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精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔某公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度目錄:1、某公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度2、XX公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度XX公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作,完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求,制定本制度。總則第一條費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。各項(xiàng)費(fèi)用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后,報(bào)總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理,以下同)批準(zhǔn),并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理:總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理)簽字財(cái)務(wù)預(yù)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字YES粘貼相應(yīng)票據(jù)總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理)簽字財(cái)務(wù)預(yù)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字YES粘貼相應(yīng)票據(jù) 未通過第二條費(fèi)用的報(bào)銷期限。現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷(用于零星購物或支付零星費(fèi)用):每周由各部門、各分公司交由財(cái)務(wù)部門審核,每周星期二或星期五兩天由總經(jīng)理審批辦理報(bào)銷手續(xù),其余時(shí)間不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷:所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。公司員工出差回來后一周內(nèi)報(bào)銷,外地人員于每月5日前連同上月報(bào)銷單據(jù)(以開票日期為準(zhǔn),日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。每次核銷都必須附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”以及“出差申請(qǐng)報(bào)告”,每周只允許報(bào)銷一次(除特殊情況外),差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月;未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù)交回總部,則報(bào)銷費(fèi)用累計(jì)到下月,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核,若超過當(dāng)月二十日上交,則不予報(bào)銷。第三條通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制。按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷,不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。第四條原始憑證有效性的規(guī)定:(1)經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷:稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報(bào)銷。(3)經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí),憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報(bào)銷(除特殊情況外)。(4)經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí),報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。第五條本制度適用對(duì)象為公司全體人員。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度2.1借款報(bào)銷及審批制度第六條公司員工因公出差借款或報(bào)銷,應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫借款單,由各部門經(jīng)理審簽,總經(jīng)理確認(rèn)以后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給借款人。第七條員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由,按規(guī)定程序?qū)徟螅截?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。第八條借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。2.2公司內(nèi)部采購報(bào)銷制度第九條公司各部門應(yīng)該對(duì)需要的物資定期編寫采購計(jì)劃,由分管行政的負(fù)責(zé)人組織采購。采購發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷(采購金額超過10000元的需要簽訂采購合同)。第十條公司各部門對(duì)于急需的物資,由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請(qǐng)函,由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況決定,待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后,由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷。第十一條采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單,填寫《借款單》,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購人員在報(bào)銷時(shí),需由主管部門經(jīng)理審核,經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及物資入庫單交財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理,沖銷預(yù)付款項(xiàng),并開具收據(jù)。第十三條采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到公司入庫后,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、《物資入庫驗(yàn)收單》以及購貨發(fā)票,交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。第十四條同城采購要求采購人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷;異地采購要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。第十五條采購發(fā)生的運(yùn)費(fèi),由經(jīng)手人填寫報(bào)銷單,部門經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。第十六條公司資產(chǎn)及低值易耗品原則上采購由總經(jīng)辦負(fù)責(zé),工作中所需辦公用品原則上向總經(jīng)辦領(lǐng)用并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。若遇特殊情況,部門要求自行購置,據(jù)實(shí)報(bào)銷。資產(chǎn)采購管理參照公司財(cái)產(chǎn)管理制度執(zhí)行。(附表二)2.3員工出差費(fèi)用報(bào)銷制度第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。第十七條員工出差分為“長途”和“短途”兩種,即三天往返的為“短途”,出差時(shí)間在三天以上的為“長途”。第十八條公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。