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文檔簡介

1、序號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號1詢問上次審核到這次監(jiān)審期間,認證范圍是否發(fā)生變化:如企業(yè)規(guī)模的擴 大或縮??;產(chǎn)品、服務和活動有無變 化;企業(yè)名稱、管理權限等有無變化2如發(fā)生以上變化, 是否向認證中心通 報過相關情況3體系組織結構有無變化。如有變化, 是否對體系進行了相應調整4體系文件有沒有變更(如文件換版, 修訂等),如有,變更的部分是否滿 足標準要求()(445)5介紹一(半)年來體系運行及績效情況:對方針如何進行貫徹、實施及管理(4.2)審核人員審核日期:序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號6789詢冋并記錄有關績效的具體素材( 4.5.1)14001 :污染治

2、理,達標排放清潔生產(chǎn)節(jié)能降耗產(chǎn)品環(huán)境性能提高18001:安全事故預防職業(yè)病防治作業(yè)環(huán)境改善環(huán)境/安全管理水平提高意識提咼等在體系運行過程中,如何確保各部門 履行環(huán)境/安全職責()近期內(nèi)審情況()通過內(nèi)審、管理評審和對體系的日常 監(jiān)督,體系運行還存在哪些須改進的 領域,如何考慮今后持續(xù)改進的方向()()(4.6)證書的使用是否規(guī)范:詢問對證書的使用如何規(guī)定的, 有否使用過證書使用中是否出現(xiàn)過誤導有否將證書用作不適合的標志中,查閱產(chǎn)品合格證進行核對。審核人員:審核日期:審核部門:推進部門部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號查環(huán)境因素、重要環(huán)境因素 /危險源、 重大危險源清單,詢

3、問是否按文件規(guī) 定更新。查更新識別、評價記錄()識別是否充分,包括:新擴改項 目。環(huán)境因素/危險源描述是否準 確。評價是否合理。環(huán)境因素 /危險 源清單、重要環(huán)境因素 /重要危 險源清單是否相對應重要環(huán)境因素/重要危險源是否 按程序規(guī)定的方法進行。是否有控制途徑發(fā)放記錄檢查法律法規(guī)索取渠道是否仍保持 暢通:()查閱法律法規(guī)更新記錄,是否按 程序要求進行更新,確認獲取是否充 分無遺漏更新的法律法規(guī)是否現(xiàn)行版本, 是否及時傳達到需要的部門,查閱: 分發(fā)記錄。更新的法律法規(guī)是否進行了適宜性評價審核人員審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號3確認上一年度目標指標及

4、管理方案完成情況(/4.3.4)456查:實施記錄、驗收記錄右有未元成的,是否進行評審更 改新一年度的目標(含結轉)制定完成 情況:()查閱目標指標有關文件,判斷目標 指標的制定是否體現(xiàn)了持續(xù)改進抽樣檢查目標指標完成情況,是否有效新一年度環(huán)境/安全管理方案(含結 轉)的制定完成情況:()審核環(huán)境/安全管理方案,判斷 方案是否能有效實現(xiàn)目標指標審核管理方案的編制是否便于 操作抽樣檢查管理方案執(zhí)行情況,是 否有效?詢問企業(yè)是否有新的開發(fā)項目, 新的產(chǎn)品、活動、設備設施和服務, 是否對項目有關的管理方案進行了 修訂,修訂方案是否能適應項目的變 化是否按規(guī)定對目標指標及管理方案 完成情況進行檢查。()

5、審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號7內(nèi)外交流與溝通()信息交流的內(nèi)容和交流方式。對體系結構的變化的交流。8對外部信息的接收、處理。環(huán)境因素/危險源變化情況的交 流。18001:員工意見反饋、答復的情況及實例員工代表在體系中的職責與組織員工代表交談:了解在 OHSM運行中如何了解員工的意見、 建議、抱怨,如何處理及改進自己工 作的實例。文件和資料更改()():是否按程序要求進行更改、審批、發(fā)放,查更改、審批、發(fā)放 記錄文件或相應附件上是否標以更 改性質EMS / OHSMS有效運行起重要 作用的場所,是否發(fā)放相應更改后的 文件的有效版本。查受控

