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文檔簡介
1、泓域咨詢/秀山電動車智能系統產品項目投資分析報告秀山電動車智能系統產品項目投資分析報告xx集團有限公司目錄第一章 背景及必要性9一、 行業(yè)市場規(guī)模9二、 行業(yè)上下游的關系10三、 在創(chuàng)新驅動上求實效10四、 聚力轉型升級,提升產業(yè)帶動能力11第二章 項目基本情況12一、 項目名稱及項目單位12二、 項目建設地點12三、 可行性研究范圍12四、 編制依據和技術原則12五、 建設背景、規(guī)模14六、 項目建設進度15七、 環(huán)境影響15八、 建設投資估算15九、 項目主要技術經濟指標16主要經濟指標一覽表16十、 主要結論及建議18第三章 市場分析19一、 行業(yè)發(fā)展現狀19二、 進入本行業(yè)的主要壁壘1
2、9三、 行業(yè)基本風險特征20第四章 建筑工程方案分析22一、 項目工程設計總體要求22二、 建設方案22三、 建筑工程建設指標22建筑工程投資一覽表23第五章 項目選址可行性分析25一、 項目選址原則25二、 建設區(qū)基本情況25三、 優(yōu)化要素環(huán)境29四、 全面提高產業(yè)競爭能力,打造實力橋頭堡30五、 項目選址綜合評價31第六章 SWOT分析32一、 優(yōu)勢分析(S)32二、 劣勢分析(W)33三、 機會分析(O)34四、 威脅分析(T)35第七章 運營模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度46第八章 節(jié)能說明49一、 項目節(jié)能概述
3、49二、 能源消費種類和數量分析50能耗分析一覽表51三、 項目節(jié)能措施51四、 節(jié)能綜合評價52第九章 項目規(guī)劃進度53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表53二、 項目實施保障措施54第十章 項目環(huán)境保護55一、 編制依據55二、 建設期大氣環(huán)境影響分析55三、 建設期水環(huán)境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設期聲環(huán)境影響分析58六、 環(huán)境管理分析59七、 結論61八、 建議61第十一章 工藝技術分析63一、 企業(yè)技術研發(fā)分析63二、 項目技術工藝分析65三、 質量管理66四、 設備選型方案67主要設備購置一覽表68第十二章 組織機構管理70一、 人力資源配
4、置70勞動定員一覽表70二、 員工技能培訓70第十三章 勞動安全生產分析73一、 編制依據73二、 防范措施76三、 預期效果評價81第十四章 投資方案82一、 投資估算的依據和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表89四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十五章 項目經濟效益評價94一、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97
5、利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十六章 項目招標及投標分析105一、 項目招標依據105二、 項目招標范圍105三、 招標要求106四、 招標組織方式106五、 招標信息發(fā)布110第十七章 總結分析111第十八章 附表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建設投資估算表119建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資
6、金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124報告說明目前,電動自行車儀表可分為兩種,一種是指針式的儀表,也稱模擬儀表;另一種是數字儀表,包括點陣屏、TFT液晶屏等。主機廠在各個級別車型上會采用不同的儀表設計,不同的主機廠之間也會存在差異化。面向中年消費者采用指針式的傳統儀表比較合適,而針對年輕消費者時,廠商會選擇采用更有科技感的數字儀表。根據謹慎財務估算,項目總投資24555.05萬元,其中:建設投資18185.91萬元,占項目總投資的74.06%;建設期利息248.96萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金6120.18萬元,占項目總投資的24.92%。項目正常
7、運營每年營業(yè)收入51200.00萬元,綜合總成本費用44598.72萬元,凈利潤4798.05萬元,財務內部收益率11.66%,財務凈現值687.01萬元,全部投資回收期7.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 行業(yè)市場規(guī)模集成電路板是重要原材料之一,中國集成電路產業(yè)連續(xù)多年保持高速增長。根據
8、中國半導體行業(yè)協會統計,2016年中國集成電路產業(yè)銷售額為4,335.5億元,同比增長20.10%,2015年中國集成電路產業(yè)銷售額為3,609.8億元,同比增長19.7%。集成電路產業(yè)連續(xù)多年高速增長,主要是下游客戶需求增長所致。我國電動自行車從1998年產銷量5.8萬輛增長到2014年產銷量保持3500萬輛左右,如今我國電動自行車社會保有量已經達到2億多輛。2015年,我國電動自行車產量3257萬輛,同比下降8.28%,2016年,我國電動自行車產量3215萬輛,同比下降1.3%,其中12月份當月完成產量318.4萬輛,同比增長7.6%。2016年,全國規(guī)模以上電動自行車主營業(yè)務收入100