第十九條公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),并且必須填寫《出差審批表》(見附件一),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。第二十條員工出差地點(diǎn)分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū),其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會(huì)城市;Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。第二十一條員工出差乘坐交通工具時(shí),公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥;部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批。第二十二條總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,其他員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日):管理人員的出差補(bǔ)貼: 地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱Ⅰ類地區(qū)Ⅱ類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)220元/天160元/天其他補(bǔ)貼(含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場、車站交通等)100元/天100元/天合計(jì)320元/天260元/天操作層員工的出差補(bǔ)貼 地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱Ⅰ類地區(qū)Ⅱ類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)160元/天120元/天餐費(fèi)補(bǔ)貼60元/天60元/天合計(jì)220元/天180元/天第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時(shí),由帶班管理人員控制各項(xiàng)開銷,不得超過按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。第二十四條報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。第二十五條出差天數(shù)以出發(fā)之日(含)起至回城之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。第二十六條司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。2.4員工探親費(fèi)用報(bào)銷制度第二十七條職工按照規(guī)定探親,一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請(qǐng)表(見附件二)。探親結(jié)束后,可以于探親假休完回公司報(bào)到的五日之內(nèi),到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫《探親報(bào)銷單》,人事專員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批后可以實(shí)報(bào)實(shí)銷。第二十八條探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度第二十九條凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。第三十條所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。第三十一條員工需要坐公交車上下班的,需向部門經(jīng)理說明情況,部門經(jīng)理確定報(bào)銷限額,并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后,給予定期報(bào)銷。2.6員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度第三十二條因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制;部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月300元;其它管理人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。如果因公超出最高限額的報(bào)銷,需要寫出書面報(bào)告,交由總經(jīng)理審批。第三十三條報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí),需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。第三十四條各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,不得使用公司電話另作他用。2.7公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度第三十五條各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),記入部門招待費(fèi)。第三十六條各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意,限額接待。第三十七條招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。2.8其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度第三十八條公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生,自到公司報(bào)道之日起,5日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。路費(fèi)報(bào)銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條其他衛(wèi)生費(fèi)、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報(bào)銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附則第四十條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第四十一條本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第四十二條本辦法自2008年附表一:出差申請(qǐng)表出差人職務(wù)計(jì)劃出差日期年月日至年月日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫借旅費(fèi)交通工具出差事由公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理經(jīng)辦人日期日期日期附件二:公司財(cái)產(chǎn)申購單部門:年月日序號(hào)采購物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額原購入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn):使用單位負(fù)責(zé)人審核:申請(qǐng)人:附表二:公司財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定目的為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品,特制定本管理規(guī)定。適用范圍適用本公司及下屬子公司。定義公司財(cái)產(chǎn)——包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和低值易耗品。固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在兩仟元以上,使用年限超過一年的房屋、汽車、設(shè)備、工器具等;無形資產(chǎn)是指專利和非專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán);低值易耗品是指除固定資產(chǎn)以外,能重復(fù)使用基本保持物體原狀的物品。職責(zé)使用單位經(jīng)辦人——提出公司財(cái)產(chǎn)購置申請(qǐng),建議供應(yīng)商。使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人——負(fù)責(zé)本部門財(cái)產(chǎn)的實(shí)物管理,包括建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬、辦理財(cái)產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)等。