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會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(15篇)一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同事
自到公司上班以來,我能嚴(yán)格要求自己,每天按時(shí)上下班,正確處理好工作與私事的關(guān)系,從不因個(gè)人緣由請假或耽擱公司的正常工作;同時(shí)我仔細(xì)學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;團(tuán)結(jié)同事,積極合作;
二、能夠做好本職財(cái)務(wù)工作
作為一名房地產(chǎn)企業(yè)本錢會(huì)計(jì),我深知本錢治理是財(cái)務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容,在前任本錢會(huì)計(jì)王霆的指導(dǎo)下,我仔細(xì)學(xué)習(xí)我公司本錢治理流程,主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務(wù)處理、產(chǎn)值的處理等,特殊是合同付款審核工作,是否在本月資金規(guī)劃內(nèi)、是否符合合同付款條件,審核肯定要細(xì)心嚴(yán)格,付款信息、產(chǎn)值信息等相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)登記合同臺(tái)賬,保證領(lǐng)導(dǎo)看到的是最新的數(shù)據(jù);合同印花稅稅金計(jì)提工作。每月月末能夠準(zhǔn)時(shí)把本月收到的新合同按類別計(jì)提印花稅,報(bào)給稅務(wù)會(huì)計(jì)馬昱,確保稅金準(zhǔn)時(shí)繳納;
三、個(gè)人缺乏之處
1、自己來公司時(shí)間短,一些狀況還不熟識,許多工作不能準(zhǔn)時(shí)做出反響,做出讓領(lǐng)導(dǎo)滿足的結(jié)果。我信任隨著工作的深入,我會(huì)做得更好。
2、自身的業(yè)務(wù)學(xué)問和力量還有欠缺,需要不斷地學(xué)習(xí)和提高。
針對上述缺乏,今后的工作中,我會(huì)不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)專業(yè)學(xué)問學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)水平,在細(xì)節(jié)方面完善自己,嚴(yán)格要求自己,更好的做好本職工作。
最終,感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們始終以來對我的關(guān)懷和幫忙。盼望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作,團(tuán)結(jié)協(xié)作,共同努力,為公司的進(jìn)展而努力。
最新會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)2
時(shí)間荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年有自已的收獲,在工作中不推、不等、不靠,積極主動(dòng)的完成自己的本職工作,沒有碌碌無為、荒度時(shí)間。為了總結(jié)閱歷,發(fā)揚(yáng)成績,克制缺乏,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)。
今年的工作可以分以下幾個(gè)方面:
一、材料本錢的核算:
1、收集票據(jù):嚴(yán)格監(jiān)視生產(chǎn)部內(nèi)勤報(bào)送報(bào)表、庫房報(bào)大宗材料入庫單、各站物資倉庫班長按時(shí)交機(jī)零配件入出庫單;
2、審核票據(jù):審核各站入庫單上的內(nèi)容與實(shí)際狀況是否全都,審核出庫單工程:要求領(lǐng)料單的內(nèi)容如領(lǐng)料日期、業(yè)務(wù)類別、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料用途及備注內(nèi)容都必需填寫清晰,復(fù)核物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、實(shí)發(fā)數(shù)量等是否特別,領(lǐng)料人及部門領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等都屬復(fù)核范疇。然后按領(lǐng)料部門分類,再依據(jù)領(lǐng)料日期及單據(jù)編號排序記賬;
