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文件編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)通常企業(yè)這么編號(hào):一層文件:質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)英文縮寫(xiě)+QM+序列號(hào)/版本號(hào)二層文件:程序文件企業(yè)英文縮寫(xiě)+QP+序列號(hào)/版本號(hào)三層文件:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)企業(yè)英文縮寫(xiě)+WI+部門(mén)編號(hào)+序列號(hào)/版本號(hào)四層文件:統(tǒng)計(jì)表單企業(yè)英文縮寫(xiě)+QR+部門(mén)編號(hào)+序列號(hào)/版本號(hào)通常開(kāi)頭是以企業(yè)名稱(chēng)拼音第一個(gè)字母組成:例三星SX-QM-001QM質(zhì)量手冊(cè)文件QP程序文件WI三級(jí)文件WI-SOP產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
WI-SIP檢驗(yàn)類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)QF四級(jí)文件統(tǒng)計(jì)表單類(lèi)寫(xiě)文件要依照貴企業(yè)流程來(lái)編寫(xiě),下面有些例子?怎樣編寫(xiě)質(zhì)量體系文件一.質(zhì)量體系文件作用1.質(zhì)量體系文件確定了職責(zé)分配和活動(dòng)程序,是企業(yè)內(nèi)部“法規(guī)”。2.質(zhì)量體系文件是質(zhì)量體系審核依據(jù)。3.質(zhì)量體系文件是企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)依據(jù)。4.質(zhì)量體系文件使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個(gè)基礎(chǔ)。二.質(zhì)量體系文件層次第一層:質(zhì)量手冊(cè)第二層:程序文件第三層:作業(yè)指導(dǎo)文件,通常又可分為:第四層:質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格三.編寫(xiě)質(zhì)量體系文件基本要求a)系統(tǒng)性b)符合性c)協(xié)調(diào)性四.編寫(xiě)質(zhì)量體系文件文字要求a)職責(zé)分明,語(yǔ)氣必定b)結(jié)構(gòu)清楚、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。;c)遵照“最簡(jiǎn)單、最易懂”標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)各類(lèi)文件;五.文件通用內(nèi)容a)文件名稱(chēng)、編號(hào);b)受控狀態(tài)、版本號(hào)、分發(fā)號(hào)c)編制、審核、同意;d)生效日期;六.質(zhì)量手冊(cè)編制a)質(zhì)量手冊(cè)常見(jiàn)結(jié)構(gòu):l封面—企業(yè)名稱(chēng);—手冊(cè)標(biāo)題;—文件編號(hào)、手冊(cè)版本、受控章及分發(fā)號(hào);—起草人、同意人署名、生效日期;l頒布令—以簡(jiǎn)練文字說(shuō)明本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)已按選定標(biāo)準(zhǔn)編制完成,并給予同意公布和實(shí)施。頒布令必須以企業(yè)最高管理者身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。l手冊(cè)說(shuō)明(適用范圍)—適用產(chǎn)品;—生產(chǎn)該產(chǎn)品組織領(lǐng)域或區(qū)域;—手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn);l手冊(cè)目錄—列出手冊(cè)所含各章節(jié)入題目。l修訂頁(yè)—用修訂統(tǒng)計(jì)表形式說(shuō)明手冊(cè)中各部分修改情況。l定義部分(如需要)—首先使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語(yǔ)定義;—對(duì)特有術(shù)語(yǔ)和概念進(jìn)行定義。l組織概況(序言頁(yè))—企業(yè)名稱(chēng),主要產(chǎn)品;—業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等;—地點(diǎn)及通訊方法?!M織結(jié)構(gòu)圖l組織質(zhì)量方針和目標(biāo)—組織質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo);—最高領(lǐng)導(dǎo)署名。l支持性資料附錄如:程序文件一覽表其編號(hào)方式為附錄A、附錄B,以此順延。l質(zhì)量體系要素描述—質(zhì)量體系要素描述標(biāo)準(zhǔn);1.符合所選定標(biāo)準(zhǔn)要求;2.符合實(shí)際運(yùn)作需要。3.職責(zé)落實(shí)4.滿(mǎn)足相關(guān)法規(guī)要求、協(xié)議要求。—質(zhì)量體系要素描述各章結(jié)構(gòu)和內(nèi)容目—說(shuō)明實(shí)施要素要求目標(biāo)。適用范圍—說(shuō)明實(shí)施要素要求適用活動(dòng)。職責(zé)—說(shuō)明實(shí)施要素要求過(guò)程中所包括到部門(mén)或人員責(zé)任。實(shí)施概要—說(shuō)明實(shí)施要素要求全部活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和要求。相關(guān)文件—列出實(shí)施要素要求所需各類(lèi)文件。包含:程序文件、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn);七.程序文件編制1.程序文件描述內(nèi)容往往包含5W1H:開(kāi)展活動(dòng)目標(biāo)(Why)、范圍;做什么(What)、何時(shí)(When)何地(Where)誰(shuí)(Who)來(lái)做;應(yīng)采取什么材料、設(shè)備和文件,怎樣對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和統(tǒng)計(jì)(How)等。2.程序文件結(jié)構(gòu)(參考):--封面--正文部分:------1.目標(biāo)------2.范圍------3.職責(zé)------4.程序內(nèi)容------5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)------6.支持性文件------7.