使用單位負(fù)責(zé)人——審核固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請(qǐng)、批準(zhǔn)低值易耗品購置申請(qǐng)。總經(jīng)理——批準(zhǔn)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請(qǐng);批準(zhǔn)公司財(cái)產(chǎn)購置價(jià)格。公司采購主管——負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置價(jià)格比價(jià)和招標(biāo)、承辦采購合同和采購、辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷;辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的數(shù)據(jù)庫編號(hào)及入庫。綜合管理部信息主管——辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫編號(hào)及入庫,按規(guī)定批準(zhǔn)后的報(bào)廢、變賣財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫銷賬。倉庫管理員——負(fù)責(zé)施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的實(shí)物編號(hào),建立管理臺(tái)賬和卡片,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫,對(duì)庫存財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修。財(cái)務(wù)總監(jiān)——批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷。管理要求管理原則最大限度的利用、保護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)資源。公司財(cái)產(chǎn)的一般采購程序申請(qǐng)購置;批準(zhǔn)購置申請(qǐng);比價(jià)或招標(biāo);批準(zhǔn)購置價(jià)格;簽訂采購合同(合同需要評(píng)審)或向供應(yīng)商下達(dá)定單;辦理入庫;財(cái)務(wù)報(bào)銷;領(lǐng)用。申請(qǐng)購置及批準(zhǔn)購置申請(qǐng)公司及下屬單位購置固定資產(chǎn)由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》(附件一),經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司及下屬單位購置無形資產(chǎn)由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》(附件二),經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司及下屬單位購置低值易耗品由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》(附件三),使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。比價(jià)或招標(biāo)有歷史采購記錄且一次采購不超過2萬元的單件或合計(jì)5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購,采購主管根據(jù)使用單位及領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》或《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》,采購不高于歷史最高價(jià)格的物品,可以越過5.2.3、5.2.4程序直接進(jìn)入5.2.5程序。采購價(jià)格若高于歷史最高價(jià)格,須按5.4.2無歷史采購記錄且不超過2萬元的單件或合計(jì)5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng)該采用比價(jià)采購。采購主管應(yīng)該選擇二家以上供應(yīng)商向他們發(fā)出采購信息并要求以書面形式報(bào)價(jià),采購主管獲得書面報(bào)價(jià)并簽署自己意見后送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。一次性采購超過2萬元的單件或合計(jì)5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng)該采用招標(biāo)采購。招標(biāo)采購由采購主管、使用單位和計(jì)劃財(cái)務(wù)部參加組成招標(biāo)小組,采購主管任組長。由招標(biāo)小組通過書面形式進(jìn)行技術(shù)比較和價(jià)格比較,并集體形成采購意見,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。供應(yīng)商的確定。合格供應(yīng)商是公司財(cái)產(chǎn)采購優(yōu)先考慮單位,合格供應(yīng)商的評(píng)定和考核參照公司有關(guān)規(guī)定辦理;若比價(jià)或招標(biāo)采購的供應(yīng)商只有一家,且未列入公司的合格供應(yīng)商,公司采購主管須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查的內(nèi)容參照合格供應(yīng)商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),并形成書面調(diào)查報(bào)告,由采購主管、使用單位經(jīng)理和計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理集體形成是否向該供應(yīng)商采購的意見批準(zhǔn)購置價(jià)格比價(jià)采購和招標(biāo)采購由采購主管填寫《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》(附件四)、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。簽訂采購合同或向供應(yīng)商下達(dá)定單符合下列條件之一,需要簽訂采購合同:供應(yīng)商不能立即供應(yīng);需要分期付款;五萬元以上的財(cái)產(chǎn);采購部門認(rèn)為有必要簽訂合同;供應(yīng)商要求簽訂合同。采購主管根據(jù)使用單位填寫的《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》或《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》及批準(zhǔn)的購置價(jià)格負(fù)責(zé)擬訂合同文本。合同文本由合同承辦人送使用單位及負(fù)責(zé)人、公司法律顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審查和會(huì)簽。合同審查和會(huì)簽表見附件五。經(jīng)過會(huì)簽的合同,由合同承辦人簽署合同。正式合同文本送達(dá)計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份。采購部門在5.6辦理入庫公司采購主管憑報(bào)銷憑證辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的入庫手續(xù);綜合管理部信息主管憑報(bào)銷憑證辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的(包括汽車)入庫手續(xù),按財(cái)產(chǎn)類別分類編號(hào)錄入公司財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。財(cái)務(wù)報(bào)銷采購主管填制財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證及附件,附件包括發(fā)票、入庫單、《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》或《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》,如果有合同,需填寫合同編號(hào)。使用單位負(fù)責(zé)人或倉庫管理員負(fù)責(zé)審核購入財(cái)產(chǎn)的實(shí)物數(shù)量及質(zhì)量。計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核價(jià)格。財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》或使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》及采購程序和財(cái)務(wù)制度批準(zhǔn)報(bào)銷。