3、錄入報(bào)表:每天錄入生產(chǎn)部交來的生產(chǎn)材料耗用日報(bào)表及大宗材料耗用表,每天依據(jù)各站報(bào)的生產(chǎn)砼方量與銷售會(huì)計(jì)核對銷售同方量是否相等,每月底依據(jù)龍橋站、李渡站、新妙站每天錄入的材料報(bào)表作全月分品種材料匯總,將核對無誤大宗材料耗用表交材料部開具大宗材料領(lǐng)料單;
4、系統(tǒng)入、出庫單記賬:每日依據(jù)復(fù)核無誤的入、出庫,按單據(jù)編號排序在財(cái)務(wù)軟件中記賬;
5、賬務(wù)處理:每月底,依據(jù)復(fù)核記賬無誤的材料入庫單,分供貨單位,生成憑證。。
二、月末盤點(diǎn)及報(bào)告處理:
每月26日同材料部一起對大宗材料進(jìn)展盤點(diǎn),并做好記錄;每月大宗材料入出庫完畢后,依據(jù)盤點(diǎn)表結(jié)存作賬務(wù)處理及出大宗材料盤點(diǎn)差異表,并寫出書面報(bào)告。
三、材料報(bào)表:
每月30日,依據(jù)銷售會(huì)計(jì)從財(cái)務(wù)軟件打印出當(dāng)月各攪拌站各強(qiáng)度等級的生產(chǎn)量,與全月各站匯總材料砼方量核對,并雙方簽字留底;每月各站分品種材料用量表及協(xié)作比表、分品種直接材料本錢明細(xì)表及分品種單位本錢表于扎帳完畢后交電子檔于主板會(huì)計(jì)處;每月機(jī)零配件領(lǐng)用明細(xì)表分部門發(fā)與需用部門。
四、合同、結(jié)算單及檔案的治理:
依據(jù)物資供給部交來的選購合同、說明(無合同價(jià)格)、調(diào)價(jià)函或補(bǔ)充協(xié)議準(zhǔn)時(shí)更新大宗材料合同名目;每月底與盛朝物流、華恩物流、專意物流、國錦建材有限公司依據(jù)實(shí)際結(jié)算數(shù)打印結(jié)算單;保守公司隱秘,做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,協(xié)作會(huì)計(jì)主管做好檔案的整理與定期歸檔工作;整理好上月賬務(wù)憑證,按憑證挨次整理、補(bǔ)齊好所屬憑證附件。
五、工作中存在的問題:
每周星期六,書面總結(jié)本周工作中存在的問題,包括部門協(xié)作、工作協(xié)調(diào)、人員溝通或?qū)ζ渌块T或人員的建議,報(bào)給上級主管。
做到正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限,仔細(xì)學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令,熟識財(cái)經(jīng)制度;積極鉆研會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),精通專業(yè)學(xué)問,把握會(huì)計(jì)技術(shù)方法;喜愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì),堅(jiān)持原則,執(zhí)行有關(guān)的會(huì)計(jì)法規(guī),全部財(cái)務(wù)憑證,準(zhǔn)時(shí)整理、裝訂和保存。
以上是我20xx年全年的工作總結(jié),這一年中的全部成績都只代表過去,全部教訓(xùn)和缺乏我都牢記在心,努力改良。在新的一年工作中我會(huì)向其他同志學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,相互溝通好的工作閱歷,共同進(jìn)步。征取更好的工作成績。
總結(jié)人:
最新會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)3
我來到公司已經(jīng)1年了,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫忙和支持下,很快地適應(yīng)了新的工作環(huán)境。為了更好地完成工作,現(xiàn)將20xx年的工作狀況總結(jié)如下:
一:嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用。由于以前沒用過財(cái)務(wù)軟件,對它的用法很生疏,特殊是“庫存治理”模塊,曾一度影響了我做賬務(wù)處理的速度,但我的財(cái)務(wù)部同事特別熱心的幫忙我,使我在最短的時(shí)間內(nèi)把握了軟件的用法,能夠準(zhǔn)時(shí)精確地編制會(huì)計(jì)憑證。
二:順當(dāng)?shù)耐瓿闪?0xx年度工商年檢的工作。我將工商年檢可能需要的資料提前整理、備齊后,僅用一天的時(shí)間就完成了20xx年度年檢的工作。