6、文件清單, 文件發(fā)放記錄失效或作廢文件的處理文件:字跡清楚、日期、標示、 保管審核人員:審核日期審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格 編號9組織有哪些主要的相關方,由哪個(些)部門進行管理。與相關方有關 的管理程序和要求是否按規(guī)定通報, 分別如何控制(如:承包方、供應方)()10應急準備與響應()核查潛在事故或緊急情況是否 準確,有無遺漏。審查應急預案是否具備可操作 性,預防措施是否合理可行詢問是否發(fā)生過環(huán)境 /安全事故 或緊急情況,如有發(fā)生,如何應對 的?查閱事故或緊急情況發(fā)生后的 行動記錄,調查事故處置或補救行動 是否包括對應急響應程序的修訂和 評審按法規(guī)要求及程

7、序規(guī)定檢查演 習的要求,檢查演習情況,了解演習 是否暴露了應急程序的不足并導致 了對文件的修訂。 查每年1-2次消防 演練的證據(jù)審核人員審核部門審核日期:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號21詢問上次審核到此次監(jiān)督審核期間 有沒有進行過內(nèi)審, 是否按規(guī)定的時 間間隔進行內(nèi)審()如進行過內(nèi)審,審核內(nèi)審的所有文件:內(nèi)審計劃:是否覆蓋了擬認證的全部范圍覆蓋了標準的全部要糸日程安排是否合理、時間和人力 資源是否合理對各部門的審核要素是否與職責致,無遺漏內(nèi)審員:是否有資格,具備相應的能力是否與被審核領域無關內(nèi)審檢查表和其他實施記錄:是否覆蓋了計劃安排要素管理部門審核內(nèi)容是否覆蓋了要

8、素的全部內(nèi)容是否具有可追溯性是否對前次審核整改結果的進一步驗證不符合的陳述、違反條款、嚴重程度描述和判定是否準確審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號糾正措施:是否及時、合理、有效結果是否經(jīng)驗證是否采取有效預防措施審核結論:是否形成報告,進行了體系整體上的總結22是否報送最高管理者和有關領導并下發(fā)各部門內(nèi)審相關文件是否經(jīng)過審批內(nèi)審是否按程序進行, 是否按計劃進 行審查管理評審記錄、報告,確認:(4.6)是否由最高管理者主持進行輸入內(nèi)容是否全面:方針適用 性、目標指標完成情況、相關方 關注問題、法律法規(guī)遵循情況、 內(nèi)審情況等。結論:是否對EMS/O

9、HSM適宜性、 充分性、和有效性進行了評價, 是否為持續(xù)改進提供依據(jù)。上次管評提出的工作重點的實 施情況是否按文件規(guī)定的間隔進行管理評審的全過程是否已形成文 件,并予傳達審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號11審查組織持續(xù)遵守相關環(huán)境 /安全法 律法規(guī)的證明文件,確認組織持續(xù)遵 守了相關環(huán)境/安全法律法規(guī)的要求()14001:新、擴、改建項目的環(huán)境影響評 價報告(環(huán)評單位、資質、污染物分 布及排放情況、排放標準、結論、建 議等)12環(huán)保三同時驗收報告(結論、建 議)由環(huán)保主管部門規(guī)定監(jiān)測的主要 污染物的監(jiān)測報告(包括污水、廢氣、廠界噪聲,監(jiān)測

