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文檔簡介

1、XXXX 農(nóng)村信用合作聯(lián)社合規(guī)績效考核辦法第一條 為了引導(dǎo) XXXX 農(nóng)村信用合作聯(lián)社(以下簡稱:XXX 聯(lián)社)XXXXXXXX第三條 本辦法適用于 XXXX(下簡稱:被考核單位。第四條 本辦法實(shí)行按季監(jiān)控,年度考核。第五條合規(guī)績效考核遵循“經(jīng)營與合規(guī)并重”的原則。以年度績效工資考核辦法為基礎(chǔ),實(shí)行定量指標(biāo)考核與定性指標(biāo)考核相結(jié) 合,雙百分加權(quán)制考核。即:定量指標(biāo)和定性指標(biāo)在其各自的考核均按百分制考核而合規(guī)績效考核得分則分別以定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的考核得分,按定量指標(biāo)占比85%、定性指標(biāo)占比加權(quán)計(jì)算后確定。第六條定量指標(biāo)考核由XXXX聯(lián)社根據(jù)各年度工作重點(diǎn)不同而按年進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。每一年度公布一次

2、。第七條定性指標(biāo)主要考核被考核單位在經(jīng)營管理工作中的合不同檔次的扣分。第九條本制度所指一般違規(guī),其行為主要包括以下: 1、信貸人員無故拒絕辦理信貸業(yè)務(wù)和提供相關(guān)服務(wù)的2、借款合同、擔(dān)保合同、借款憑證等內(nèi)容填寫不規(guī)范的;3、貸款臺(tái)賬、分戶賬、借據(jù)月(年)末數(shù)字核對(duì)不一致的;4、對(duì)到期貸款未按規(guī)定履行催收手續(xù)的;5、貸款審查崗人員因?qū)彶槌绦蜃哌^場,導(dǎo)致借款合同、擔(dān)保合同無效的;6、未根據(jù)審查提出貸與不貸以及金額、期限、用途、方式和限制性條款等建議的;7、未按規(guī)定審查驗(yàn)證信貸資料的完整性、合法性的;8、未按規(guī)定對(duì)借款人的授信額度進(jìn)行審查的;9、審查通過貸款責(zé)任人不明確的信貸業(yè)務(wù)的;10、批準(zhǔn)沒明確調(diào)

3、查、審查第一責(zé)任人的信貸業(yè)務(wù)的;11、批準(zhǔn)信貸業(yè)務(wù)未明確簽署意見的;12、違反規(guī)定泄露審貸會(huì)議事項(xiàng)及結(jié)果的;13、貸款占用形態(tài)反映不實(shí)的;14、貸后檢查走過場,對(duì)問題應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不匯報(bào),也未采取相應(yīng)措施的;15、貸款發(fā)放后未按規(guī)定進(jìn)行信貸跟蹤檢查或無書面檢查報(bào)告的;16、辦理貸款展期手續(xù)不符合規(guī)定的;17、違規(guī)辦理內(nèi)部職工及其近親屬貸款或提供擔(dān)保的;18、違反信貸檔案管理規(guī)定,造成信貸檔案資料遺失、損毀的;19、未建立不良貸款監(jiān)控臺(tái)賬的;20、收回不良貸款后,未及時(shí)注銷貸款本息的;21、實(shí)施以資抵債后,經(jīng)批準(zhǔn)仍未注銷貸款本息的,或者未轉(zhuǎn)登記待處理抵債資產(chǎn)臺(tái)賬的;22、在信貸資

4、產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類中,不執(zhí)行不良信貸資產(chǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和程序,故意低估或者高估信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),或者違規(guī)調(diào)整分類結(jié)果, 造成信貸資產(chǎn)分類結(jié)果嚴(yán)重失真的;23、未對(duì)接收的抵債資產(chǎn)建立分類卡片或登記簿并記錄抵債資產(chǎn)相關(guān)要素的;24、未按規(guī)定要求不定期對(duì)抵債資產(chǎn)接收、管理、處置等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,或?qū)`規(guī)違章行為發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)處理的;25、抵債資產(chǎn)在保管過程中,因保管不善造成資產(chǎn)損失、丟失的;26、抵債資產(chǎn)接收后,無特殊原因未及時(shí)辦理有關(guān)過戶手續(xù)的;27、對(duì)已批準(zhǔn)核銷、置換的不良貸款或其他損失,未建立健全監(jiān)47、受理會(huì)計(jì)憑證審查不嚴(yán),要素不全的;48、證、賬、表、簿不按規(guī)定加蓋業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章的;49、未堅(jiān)持現(xiàn)金收