財(cái)產(chǎn)管理綜合管理部負(fù)責(zé)全公司(包括下屬公司)財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理,財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄應(yīng)與相應(yīng)的實(shí)物狀況一致;明確財(cái)產(chǎn)使用責(zé)任人;指導(dǎo)使用單位管理財(cái)產(chǎn);處罰違反本規(guī)定的責(zé)任人。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,按照財(cái)務(wù)制度確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率,按月計(jì)提折舊;低值易耗品一次性攤銷后仍須建立財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,確保賬賬、賬表相符。使用單位負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的完整和安全,規(guī)范操作,妥善保管,如有損壞或滅失要及時(shí)查明原因,并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),有關(guān)責(zé)任人要酌情賠償。財(cái)產(chǎn)丟失或失竊由責(zé)任人在第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并取得公安機(jī)關(guān)的受理單,否則責(zé)任人按該財(cái)產(chǎn)的原價(jià)賠償。公司財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合管理部和使用單位進(jìn)行,每年不得少于一次。各使用單位確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人,對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理,定期對(duì)本部門的所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查,同時(shí)建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬,做到賬、卡、物一致。使用單位之間轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或使用單位內(nèi)部財(cái)產(chǎn)使用人變動(dòng),須由使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人在發(fā)生財(cái)產(chǎn)變動(dòng)的三個(gè)工作日內(nèi)到綜合管理部或倉庫辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù),綜合管理部信息主管或倉庫管理員須在兩個(gè)工作周內(nèi)辦理好數(shù)據(jù)庫的信息變動(dòng)(財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表見附件六)。財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)與維修庫存財(cái)產(chǎn)分別由綜合管理部、倉庫負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)與維修,并保證出庫財(cái)產(chǎn)完好和安全使用。使用中財(cái)產(chǎn)的日常保養(yǎng)與維修由使用部門負(fù)責(zé)。如使用部門無法修復(fù),由綜合管理部或倉庫聯(lián)系維修單位或聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行修復(fù)。公司財(cái)產(chǎn)的處置公司財(cái)產(chǎn)損壞嚴(yán)重,不能修復(fù),由使用單位提出報(bào)廢報(bào)告、綜合管理部確認(rèn),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢;不需用的公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變賣,由綜合管理部提出變賣意見,并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(報(bào)廢、變賣審批單見附件七)。公司財(cái)產(chǎn)滅失,由綜合管理部查明原因,屬不可抗拒的自然災(zāi)害等非常損失造成的,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理;屬失職造成的則由責(zé)任人賠償。非正常損壞責(zé)任人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用,無法修復(fù)或丟失賠償標(biāo)準(zhǔn):責(zé)任人按數(shù)據(jù)庫凈值賠償,財(cái)務(wù)賬與數(shù)據(jù)庫的差額由使用部門承擔(dān),無凈值按原值的10%賠償。計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部和使用單位根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)廢、變賣意見,辦理公司財(cái)產(chǎn)的銷卡、銷賬手續(xù)。已得到賠償?shù)呢?cái)產(chǎn)報(bào)廢,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)后辦理注銷。違反本規(guī)定的處罰財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄編號(hào)與相應(yīng)實(shí)物編號(hào)不一致,屬數(shù)據(jù)庫記錄錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰數(shù)據(jù)錄入責(zé)任人50元;屬實(shí)物標(biāo)記錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰使用單位責(zé)任人50元。計(jì)劃財(cái)務(wù)部未按5.9.2條建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,按照財(cái)務(wù)管理辦法確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率,按月計(jì)提折舊的,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元;使用單位或使用人違反5.9.3條規(guī)定,公司可以根據(jù)丟失或失竊財(cái)產(chǎn)的價(jià)值確定賠償金額。使用單位未按5.9.5條確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人,建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬或賬、卡、物不一致的,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元;使用單位違反5.9.6條規(guī)定,使用單位之間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或財(cái)產(chǎn)使用人發(fā)生變動(dòng),未按規(guī)定及時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元;使用人或使用部門未按規(guī)定保養(yǎng)或使用,使財(cái)產(chǎn)損壞或報(bào)廢,則使用人或使用部門應(yīng)按5.11.2負(fù)賠償責(zé)任。本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。相關(guān)文件財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定、辦法記錄《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》《合同審查及會(huì)簽表》《公司財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表》《公司財(cái)產(chǎn)報(bào)廢(變賣)審批單》附件二:公司財(cái)產(chǎn)申購單部門:年月日序號(hào)采購物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額原購入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn):使用單位負(fù)責(zé)人審核:申請(qǐng)人:附件二:公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單部門:年月日序號(hào)采購物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額原購入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn):使用單位負(fù)責(zé)人審核:申請(qǐng)人:附件三:公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