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文檔簡介

上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度部門決算

目錄第一部分上海市浦東新區(qū)人民檢察院概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效管理情況十一、其他重要事項說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市浦東新區(qū)人民檢察院概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)人民檢察院是轄區(qū)內(nèi)法律監(jiān)督機關(guān)。主要職能包括:1.依法受理對轄區(qū)內(nèi)提請批捕的案件進行審查批捕,對轄區(qū)內(nèi)公安、國家安全機關(guān)的立案和偵查活動進行法律監(jiān)督。2.對轄區(qū)內(nèi)的刑事犯罪案件依法審查起訴,對本轄區(qū)人民法院的刑事審判活動進行法律監(jiān)督。3.依法對轄區(qū)內(nèi)刑罰的執(zhí)行活動、民事案件審判、行政案件訴訟活動進行法律監(jiān)督。4.對本轄區(qū)人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力、但確有錯誤的判決和裁定,依法提請抗訴。5.受理轄區(qū)內(nèi)的公民和單位的控告、申訴和檢舉,辦理刑事賠償事項。6.依法對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的刑事案件的證據(jù)進行檢驗、鑒定、審核。7.負責(zé)規(guī)劃、管理本院的財務(wù)、裝備等后勤保障工作;協(xié)同市主管部門管理本院的機構(gòu)設(shè)置和人員編制。8.負責(zé)本院干警的思想政治工作、紀(jì)律檢查工作、教育培訓(xùn)工作,負責(zé)本院檢察官、檢察書記員、檢察行政人員、檢察技術(shù)人員和司法警察的隊伍建設(shè);負責(zé)其他應(yīng)由本院承辦的事項。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),上海市浦東新區(qū)人民檢察院設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個派出機構(gòu),包括:檢察一部(普通犯罪檢察部)、檢察二部(職務(wù)犯罪和商業(yè)犯罪檢察部)、檢察三部(刑事訴訟監(jiān)督部)、檢察四部(刑事執(zhí)行檢察部)、檢察五部(民事行政檢察部)、公益檢察室、檢察六部(業(yè)務(wù)管理部)、檢察七部(金融檢察部)、檢察八部(未成年人檢察部)、辦公室、政治部、檢務(wù)監(jiān)察部、檢務(wù)保障部和張江地區(qū)人民檢察院。