10、單位、資質、檢測項目、采樣點、國 家標準、監(jiān)測結果、結論)18001:新、擴、改建項目的職業(yè)安全衛(wèi) 生預評價報告(有的企業(yè)特別是 大型企業(yè)有此項工作)安全三同時驗收報告(結論、建 議)由當?shù)貏趧有l(wèi)生防疫部門監(jiān)測 的車間有害作業(yè)環(huán)境的相關監(jiān) 測報告(車間噪聲、粉塵、有毒 有害廢氣,監(jiān)測單位、資質、檢 測項目、采樣點、國家標準、監(jiān) 測結果、結論等)有無重大安全事故是否自我評價法律法規(guī)遵循情況,并提交管理評審查法律法規(guī)符合性評價報告審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格 編號13是否按程序文件的規(guī)定,實施了各類 監(jiān)測:()自行監(jiān)測是否嚴格按操作規(guī)程 及檢驗

11、規(guī)程、按預定時間和頻次 進行,記錄是否完備各類監(jiān)測監(jiān)控的結果如何,是否 出現(xiàn)過不合格,是否按程序要求糾正 14001:廢水、廢氣、粉塵、噪聲的監(jiān)測18001:141516反應性(被動性)監(jiān)測:安全事 故及事件、職業(yè)病及特殊工種、有害 作業(yè)場所員工體檢情況主動性測量(作業(yè)環(huán)境監(jiān)測):粉塵、噪聲、有害氣體監(jiān)測設備的校準維護情況如何對EMS/OHSMS管理體系日常 運行進行監(jiān)控()是否進行了績效監(jiān)測并予記錄、分析評價,()如:14001 :如污染負荷的降低、推行清 潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、資源綜合利用、 產(chǎn)品環(huán)境指標等方面監(jiān)測18001 :安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治、改 善作業(yè)環(huán)境等審核人員:審核日期:審核部門

12、:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號17不符合,糾正與預防措施()日常檢查中的不符合是否按程 序規(guī)定進行糾正糾正措施是否合理、有效,預防 措施是否恰當是否按程序規(guī)定對糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤驗證上次審核不合格糾正糾正和預防措施是否引起程序文 件的更改1814001:檢測超標的處理18001:對安全事故事件的處理:擬訂的糾正和預防措施在實施前是否進行過評審措施是否引起文件的修改,是否 有記錄記錄()調閱環(huán)境/安全記錄清單,查看記錄 的范圍是否和程序中確定的范圍一 致抽樣檢查程序中確定的有關環(huán)境/安全記錄,檢查標識、保存和處置情況字跡清楚,標識明確能追溯到相關的活動、

13、產(chǎn)品或服 務防止損壞、變質和遺失便于存取和檢索提供適宜的保管環(huán)境規(guī)定并記錄保存期審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號19確定了哪些培訓需求,如何組織實施 的,如何考察培訓效果:()是否制定培訓計劃并實施培訓計劃內(nèi)容是否全面覆蓋標 準中關于環(huán)境/安全意識的四項 要求培訓實施過程以何種方式進行考核是否所有人員都參加了相應培訓對重要環(huán)境/安全崗位人員所應 具有的資質要求是否做出規(guī)定。重要環(huán)境/女全岡位人員進仃了 哪些培訓重要環(huán)境/女全岡位人員名單、培訓計劃、培訓記錄、18001 :查特種作業(yè)人員上崗證 年度注冊記錄(電工、電氣焊工、 天車司機、司爐工

14、、廠內(nèi)機動車 司機)新入廠員工三級教育審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格 編號20(446 )設備定期檢修、保養(yǎng)、日常維修是否 做出規(guī)定查設備清單、定期檢修保養(yǎng)計劃及是 否按規(guī)定對所有設備列入計劃環(huán)保設備:除塵器、污水處理設備特種設備:天車、廠內(nèi)機動車、鍋爐、壓力容器等電焊機、變配電設備、壓力機、木工機床等抽查設備檢修保養(yǎng)紀錄:是否按計劃 進行、是否按要求進行所有項目、是 否進行驗收。查:設備接地電阻檢測, 避雷裝 置檢測。查:特種設備檢測情況。天車:準用證、檢測報告、不合 格整改復檢記錄鍋爐:使用登記證,內(nèi)、外部、水 壓試驗記錄及問題整改壓力容

