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1財務(wù)移交清單范本1.財務(wù)移交清單的范文財務(wù)工作交接單移交原出納員XX,因工作調(diào)動,財務(wù)處已打算將出納工作移交給金XX一、交接日期:XXX月X二、具體業(yè)務(wù)的移交:庫存現(xiàn)金:XXxx帳相符;庫存國庫券:xx銀行存款余額***三、移交的會計憑證、帳簿、文件:本年度現(xiàn)金日記帳一本;本年度銀行存款日記帳二本;空白現(xiàn)金支票XX張〔XX號至XX號;空白轉(zhuǎn)帳支票XX張〔XX號至XX號;托收承付登記簿一本;付款托付書一本;信匯登記簿一本;金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;1101010四、印鑒:1.XX2.XX3.XX五、交接前后工作責任的劃分:xxX月X朱XXXXX月XXX項均經(jīng)交接雙方認定無誤。六、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。移交人:XX〔簽名蓋章〕接收人:XX〔簽名蓋章〕監(jiān)交人:XX〔簽名蓋章〕XX〔公章〕XXX月X會計交接清單要包括哪些內(nèi)容呢會計交接內(nèi)容包括:會計憑證、會計賬簿、會計報表及報表附注、會計文件、會計工具、印章和其他資料〔如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等;料。料交給繼任者的過程。會計人員工作離任,都必需辦理交接手續(xù)。根本程序:1、交接前的預備工作。會計人員在辦理睬計工作交接前,必需做好以下預備工作:①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應當填制完畢。蓋經(jīng)辦人印章。明材料。④編制移交清冊,列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。⑤會計機構(gòu)負責人〔會計主管人員〕移交時,應將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的狀況等向接替人員介紹清楚。2、移交點收。移交人員離職前,必需將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接收人員移交清楚。接收人員應認真依據(jù)移交清冊逐項點收。具體要求是:處理。全都時,依據(jù)會計賬簿余額交接。不得遺漏。如有短缺,必需查清緣由,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必需交接清楚。實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。會計移交清冊的具體內(nèi)容、將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、2〔報表等〕和各種會計物品〔如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等,并列示于交接清單上。3相關(guān)的憑證資料等。4、交待其他相關(guān)事宜,比方相關(guān)工作聯(lián)系部門〔包括企業(yè)內(nèi)部和外部法等等。5、打印交接清單,一式三份。依據(jù)交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。二、會計人員辦理移交手續(xù)前,必需準時1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證,應當填制完畢。2、尚未登記的帳目,應當?shù)怯浲戤?,并在最終一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。3、整理應當移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。4印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、請保存此標記料和物1、會計人員辦理移交手續(xù)時,必需專人負責監(jiān)交。對點收。2、現(xiàn)金、有價證券必需與帳簿記錄保持全都,不全都時,移交人員必需限期查清。3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必需完整無缺。如有短缺,必需查清緣由,并在移交清冊中注明,由移交人員負責。4、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對,如不全都,應當編制銀余額,與實物核對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。5、移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實物等,必需交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進展交接。6會計記錄的連續(xù)性。計人員是否申請辦理交接手續(xù),以及會計機構(gòu)的意見等。參考資料:百度百科-會計移交。會計移交清單怎么寫會計交接應留意事項:1.交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實是否相符。2.發(fā)票要看認真。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符。3.保管帳與實務(wù)是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。4.有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對??傊畷嫿唤涌隙ㄒ粢?。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面肯定要核實。作:1.已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應當填制完畢。23.題要寫出書面說明材料。4.編制移交清冊,列明應當移交的會計憑證、會計賬簿
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