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60528.42,其中:生產工程39001.23,倉儲工程15052.98,行政辦公及生活服務設施5143.00,公共工程1331.21。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9898.7939001.235008.421.11#生產車間2969.6411700.371502.531.22#生產車間2474.709750.3
40、11252.111.33#生產車間2375.719360.301202.021.44#生產車間2078.758190.261051.772倉儲工程5120.0615052.981734.682.11#倉庫1536.024515.89520.402.22#倉庫1280.023763.24433.672.33#倉庫1228.813612.72416.322.44#倉庫1075.213161.13364.283辦公生活配套1174.205143.00768.103.1行政辦公樓763.233342.95499.273.2宿舍及食堂410.971800.05268.834公共工程853.341331.
41、21114.78輔助用房等5綠化工程4285.3973.52綠化率16.07%6其他工程5314.7324.337合計26667.0060528.427723.83第四章 選址方案一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α6?建設區(qū)基本情況張家口市地處河北省西北部,位于東經(jīng)113°50116°30,北緯39°3042°10。東臨首都北京、西連煤都大同、北靠內蒙古高原,南接華北平原??偯娣e3.68萬平方千米,市轄10個
42、縣(張北、康保、沽源、尚義、蔚縣、陽原、懷安、懷來、涿鹿、赤城),6個區(qū)(橋東、橋西、宣化、下花園、崇禮、萬全)。截至2019年,全市發(fā)現(xiàn)礦產97種,探明資源儲量的礦產有57種;風能資源豐富,儲量超過2000萬千瓦以上,成為全國首個獲準建設雙百萬千瓦級風電基地的地區(qū);地熱資源豐富,其中赤城溫泉、懷來地熱國內聞名。張家口市自然風光獨特,不僅有北國的雄渾,更具南國的秀美,氣候四季分明,春賞花、夏避暑、秋觀景,特別到了冬季,以崇禮、赤城為代表的壩上與壩下過渡地帶,降雪量達以上,存雪期長達150多天,地形坡度多在535°,并且風速僅為2級,平均氣溫為,是華北地區(qū)最大的天然滑雪場,被譽為東方達
43、沃斯。區(qū)位交通優(yōu)越。張家口地處京、冀、晉、蒙四省、自治區(qū)、直轄市交界處,市區(qū)距首都北京市僅,距天津港。是京津冀(環(huán)渤海)經(jīng)濟圈和冀晉蒙(外長城)經(jīng)濟圈的交匯點。目前全市高速公路通車里程達到1298公里,居全國前列;鐵路通車里程突破1000公里,京張高鐵建成通車后,張家口市將融入首都一小時生活圈;軍民兩用機場已開通運營。現(xiàn)代化立體交通網(wǎng),使張家口市成為連接京津冀蒙的交通樞紐城市。下大力擴投資穩(wěn)增長, 實施省市重點項目260個, 完成投資216億元。工業(yè)投資增長19.2%,增速全省第一。組織政銀企對接會幫助企業(yè)解決融資12.3億元,為企業(yè)減稅降費4.3億元。下大力抓創(chuàng)新轉動能,75個項目列入省科技
44、計劃,新增科技型中小企業(yè)204家,高新技術產業(yè)增加值增長18.3%。下大力促消費增活力,舉辦 “幸福張家口歡樂購”等線上線下促消費活動, 社會消費品零售總額實現(xiàn)307.8億元、 增長28.3%,增速全省第一。下大力惠民生解民憂,扎實推進25項民生工程,新增城鎮(zhèn)就業(yè)3萬人,1210套棚改任務提前完成,176個老舊小區(qū)改造工程全部開工,著力解決了一批群眾關心關注的熱點難點問題。下大力優(yōu)環(huán)境保安全,集中開展 “十項清理”行動,落實信訪工作 “三項機制”,一批影響經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的問題得到解決。安全有序推進新冠疫苗全民接種,重點人群實現(xiàn)全覆蓋,境外輸入和本地病例保持零新增。堅持穩(wěn)中求進工作總基調,立
45、足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局,堅持擴大內需和改革創(chuàng)新,深化供給側結構性改革,聚力建成 “首都兩區(qū)”、 打造 “河北一翼”, 加快建設京張體育文化旅游帶,加快構建綠色生態(tài)、綠色城鎮(zhèn)、綠色產業(yè)、綠色能源、綠色交通體系,加快推進社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化,感恩奮進、決戰(zhàn)決勝,交好冬奧會籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷,奮力譜寫新時代全面建設經(jīng)濟強省、美麗河北的張家口篇章。三、 加快構建綠色能源體系圍繞 “三大創(chuàng)新、四大工程、五大功能區(qū)” 深入推進可再生能源示范區(qū)建設, 力爭碳達峰、碳中和走在全國前列。實施規(guī)模化開發(fā),扎實推進千萬千瓦級智慧風電基地、百萬千瓦級老舊風電場改造升級、千萬千瓦級
46、 “光伏+” 綜合利用示范基地等重大項目, 力爭2025年裝機規(guī)模達到4000萬千瓦。發(fā)展大容量儲能,積極謀劃百萬千瓦級可再生能源儲能工程, 實施好抽水蓄能電站、壓縮空氣儲能及 “源網(wǎng)荷儲”一體化等重點項目,力爭2025年儲能規(guī)模達到300萬千瓦。 推進智能化輸送, 謀劃建設第二條1000千伏特高壓外送通道,實施新一輪電網(wǎng)改造工程,持續(xù)推進變電站、儲能站、數(shù)據(jù)中心 “三站合一”泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設。促進高比例應用,可再生能源消費量占終端能源消費總量比例達到45%以上。圍繞創(chuàng)建國家氫能產業(yè)示范城市,加快推進氫能產業(yè)創(chuàng)新中心、壩上地區(qū)氫能基地等重點項目建設,力爭2025年氫能及相關產業(yè)產值超過300
47、億元。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深
48、化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、醫(yī)藥制劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組
49、織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和醫(yī)藥制劑行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內醫(yī)藥制劑行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、
50、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應
51、渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公
52、司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,
53、并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應
54、商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定
55、提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資
56、本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事
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