單部門:年月日序號(hào)采購物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額原購入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn):申請(qǐng)人:附件四:公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表部門:年月日采購物品名稱及規(guī)格采購數(shù)量生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)金額建議采購單位及原因總經(jīng)理審批:經(jīng)辦人:附件三:合同審查及會(huì)簽表合同名稱合同編號(hào)合同金額合同期限送審時(shí)間承辦部門承辦人合同對(duì)方單位有無資質(zhì)許可是否符合經(jīng)營范圍銀行信譽(yù)有無與本公司往來合同審查人及會(huì)簽意見會(huì)簽人使用單位負(fù)責(zé)人簽名:年月日法律顧問簽名:年月日財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名:年月日總經(jīng)理簽名:年月日附件六:公司財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表填制日期:年月日財(cái)產(chǎn)名稱編號(hào)原使用部門(人)接收部門(人)變動(dòng)原因原部門負(fù)責(zé)人意見接收部門負(fù)責(zé)人意見公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見注:此表由原使用部門填制部門間變動(dòng):原部門、接受部門、綜合管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份部門內(nèi)變動(dòng):使用部門、綜合管理部各一份附件七:公司財(cái)產(chǎn)報(bào)廢(變賣)審批單填制日期:年月日財(cái)產(chǎn)名稱財(cái)產(chǎn)編號(hào)購置時(shí)間購置原值計(jì)劃使用年限已使用時(shí)間報(bào)廢(變賣)原因經(jīng)辦人簽字年月日使用部門負(fù)責(zé)人意見年月日綜合管理部經(jīng)理意見年月日總經(jīng)理意見年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XX公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作,完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求,制定本制度??倓t第一條費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。各項(xiàng)費(fèi)用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后,報(bào)總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理,以下同)批準(zhǔn),并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理:總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理)簽字財(cái)務(wù)預(yù)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字YES粘貼相應(yīng)票據(jù)總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理)簽字財(cái)務(wù)預(yù)審財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字YES粘貼相應(yīng)票據(jù) 未通過第二條費(fèi)用的報(bào)銷期限。現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷(用于零星購物或支付零星費(fèi)用):每周由各部門、各分公司交由財(cái)務(wù)部門審核,每周星期二或星期五兩天由總經(jīng)理審批辦理報(bào)銷手續(xù),其余時(shí)間不予報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷:所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。公司員工出差回來后一周內(nèi)報(bào)銷,外地人員于每月5日前連同上月報(bào)銷單據(jù)(以開票日期為準(zhǔn),日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。每次核銷都必須附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”以及“出差申請(qǐng)報(bào)告”,每周只允許報(bào)銷一次(除特殊情況外),差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月;未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù)交回總部,則報(bào)銷費(fèi)用累計(jì)到下月,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核,若超過當(dāng)月二十日上交,則不予報(bào)銷。第三條通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制。按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷,不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。第四條原始憑證有效性的規(guī)定:(1)經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷:稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報(bào)銷。(3)經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí),憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報(bào)銷(除特殊情況外)。(4)經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí),報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。第五條本制度適用對(duì)象為公司全體人員。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度2.1借款報(bào)銷及審批制度第六條公司員工因公出差借款或報(bào)銷,應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫借款單,由各部門經(jīng)理審簽,總經(jīng)理確認(rèn)以后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給借款人。第七條員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由,按規(guī)定程序?qū)徟?,到?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。第八條借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。2.2公司內(nèi)部采購報(bào)銷制度第九條公司各部門應(yīng)該對(duì)需要的物資定期編寫采購計(jì)劃,由分管行政的負(fù)責(zé)人組織采購。采購發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷(采購金額超過10000元的需要簽訂采購合同)。第十條公司各部門對(duì)于急需的物資,由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請(qǐng)函,由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況決定,待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后,由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷。第十一條采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單,填寫《借款單》,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購人員在報(bào)銷時(shí),需由主管部門經(jīng)理審核,經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及物資入庫單交財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理,沖銷預(yù)付款項(xiàng),并開具收據(jù)。