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文檔簡介

1、泓域咨詢/年產xxx噸牛肉項目投資決策報告年產xxx噸牛肉項目投資決策報告xx集團有限公司報告說明養(yǎng)殖成本上漲并未抑制利潤上漲。我國肉牛養(yǎng)殖歷史較短,上世紀90年代之前,牛養(yǎng)殖多以役用目的為主;1990年后,才出現千頭規(guī)模的肉牛育肥場;2007年后,中央財政資金向牛羊規(guī)?;a業(yè)化養(yǎng)殖傾斜,疊加牛肉供給量下降,規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)不斷涌現,規(guī)模化生產比重有所提升,但目前我國肉牛養(yǎng)殖效率仍同國際水平有較大差距,具體體現為高昂的養(yǎng)殖成本、缺乏育種技術等等。全國農產品成本收益資料匯編數據顯示,2006-2020年,散養(yǎng)肉牛成本一路上漲,2020年散養(yǎng)肉牛頭均成本為1.26萬元,同比漲幅達到13.88%,主要

2、原因是大宗農產品價格高企,飼料成本大幅上升。但持續(xù)上漲的肉牛養(yǎng)殖成本沒有抑制頭均利潤上漲,散養(yǎng)肉牛頭均利潤整體上升趨勢不變,2020年散養(yǎng)肉牛頭均利潤為4072元/頭,利潤率為32.21%。根據謹慎財務估算,項目總投資9919.37萬元,其中:建設投資7676.38萬元,占項目總投資的77.39%;建設期利息79.62萬元,占項目總投資的0.80%;流動資金2163.37萬元,占項目總投資的21.81%。項目正常運營每年營業(yè)收入19600.00萬元,綜合總成本費用16194.67萬元,凈利潤2488.32萬元,財務內部收益率18.02%,財務凈現值1155.01萬元,全部投資回收期6.00年。

3、本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目投資主體概況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目緒論16一、 項目名稱及投資人16二、 編制

4、原則16三、 編制依據17四、 編制范圍及內容17五、 項目建設背景18六、 結論分析20主要經濟指標一覽表22第三章 項目投資背景分析24一、 行業(yè)分析24二、 完善科技創(chuàng)新服務體系。24三、 實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加快形成全域創(chuàng)新局面25第四章 建筑工程可行性分析29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第五章 產品方案分析35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表36第六章 運營管理模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度4

5、1第七章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第八章 人力資源分析59一、 人力資源配置59勞動定員一覽表59二、 員工技能培訓59第九章 工藝技術方案分析62一、 企業(yè)技術研發(fā)分析62二、 項目技術工藝分析64三、 質量管理65四、 設備選型方案66主要設備購置一覽表67第十章 環(huán)境保護分析68一、 環(huán)境保護綜述68二、 建設期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設期水環(huán)境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71五、 建設期聲環(huán)境影響分析71六、 環(huán)境影響綜合評價72第十一章 項目節(jié)能方案73一、 項目節(jié)能概述73二、 能源消費種類和數

6、量分析74能耗分析一覽表75三、 項目節(jié)能措施75四、 節(jié)能綜合評價78第十二章 勞動安全生產79一、 編制依據79二、 防范措施80三、 預期效果評價86第十三章 投資估算及資金籌措87一、 編制說明87二、 建設投資87建筑工程投資一覽表88主要設備購置一覽表89建設投資估算表90三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十四章 經濟收益分析98一、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99

7、固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十五章 項目招標方案109一、 項目招標依據109二、 項目招標范圍109三、 招標要求110四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布111第十六章 項目總結分析112第十七章 附表附錄114建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊

8、費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:李xx3、注冊資本:1330萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-8-247、營業(yè)期限:2012-8-24至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事牛肉相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介

9、公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果

10、轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變

11、化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3663.742930.992747.80負債總額1184.06947.25888.04股東權益合計2479.681

12、983.741859.76公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14671.6811737.3411003.76營業(yè)利潤3556.052844.842667.04利潤總額3260.862608.692445.64凈利潤2445.641907.601760.86歸屬于母公司所有者的凈利潤2445.641907.601760.86五、 核心人員介紹1、李xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019

13、年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、方xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中

14、國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、余xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、胡xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。

15、7、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、熊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公

16、司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、

17、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升

18、員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱年產xxx噸牛肉項目(二)項目投資人xx集團有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思

19、想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)

20、、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量

21、計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設背景我國人均牛肉消費量仍有較大上升空間。一方面,我國肉牛養(yǎng)殖效率較低,供需缺口和高養(yǎng)殖成本持續(xù)推動了牛肉價