第二部分上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度部門決算表收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入22,706.95一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入三、國防支出四、上級補助收入四、公共安全支出17,371.90五、事業(yè)收入五、教育支出六、經(jīng)營收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、其他收入2.50八、社會保障和就業(yè)支出1,323.20九、衛(wèi)生健康支出617.51十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出3,264.40二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計22,709.45本年支出合計22,577.01使用非財政撥款結(jié)余結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.19年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余299.63總計22,876.64總計22,876.64注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計22,709.4522,706.952.50204公共安全支出17,471.1517,468.652.5020404檢察17,471.1517,468.652.502040401行政運行15,203.0415,200.542.502040402一般行政管理事務(wù)2,268.112,268.11208社會保障和就業(yè)支出1,324.651,324.6520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,272.841,272.842080501行政單位離退休128.49128.492080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出758.36758.362080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出379.15379.152080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.846.8420808撫恤51.8151.812080801死亡撫恤51.8151.81210衛(wèi)生健康支出649.25649.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療649.25649.252101101行政單位醫(yī)療649.25649.25221住房保障支出3,264.403,264.4022102住房改革支出3,264.403,264.402210201住房公積金1,074.431,074.432210203購房補貼2,189.972,189.97注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱合計22,577.0120,162.982,414.03204公共安全支出17,371.9015,103.792,268.1120404檢察17,371.9015,103.792,268.112040401行政運行15,103.7915,103.792040402一般行政管理事務(wù)2,268.112,268.11208社會保障和就業(yè)支出1,323.201,177.28145.9220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,271.391,177.2894.112080501行政單位離退休128.539.7788.732080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出758.36758.362080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出379.15379.152080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.385.3820808撫恤51.8151.812080801死亡撫恤51.8151.81210衛(wèi)生健康支出617.51617.5121011行政事業(yè)單位醫(yī)療617.51617.512101101行政單位醫(yī)療617.51617.51221住房保障支出3,264.403,264.4022102住房改革支出3,264.403,264.402210201住房公積金1,074.731,074.432210203購房補貼2,189.972,189.97注:本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款22,706.95一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款三、國防支出四、公共安全支出17,367.9217,367.92五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出1,323.201,323.20九、衛(wèi)生健康支出617.51617.51十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出3,264.403,264.40二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計22,706.95本年支出合計22,573.0322,573.03年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余162.69年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296.61296.61一、一般公共預(yù)算財政撥款162.69二、政府性基金預(yù)算財政撥款三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款總計22,869.64總計22,869.6422,869.64注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位:萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱204公共安全支出17,367.9215,099.812,268.1120404檢察17,367.9215,099.812,268.112040401行政運行15,099.8115,099.812040402一般行政管理事務(wù)2,268.112,268.11208社會保障和就業(yè)支出1,323.201,177.28145.9220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,271.391,177.2894.112080501行政單位離退休128.5039.7788.732080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出758.36758.362080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出379.15379.152080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.385.3820808撫恤51.8151.812080801死亡撫恤51.8151.81210衛(wèi)生健康支出617.51617.5121011行政事業(yè)單位醫(yī)療617.51617.512101101行政單位醫(yī)療617.51617.51221住房保障支出3,264.403,264.4022102住房改革支出3,264.403,264.402210201住房公積金1,074.431,074.432210203購房補貼2,189.972,189.97合計22,573.0320,159.002,414.03注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位:萬元經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出15,416.89302商品和服務(wù)支出4,687.4330101基本工資1,731.2630201辦公費377.9530102津貼補貼10,445.5530202印刷費1.8230103獎金368.4930203咨詢費30106伙食補助費30204手續(xù)費30107績效工資30205水費21.0430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費758.3630206電費211.3330109職業(yè)年金繳費379.1530207郵電費96.1830110職工基本醫(yī)療保險繳費495.6630208取暖費30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費121.8530209物業(yè)管理費1,136.0530112其他社會保障繳費7.5830211差旅費4.7130113住房公積金1,074.4330212因公出國(境)費用30114醫(yī)療費30213維修(護)費77.1930199其他工資福利支出34.5630214租賃費1,569.41303對個人和家庭的補助39.7630215會議費30301離休費39.4430216培訓(xùn)費10.5830302退休費0.3230217公務(wù)接待費3.5330303退職(役)費30218專用材料費30304撫恤金30224被裝購置費30305生活補助30225專用燃料費30306救濟費30226勞務(wù)費255.0030307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費1.7930308助學(xué)金30228工會經(jīng)費292.1830309獎勵金30229福利費60.8530310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務(wù)用車運行維護費104.0130311代繳社會保險費30239其他交通費用351.3930399其他對個人和家庭的補助30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出112.42310資本性支出14.9231001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置14.9231003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出人員經(jīng)費合計15,456.65公用經(jīng)費合計4,702.35注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表單位:萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)373.80220.4300352.00216.90114.00112.89238.00104.0121.803.53注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計合計基本支出項目支出注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明:上海市浦東新區(qū)人民檢察院本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明:上海市浦東新區(qū)人民檢察院本年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。資產(chǎn)負債情況表單位:萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————11,947.6311,389.90(一)流動資產(chǎn)————268.58414.21(二)固定資產(chǎn)————19,320.7319,197.71其中:1.房屋(平方米)21,150.9419,719.9410,969.3810,969.382.通用設(shè)備(臺/套/輛)5,1945,1886,381.366,399.86其中:(1)車輛(輛)6868997.031,055.44一般公務(wù)用車2228.0628.06執(zhí)法執(zhí)勤用車4949600.21658.62特種專業(yè)技術(shù)用車1717368.76368.76其他用車(2)單價50萬元以上通用設(shè)備(不含車輛)77525.11525.113.專用設(shè)備(臺/套)605578940.95815.56其中:單價100萬元以上專用設(shè)備111041044.其他固定資產(chǎn)————1,029.041,012.91減:累計折舊及減值準(zhǔn)備————7,761.228,327.98(三)長期股權(quán)投資————(四)長期債券投資————(五)在建工程————(六)無形資產(chǎn)————122.67122.67減:累計攤銷————3.1316.71(七)其他資產(chǎn)————二、負債合計————78.6257.41三、凈資產(chǎn)合計————11,869.0111,332.49

