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文檔簡介

信托投資公司法律稽查部審計專責職位說明書職位概述本職位是信托投資公司法律稽查部的一名審計專責,負責協(xié)助公司開展內部審計工作,確保公司合規(guī)運營。工作職責1.內部審計1.1負責制定、實施內部審計計劃;1.2帶領團隊開展內部審計工作,對公司具體業(yè)務進行風險評估和內部控制審計;1.3審計工作完成后,撰寫審計報告并提交給上級主管。2.業(yè)務風險評估2.1負責公司各項業(yè)務的風險評估;2.2發(fā)現(xiàn)業(yè)務風險,及時提出風險提示或者改進建議;2.3監(jiān)督公司落實風險預防措施。3.內部控制建設3.1跟蹤內部控制制度的執(zhí)行情況;3.2發(fā)現(xiàn)有關內部控制制度不完善或者無法執(zhí)行時,及時作出改善建議,并且跟蹤整改情況;3.3提出建設能夠更好地滿足業(yè)務需要、能及時預警和發(fā)現(xiàn)風險的內部控制體系。4.外部審計合作4.1跟外部審計機構溝通協(xié)調,安排相關審計工作;4.2確保外部審計工作的順利完成;4.3跟進審計工作,準備報告、意見等文件。崗位要求1.職業(yè)技能1.1具備豐富的內部審計經驗,熟悉相關法律法規(guī)、審計準則和內部控制標準;1.2能夠熟練操作辦公軟件、審計軟件等有關工具;1.3熟練掌握讀寫英文,能夠使用流利英語進行和外部審計機構對接,撰寫相應的英文報告。2.教育背景2.1本科及以上學歷,財務、經濟、金融、審計等相關專業(yè);2.2具備注冊會計師、注冊內部審計師等相關證書者優(yōu)先考慮。3.職業(yè)素質3.1具備優(yōu)秀的分析判斷能力,善于發(fā)現(xiàn)問題;3.2具有良好的溝通協(xié)調能力,能夠與公司各部門對接、溝通,并且與外部審計機構進行協(xié)調;3.3工作態(tài)度認真負責,具備責任心、團隊合作精神,能夠承受一定的工作壓力,也有處理應急情況的能力。工作經驗5年以上內部審計相關工作經驗,具備金融行業(yè)、證券、保險公司等相關行業(yè)內部審計經驗者優(yōu)先考慮。責任與報酬具體的薪資、福利待遇根據(jù)崗位適配方案和公司(或集團)管理制度規(guī)

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