附錄3.程序文件內(nèi)容概述n封面:程序文件封面格式類(lèi)同質(zhì)量手冊(cè)。n正文:---目標(biāo):說(shuō)明為何開(kāi)展該項(xiàng)活動(dòng)。---范圍:說(shuō)明活動(dòng)包括(產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、活動(dòng)......)范圍。---職責(zé):說(shuō)明活動(dòng)管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員職責(zé)。---程序內(nèi)容:詳細(xì)闡述活動(dòng)開(kāi)展內(nèi)容及要求。---支持性文件:列出支持本程序第三層文件。---質(zhì)量統(tǒng)計(jì):列出活動(dòng)用到或產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)。---附錄:本程序文件包括之附錄均放于此,其編號(hào)方式為附錄A、附錄B,以此順延。4.ISO9001:明確要求程序文件:l文件控制程序l質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序l內(nèi)審控制程序l不合品控制程序l糾正方法控制程序l預(yù)防方法控制程序5.程序文件示例內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.目標(biāo)經(jīng)過(guò)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來(lái)確認(rèn)質(zhì)量體系符合性和有效性,方便連續(xù)改進(jìn)體系。2.適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量體系所覆蓋全部部門(mén)工作審核。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長(zhǎng)3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。4.工作程序4.1內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定時(shí)舉行、正式質(zhì)量管理體系審核活動(dòng),每年舉行兩次,上下六個(gè)月各一次。管理者代表可視以下情況增加審核次數(shù):l質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更l管理機(jī)構(gòu)變更l客戶(hù)有較嚴(yán)重投訴l質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重異常情況4.2審查對(duì)象為本企業(yè)質(zhì)量體系所覆蓋全部部門(mén),審核小組組員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格人員組成,審核員與被審核質(zhì)量活動(dòng)不得有直接責(zé)任關(guān)系。4.3審核前準(zhǔn)備4.3.1管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī),任命審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。4.3.2審核小組責(zé)在審核之前一個(gè)月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。取得同意后,審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交關(guān)于部門(mén)準(zhǔn)備。4.3.3審核組依照審核計(jì)劃制訂檢驗(yàn)清單,必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行審核。4.4審核實(shí)施4.3.1見(jiàn)面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開(kāi)始前由審核組與各相關(guān)部門(mén)主管開(kāi)一個(gè)簡(jiǎn)短見(jiàn)面會(huì),對(duì)此次審核事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門(mén)責(zé)任人在場(chǎng)情況下進(jìn)行,審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.3.2.2審核員經(jīng)過(guò)提問(wèn)、觀(guān)察、抽查統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系4.3.2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng):A:嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能造成系統(tǒng)失效。B:輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。C:觀(guān)察項(xiàng)——程序文件實(shí)施沒(méi)能取得預(yù)期效果和需引發(fā)注意某項(xiàng)活動(dòng)。4.3.2.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開(kāi)一個(gè)小結(jié)會(huì)對(duì)審核情況進(jìn)行交流和匯總。4.4總結(jié)會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核組組員及被審核部門(mén)責(zé)任人召開(kāi)審核總結(jié)會(huì)。a.審核組長(zhǎng)匯報(bào)此次審核情況;b.被審核部門(mén)確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀(guān)察項(xiàng)c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需時(shí)間。4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證4.5.1《不符合項(xiàng)匯報(bào)》中所指出存在問(wèn)題,由責(zé)任部門(mén)主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防方法控制程序》組織制訂對(duì)應(yīng)糾正和預(yù)防方法并記入《不符合項(xiàng)匯報(bào)》中。4.5.3審核組組員按期對(duì)糾正方法實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與部門(mén)主管進(jìn)行溝通處理。