三:順當(dāng)?shù)耐ㄟ^了企業(yè)所得稅匯算清繳工作。通過積極的了解國、地稅局下達(dá)的文件,把握了有關(guān)企業(yè)所得稅的最新政策,已順當(dāng)通過了20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
四、:嚴(yán)格治理發(fā)票及IC卡。將要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票放在專用票夾中,確保每一張發(fā)票都能在90天內(nèi)得到認(rèn)證。
五:每月30日前結(jié)賬。每月月底將銀行帳與現(xiàn)金賬核對完畢,確保銀行帳與對賬單相符。每月30日之前完成收入、本錢、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。
六:積極的與國、地稅局的專管員溝通、聯(lián)系,提高每月填制納稅申報(bào)表的質(zhì)量,精確地計(jì)算應(yīng)繳增值稅、城建稅、其他應(yīng)繳款,做到既依法納稅又合理避稅,每月10日之前完成納稅申報(bào)工作。
七:嫻熟把握了統(tǒng)計(jì)局報(bào)表的填制工作。每月5日之前準(zhǔn)時(shí)申報(bào)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表,使經(jīng)委能準(zhǔn)時(shí)的了解我公司的經(jīng)營狀況。
在今后的工作中,我將改正缺乏,完善自我,仔細(xì)履行崗位職責(zé),竭盡全力做好本職工作。在平凡的工作崗位上為公司的進(jìn)展做出自己應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
最新會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)4
我們在2022年4月5號開頭了本次會(huì)計(jì)實(shí)習(xí),實(shí)行模擬實(shí)習(xí)的方式,使用印制好的資料作為整個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)的材料來源。透過實(shí)習(xí),熟識并把握會(huì)計(jì)流程的各個(gè)步驟及其詳細(xì)操作--包括了解賬戶的資料和根本構(gòu)造,了解借貸賬戶法的記賬規(guī)章,把握開設(shè)和登記賬戶以及編制會(huì)計(jì)分錄的操作、原始憑證填制和審核的操作以及依據(jù)原始憑證判填制記賬憑證的方法。以使學(xué)生對會(huì)計(jì)有更深的理性熟悉并把握會(huì)計(jì)根本操作技能。這是本次實(shí)習(xí)的目的!
以前,我總以為自我的會(huì)計(jì)理論學(xué)問扎實(shí)較強(qiáng),正如全部工作一樣,把握了規(guī)律,照葫蘆畫瓢準(zhǔn)沒錯(cuò),經(jīng)過這次實(shí)習(xí),才發(fā)覺,會(huì)計(jì)其實(shí)更講究的是它的實(shí)際操作性和實(shí)踐性。書本上好像只是紙上談兵。如果將這些理論性極強(qiáng)的東西搬上實(shí)際上應(yīng)用,那我們也會(huì)是無從下手。這次實(shí)習(xí),我們是既做會(huì)計(jì),又做出納,剛開頭還真不習(xí)慣,才做了兩天,就感覺人都快散架了,加上天氣又熱,心情更加煩躁,而會(huì)計(jì)最大的忌諱就是心煩氣燥,所以剛開頭做的幾天,那真是錯(cuò)誤百出阿!
本次實(shí)習(xí)的地點(diǎn)是本班教師,按教師要求,我們分成了小組,每個(gè)小組5。6個(gè)人,圍在一齊做帳,這樣有利于同學(xué)溝通!根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求,首先設(shè)置:總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資產(chǎn)類、負(fù)債和全部者權(quán)益類以及損益類等明細(xì)賬。認(rèn)真閱讀模擬材料,打算資料中的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的賬戶,依據(jù)各賬戶的屬性分類,填入賬頁紙中。最終填寫各賬戶的期初余額。詳細(xì)步驟如下:
一、設(shè)置賬簿