22、格上升,但終端消費需求并未受到抑制,表明肉類消費結構已悄然產生改變,需求具有相對剛性。于此同時,國內牛肉價格遠遠超過進口牛肉價格,拉動牛肉進口量上升,海關總署數據顯示2021年我國進口肉牛233萬噸,同比增加9.91%,連續(xù)增長超過5年。2021年,我國牛肉消費總量為981萬噸,僅次于美國,但根據OECD數據,2020年我國人均牛肉消費量僅4.19kg/人/年,相比之下,美國則高達26.20kg/人/年,是我國近6倍;且值得注意的是,在多食魚肉作為肉類蛋白源的日本,人均牛肉消費量也高于我國,2020年為7.64kg/人/年。展望2035年,撫州將與全國、全省同步基本實現社會主義現代化,成為全省

23、融入新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略支點和高質量發(fā)展的重要增長極。到那時,全市經濟總量和綜合發(fā)展水平邁上新的大臺階,人均國內生產總值基本達到中等發(fā)達國家水平,綜合競爭力進入長江中游城市群第一方陣;城市功能更加優(yōu)化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,中等收入群體比例明顯提高,公共服務優(yōu)質化和均等化基本實現;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,構筑以數字經濟為引領、以創(chuàng)新發(fā)展為動力、以綠色生態(tài)為特色的現代經濟體系;形成高質量對外開放新格局,深入參與區(qū)域經濟合作,積極融入內陸開放型經濟試驗區(qū)建設,作為大南昌都市圈重要支撐城市功能不斷增強;生態(tài)文明建設水平處于全國前列,綠水青山與金山銀山的雙

24、向轉換通道更加通暢,綠色生產生活方式日趨完善,成為國家生態(tài)文明先行示范市;社會事業(yè)全面發(fā)展,文化品牌享譽國內外,教育強市、人才強市、文化強市、健康撫州建設取得更大成效,居民素質和社會文明程度達到新高度;基本建成法治政府和法治社會,共建共治共享的社會發(fā)展新局面基本形成,社會充滿活力又和諧有序;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約28.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx噸牛肉的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本

25、期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資9919.37萬元,其中:建設投資7676.38萬元,占項目總投資的77.39%;建設期利息79.62萬元,占項目總投資的0.80%;流動資金2163.37萬元,占項目總投資的21.81%。(五)資金籌措項目總投資9919.37萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)6669.64萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額3249.73萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):19600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):16194.67萬元。3、項目達產年凈利潤(N

26、P):2488.32萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.02%。5、全部投資回收期(Pt):6.00年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):7301.77萬元(產值)。(七)社會效益綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主

27、要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18667.00約28.00畝1.1總建筑面積32539.581.2基底面積11573.541.3投資強度萬元/畝251.762總投資萬元9919.372.1建設投資萬元7676.382.1.1工程費用萬元6412.502.1.2其他費用萬元1077.552.1.3預備費萬元186.332.2建設期利息萬元79.622.3流動資金萬元2163.373資金籌措萬元9919.373.1自籌資金萬元6669.643.2銀行貸款萬元3249.734營業(yè)收入萬元19600.00正常運營年份5總成本費用萬元16194.67""

28、;6利潤總額萬元3317.76""7凈利潤萬元2488.32""8所得稅萬元829.44""9增值稅萬元729.75""10稅金及附加萬元87.57""11納稅總額萬元1646.76""12工業(yè)增加值萬元5828.85""13盈虧平衡點萬元7301.77產值14回收期年6.0015內部收益率18.02%所得稅后16財務凈現值萬元1155.01所得稅后第三章 項目投資背景分析一、 行業(yè)分析飲食結構中,牛肉消費占比呈現上升趨勢。牛肉同豬肉一樣,含有人體全部必須

29、氨基酸,但牛肉味道鮮美,脂肪含量很低,且富含肌氨酸、維生素B6、肉毒堿和低脂的亞油酸,很適合健身人群、肥胖人群、女性人群等。在消費升級背景下,牛肉消費成為更多人的日常選擇是趨勢所在。根據OECD數據計算,1990年以來,我國牛肉消費量占豬、禽、羊、牛四大肉類消費量的比例總體上升,截至2020年,牛肉消費占比上升至9.43%,較5年前提高了2.69PCT。我國牛肉存在約300萬噸供需缺口,約占總需求的35%。根據同花順數據,從需求端看,2001年以來我國牛肉總消費量整體呈現上升趨勢,其中2019-2021年增長尤為迅速,消費總量上升了一個臺階,三年平均增長率達7.98%,主要因2019-2021