4.5.4跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后,審核組組長(zhǎng)整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)》,審核匯報(bào)應(yīng)包含完整《不符合項(xiàng)匯報(bào)》和《觀(guān)察項(xiàng)匯報(bào)》統(tǒng)計(jì)。并將其提交給管理者代表審批。4.4.5審批后,審核組長(zhǎng)將此次內(nèi)審全部文件、資料匯總交文控室存檔。5.相關(guān)文件5.1《糾正和預(yù)防方法控制程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》6.2《內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)》6.3《不符合項(xiàng)匯報(bào)》6.4《觀(guān)察項(xiàng)匯報(bào)》6.5《內(nèi)審核查表》6.6《不符合項(xiàng)分布表》6.7《會(huì)議簽到表》八.第三層文件編制要求1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求;2.正文格式隨文件性質(zhì)不一樣而采取不一樣格式??尚袝r(shí),可適當(dāng)參考程序文件格式;九.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格1.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)提到21處統(tǒng)計(jì)要評(píng)審是否必須采??;2.表格應(yīng)規(guī)范,統(tǒng)一格調(diào)3.表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí),填寫(xiě)內(nèi)容有針對(duì)性十.質(zhì)量體系文件編號(hào)(示例):1.體系文件依照發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號(hào)分發(fā)號(hào):在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號(hào),用01、02、標(biāo)注,并在文件分發(fā)統(tǒng)計(jì)中統(tǒng)計(jì)。2.修改狀態(tài)手冊(cè):“修改次數(shù)版本號(hào)”,其中:版本號(hào)用“0、1、2......”表示,修改次數(shù)用“1—9”表示,如01表示為0版第一次修訂。修改到第9次時(shí)換版(有重大修改可提前換版)程序文件:修改、版本號(hào)用直接用“0、1、2......”表示。寫(xiě)文件要依照貴企業(yè)流程來(lái)編寫(xiě),下面有些例子希望能幫到您?怎樣編寫(xiě)質(zhì)量體系文件一.質(zhì)量體系文件作用1.質(zhì)量體系文件確定了職責(zé)分配和活動(dòng)程序,是企業(yè)內(nèi)部“法規(guī)”。2.質(zhì)量體系文件是質(zhì)量體系審核依據(jù)。3.質(zhì)量體系文件是企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)依據(jù)。4.質(zhì)量體系文件使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個(gè)基礎(chǔ)。二.質(zhì)量體系文件層次第一層:質(zhì)量手冊(cè)第二層:程序文件第三層:作業(yè)指導(dǎo)文件,通常又可分為:第四層:質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格三.編寫(xiě)質(zhì)量體系文件基本要求a)系統(tǒng)性b)符合性c)協(xié)調(diào)性四.編寫(xiě)質(zhì)量體系文件文字要求a)職責(zé)分明,語(yǔ)氣必定b)結(jié)構(gòu)清楚、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。;c)遵照“最簡(jiǎn)單、最易懂”標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)各類(lèi)文件;五.文件通用內(nèi)容a)文件名稱(chēng)、編號(hào);b)受控狀態(tài)、版本號(hào)、分發(fā)號(hào)c)編制、審核、同意;d)生效日期;六.質(zhì)量手冊(cè)編制a)質(zhì)量手冊(cè)常見(jiàn)結(jié)構(gòu):l封面—企業(yè)名稱(chēng);—手冊(cè)標(biāo)題;—文件編號(hào)、手冊(cè)版本、受控章及分發(fā)號(hào);—起草人、同意人署名、生效日期;l頒布令—以簡(jiǎn)練文字說(shuō)明本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)已按選定標(biāo)準(zhǔn)編制完成,并給予同意公布和實(shí)施。頒布令必須以企業(yè)最高管理者身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。l手冊(cè)說(shuō)明(適用范圍)—適用產(chǎn)品;—生產(chǎn)該產(chǎn)品組織領(lǐng)域或區(qū)域;—手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn);l手冊(cè)目錄—列出手冊(cè)所含各章節(jié)入題目。l修訂頁(yè)—用修訂統(tǒng)計(jì)表形式說(shuō)明手冊(cè)中各部分修改情況。l定義部分(如需要)—首先使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語(yǔ)定義;—對(duì)特有術(shù)語(yǔ)和概念進(jìn)行定義。l組織概況(序言頁(yè))—企業(yè)名稱(chēng),主要產(chǎn)品;—業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等;—地點(diǎn)及通訊方法?!M織結(jié)構(gòu)圖l組織質(zhì)量方針和目標(biāo)—組織質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo);—最高領(lǐng)導(dǎo)署名。l支持性資料附錄如:程序文件一覽表其編號(hào)方式為附錄A、附錄B,以此順延。l質(zhì)量體系要素描述—質(zhì)量體系要素描述標(biāo)準(zhǔn);1.符合所選定標(biāo)準(zhǔn)要求;2.符合實(shí)際運(yùn)作需要。3.職責(zé)落實(shí)4.滿(mǎn)足相關(guān)法規(guī)要求、協(xié)議要求?!|(zhì)量體系要素描述各章結(jié)構(gòu)和內(nèi)容目—說(shuō)明實(shí)施要素要求目標(biāo)。適用范圍—說(shuō)明實(shí)施要素要求適用活動(dòng)。職責(zé)—說(shuō)明實(shí)施要素要求過(guò)程中所包括到部門(mén)或人員責(zé)任。實(shí)施概要—說(shuō)明實(shí)施要素要求全部活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和要求。