第三部分上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度收入支出總計22,876.64萬元。與2020年度相比,收入支出總計增加1,752.28萬元,增長8.30%。主要原因:人員增長,人員經(jīng)費支出上漲。二、收入決算情況說明本年收入合計22,709.45萬元,其中:財政撥款收入22,706.95萬元,占99.99%;其他收入2.50萬元,占0.01%。三、支出決算情況說明本年支出合計22,577.01萬元,其中:基本支出20,162.98萬元,占89.31%;項目支出2,414.03萬元,占10.69%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度財政撥款收入支出總計22,869.64萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計增加1,752.41萬元,增長8.30%。主要原因:人員增長,人員經(jīng)費支出上漲。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出22,573.03萬元,占本年支出合計的99.98%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,618.75萬元,增長7.73%。主要原因:人員增長,人員經(jīng)費支出上漲。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財政撥款支出22,573.03萬元,主要用于以下方面:公共安全支出17,367.92萬元,占76.94%;社會保障和就業(yè)支出1,323.20萬元,占5.86%;衛(wèi)生健康支出617.51萬元,占2.74%;住房保障支出3,264.40萬元,占14.46%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為21,856.23萬元,支出決算為22,573.03萬元,完成年初預(yù)算的103.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增長,人員經(jīng)費支出上漲。其中:1、公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項)。主要用于:滿足檢察院日常的人員支出、公用經(jīng)費支出。年初預(yù)算為14,702.66萬元,支出決算為15,099.81萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增長,人員經(jīng)費支出上漲。2、公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項)。主要用于:滿足檢察院完成特定行政、業(yè)務(wù)工作所需經(jīng)費。年初預(yù)算為2,022.11萬元,支出決算為2,268.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中預(yù)算調(diào)整,新增項目。3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。主要用于:檢察院開支的離退休支出。年初預(yù)算為128.92萬元,支出決算為128.50萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實支出,離退休人員的福利費未足額使用。4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。主要用于:檢察院繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。年初預(yù)算為974.35萬元,支出決算為758.36萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實支出。5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。主要用于:檢察院實際繳納的職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為487.17萬元,支出決算為379.15萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實支出。6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)。主要用于:其他用于檢察院離退休方面的支出。年初預(yù)算為6.84萬元,支出決算為5.38萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實支出。7、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。主要用于:檢察院病故人員家屬的撫恤金以及喪葬補助費。年初預(yù)算為99萬元,支出決算為51.81萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實支出。8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。主要用于:財政部門集中安排的檢察院基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。年初預(yù)算為883萬元,支出決算為617.51萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按實支出。9、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。主要用于:檢察院在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。年初預(yù)算為0.6萬元,支出決算為0元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:當(dāng)年未發(fā)生支出。10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:為檢察院在職人員繳納的住房公積金。年初預(yù)算為1,160.48萬元,支出決算為1,074.43萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)當(dāng)年公積金繳存基礎(chǔ)調(diào)整的情況,按實支出。11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:按房改政策規(guī)定,向符合條件的在職人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。年初預(yù)算為1,391.10萬元,支出決算為2,189.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)當(dāng)年購房補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的情況,按實支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款基本支出20,159.00萬元。其中:人員經(jīng)費15,456.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費;公用經(jīng)費4,702.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為373.80萬元,支出決算為220.43萬元,完成預(yù)算的58.97%,其中:因公出國(境)費決算為0元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為216.90萬元,完成預(yù)算的61.62%;公務(wù)接待費支出決算為3.53萬元,完成預(yù)算的16.19%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:浦東新區(qū)人民檢察院在經(jīng)費使用過程中,厲行節(jié)約,購置公務(wù)用車時嚴格控制成本;注重對車輛的保養(yǎng),節(jié)省公務(wù)用車運行維護費;中央八項規(guī)定實行以來,嚴格公務(wù)接待的規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn),控制公務(wù)接待支出費用。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2020年度增加137萬元,增長164.21%,其中:因公出國(境)費支出決算持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加136.17萬元,增長168.67%;公務(wù)接待費支出決算增加0.83萬元,增長30.74%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2020年度未進行公務(wù)用車更新。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是接待人次較上年略有增長。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算216.90萬元,占98.40%;公務(wù)接待費支出決算3.53萬元,占1.60%。具體情況如下:1、因公出國(境)費支出0元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出216.90萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為112.89萬元。主要用于公務(wù)用車購置的支出,公務(wù)用車購置數(shù)量6輛。公務(wù)用車運行維護支出104.01萬元。主要用于公務(wù)用車維修費、過橋過路費、保險費、汽油費等支出。2021年,上海市浦東新區(qū)人民檢察院所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為68輛。3、公務(wù)接待費支出3.53萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出3.53萬(含外賓接待支出0元)。主要用于接待其他部門(單位)來訪人員調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需開支的伙食費支出,公務(wù)接待135批次、1000人次,其中:接待外賓0批次、0人次。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。十、預(yù)算績效管理情況上海市浦東新區(qū)人民檢察院2021年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預(yù)算績效管理制度:浦東檢察院預(yù)算績效管理辦法,建立了檢務(wù)保障部牽頭、各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行的預(yù)算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標(biāo)的2021年度項目8個,涉及預(yù)算金額1,933.20萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目8個,涉及預(yù)算金額2,322.37萬元;績效自評的2021年度項目8個,涉及預(yù)算金額2,322.37萬元,平均得分98.26分(其中,績效評級為“優(yōu)”的項目8個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發(fā)現(xiàn)問題6個,已經(jīng)完成整改的4個,正在整改的2個)。十一、其他重要事項

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