審計經(jīng)理工作職責(zé)7篇_第1頁
審計經(jīng)理工作職責(zé)7篇_第2頁
審計經(jīng)理工作職責(zé)7篇_第3頁
審計經(jīng)理工作職責(zé)7篇_第4頁
審計經(jīng)理工作職責(zé)7篇_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1/1審計經(jīng)理工作職責(zé)(精選7篇)

2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。

3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計經(jīng)理工作職責(zé)第2篇1、組織起草并維護各項工程審計制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;

2、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;

3、定期編寫工程項目的質(zhì)量、進度、投資、安全等信息,參與審查、監(jiān)督并落實建設(shè)項目在建設(shè)程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;

4、跟進、核對工程款項、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;

5、對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;

6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,編寫審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關(guān)單位整改;

7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。

審計經(jīng)理工作職責(zé)第3篇依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)第4篇負責(zé)集團審計及內(nèi)控相關(guān)管理制度的建設(shè)及完善工作;

負責(zé)制定和實施集團審計工作計劃;

負責(zé)組織集團各公司、各項目的專項審計及內(nèi)部財務(wù)審計工作并定期出具審計報告;

負責(zé)涉及訴訟、仲裁、復(fù)議、聽證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務(wù);

負責(zé)審查公司經(jīng)濟合同;參與招投標(biāo)工作,審核招投標(biāo)法律文書;

負責(zé)為重要經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟活動提出法律意見;

負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和績效考核工作;

參與制訂公司規(guī)章制度,從法律層面審查其合法、合規(guī)性;

參與審核項目公司的預(yù)算、概算和結(jié)算工作;

對集團各工程項目結(jié)算審計中付款情況的復(fù)核;

對集團工程合同、大型設(shè)備及物資采購合同的復(fù)核;

負責(zé)提供與公司經(jīng)營管理有關(guān)的法律咨詢。

審計經(jīng)理工作職責(zé)第5篇1、參與項目前期溝通,進行初步風(fēng)險評估,制定項目計劃;

2、帶領(lǐng)項目團隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;

3、獨立編寫各類項目報告,復(fù)核團隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;

4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認(rèn);

5、或獨立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進行項目開發(fā),參與投標(biāo)、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應(yīng)標(biāo)文件;

6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責(zé)第6篇1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;

5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

審計經(jīng)理工作職責(zé)第7篇1)協(xié)助中心總監(jiān)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)擬定公司審計實施細則;

2)協(xié)助中心總監(jiān)根據(jù)教育集團的戰(zhàn)略目標(biāo)、工作目標(biāo)編制年度審計計劃,提交主席或?qū)徲嬑瘑T會審批,并組織實施;

3)組織實施財務(wù)審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;

4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時的反映至相關(guān)管理層,為管理層的決策提供一定的依據(jù);

5)負責(zé)監(jiān)督審計建議的執(zhí)行情況,并定期進行匯總報告,確保整改效果滿足管理層要求;

6)協(xié)助中心

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論