30、年非洲豬瘟導致豬價大漲,牛肉替代效應明顯,需求隨之高漲;從供應端看,我國牛肉供應量增長緩慢,2015-2021年間復合增長率僅1.71%,明顯落后于需求增長速度,致使供需缺口不斷放大。截至2021年,除進口外,國內牛肉供需缺口已達298萬噸,同比增加7.74%,而5年前缺口僅有70萬噸。二、 完善科技創(chuàng)新服務體系。加強與國家、省級重點實驗室、技術創(chuàng)新中心等科研平臺合作,加快科技成果轉移轉化,鼓勵科技成果交易,積極構建科技成果交易平臺,組織開展網上科技服務和科技成果在線交易,推動先進科技成果加速轉化。支持科技服務機構發(fā)展。加快推動新興科技服務業(yè)態(tài)建設,提升專業(yè)化科技服務水平和檢驗檢測能力。引導和

31、鼓勵創(chuàng)建一批民辦公助科技中介服務、專業(yè)檢驗檢測機構、民辦非企業(yè)科技研發(fā)中心等機構。探索設立科技創(chuàng)新券,優(yōu)化科技創(chuàng)新政務服務,著力營造全面便捷高效的科技服務環(huán)境。強化科技金融支撐。加快科技金融創(chuàng)新試驗區(qū)建設,著力打造全市主導產業(yè)和科技創(chuàng)新高度融合的“試驗地”和“主戰(zhàn)場”。進一步做大“科貸通”、知識產權質押融資等科技金融產品規(guī)模,鼓勵設立科技創(chuàng)新基金,支持科技企業(yè)境內外上市融資,緩解科技型中小企業(yè)融資難問題。構建科技擔保平臺,加快推廣實施“科創(chuàng)通寶”,為科技型企業(yè)提供科技擔保服務。支持和鼓勵各級銀行機構在撫州設立科技支行,打造服務科技型中小企業(yè)的專屬科技銀行。三、 實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加快形成全

32、域創(chuàng)新局面堅持創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位,把科技創(chuàng)新作為撫州高質量跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略支撐,持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài),發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用,加快推進區(qū)域創(chuàng)新布局優(yōu)化、創(chuàng)新要素聚集,全面提升創(chuàng)新能力和創(chuàng)新活力,形成具有撫州特色的區(qū)域創(chuàng)新體系,邁入中部地區(qū)創(chuàng)新型城市前列。(六)建立多層次創(chuàng)新人才隊伍。實施科技領軍人才引進和培養(yǎng)計劃,按照“不求所有,但求所用”原則,實施“人才+項目+平臺”精準引才,大力引進科技領軍人才和創(chuàng)新團隊。加強青年科技領軍人才培育,每年選拔培育一批市級科技領軍人才。實施實用人才培養(yǎng)計劃,開展“千名人才”培養(yǎng)工程,組織選派科研骨干赴高等院校進行委托培養(yǎng),探索在“雙一流”高校開辦技術人

33、才冠名班。建立普惠制的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)機制,加大農村人才培養(yǎng)力度,實施“一戶一產業(yè)工人”培養(yǎng)工程。開展重點領域人才服務,聚焦全市主導產業(yè)、新興產業(yè),選派一批科技特派員(科技專員)入園入企實施科技幫扶,全力攻克一批產業(yè)關鍵技術,引進轉化一批重大科技成果,開發(fā)一批新產品。健全創(chuàng)新人才激勵和保障機制。健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系,構建充分體現知識、技術等創(chuàng)新要素價值的收益分配機制,完善科研人員職務發(fā)明成果權益分享機制。(七)激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新主體活力。實施科技型企業(yè)梯次培育計劃,建立科技型企業(yè)培育和跟蹤服務機制,提升企業(yè)科技創(chuàng)新水平。建立完善企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新機制,發(fā)揮領軍型企業(yè)在產

34、業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新中的頭雁效應,支持主導產業(yè)領域企業(yè)開展核心關鍵技術攻關,引導龍頭企業(yè)牽頭組建產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟,推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新,積極引導撫州市企業(yè)與省內外高校院所開展廣泛產學研合作,推進校企合作不斷深化,努力提升企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新水平,促進企業(yè)、高校、科研院所等主體有效對接,打通科技成果轉化和產業(yè)化通道。完善中小微企業(yè)信息庫,建設一批細分行業(yè)互聯網平臺和垂直電商平臺,培育一批面向中小企業(yè)的數字化服務商,大力推動中小企業(yè)數字化賦能,精準提升中小微企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。推動科技企業(yè)孵化基地建設。鼓勵企業(yè)聯合高校、科研院所創(chuàng)辦高水平的科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間、農業(yè)科技園區(qū)和星創(chuàng)天地等孵化