15、器:壓力容器使用證,內(nèi)、 外部、耐壓實驗報告。廠內(nèi)車:每年年檢記錄及危險品車 證件審核人員:審核日期審核部門:物資管理部門部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格 編號1物資管理部門在體系中環(huán)境/安全的職責()2部門有哪些重要環(huán)境因素 /重要危險 源,有否重要環(huán)境因素 /重要危險源 清單,應遵守的主要法律法規(guī)()()查重要環(huán)境因素/重要危險源清 單、法律法規(guī)清單3部門的重要環(huán)境因素 /重要危險源如 何進行控制是否有分解的目標指標方案,查實施進度、實施效果、完成情況及相 關記錄()()對要運行控制的重要環(huán)境因素/重要危險源,是否制定相應作業(yè)指導 書,日常如何控制管理的()4查有否作業(yè)

16、指導書, 發(fā)放記錄,日常 管理記錄對相關方的管理(4.4.6C)查供方名單,如何確定重點施加影 響的相關方對重點施加影響的相關方如何施加 影響:疋否簽訂環(huán)境/女全協(xié)議書有否危險化學品清單,對提供危險 化學品的相關方,是否索取CSD(化 學品安全技術說明書)CSDS的索取和下發(fā)(保管、使用、 運輸部門)對燃煤的米購有哪些要求,有否 檢測報告審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格 編號對入廠的車輛是否提出安全要求。5應急準備與響應情況()有否緊急情況,如何應急準備 的。有否應急預案,是否發(fā)放到相應 應急場所,日常如何管理的。查應急預案發(fā)放記錄,日常管理記

17、錄6對現(xiàn)場的日常檢查及檢查記錄()審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號7物資儲存現(xiàn)場:現(xiàn)場詢冋、索取環(huán)境 /安全應急 場所是否有 CSDS(化學品安全技術 說明書),有否應急預案()()與崗位人員交談:是否清楚崗位 職責,是否清楚危險化學品管理的相 關法律法規(guī)要求,了解相關危險化學 品的CSDS相關內(nèi)容;清楚應急響應 的信息交流渠道()現(xiàn)場觀察化學品庫、 油庫、氣瓶 庫等危險化學品的管理(如分類、標 識、警示、儲存量、防爆設施等)是 否符合相關法律法規(guī)的要求:()現(xiàn)場核查消防、防泄漏器材的有 效性,存放地點的合理性,確認預防 措施是否合理可行,

18、安全通道是否暢 通()現(xiàn)場設備設施(包括特種作業(yè)設 備)、工具的安全工作狀態(tài)情況()現(xiàn)場作業(yè)人員的安全作業(yè)行為及勞保用品配戴情況、 持證上崗情況()審核人員:審核日期:審核部門:車間部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號1介紹車間在體系中的環(huán)境/安全職責(441)2車間有哪些重要環(huán)境因素 /重要危險 源,有否重要環(huán)境因素 /重要危險源 清單,重要環(huán)境因素/重要危險源應 遵守的主要法律法規(guī)()()查重要環(huán)境因素/重要危險源清 單、法律法規(guī)清單,二個清單的更新 情況3車間的重要環(huán)境因素 /重要危險源如 何進行控制是否有分解的目標指標方案,查實施進度、實施效果、完成情況及相 關記錄

19、()()對目標指標方案元成情況的檢 查()運行控制的重要環(huán)境因素 /重要 危險源,是如何控制管理的。查有否作業(yè)指導書, 發(fā)放記錄,日常 管理記錄 ()日常對重要環(huán)境因素 /重要危險 源控制監(jiān)督檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題 是如何處理的()審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號4有否緊急情況,如何應急準備 的。查有否應急預案,是否發(fā)放到相 應應急場所,日常如何管理的。查有否應急預案,發(fā)放記錄,日常管 理記錄()對應急場所日常檢查()設備管理:()日常點檢(環(huán)保設備、特種設備) 及運行記錄報修及維修情況手持電動工具管理對在有害作業(yè)場所工作的員工,車間在職業(yè)病防