9、1.7億元,同比增長9.2%,實現利潤總額56.3億元,同比增長3.9%?!笆濉逼陂g,我國儀器儀表行業(yè)繼續(xù)得到高速發(fā)展。2015年規(guī)模以上企業(yè)4321個,完成工業(yè)總產值為9500億元,與2010年相比增長80.85%;主營業(yè)務收入9378億元,與2010年相比增長83.86%;利潤824億元,與2010年相比增長71.36%;進出口總額676億美元,其中進口414億美元,與2010年相比增長43.08%,出口262億美元,與2010年相比增長83.26%。二、 行業(yè)上下游的關系上游行業(yè)主要有金屬材料、機電配件和電子元器件制造等行業(yè),上游行業(yè)廠家較為分散、發(fā)展較為成熟,基本屬于競爭性行業(yè),本
10、行業(yè)所需的大多數原材料及配件都可以從國內得到充足的供應。所以上游行業(yè)波動對本行業(yè)的影響不大。下游行業(yè)主要是運輸設備制造業(yè)、石油、化工等行業(yè),在旺盛市場需求的帶動下和國家宏觀調控政策的引導下,我國的儀器儀表行業(yè)呈現出快速、健康的發(fā)展,隨著“十三五”規(guī)劃的出臺,儀器儀表行業(yè)將會得到持續(xù)快速發(fā)展。三、 在創(chuàng)新驅動上求實效健全政府引導、企業(yè)為主的研發(fā)投入機制,新增高新技術企業(yè)5家、科技型企業(yè)50家,培育企業(yè)內部研發(fā)機構、科技服務機構7個,科技型企業(yè)知識價值信用貸款達到6000萬元。啟動市級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建工作。強化知識產權創(chuàng)造、保護和運用,培育知識產權優(yōu)勢企業(yè),新增注冊商標200件、專利授權10
11、0件以上。促進科技創(chuàng)新成果轉化應用,積極培育“專精特新”中小企業(yè)。完善人才服務保障體系,引進和留住一批緊缺急需優(yōu)秀人才,培養(yǎng)實用型人才100名以上。大力營造崇尚創(chuàng)新、寬容失敗的社會環(huán)境,讓全社會創(chuàng)造活力競相迸發(fā)、創(chuàng)新源泉充分涌動。四、 聚力轉型升級,提升產業(yè)帶動能力加快構建現代產業(yè)體系,促進新動能挑起大梁、舊動能煥發(fā)生機。推動綠色工業(yè)高質量發(fā)展。堅持“主攻工業(yè)、決戰(zhàn)園區(qū)”,著力優(yōu)存量擴增量,完成工業(yè)投資40億元以上。促進海王生物、紅日藥業(yè)、華濤藥業(yè)、奇分享食品、邁思科電子、東星炭素等企業(yè)增產增效,穩(wěn)定嘉源礦業(yè)、西南水泥等企業(yè)生產經營。確保湘大飼料、國泰康寧、汽配產業(yè)園、眾鑫電子和土雞深加工等項
12、目建成投產,推動智能家居、安防設備等項目開工建設。加強工藝創(chuàng)新和產品升級,實施智能化改造項目10個,新增市級數字化車間(智能工廠)3個以上。加快標準廠房建設,啟動工業(yè)地產二期,完善配套設施,新入園企業(yè)30家、投產企業(yè)15家以上。加快清理騰退閑置土地、閑置廠房,盤活存量資源。協調解決企業(yè)用工、用地、用能問題,降低企業(yè)生產經營成本,提高企業(yè)質量效益,新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:秀山電動車智能系統產品項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約46.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力
13、、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)
14、;4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)技術原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗
15、低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,
16、提高企業(yè)在國內外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景根據行業(yè)協會統計數據顯示,我國電動自行車的平均整車價位是2500元人民幣,僅僅是歐洲市場3000歐元的十分之一,美國市場2500美元的六分之一,隨著經濟全球化步伐的加快,未來中國電動自行車產業(yè)將會走向國際市場,巨大的價格優(yōu)勢將會給電動自行車產業(yè)鏈的所有企業(yè)帶來豐厚的回報。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積30667.00(折合約46.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積60339.15。其中:生產工程41972.09,倉儲工程8595.34,行政辦公及生活服務設施6219.56,公共工程3552.16。項目建成后,形成年產xx套電動
17、車智能系統產品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資24555.05萬元,