首先根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求,首先設(shè)置:總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資產(chǎn)類、負(fù)債和全部者權(quán)益類以及損益類等明細(xì)賬。其次依據(jù)下發(fā)的會(huì)計(jì)模擬資料,認(rèn)真閱讀、打算本資料中的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及哪些賬戶,其中:總賬賬戶有哪些,明細(xì)賬賬戶是哪個(gè);而后再依據(jù)各賬戶的性質(zhì)分出其所屬的賬戶類別。再次根據(jù)上述分類,將所涉及的全部賬戶名稱,貼口取紙?zhí)盍械礁黝愘~簿中去,并把資料中所列期初余額,登記在相關(guān)賬戶借、貸方余額欄內(nèi)。最終試算平衡,要求全部賬戶借方余額合計(jì)等于全部賬戶貸方余額合計(jì);總賬借貸方金額要與下設(shè)的相關(guān)明細(xì)賬戶借貸方余額合計(jì)數(shù)相等,試算平衡前方可進(jìn)展本期業(yè)務(wù)登記,否則不能進(jìn)展。
二、登記賬簿
首先登記賬簿務(wù)必使用蘭黑墨水書寫,沖賬時(shí)可使用紅色墨水,但字跡要清晰,不得跳行、空頁,對發(fā)生的記賬錯(cuò)誤,采納錯(cuò)賬更正法予以更正,不得隨便涂改,挖補(bǔ)等。其次明細(xì)賬要依據(jù)審核后的記賬憑證逐筆序時(shí)予以登記;第三總賬依據(jù)“記賬憑證匯總表”,我們做了10天的登記,登記完畢要與其所屬的明細(xì)帳戶核對相符。
三、結(jié)賬
首先具體檢查模擬資料中所列的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),是否全部填制記賬憑證,并據(jù)此記入賬簿。有無錯(cuò)記賬戶、錯(cuò)記金額,如有應(yīng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)正。其次在保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部精確登記入賬的根底上,結(jié)消失金日記賬、銀行存款日記賬、總賬和各類明細(xì)賬的本期發(fā)生額與期末金額,為編制會(huì)計(jì)作好充分預(yù)備。
四、編制會(huì)計(jì)報(bào)表
首先在左上角填明編制單位、編制時(shí)間;其次依據(jù)總帳或有關(guān)明細(xì)帳資料按工程填列;還務(wù)必要使資產(chǎn)負(fù)債表要保證左方金額合計(jì)等于右方金額合計(jì),否則重填;最終還要編制人要簽名。
這次實(shí)習(xí)的時(shí)間是三周,由任春秋教師指導(dǎo)我們做,可是我們只做了1-10號的憑證,總結(jié)緣由有以下幾點(diǎn):
(1)我們之前的理論根底學(xué)的不好,以至于在做的tine還要不停的翻書;
(2)以前沒有接觸過會(huì)計(jì),許多憑證都是第一次看到,剛開頭根本無從下手,怕做錯(cuò)阿!
(3)年輕人,心浮氣燥,對做會(huì)計(jì)沒有興趣!所以我們要在接下來的時(shí)間里,把會(huì)計(jì)理論學(xué)問好好的復(fù)習(xí)一下,培育對會(huì)計(jì)的興趣!爭取下次再做的時(shí)候能夠快點(diǎn)!
這次會(huì)計(jì)實(shí)習(xí),學(xué)到了許多書本上沒有的學(xué)問,現(xiàn)總結(jié)如下:
我們先做的是出納工作,出納登帳的方法:出納在每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候,先要取得相關(guān)原始憑證,然后依據(jù)相應(yīng)的原始憑證,將其登記記帳憑證。再依據(jù)記帳憑證,登記其明細(xì)帳。期末,填寫科目匯總表以及試算平衡表,最終才把它登記入總帳。結(jié)轉(zhuǎn)其本錢后,依據(jù)總帳合計(jì),填制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、損益表等等年度報(bào)表。這也就是會(huì)計(jì)操作的一般挨次和根本流程。
現(xiàn)金日記帳務(wù)必采納訂本式帳簿,一般為三欄式帳頁格式,由出納人員,此刻也就是由我依據(jù)現(xiàn)金收付款憑證,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生挨次逐筆登記。每日終了,應(yīng)當(dāng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金收人合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對,做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記,日清月結(jié),帳款相符。若有外幣現(xiàn)金的企業(yè),應(yīng)當(dāng)分別人民幣和各種外幣設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”進(jìn)展明細(xì)核算。
銀行存款日記帳也務(wù)必采納訂本式帳簿,一般為三欄式帳頁格式,也由我依據(jù)銀
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