20、治、勞動保護方面做了哪 些工作()勞保用品配發(fā)標準勞保用品發(fā)放情況18001:與車間的員工代表交談:(4.4.3 )員工代表在體系中的職責如何了解員工的意見、抱怨,如5何處理及改進自己的工作的實例上次審核不合格糾正情況。審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格編號67現(xiàn)場觀察:廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物 控制情況,環(huán)保設備運行情況, 資源 能源控制情況。員工勞保用品佩戴情況,設備設 施、工具的安全工作狀態(tài)情況、有害作業(yè)點控制情況特種作業(yè)人員持證上崗情況危險化學品管理情況應急設備、設施的有效性相關方管理情況作業(yè)場所是否有相應作業(yè)文件: 作業(yè)指導書、應急

21、預案目標、指標、方案元成情況現(xiàn)場詢問:現(xiàn)場詢問應急響應程序涉及的 所有有關人員是否了解各自的職責, 是否進行過應急培訓。是否了解誰是員工代表,了解員工 代表職責履行情況重要環(huán)境/安全岡位人員是否了8解工廠的環(huán)境/安全方針,清楚本崗 位的重要環(huán)境因素/重要危險源,如 何進行控制管理。是否接受過相關培 訓現(xiàn)場確認上次不合格糾正情況。審核人員:審核日期:審核部門:部門代表序 號審核項目(標準要素)審核觀察記錄不合格 編號審核人員:審核日期:安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查表(對施工單位)項目名稱:合同編號:檢查時間:本次為第次檢查;序號檢杳項目實際情況1安全管理制度建設及責任落實情況安全管理制度是否建立、健全安全管

22、理機構、人員是否落實、是否簽定責任書2施工單位必備證書是否具備安全生產(chǎn)許可證相關證書是否在有效期內(nèi)3“三證人員”持證情況施工企業(yè)負責人是否持有安全生產(chǎn)證書項目經(jīng)理是否持有安全生產(chǎn)證書專職安全員是否持有安全生產(chǎn)證書三類人員”是否有變動以及變動人員的持證情況4特種作業(yè)人員持證情況電工作業(yè)人員起重機械作業(yè)人員爆破作業(yè)人員金屬焊接(氣割)作業(yè)人員機動車輛駕駛人員建筑登高架設作業(yè)人員5專項安全措施是否具有可行的專項安全措施專項安全措施是否經(jīng)監(jiān)理審批6安全技術交底是否具有安全技術交底安全技術交底內(nèi)容是否齊全(施工特點、具體預防措施、 安全事項、安全操作規(guī)程、避難措施等)是否層層交底,直至具體操作人員,并有

23、簽字確認7安全教育培訓及宣傳施工人員是否通過崗前安全生產(chǎn)培訓安全教育是否落實到民工現(xiàn)場安全生產(chǎn)宣傳工作是否開展8安全生產(chǎn)應急救援預案疋否編制生產(chǎn)安全事故應急久遠預案是否編制危險性較大的分部工程應急預案應急物資、救援設備和人員到位情況安全生產(chǎn)應急救援預案是否演練9汛期安全生產(chǎn)保證措施是否具有可行的汛期安全生產(chǎn)工作措施(應急預案)是否建立汛期信息傳遞機制應急物資、救援設備和人員到位情況10現(xiàn)場安全警示標志是否具有警告、危險標志是否具有安全與控制性標志設置標志是否經(jīng)過相關單位認可11施工現(xiàn)場人員是否佩戴安全帽、保險繩或具備其他安全服具12施工機械、設備是否具有使用臺帳是否具有維護臺帳13消防設施施工