18、其中:建設投資18185.91萬元,占項目總投資的74.06%;建設期利息248.96萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金6120.18萬元,占項目總投資的24.92%。(二)建設投資構成本期項目建設投資18185.91萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用15748.26萬元,工程建設其他費用1896.86萬元,預備費540.79萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入51200.00萬元,綜合總成本費用44598.72萬元,納稅總額3502.25萬元,凈利潤4798.05萬元,財務內部收益率11.66%,財務凈現值
19、687.01萬元,全部投資回收期7.02年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30667.00約46.00畝1.1總建筑面積60339.151.2基底面積19933.551.3投資強度萬元/畝385.742總投資萬元24555.052.1建設投資萬元18185.912.1.1工程費用萬元15748.262.1.2其他費用萬元1896.862.1.3預備費萬元540.792.2建設期利息萬元248.962.3流動資金萬元6120.183資金籌措萬元24555.053.1自籌資金萬元14393.353.2銀行貸款萬元10161.704營業(yè)收入萬元51200.
20、00正常運營年份5總成本費用萬元44598.72""6利潤總額萬元6397.40""7凈利潤萬元4798.05""8所得稅萬元1599.35""9增值稅萬元1699.02""10稅金及附加萬元203.88""11納稅總額萬元3502.25""12工業(yè)增加值萬元12381.12""13盈虧平衡點萬元26280.47產值14回收期年7.0215內部收益率11.66%所得稅后16財務凈現值萬元687.01所得稅后十、 主要結論及建議通過分析,
21、該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。第三章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展現狀電動自行車是對傳統自行車的補充和替代,電動自行車價格適中,安全系數高,基本無污染,而且以便捷、實惠、節(jié)能、綠色環(huán)保的特點使得電動自行車近幾年銷量可觀,受到了廣大消費者的認同和歡迎。目前,電動自行車儀表可分為兩種,一種是指針式的儀表,也稱模擬儀表;另一種是數字儀表,包括點陣屏、TFT液晶屏等。主機廠在各個級別車型上會采用不同的儀表設計,不同的主機廠之間也會存在差異化。面向中年消費者采用指針式的傳統儀表比較合適,而針對年輕消費者時,廠商會選擇采用
22、更有科技感的數字儀表。二、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、人才壁壘行業(yè)是技術密集型行業(yè),行業(yè)內企業(yè)不僅需要大量專業(yè)的技術研發(fā)人才,還需要具有行業(yè)知識背景和管理經營的綜合型銷售人才與管理人才,新成立的公司很難在短時間內匯集大量專業(yè)的技術研發(fā)、管理、銷售人才。人才壁壘是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。2、技術壁壘隨著各種智能技術的出現,下游行業(yè)的電動車產品不斷地升級換代,整車廠商客戶對顯示儀表模塊、控制模塊、顯示儀表等產品功能、外觀、性能等方面的要求也不斷提高,本行業(yè)企業(yè)要適應行業(yè)發(fā)展趨勢并應對日益激烈的市場競爭,就必須持續(xù)進行新產品、新技術的研發(fā),并不斷引入專業(yè)的研發(fā)人才、先進的制造設備來提升產品性能,技術
23、實力較為薄弱的企業(yè)很難在激烈的市場競爭中立足。因此,技術壁壘是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。三、 行業(yè)基本風險特征1、原材料價格波動的風險行業(yè)所需的原材料包括集成電路板、芯片、液晶屏、二極管、背光源等。這些原材料在我國市場上供應商較多,貨源充足、價格公開透明,同時原材料質量、供給能力能夠有效保證,能夠保證本行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,但是原材料價格的波動可能影響本行業(yè)企業(yè)的采購成本,從而影響本行業(yè)企業(yè)的利潤空間。2、人才與技術流失的風險行業(yè)是人才密集型、技術密集型行業(yè),需要大量研發(fā)人員和較高的生產技術。專業(yè)的研發(fā)人員和先進的生產技術是穩(wěn)定發(fā)展的保證,也是核心競爭力之一,如果行業(yè)內企業(yè)的人才、技術出現流失,其競
24、爭力將受到不利影響。因而,人才與技術流失風險成為本行業(yè)的重要風險之一。第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊
25、、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60339.15,其中:生產工程41972.09,倉儲工程8595.34,行政辦公及生活服務設施6219.56,公共工程3552.16。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11162.7941972.095306.781.11#生產車間3348.8412591.