第十三條采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到公司入庫后,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、《物資入庫驗(yàn)收單》以及購貨發(fā)票,交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。第十四條同城采購要求采購人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷;異地采購要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。第十五條采購發(fā)生的運(yùn)費(fèi),由經(jīng)手人填寫報(bào)銷單,部門經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。第十六條公司資產(chǎn)及低值易耗品原則上采購由總經(jīng)辦負(fù)責(zé),工作中所需辦公用品原則上向總經(jīng)辦領(lǐng)用并進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。若遇特殊情況,部門要求自行購置,據(jù)實(shí)報(bào)銷。資產(chǎn)采購管理參照公司財(cái)產(chǎn)管理制度執(zhí)行。(附表二)2.3員工出差費(fèi)用報(bào)銷制度第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。第十七條員工出差分為“長途”和“短途”兩種,即三天往返的為“短途”,出差時(shí)間在三天以上的為“長途”。第十八條公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。第十九條公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),并且必須填寫《出差審批表》(見附件一),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。第二十條員工出差地點(diǎn)分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū),其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會(huì)城市;Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。第二十一條員工出差乘坐交通工具時(shí),公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥;部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批。第二十二條總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,其他員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日):管理人員的出差補(bǔ)貼: 地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱Ⅰ類地區(qū)Ⅱ類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)220元/天160元/天其他補(bǔ)貼(含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場、車站交通等)100元/天100元/天合計(jì)320元/天260元/天操作層員工的出差補(bǔ)貼 地區(qū)類別補(bǔ)貼名稱Ⅰ類地區(qū)Ⅱ類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)160元/天120元/天餐費(fèi)補(bǔ)貼60元/天60元/天合計(jì)220元/天180元/天第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時(shí),由帶班管理人員控制各項(xiàng)開銷,不得超過按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。第二十四條報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。第二十五條出差天數(shù)以出發(fā)之日(含)起至回城之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。第二十六條司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。2.4員工探親費(fèi)用報(bào)銷制度第二十七條職工按照規(guī)定探親,一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請(qǐng)表(見附件二)。探親結(jié)束后,可以于探親假休完回公司報(bào)到的五日之內(nèi),到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫《探親報(bào)銷單》,人事專員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批后可以實(shí)報(bào)實(shí)銷。第二十八條探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度第二十九條凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。第三十條所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。第三十一條員工需要坐公交車上下班的,需向部門經(jīng)理說明情況,部門經(jīng)理確定報(bào)銷限額,并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后,給予定期報(bào)銷。2.6員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度第三十二條因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制;部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月300元;其它管理人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。如果因公超出最高限額的報(bào)銷,需要寫出書面報(bào)告,交由總經(jīng)理審批。第三十三條報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí),需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。第三十四條各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,不得使用公司電話另作他用。2.7公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度第三十五條各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),記入部門招待費(fèi)。第三十六條各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意,限額接待。第三十七條招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。2.8其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度第三十八條公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生,自到公司報(bào)道之日起,5日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。路費(fèi)報(bào)銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條其他衛(wèi)生費(fèi)、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報(bào)銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附則第四十條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第四十一條本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。第四十二條本辦法自2008年9月1日起執(zhí)行。附表一:出差申請(qǐng)表出差人職務(wù)計(jì)劃出差日期年月日至年月日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫借旅費(fèi)交通工具出差事由公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理經(jīng)辦人日期日期日期附件二:公司財(cái)產(chǎn)申購單部門:年月日序號(hào)采購物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額原購入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn):使用單位負(fù)責(zé)人審核:申請(qǐng)人:附表二:公司財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定目的為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品,特制定本管理規(guī)定。