相關(guān)文件—列出實(shí)施要素要求所需各類(lèi)文件。包含:程序文件、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn);七.程序文件編制1.程序文件描述內(nèi)容往往包含5W1H:開(kāi)展活動(dòng)目標(biāo)(Why)、范圍;做什么(What)、何時(shí)(When)何地(Where)誰(shuí)(Who)來(lái)做;應(yīng)采取什么材料、設(shè)備和文件,怎樣對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和統(tǒng)計(jì)(How)等。2.程序文件結(jié)構(gòu)(參考):--封面--正文部分:------1.目標(biāo)------2.范圍------3.職責(zé)------4.程序內(nèi)容------5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)------6.支持性文件------7.附錄3.程序文件內(nèi)容概述n封面:程序文件封面格式類(lèi)同質(zhì)量手冊(cè)。n正文:---目標(biāo):說(shuō)明為何開(kāi)展該項(xiàng)活動(dòng)。---范圍:說(shuō)明活動(dòng)包括(產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、活動(dòng)......)范圍。---職責(zé):說(shuō)明活動(dòng)管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員職責(zé)。---程序內(nèi)容:詳細(xì)闡述活動(dòng)開(kāi)展內(nèi)容及要求。---支持性文件:列出支持本程序第三層文件。---質(zhì)量統(tǒng)計(jì):列出活動(dòng)用到或產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)。---附錄:本程序文件包括之附錄均放于此,其編號(hào)方式為附錄A、附錄B,以此順延。4.ISO9001:明確要求程序文件:l文件控制程序l質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序l內(nèi)審控制程序l不合品控制程序l糾正方法控制程序l預(yù)防方法控制程序5.程序文件示例內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.目標(biāo)經(jīng)過(guò)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來(lái)確認(rèn)質(zhì)量體系符合性和有效性,方便連續(xù)改進(jìn)體系。2.適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量體系所覆蓋全部部門(mén)工作審核。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長(zhǎng)3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。4.工作程序4.1內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定時(shí)舉行、正式質(zhì)量管理體系審核活動(dòng),每年舉行兩次,上下六個(gè)月各一次。管理者代表可視以下情況增加審核次數(shù):l質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更l管理機(jī)構(gòu)變更l客戶(hù)有較嚴(yán)重投訴l質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重異常情況4.2審查對(duì)象為本企業(yè)質(zhì)量體系所覆蓋全部部門(mén),審核小組組員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格人員組成,審核員與被審核質(zhì)量活動(dòng)不得有直接責(zé)任關(guān)系。4.3審核前準(zhǔn)備4.3.1管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī),任命審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。4.3.2審核小組責(zé)在審核之前一個(gè)月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。取得同意后,審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交關(guān)于部門(mén)準(zhǔn)備。4.3.3審核組依照審核計(jì)劃制訂檢驗(yàn)清單,必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行審核。4.4審核實(shí)施4.3.1見(jiàn)面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開(kāi)始前由審核組與各相關(guān)部門(mén)主管開(kāi)一個(gè)簡(jiǎn)短見(jiàn)面會(huì),對(duì)此次審核事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門(mén)責(zé)任人在場(chǎng)情況下進(jìn)行,審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.3.2.2審核員經(jīng)過(guò)提問(wèn)、觀(guān)察、抽查統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系4.3.2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng):A:嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能造成系統(tǒng)失效。B:輕微不符合項(xiàng)——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。C:觀(guān)察項(xiàng)——程序文件實(shí)施沒(méi)能取得預(yù)期效果和需引發(fā)注意某項(xiàng)活動(dòng)。4.3.2.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開(kāi)一個(gè)小結(jié)會(huì)對(duì)審核情況進(jìn)行交流和匯總。4.4總結(jié)會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核組組員及被審核部門(mén)責(zé)任人召開(kāi)審核總結(jié)會(huì)。
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