35、基地,提升專業(yè)化服務水平,加大對孵化基地內企業(yè)的培育和孵化力度。加速知識產權創(chuàng)造與運用,打造知識產權密集型基地,實現全市國家高新技術企業(yè)專利技術產業(yè)化和有效發(fā)明專利全覆蓋。(八)打造高能級創(chuàng)新平臺。積極推動院士工作站、博士后工作站、海智工作站、技術創(chuàng)新中心、工程研究中心、企業(yè)技術中心等研發(fā)平臺建設,爭創(chuàng)國家、省級研發(fā)中心、科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間,引導建設一批專業(yè)化產業(yè)創(chuàng)新服務綜合體,推進撫州高新區(qū)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設,努力將撫州高新區(qū)建成中部地區(qū)大數據產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地。推動東鄉(xiāng)經濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)建國家級經濟開發(fā)區(qū),推動有條件的縣(區(qū))創(chuàng)建省級創(chuàng)新型縣(區(qū))、省級高新區(qū)和省級軍民融合示范區(qū)。搭建科

36、技協(xié)同創(chuàng)新平臺。重點引進一批“雙一流”高校、國家大院大所在我市設立新型研發(fā)機構,吸引優(yōu)勢科技創(chuàng)新資源落地我市。充分發(fā)揮與我市建立科技合作的高校、科研院所的人才和技術資源優(yōu)勢,聯合創(chuàng)建一批科技創(chuàng)新平臺。積極探索在北上廣深等大城市建立“飛地型”科創(chuàng)平臺。(九)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。進一步優(yōu)化科技創(chuàng)新布局,完善創(chuàng)新機制,不斷激發(fā)創(chuàng)新活力、創(chuàng)業(yè)潛力、創(chuàng)造動力,在全社會營造引導激勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。持續(xù)推進“雙返雙創(chuàng)”“三請三回”活動,支持撫州籍在外人士返鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),加快引導總部回遷、項目回移、資金回流、技術回歸。全面落實企業(yè)科技創(chuàng)新稅收優(yōu)惠政策,加大企業(yè)科技創(chuàng)新獎補力度,切實降低企業(yè)創(chuàng)新成本。第四章 建

37、筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標

38、準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車

39、間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝

40、土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻

41、及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮

42、防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積32539.58,其中:生產工程22016.36,倉儲工程2649.18,行政辦公及生活服務設施3647.38,公共工程422

43、6.66。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5902.5122016.362691.591.11#生產車間1770.756604.91807.481.22#生產車間1475.635504.09672.901.33#生產車間1416.605283.93645.981.44#生產車間1239.534623.44565.232倉儲工程2430.442649.18212.242.11#倉庫729.13794.7563.672.22#倉庫607.61662.2953.062.33#倉庫583.31635.8050.942.44#倉庫510.39556.334

44、4.573辦公生活配套663.163647.38532.123.1行政辦公樓431.052370.80345.883.2宿舍及食堂232.111276.58186.244公共工程2546.184226.66390.81輔助用房等5綠化工程2928.8555.95綠化率15.69%6其他工程4164.6115.747合計18667.0032539.583898.45第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積18667.00(折合約28.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積32539.58。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模

45、確定達產年產xxx噸牛肉,預計年營業(yè)收入19600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。飲食結構中,牛肉消費占比呈現上升趨勢。牛肉同豬肉一樣,含有人體全部必須氨基酸,但牛肉味道鮮美,脂肪含量很低,且富含肌氨酸、維生素B6、肉毒堿和低脂的亞油酸,很適合健身人群、肥胖

46、人群、女性人群等。在消費升級背景下,牛肉消費成為更多人的日常選擇是趨勢所在。根據OECD數據計算,1990年以來,我國牛肉消費量占豬、禽、羊、牛四大肉類消費量的比例總體上升,截至2020年,牛肉消費占比上升至9.43%,較5年前提高了2.69PCT。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1牛肉噸xx2牛肉噸xx3牛肉噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx19600.00第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的

47、快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國

48、家和地方產業(yè)政策、牛肉行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和牛肉行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內牛肉行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。

49、三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起

50、牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集

51、、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資

52、源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況

53、,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定

54、公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本

55、公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項

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