適用范圍適用本公司及下屬子公司。定義公司財(cái)產(chǎn)——包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和低值易耗品。固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在兩仟元以上,使用年限超過一年的房屋、汽車、設(shè)備、工器具等;無形資產(chǎn)是指專利和非專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán);低值易耗品是指除固定資產(chǎn)以外,能重復(fù)使用基本保持物體原狀的物品。職責(zé)使用單位經(jīng)辦人——提出公司財(cái)產(chǎn)購置申請(qǐng),建議供應(yīng)商。使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人——負(fù)責(zé)本部門財(cái)產(chǎn)的實(shí)物管理,包括建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬、辦理財(cái)產(chǎn)變動(dòng)手續(xù)等。使用單位負(fù)責(zé)人——審核固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請(qǐng)、批準(zhǔn)低值易耗品購置申請(qǐng)??偨?jīng)理——批準(zhǔn)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請(qǐng);批準(zhǔn)公司財(cái)產(chǎn)購置價(jià)格。公司采購主管——負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置價(jià)格比價(jià)和招標(biāo)、承辦采購合同和采購、辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷;辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的數(shù)據(jù)庫編號(hào)及入庫。綜合管理部信息主管——辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫編號(hào)及入庫,按規(guī)定批準(zhǔn)后的報(bào)廢、變賣財(cái)產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫銷賬。倉庫管理員——負(fù)責(zé)施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的實(shí)物編號(hào),建立管理臺(tái)賬和卡片,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫,對(duì)庫存財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修。財(cái)務(wù)總監(jiān)——批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷。管理要求管理原則最大限度的利用、保護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)資源。公司財(cái)產(chǎn)的一般采購程序申請(qǐng)購置;批準(zhǔn)購置申請(qǐng);比價(jià)或招標(biāo);批準(zhǔn)購置價(jià)格;簽訂采購合同(合同需要評(píng)審)或向供應(yīng)商下達(dá)定單;辦理入庫;財(cái)務(wù)報(bào)銷;領(lǐng)用。申請(qǐng)購置及批準(zhǔn)購置申請(qǐng)公司及下屬單位購置固定資產(chǎn)由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》(附件一),經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司及下屬單位購置無形資產(chǎn)由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》(附件二),經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司及下屬單位購置低值易耗品由使用單位填寫《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》(附件三),使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。比價(jià)或招標(biāo)有歷史采購記錄且一次采購不超過2萬元的單件或合計(jì)5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購,采購主管根據(jù)使用單位及領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》或《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》,采購不高于歷史最高價(jià)格的物品,可以越過5.2.3、5.2.4程序直接進(jìn)入5.2.5程序。采購價(jià)格若高于歷史最高價(jià)格,須按5.4.2條進(jìn)行比價(jià)采購。無歷史采購記錄且不超過2萬元的單件或合計(jì)5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng)該采用比價(jià)采購。采購主管應(yīng)該選擇二家以上供應(yīng)商向他們發(fā)出采購信息并要求以書面形式報(bào)價(jià),采購主管獲得書面報(bào)價(jià)并簽署自己意見后送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。一次性采購超過2萬元的單件或合計(jì)5萬元的多件財(cái)產(chǎn)采購應(yīng)該采用招標(biāo)采購。招標(biāo)采購由采購主管、使用單位和計(jì)劃財(cái)務(wù)部參加組成招標(biāo)小組,采購主管任組長。由招標(biāo)小組通過書面形式進(jìn)行技術(shù)比較和價(jià)格比較,并集體形成采購意見,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。供應(yīng)商的確定。合格供應(yīng)商是公司財(cái)產(chǎn)采購優(yōu)先考慮單位,合格供應(yīng)商的評(píng)定和考核參照公司有關(guān)規(guī)定辦理;若比價(jià)或招標(biāo)采購的供應(yīng)商只有一家,且未列入公司的合格供應(yīng)商,公司采購主管須對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查的內(nèi)容參照合格供應(yīng)商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),并形成書面調(diào)查報(bào)告,由采購主管、使用單位經(jīng)理和計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理集體形成是否向該供應(yīng)商采購的意見批準(zhǔn)購置價(jià)格比價(jià)采購和招標(biāo)采購由采購主管填寫《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》(附件四)、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價(jià)格。簽訂采購合同或向供應(yīng)商下達(dá)定單符合下列條件之一,需要簽訂采購合同:供應(yīng)商不能立即供應(yīng);需要分期付款;五萬元以上的財(cái)產(chǎn);采購部門認(rèn)為有必要簽訂合同;供應(yīng)商要求簽訂合同。采購主管根據(jù)使用單位填寫的《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》或《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》及批準(zhǔn)的購置價(jià)格負(fù)責(zé)擬訂合同文本。合同文本由合同承辦人送使用單位及負(fù)責(zé)人、公司法律顧問、財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審查和會(huì)簽。合同審查和會(huì)簽表見附件五。經(jīng)過會(huì)簽的合同,由合同承辦人簽署合同。正式合同文本送達(dá)計(jì)劃財(cái)務(wù)部一份。采購部門在5.6.1條情況以外可以直接向供應(yīng)商下達(dá)定單。