24、現(xiàn)場易發(fā)生火災處是否具有相應的消防設施(器材)辦公場所(試驗試、檔案室)員工駐地民工駐地14施工爆破作業(yè)是否具有專職爆破器材庫房管理是否具有嚴格的炸藥管理使用制度是否具有可仃的施工爆破方案是否具有施工爆破記錄臺帳15高空作業(yè)是否具有防護措施16是否給員工購買安全方面的人身保險檢查時間:本次為第次檢查;序號檢杳項目實際情況1監(jiān)理大綱及監(jiān)理實施細則是否建立安全生產(chǎn)監(jiān)理程序安全監(jiān)理工程師是專職或者兼任2安全生產(chǎn)監(jiān)理指令開工至今共發(fā)出多少道監(jiān)理指令監(jiān)理有關整改指令落實是否到位項目名稱:安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查表(對監(jiān)理單位)合同編號:檢查人員簽字:受檢單位負責人簽字:公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法監(jiān)理單位應

25、當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行監(jiān)理,對工程安全 生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。應當編制安全生產(chǎn)監(jiān)理計劃,明確監(jiān)理人員崗位職責、監(jiān) 理內(nèi)容和方法等。對危險較大的工程應當加強巡視檢查。監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否 符合工程建設強制性標準。監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中,發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱 患的,應當要求施工單位整改,必要時,可下達施工暫停指令并向建設單位和 有關部門報告。監(jiān)理單位應當填報安全監(jiān)理日志和監(jiān)理月報。安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查表(對項目管理單位單位)項目名稱:合同編號:檢查時間:本次為第次檢查;序號檢杳項目實際情況1安全生產(chǎn)制 度、管理制 度建設及落 實情況安全生產(chǎn)責任

26、制度是否建立、健全安全生產(chǎn)管理制度是否建立、健全安全生產(chǎn)管理機構、人員是否落實、是否簽定責任書安全生產(chǎn)責任制度落實情況2安全生產(chǎn)應急救援預案疋否編制生產(chǎn)安全事故應急救援預案應急物資、救援人員和設備到位情況安全生產(chǎn)應急救援預案是否演練3汛期安全生產(chǎn)保證措施是否具有可行的汛期安全生產(chǎn)工作措施(應急預案)是否建立汛期信息傳遞機制應急物資、救援人員和設備到位情況應急物資、救援人員和設備到位情況4項目管理單位安全管理措施及組織開展安全檢查情況5施工安全事故情況開工至今發(fā)生過幾次生產(chǎn)安全事故事故是否經(jīng)有關部門處理妥當屠宰場所監(jiān)督檢查表屠宰場名稱:2021年 月 日檢杳項目檢杳內(nèi)容基礎條件取得動物防疫條件合

27、格證執(zhí)行24小時宰完制度有足夠數(shù)量待辛圈、隔離圈具有無害化處理設施及制度運載工具裝前卸后及時清洗、消毒 有駐場檢疫辦公室從業(yè)人員未患有人畜共患傳染病檢疫室設立相應的工作制度及檢疫程序規(guī)定圈舍、屠宰車間、設施設備按時清洗、消毒檢 疫 工 作宰 刖對進場動物有檢疫人員查證驗物所有入場動物有檢疫證明、瘦肉精快速檢測結果通知單和畜禽標識 省外調運動物檢疫證明有無規(guī)定動物疫病區(qū)指定通道簽章宰 后按照屠宰檢疫規(guī)范,逐頭對送宰動物的進行檢疫 對檢疫合格的產(chǎn)品規(guī)范出證瘦肉精 檢測企業(yè)自檢檢疫人員按檢測比例抽檢無害化 處理不合格動物及其產(chǎn)品按規(guī)定處理處理方式 送處理場集中處理 場內(nèi)化制 場內(nèi)焚燒 場外掩埋 其它整改意見檢杳項目檢杳內(nèi)容基本條件市場布局、設備、設施等符合動物防疫要求 有污水、污物的處理設施和清洗消毒設施 從事經(jīng)營、貯藏的人員未患人畜共患傳染病 建立并落實運

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