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文檔簡介

1、長春市雙陽區(qū)價格認證中心2019年度部門預算2019年5月15日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構及人員情況第二部分 2019年度部門預算表一、部門預算收支總表二、部門預算收入表三、部門預算支出表四、一般公共預算財政撥款收支總表五、一般公共預算財政撥款支出表六、一般公共預算財政撥款基本支出表七、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出表八、政府性基金預算支出表第三部分 2019年度部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能 我價格認證中心在所屬行政區(qū)域內,具有對紀檢監(jiān)察、刑事、民事、經濟、行政以及仲裁案件涉及的各種扣押、追繳、沒收及糾紛財務(包括土地、房地產、資源

2、性資產、理賠物、抵押物、應稅物、無主物、走私物、事故定損、工程造價、股票、證券及無形資產等各類涉案標的)價格進行認定與鑒定資質,具有價格行為合法性和價格水平合理性認證、價格矛盾糾紛調處的資質。二、機構及人員情況1、機構設置及部門預算構成單位經區(qū)編委會研究決定,長春市雙陽區(qū)價格認證中心單獨設立,科級建制。長春市雙陽區(qū)價格認證中心規(guī)格建制:正科級財政全額撥款事業(yè)單位:隸屬關系,長春市雙陽區(qū)發(fā)展和改革局納入2019年度部門預算編制范圍:2019年,我部門實有9人,在職人員9人,事業(yè)人員9人;無離退休人員。 2、人員情況我單位領導指數2人;實職正科1人,主任科員2人,實職副科1人,職稱2人,科員3人。

3、第二部分 2019年度部門預算表部門預算收支總表部門預算公開表1單位:萬元收 入支 出項目預算數項目預算數一、一般公共預算財政撥款84.31一、一般公共服務支出84.31二、政府性基金預算財政撥款三、事業(yè)收入四、經營收入五、其他收入本年收入合計84.31本年支出合計84.31用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年上年結轉收入總計84.31支出總計 84.31二、部門預算收入表部門預算公開表2單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱總計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款未納入預算管理的專戶及批準留用資金事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額201一般公共服務

4、支出84.3184.3120104發(fā)展與改革事務84.3184.312010408物價管理84.3184.31合計84.3184.31三、部門預算支出表部門預算公開表3單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經營支出對下級補助支出201一般公共服務支出84.3184.3120104發(fā)展與改革事務84.3184.312010408物價管理84.3184.31合計84.3184.31四、一般公共預算財政撥款收支總表部門預算公開表4單位:萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入84.31一、一般公共服務支出84.3184.

5、31(一)一般公共預算財政撥款84.31(二)政府性基金預算財政撥款二、上年結轉(一)一般公共預算財政撥款(二)政府性基金預算財政撥款收入總計84.31支出總計84.3184.31五、一般公共預算財政撥款支出表部門預算公開表5單位:萬元功能分類科目(類款項)預算數一、201一般公共服務支出84.3120104發(fā)展與改革事務84.31 2010408物價管理84.31合計84.31六、一般公共預算財政撥款基本支出表部門預算公開表6 單位:萬元經濟分類2019年基本支出科目編碼科目名稱合計 人員經費 公用經費 301 工資福利支出80.0580.0530101基本工資31.0431.0430102

6、津貼補貼(采暖費)1.261.2630103獎金(事業(yè)績效獎)2.502.5030107績效工資23.4923.4930108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.9110.9130109職業(yè)年金繳費30110職工基本醫(yī)療保險繳費3.823.8230112其他社會保障繳費0.490.4930113住房公積金6.546.5430199其他工資福利支出302 商品和服務支出4.234.2330201辦公費2.432.4330202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費 30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費1.801.8030212因公出國(境

7、)費30213維修(護)費 30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用30299其他商品和服務支出303 對個人和家庭補助支出0.030.0330301離休費30302退休費30302退職(役)費30305生活補助30308助學金30309獎勵金0.030.0330399其他對個人和家庭的補助合計 84.3180.084.23 PAGE 16七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表部門預算公開表7單位:萬元項 目2019年預算數較2018年增減增減變化原因說明合

8、 計0-2.00車改1、因公出國(境)費用2、公務接待費3、公務用車費0-2.00車改 其中:(1)公務用車運行維護費0-2.00車改 (2)公務用車購置費 八、政府性基金預算支出表部門預算公開表8單位:萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計第三部分 2019年度部門預算情況說明一、本部門2019年度收入支出預算總體情況說明 按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理,收支總預算84.31萬元。收入包括:經費撥款(補助)收入;支出包括:一般公共服務支出。 二、本部門2019年度收入預算情況說明 收入合計84.31萬元,其中:經費撥款(補助)收

9、入84.31萬元,占100%。 三、本部門2019年度支出預算情況說明 支出合計84.31萬元,其中:基本支出84.31萬元,占100%。 四、本部門2019年度一般公共預算財政撥款收支總體情況說明收支總預算84.31萬元,比2018年增加10.81/萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款;支出包括:一般公共服務支出。五、本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明支出合計84.31萬元,其中一般公共服務支出84.31萬元。 六、本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明基本支出合計84.31萬元,其中:人員經費80.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(采

10、暖費)、獎金(事業(yè)績效獎)、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費4.23萬元,主要包括:辦公費、差旅費。 七、本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明“三公”經費財政撥款預算0萬元,較上年減少2.00萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,較上年增加0萬元;公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年減少2.00萬元;公務接待費0萬元,較上年增加0萬元。主要原因是公務用車購置及運行維護費因車改被取消,所以“三公”經費較上年較少2.00萬元。八、本部門2019年度政府性基金支出情況說明無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

11、九、本部門2019年度機關運行經費支出情況說明機關運行經費財政撥款支出4.23萬元,較上年減少2.00萬元, 主要原因是車改取消公務用車購置及運行維護費。十、本部門2019年度國有資產占用情況說明截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。六、年末結轉和結余:指事業(yè)單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修

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