辦理入庫公司采購主管憑報(bào)銷憑證辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和工器具的入庫手續(xù);綜合管理部信息主管憑報(bào)銷憑證辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財(cái)產(chǎn)的(包括汽車)入庫手續(xù),按財(cái)產(chǎn)類別分類編號(hào)錄入公司財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。財(cái)務(wù)報(bào)銷采購主管填制財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證及附件,附件包括發(fā)票、入庫單、《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》或《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》,如果有合同,需填寫合同編號(hào)。使用單位負(fù)責(zé)人或倉庫管理員負(fù)責(zé)審核購入財(cái)產(chǎn)的實(shí)物數(shù)量及質(zhì)量。計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核價(jià)格。財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)(固定資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)(無形資產(chǎn))申購單》、《公司財(cái)產(chǎn)申購價(jià)格審批表》或使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《公司財(cái)產(chǎn)(低值易耗品)申購單》及采購程序和財(cái)務(wù)制度批準(zhǔn)報(bào)銷。財(cái)產(chǎn)管理綜合管理部負(fù)責(zé)全公司(包括下屬公司)財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理,財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄應(yīng)與相應(yīng)的實(shí)物狀況一致;明確財(cái)產(chǎn)使用責(zé)任人;指導(dǎo)使用單位管理財(cái)產(chǎn);處罰違反本規(guī)定的責(zé)任人。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,按照財(cái)務(wù)制度確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率,按月計(jì)提折舊;低值易耗品一次性攤銷后仍須建立財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,確保賬賬、賬表相符。使用單位負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的完整和安全,規(guī)范操作,妥善保管,如有損壞或滅失要及時(shí)查明原因,并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),有關(guān)責(zé)任人要酌情賠償。財(cái)產(chǎn)丟失或失竊由責(zé)任人在第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并取得公安機(jī)關(guān)的受理單,否則責(zé)任人按該財(cái)產(chǎn)的原價(jià)賠償。公司財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合管理部和使用單位進(jìn)行,每年不得少于一次。各使用單位確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人,對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理,定期對(duì)本部門的所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查,同時(shí)建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬,做到賬、卡、物一致。使用單位之間轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或使用單位內(nèi)部財(cái)產(chǎn)使用人變動(dòng),須由使用單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人在發(fā)生財(cái)產(chǎn)變動(dòng)的三個(gè)工作日內(nèi)到綜合管理部或倉庫辦理財(cái)產(chǎn)信息變動(dòng)手續(xù),綜合管理部信息主管或倉庫管理員須在兩個(gè)工作周內(nèi)辦理好數(shù)據(jù)庫的信息變動(dòng)(財(cái)產(chǎn)變動(dòng)審批表見附件六)。財(cái)產(chǎn)的保養(yǎng)與維修庫存財(cái)產(chǎn)分別由綜合管理部、倉庫負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)與維修,并保證出庫財(cái)產(chǎn)完好和安全使用。使用中財(cái)產(chǎn)的日常保養(yǎng)與維修由使用部門負(fù)責(zé)。如使用部門無法修復(fù),由綜合管理部或倉庫聯(lián)系維修單位或聘請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行修復(fù)。公司財(cái)產(chǎn)的處置公司財(cái)產(chǎn)損壞嚴(yán)重,不能修復(fù),由使用單位提出報(bào)廢報(bào)告、綜合管理部確認(rèn),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢;不需用的公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變賣,由綜合管理部提出變賣意見,并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(報(bào)廢、變賣審批單見附件七)。公司財(cái)產(chǎn)滅失,由綜合管理部查明原因,屬不可抗拒的自然災(zāi)害等非常損失造成的,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理;屬失職造成的則由責(zé)任人賠償。非正常損壞責(zé)任人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用,無法修復(fù)或丟失賠償標(biāo)準(zhǔn):責(zé)任人按數(shù)據(jù)庫凈值賠償,財(cái)務(wù)賬與數(shù)據(jù)庫的差額由使用部門承擔(dān),無凈值按原值的10%賠償。計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部和使用單位根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)廢、變賣意見,辦理公司財(cái)產(chǎn)的銷卡、銷賬手續(xù)。已得到賠償?shù)呢?cái)產(chǎn)報(bào)廢,由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確認(rèn)后辦理注銷。違反本規(guī)定的處罰財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫記錄編號(hào)與相應(yīng)實(shí)物編號(hào)不一致,屬數(shù)據(jù)庫記錄錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰數(shù)據(jù)錄入責(zé)任人50元;屬實(shí)物標(biāo)記錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰使用單位責(zé)任人50元。計(jì)劃財(cái)務(wù)部未按5.9.2條建立公司財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,按照財(cái)務(wù)管理辦法確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率,按月計(jì)提折舊的,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元;使用單位或使用人違反5.9.3條規(guī)定,公司可以根據(jù)丟失或失竊財(cái)產(chǎn)的價(jià)值確定賠償金額。使用單位未按5.9.5條確定財(cái)產(chǎn)專門負(fù)責(zé)人,建立部門管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬或賬、卡、物不一致的,每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元;使用單位違反5.9.6條規(guī)定,使用單位之間財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或

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