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#-博白縣市場開發(fā)服務(wù)中心2014年度部門決算情況說明2014年度收入支出決算總體情況2014年度收入支出決算總體情況(一)收入總計.90元。1.財政撥款收入.60元,為縣本級財政當年撥付的資金2.事業(yè)收入.60元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如:計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3.其他收入153275.70元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。4.用事業(yè)基金彌補收支差額1624501.82元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。二)支出總計.72元。包括:1.一般公共服務(wù)(類).72元:主要用于發(fā)放職工工資、繳交社會保障費、繳交稅款、改造市場經(jīng)費及全系統(tǒng)運行辦公經(jīng)費等。4.社會保障和就業(yè)(類)1373014.6元:主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。5.住房保障支出(類)173068.35元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼
等住房改革方面的支出。6.結(jié)余分配0元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2014年度2014年度一般公共預(yù)算支出決算情況博白縣市場開發(fā)服務(wù)中心2014年度一般公共預(yù)算支出.60元,其中:基本支出6304932.60元,項目支出3810000元。(基本工資:4589822.00元,社會保障費:315000元,退休費:1373014.60元,撫恤金:27096.00元,市場改造經(jīng)費:1000000元,房產(chǎn)土地稅:2810000元。)2014年度政府性基金支出決算情況2014年度政府性基金支出決算情況(廳、局、辦)2014年度政府性基金支出元,其中:基本支出元,項目支出元。按功能分類項級科目列示分析)、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2014年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算元;公務(wù)接待費支出決算元。具體情況如下:(一)因公出國(境)費支出元。全年使用財政撥款安排(廳、局、辦)機關(guān)、個所屬單位出國團組個,參加其他單位組織的出國團組個,全年因公出國(境)團組共計個,累計人次。開支內(nèi)容包括:(二)公務(wù)用車購置及運行費支出元。其中:公務(wù)用車購置支出元?!珓?wù)用車運行支出元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2014年,(廳、局、辦)、個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為輛,全年運行費支出元,平均每輛元?!ㄈ┕珓?wù)接待費支出元。其中:五、其他重要事項情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2014年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出元(與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2013年增加(減少)元,增長(降低)%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。根據(jù)本部門實際情況填寫。(二)政府采購支出情況說明。2014年本部門政府采購支出總額情元,其中:政府采購貨物支出元、政府采購工程支出元、政府采購服務(wù)支出元。(中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為:2014年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和)。三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2014年12月31日,本部門共有車輛4
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