5、付款項(xiàng)逐筆、序時(shí)登記的;50、未按規(guī)定進(jìn)行損傷幣兌換的。51、未按規(guī)定辦理庫款、箱包出入庫手續(xù)的;52、會(huì)計(jì)、出納人員離崗離職,未按規(guī)定辦理交接手續(xù)的;53、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)不按正常程序操作的;54、未按規(guī)定裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證的,會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)不全或無調(diào)閱手續(xù)的;55、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)檔案未按規(guī)定移交統(tǒng)一保管的;56、未堅(jiān)持雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運(yùn)的;57、未堅(jiān)持錢賬分管、當(dāng)日核對(duì)賬款;58、未堅(jiān)持現(xiàn)金收入先收款后記賬、現(xiàn)金付出先記賬后付款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸、他行票據(jù)收妥抵用的;59、傳票、附件與日結(jié)單不符的;60、違反規(guī)定領(lǐng)取業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的;61、需打印的賬表、憑證及其他資料以手工

6、代填,以及未按規(guī)定時(shí)間打印或打印錯(cuò)誤的;62、大額提現(xiàn)、大額支付、可疑支付資金,不堅(jiān)持逐筆登記, 不按規(guī)定批準(zhǔn)、上報(bào)、備案的;63、未經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn),進(jìn)行錯(cuò)賬沖正的;64、未按規(guī)定及時(shí)對(duì)賬、往來賬務(wù)逐筆核對(duì),收回對(duì)賬單達(dá)不到規(guī)定要求的;65、未按規(guī)定建立健全各類登記簿,登記簿記載不全面或登記不及時(shí)的;66、會(huì)計(jì)賬簿達(dá)不到六相符的;67、不按規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目、錯(cuò)用賬戶的;68、對(duì)符合規(guī)定的通存通兌業(yè)務(wù)不予辦理和違規(guī)、超限額辦理的;69、憑印鑒支取的款項(xiàng)未折角驗(yàn)印或弄虛作假的;70、每日現(xiàn)金收付與微機(jī)賬發(fā)生數(shù)額不符,未查明原因并報(bào)告的;71、隨意改變財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制依據(jù)、編制原則和方法的;72、會(huì)

7、計(jì)檢查時(shí)不如實(shí)提供有關(guān)資料的;73、擅自對(duì)外提供會(huì)計(jì)報(bào)告及其相關(guān)資料的;74、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為不抵制、不反映的;75、不按規(guī)定計(jì)提各項(xiàng)提取提留;76、臨時(shí)離崗,款箱、印章、密押、重要空白憑證未按規(guī)定入章、密押、重要空白憑證入庫(柜)的;77、未按規(guī)定對(duì)收到的假幣沒收、上繳的;78、不按規(guī)定及時(shí)傳達(dá)貫徹、規(guī)章制度、操作規(guī)程的;79、未按規(guī)定建立會(huì)計(jì)出納崗位責(zé)任制的;80、未按規(guī)定查庫或者組織查庫的;81、未按規(guī)定對(duì)柜員交易明細(xì)在次日逐筆勾對(duì)的;82、各種印章的刻制、管理、登記、使用不按規(guī)定辦理的;83、未按規(guī)定及時(shí)登記會(huì)計(jì)出納工作日志的;84、未定期對(duì)營業(yè)室、檔案室、賬表室、庫房的安全設(shè)施

8、情況進(jìn)行檢查的;85、未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行檢查輔導(dǎo),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不按規(guī)定進(jìn)行處理的;86、對(duì)財(cái)會(huì)工作狀況不作定期分析,規(guī)章制度、操作規(guī)程等得不到認(rèn)真落實(shí),監(jiān)督不力,管理混亂的;87、崗位分工責(zé)任不明確,缺乏監(jiān)督、制約機(jī)制的;88、內(nèi)勤主任未全面履行崗位職責(zé)的;89、對(duì)已發(fā)現(xiàn)有問題的人員沒有采取相應(yīng)措施的;90、違反規(guī)定為客戶開立賬戶或開銷戶手續(xù)不全、印鑒卡填寫內(nèi)容不符合規(guī)定以及預(yù)留印鑒變更不按規(guī)定辦理的;91、未執(zhí)行印、押、證、機(jī)(編押、壓數(shù))分管分用規(guī)定的;92、違反規(guī)定故意壓票、退票、查詢查復(fù)相互推諉,差錯(cuò)處理不及時(shí);99、提出、提入的票據(jù)未經(jīng)清算員復(fù)核的;95、未按規(guī)定核對(duì)密押、印鑒即處理業(yè)務(wù)的;96、未按規(guī)定使用和保管印鑒、密押、編押辦法、簽字樣本等控制文件,造成泄密或遺失的;97、票據(jù)接柜、交換、清算人員混崗操作的;98、重要空白憑證、有價(jià)單證違反運(yùn)送、領(lǐng)用規(guī)

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