26、631592.031.22#生產車間2790.7010493.021326.691.33#生產車間2679.0710073.301273.631.44#生產車間2344.198814.141114.422倉儲工程5581.398595.34778.912.11#倉庫1674.422578.60233.672.22#倉庫1395.352148.84194.732.33#倉庫1339.532062.88186.942.44#倉庫1172.091805.02163.573辦公生活配套1337.546219.56951.423.1行政辦公樓869.404042.71618.423.2宿舍及食堂468.
27、142176.85333.004公共工程1794.023552.16377.78輔助用房等5綠化工程4796.3276.85綠化率15.64%6其他工程5937.1321.997合計30667.0060339.157513.73第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況建縣于清乾隆元年(1736年),1983年成立土家族苗族自治縣,幅員面積2462平方公里,轄4個街道、23個鄉(xiāng)鎮(zhèn),總人口66萬,其中土家、苗族等少數民族占總人
28、口的58.5%。區(qū)位獨特,交通便利。秀山地處武陵山腹地,位于渝、湘、黔、鄂四?。ㄊ校┻厖^(qū)結合部,是重慶市東南門戶,武陵山區(qū)重要的旅游集散地和物資集散地,成渝經濟圈連接“珠三角”和“長三角”的重要通道。周邊有3個機場(銅仁鳳凰機場、黔江武陵山機場、張家界荷花國際機場),距離80180公里。境內渝懷鐵路、秀松高速縱貫南北,渝湘高速橫穿東西,國道319線、326線在縣城交匯,渝懷鐵路二線即將開通,渝湘高鐵動工建設。物華天寶,資源富集。境內平壩、丘陵、山地各占三分之一,縣境中部是武陵山區(qū)最大的平壩(758平方公里),素有“湘黔鎖鑰、武陵明珠”和“小成都”美譽。氣候溫和,土地肥沃,盛產優(yōu)質糧油、中藥材、
29、茶葉,蘊藏極具開發(fā)價值的中草藥資源127余種,其中道地中藥材資源644種,是全國糧食生產基地縣、中藥材種植大縣、區(qū)域特色美麗茶鄉(xiāng)。礦產資源富集,已探明可開采的礦產資源有錳、硅、礬等20余種,其中汞礦儲量1萬噸(屬全國特大型礦床),錳礦儲量1億噸以上。旅游資源豐富,有邊城洪安、川河蓋草場、鳳凰山、百年西街、大溪酉水國家濕地公園等一批極具價值的人文自然旅游資源,開發(fā)潛力巨大。民族和諧,文化深厚。秀山是少數民族聚居區(qū)、邊遠山區(qū),民風淳樸,民俗獨特。境內梅江民族小學是重慶市唯一保留苗、漢雙語教學的學校。是中國花燈歌舞之鄉(xiāng)、中國書法之鄉(xiāng)、中國楹聯文化縣、全國文化先進縣、全國體育先進縣,有“秀山花燈”“秀
