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文檔簡介
G公司費(fèi)用報銷管理規(guī)章制度本規(guī)章制度旨在規(guī)范G公司的費(fèi)用報銷流程,保障公司的財務(wù)安全,合理使用公司資金。嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)章制度,加強(qiáng)費(fèi)用報銷管理,規(guī)范費(fèi)用報銷行為,實現(xiàn)全流程數(shù)字化管理,達(dá)到全面規(guī)范、高效透明的管理效果。一、適用范圍本規(guī)章制度適用于所有G公司員工,包括全職員工、兼職員工、有勞務(wù)合作關(guān)系的人員等。二、費(fèi)用報銷申請2.1費(fèi)用種類G公司的費(fèi)用種類包括但不限于以下幾種:交通費(fèi)用:如車票、租車費(fèi)、加油費(fèi)等住宿費(fèi)用:如賓館住宿費(fèi)、短租房屋費(fèi)用等餐費(fèi):包括工作餐費(fèi)和出差期間的伙食費(fèi)等通信費(fèi)用:如電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、傳真費(fèi)等市內(nèi)交通費(fèi)用:如出租車費(fèi)、公交車費(fèi)等辦公用品費(fèi)用:如打印、購置辦公設(shè)備等2.2報銷流程員工可以通過公司指定的費(fèi)用報銷系統(tǒng)進(jìn)行申請,具體操作流程如下:登錄公司費(fèi)用報銷系統(tǒng),填寫費(fèi)用報銷申請單。提交申請單后,等待審批。如果申請被批準(zhǔn),員工需要提供相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票或票據(jù),并將其上傳到費(fèi)用報銷系統(tǒng)中。財務(wù)部門會在收到申請單和發(fā)票后進(jìn)行審核,通過后付款。2.3報銷要求報銷時間要求費(fèi)用報銷需在7天內(nèi)提交申請,過期申請將不受理。報銷金額要求超過500元以上的費(fèi)用報銷,必須提供發(fā)票或票據(jù),低于500元的餐費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)等可以提供電子發(fā)票或票據(jù)。未按規(guī)定提供發(fā)票或票據(jù)的費(fèi)用將被視為個人轉(zhuǎn)賬,不予報銷;費(fèi)用報銷需審批過后再報銷,未經(jīng)審批的費(fèi)用將不予報銷。三、報銷審批3.1報銷審批程序費(fèi)用報銷審批流程如下:申請人提交費(fèi)用報銷申請單,相關(guān)信息如發(fā)票、行程單等必填上述均不得缺失。直屬經(jīng)理審核后,決定是否批準(zhǔn)。財務(wù)部門審核申請金額是否符合公司規(guī)定,并核對發(fā)票、票據(jù)等是否與報銷項目符合。財務(wù)部門將審批通過的費(fèi)用報銷記錄在公司財務(wù)信息系統(tǒng)中,實現(xiàn)全流程數(shù)字化管理。3.2審批原則費(fèi)用必須全部用于公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi),遵守“合理、必要、經(jīng)濟(jì)、有效”的原則;審批過程中,直屬領(lǐng)導(dǎo)對員工的報銷逐一進(jìn)行審核。若報銷內(nèi)容和報銷金額不符或者缺少必須的發(fā)票或票據(jù),將不予批準(zhǔn)。財務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)審核,確保報銷的準(zhǔn)確性。四、費(fèi)用預(yù)算與控制4.1規(guī)范預(yù)算流程各部門填寫預(yù)算申請書并提交至上級主管部門審核。上級主管部門審核通過后,提交部門預(yù)算申請表給財務(wù)部門審核。取得預(yù)算審核后,進(jìn)入公司預(yù)算管理數(shù)據(jù)庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.2費(fèi)用控制公司在控制費(fèi)用的過程中,需要注意以下幾點:不得隨意加大預(yù)算開支;不得使用公款與個人或其他單位發(fā)生不正當(dāng)關(guān)系;不得惡意填報預(yù)算和費(fèi)用報銷表;各部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢合理分配預(yù)算,并在預(yù)算用完前進(jìn)行財務(wù)管理。五、違規(guī)處理如有員工發(fā)現(xiàn)有同事有違反本規(guī)章制度的行為,應(yīng)及時向上級主管部門進(jìn)行匯報。財務(wù)部門將對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理,如嚴(yán)重情況將直接向公司領(lǐng)導(dǎo)層報告處理。如有員工在費(fèi)用報銷過程中發(fā)現(xiàn)存在不規(guī)范的行為,應(yīng)立即上報公司財務(wù)部門,并配合相關(guān)人員的調(diào)查審核。六、附則本規(guī)章制度自發(fā)布之
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