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文檔簡介
1、 綏芬河市園林處2014年部門決算填報說明第一部分一、決算匯編基本情況綏芬河市園林處是差額撥款單位。二、單位分類情況說明1、按單位基本性質劃分:事業(yè)編制12人,企業(yè)編制5人。共17人。2、綏芬河市園林處是財政差額撥款事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。3、綏芬河市園林處是二級預算單位,與上年相同無變化。三、基本數(shù)據(jù)核對情況(一)與財政部門對賬情況財政撥款核對情況:本年實際收到的一般預算財政撥款收入543.66萬無,財政撥款對賬單543.66萬元,無差額。政府性基金50萬元。2014年度全口徑收入593.66萬元。(二)上年結轉和結余核對情況無上年結轉與結余 第二部分 2014年度部門決算表表一 收
2、入支出決算總表部門名稱: 單位:萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)項目(按支出性質和經(jīng)濟分類)行次決算數(shù)欄次2欄次4欄次6一、財政撥款收入15936551.14一、一般公共服務37一、基本支出601387475.58其中:政府性基金2500000.00二、外交38 其中:財政撥款61二、上級補助收入3三、國防39 其中:政府性基金62三、事業(yè)收入4四、公共安全40二、項目支出634549075.56 其中:財政專戶管理資金5五、教育41 其中:財政撥款64四、經(jīng)營收入6六、科學技術42 其中:政府性基金65五、附屬單位上繳收入7七、文化體育與傳媒43三、上繳上級支出66六、
3、其他收入8八、社會保障和就業(yè)44四、經(jīng)營支出67 其中:本級橫向財政撥款9九、醫(yī)療衛(wèi)生4554978.48五、對附屬單位補助支出68 非本級財政撥款10十、節(jié)能環(huán)保466911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務473873106.34支出經(jīng)濟分類7012十二、農林水事務48基本支出和項目支出合計715936551.1413十三、交通運輸49 工資福利支出72701791.1614十四、資源勘探電力信息等事務50 商品和服務支出731402374.1115十五、商業(yè)服務業(yè)等事務51 對個人和家庭的補助74177393.3316十六、金融監(jiān)管等事務支出52 對企事業(yè)單位的補貼7517十七、地震災后恢復重建支出53
4、 贈與7618十八、援助其他地區(qū)支出54 債務利息支出7719十九、國土資源氣象等事務55 基本建設支出7820二十、住房保障支出56 其他資本性支出793654992.5421二十一、糧油物資儲備事務57 貸款轉貸及產(chǎn)權參股8022二十二、國債還本付息支出58 其他支出8123二十三、其他支出5982本年收入合計245936551.14本年支出合計835936551.14 用事業(yè)基金彌補收支差額25 結余分配84 上年結轉和結余26 交納所得稅85 基本支出結轉和結余27 提取職工福利基金86 其中:財政撥款結轉和結余28 轉入事業(yè)基金87 項目支出結轉和結余29 其他88 其中:財政撥款結
5、轉和結余30 年末結轉和結余89 經(jīng)營結余31 基本支出結轉和結余9032 其中:財政撥款結轉和結余9133 項目支出結轉和結余9234 其中:財政撥款結轉和結余9335 經(jīng)營結余94合計36合計95注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。表二 公共預算財政撥款支出決算表部門名稱: 單位:萬元項目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費小計其中:基本建設資金支出類款項欄次123456合計1387475.58879184.49508291.094049075.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54978.4854978.4821005醫(yī)療保障549
6、78.4854978.482100502事業(yè)單位醫(yī)療43049.0443049.042100503公務員醫(yī)療補助11929.4411929.44212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1332497.10824206.01508291.094049075.5621201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1332497.10824206.01508291.092120101行政運行1332497.10824206.01508291.0921203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施771525.562120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設129153.932120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出642371.6321205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3277550.00212
7、0501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3277550.00注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。表三 政府性基金預算支出決算表部門名稱: 單位:萬元項目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費小計其中:基本建設資金支出類款項欄次123456合計500000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000.0021208國有土地使用權出讓收入安排的支出500000.002120803城市建設支出500000.00注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際支出情況。表四“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表部門名稱: 單位:萬元項目合計“三公”經(jīng)費支出小計其中:支出功能分
8、類科目編碼科目名稱因公出國(境)費支出公務用車購置支出公務用車運行維護費支出公務接待費支出類款項欄次123456合計158396.56158396.56212城鄉(xiāng)社區(qū)支出158396.56158396.5621201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務158396.56158396.562120101行政運行158396.56158396.56注:本表反映單位本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費支出情況。第三部分 2014年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門2014年度收入合計593.66萬元,支出合計593.66萬元。其中:工資福利支出70.18萬元;商品和服務支出140.24萬元;對個人和家庭的補助支出17.74萬元。其他資本性支出365.50.二、公共預算財政撥款支出決算情況說明 本部門2014年度公共預算財政撥款支出543.66萬元。主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.48萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出:538.16萬元。三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明本部門2014年度政府性基
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