30、山民歌”是國家非物質文化遺產,花燈歌曲黃楊扁擔一把菜籽等名揚海外。是著名的紅色革命老區(qū),1934年賀龍元帥在此開辟革命根據地,境內洪安是劉鄧大軍解放大西南的第一站,也是沈從文名著邊城的原型地。商貿繁榮,生態(tài)宜居。秀山經商傳統悠久,早在18世紀中葉,各族群眾就奔走在321公里省際邊界線上,以米換錢、以油易物。秀山盛產桐油、朱砂、水銀,曾是川東南隅最聞名最有悠久歷史的桐油市場。物流體系健全,秀山(武陵)現代物流園區(qū)是重慶市率先掛牌的市級重點物流園區(qū)、中國物流示范基地、中國應急物流實踐基地,擁有渝懷鐵路上唯一的300萬噸戰(zhàn)略裝卸點和國內首條民營危化品鐵路專線。“十三五”時期,是城鄉(xiāng)發(fā)展統籌推進的五年
31、。我們堅持統籌抓好城市提升和鄉(xiāng)村建設,加快補齊基礎設施短板,形成城鄉(xiāng)融合、互促共進的發(fā)展格局。城市品質顯著提升。東部片區(qū)靚麗展現、南部片區(qū)路網成型、西部片區(qū)全面提速,縣城建成區(qū)21.2平方公里,人口超過20萬,城鎮(zhèn)化率提高6.42個百分點。兩園大道、學府大道等主干道建成通車,鳳鳴路、香林路等次干道相繼拉通,新增城市道路32.1公里、橋梁6座。8.4平方公里海綿城市促城市蝶變、獲百姓好評、引全市推廣。10公里濱河綠道串起兩岸8個公園,新增城區(qū)綠地149.4萬平方米,彰顯出綠水環(huán)繞、山水交融的獨特魅力。改造棚戶區(qū)4939戶。白鷺半島、丹鳳華庭等一批精品小區(qū)形象初顯,銷售商品房295.6萬平方米。時
32、代帝都、云鼎星座等歷史遺留問題基本解決。鄉(xiāng)村面貌煥然一新。龍池、梅江國家重點鎮(zhèn)加快建設,洪安特色小鎮(zhèn)輻射帶動作用凸顯。2300戶美麗庭院賞心悅目,25個傳統村落、少數民族特色村寨和美麗宜居村莊煥發(fā)生機。開展大棚房、違建別墅、農村亂占耕地建房專項整治,鄉(xiāng)村建設秩序加速規(guī)范。完成易地扶貧搬遷1317戶,改造農村危房4425戶,困難群眾住房安全問題動態(tài)清零?!八暮棉r村路”突破4800公里,安裝農村公路防護欄650公里,村民小組通暢率達97.3%。農村生活垃圾分類和資源化利用覆蓋95%的行政村。基礎設施突飛猛進。秀松高速、渝懷鐵路二線相繼通車,秀印高速開展招標,渝湘高鐵黔江至吉首段完成可研。城市外環(huán)線
33、、秀川路和官莊、洪安過境公路建成通車,3條出城快速通道、四街一鎮(zhèn)聯網公路進度過半,建設普通干線公路344公里。隘口水庫下閘蓄水,桐梓、馬西水庫開展土地房屋征收。第三水廠正式投用,城區(qū)供水加快優(yōu)化。改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠18座,新建供水管線660公里。實施飲水安全工程775處,鞏固提升56.7萬人飲水安全。4G網絡實現全覆蓋,5G基站建成560個,鋪設光纖1.4萬公里。新增35千伏線路73公里、農網改造716公里。燃氣管網加速布局,新建天然氣儲配站1座、加油站10座?!笆濉睍r期,是產業(yè)發(fā)展增量提質的五年。我們堅持把發(fā)展作為解決所有問題的關鍵,不斷提高經濟發(fā)展質量和效益,三次產業(yè)結構優(yōu)化為9.5:43.
34、6:46.9。綠色工業(yè)轉型升級。海王生物、紅日藥業(yè)等上市企業(yè)建成投產,奇分享食品、邁思科電子等企業(yè)達產增效,電解錳、工業(yè)硅等傳統產業(yè)技改升級,升規(guī)工業(yè)企業(yè)32家,特色鮮明、多業(yè)支撐的工業(yè)格局初步形成。堅持產城互動、園城融合,工業(yè)園區(qū)4.1平方公里水電路氣全面貫通,標準廠房、住教商娛等配套設施加速完善,產業(yè)集聚能力、資源整合能力、經濟產出能力大幅提升,入園企業(yè)增至103家,產業(yè)集中度升至94%,獲批市級特色中醫(yī)藥基地、休閑食品產業(yè)園。第三產業(yè)提檔升級。奧特萊斯、愛琴海城市廣場入駐秀山,核心商圈消費集聚效應持續(xù)增強。物流園區(qū)公鐵聯運優(yōu)勢彰顯,入駐商戶3300家,貨物到發(fā)量年均增長22.6%,邁向千
35、億級商貿物流新城。電商云倉、物流配送中心建成投用,快遞分撥覆蓋周邊6個區(qū)縣,1760家電商主體、1.7萬個網絡店鋪抱團發(fā)展,49條生產線開足馬力,上行快遞超過9000萬單,網絡零售額年均增長27.5%。川河蓋游客中心、云端天梯、星空酒店投入運營。洪安邊城三省風情街一期主體竣工,公共服務機構完成搬遷,基礎配套設施加速完善。西街、鳳凰山創(chuàng)成國家4A級旅游景區(qū)。大溪濕地公園、清溪龍鳳花海等鄉(xiāng)村旅游蓬勃發(fā)展,“四季旅游”主題活動有聲有色。游客接待量、旅游綜合收入大幅增長,旅游發(fā)展呈現加速崛起、后發(fā)趕超之勢。特色農業(yè)優(yōu)化升級。糧油種植面積穩(wěn)定在100萬畝。建成中藥材、茶葉、油茶、水果等產業(yè)基地95萬畝,
36、銀花成為全市單體規(guī)模最大品種,茶葉、油茶規(guī)模全市第一。德康、唐人神等國家農業(yè)龍頭企業(yè)相繼落地,畜禽業(yè)向全產業(yè)鏈發(fā)展。農業(yè)社會化服務體系不斷完善。農業(yè)園區(qū)獲批國家農村產業(yè)融合發(fā)展示范園,隘口平所田園綜合體基本成型。新增新型農業(yè)經營主體712個、“兩品一標”190個,總量翻了兩番。入選“巴味渝珍”農產品31個,“秀山毛尖”成為區(qū)域公用品牌。三、 優(yōu)化要素環(huán)境落實扶持民營經濟發(fā)展政策,完善含金量更大的“政策包”,加大政策宣傳講解力度,讓企業(yè)能夠應享盡享優(yōu)惠政策。加強“政銀企”聯動,搭建綜合服務平臺,暢通金融活水流向實體經濟的渠道,發(fā)放中小微企業(yè)貸款20億元以上。密切跟蹤社保、金融等政策變化,積極解決
37、企業(yè)用能、物流、融資等困難。杜絕違規(guī)涉企收費。完善企業(yè)家參與涉企政策制定機制,堅持本土企業(yè)與招商引資企業(yè)同等待遇。以更大力度推動企業(yè)上市,爭取實現上市企業(yè)零突破。四、 全面提高產業(yè)競爭能力,打造實力橋頭堡堅持以創(chuàng)新為引領,突出大數據智能化應用,不斷增強產業(yè)競爭力,建成契合城市定位、突出資源優(yōu)勢的產業(yè)體系。全力打造現代中醫(yī)藥、食品加工、材料、電子信息、汽車配件“五大百億級特色工業(yè)集群”,積極培育生物制藥、智能家居、綠色建材、裝配建筑、特色輕工等產業(yè),推進傳統產業(yè)技改升級。建成10平方公里工業(yè)園區(qū),建設市級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。集中打造洪安邊城、川河蓋景區(qū),建設國家5A級旅游景區(qū)、國家級旅游度假區(qū)。
38、穩(wěn)步完善縣城旅游配套服務功能,協同發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。提升旅游品牌形象,文化旅游業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到15%以上。提質升級花燈廣場商圈,加快壯大城東商圈,規(guī)劃建設高鐵商圈,建設一批新型專業(yè)批發(fā)市場和集貿市場,建成區(qū)域性消費中心。推進物流園區(qū)鐵路、化工品、快遞、冷鏈、保稅五大中心功能提升,建成商貿服務型國家物流樞紐。穩(wěn)定100萬畝糧油生產。鞏固提質中藥材、茶葉、油茶、水果等100萬畝特色產業(yè),推動畜禽業(yè)標準化養(yǎng)殖,建設現代山地特色高效農業(yè)示范縣。強化品種優(yōu)化、品質提升、品牌引領,促進農產品轉化增值。建設一批現代農業(yè)產業(yè)園、田園綜合體。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地
39、理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)
40、而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的
41、競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內
42、領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的
43、生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中
44、心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)技術風險1、技術更新的風險行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新換代,如果公司在技術革新和研發(fā)成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,隨著行業(yè)
45、競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技術失密的風險,將對公司發(fā)展造成不利影響。(二)經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數影
46、響較大。行業(yè)與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來,國際宏觀經濟復蘇程度較為有限,且我國宏觀經濟也正處于由高增長轉向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來,若國內外宏觀經濟形勢無法好轉,將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè),受宏觀經濟狀況、產業(yè)政策、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響,呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經營情況變化等原因,減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售,將對公司的生
47、產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動,公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力,或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃,則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業(yè)績的風險。公司與主要供應商形成較為穩(wěn)定的合作關系,雖然該等合作關系能保障公司原料的穩(wěn)定供應、提升采購效率,但若主要原料供應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求,將對公司的生產經營產生一定的不利影響。(三)市場競爭風險近年來相關行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競爭優(yōu)勢進一步向頭部企業(yè)集中。業(yè)內企業(yè)將面臨更加激烈的
48、市場競爭,競爭焦點也由原來的重規(guī)模轉向企業(yè)的綜合實力競爭,包括產品品質、技術研發(fā)、市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施積極應對日益增強的市場競爭壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢,無法持續(xù)保持產品的領先地位,無法進一步擴大重點產品以及新研發(fā)產品的市場份額,公司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風險。(四)內控風險近年來,公司業(yè)務不斷成長,資產規(guī)模持續(xù)擴大,管理水平不斷提升。但隨著經營規(guī)模的迅速增長,特別是未來募集資金到位和投資項目實施后,公司的資產規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升,從而在公司管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提
49、出更高的要求,增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環(huán)境的變化,將可能對公司的生產經營帶來不利的影響。(五)財務風險1、毛利率波動及低于同行業(yè)的風險公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度、技術升級迭代等因素的影響。若未來行業(yè)競爭加劇導致產品銷售價格下降;原材料價格上升,公司未能有效控制產品成本;公司未能及時推出新的技術領先產品有效參與市場競爭等情況發(fā)生,公司毛利率將存在波動加劇的風險,公司毛利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù),將對公司盈利能力造成負面影響。2、應收款項回收或承兌風險
50、隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展,公司應收款項金額可能上升。如果客戶信用管理制度未能有效執(zhí)行,或者下游客戶因經營過程受宏觀經濟、市場需求、產品質量不理想等因素導致其經營出現困難,將會導致公司應收款項存在無法收回或者無法承兌的風險,從而對公司的收入質量及現金流量造成不利影響。3、壞賬準備計提比例低于同行業(yè)的風險如果未來公司賬齡半年以內的應收賬款壞賬實際發(fā)生比例超過壞賬準備計提比例,將對公司的業(yè)績水平產生不利影響。(六)法律風險1、知識產權保護風險若公司被競爭對手訴諸知識產權爭端,或者公司自身的知識產權被競爭對手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無法對公司的知識產權進行有效保護,將對公司的品牌形象、競爭地位和生產
51、經營造成不利影響。2、產品質量、勞動糾紛責任等風險公司在正常生產經營過程中,可能會存在因產品質量瑕疵、勞動糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風險。如果公司遭遇訴訟和索賠事項,可能會對公司的企業(yè)形象與生產經營產生不利影響。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管
52、理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電動車智能系統產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和電動車智能系統產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,
53、組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電動車智能系統產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷
54、計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購
55、計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴
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