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醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告是公司根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析表及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)所提供的豐富、重要的信息及其內(nèi)在聯(lián)系,運(yùn)用一定的科學(xué)分析辦法,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)特性,利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)及其分派狀況,資金增減變動(dòng)和周轉(zhuǎn)運(yùn)用狀況,稅金繳納狀況,存貨、固定資產(chǎn)等重要財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等變動(dòng)狀況及對(duì)本期或下期財(cái)務(wù)狀況將發(fā)生重大影響的事項(xiàng)做出客觀(guān)、全方面、系統(tǒng)的分析和評(píng)價(jià),并進(jìn)行必要的科學(xué)預(yù)測(cè)而形成的書(shū)面報(bào)告。醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告范本一:××?xí)匍_(kāi)以來(lái),在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在全院廣大職工的主動(dòng)協(xié)助下,我們嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財(cái)務(wù)制度,遵照財(cái)務(wù)工作為醫(yī)療工作服務(wù)的原則,統(tǒng)籌兼顧,較好地完畢了我院領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)安排的財(cái)務(wù)工作,增進(jìn)了我院各項(xiàng)工作的開(kāi)展?,F(xiàn)將全年的財(cái)務(wù)工作狀況報(bào)告以下:一、資產(chǎn)狀況截至20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為××××元,負(fù)債××××元,凈資產(chǎn)××××元。(一)資產(chǎn)概況總資產(chǎn)中,貨幣資金××××元,占資產(chǎn)總額的4.63;其它應(yīng)收款××××元,占資產(chǎn)總額的7.05;固定資產(chǎn)××××元,占資產(chǎn)總額的79.43。需要闡明的是,今年我院購(gòu)置了××××、××××、××××等大型醫(yī)療設(shè)備,共投資××××萬(wàn)元,完畢了上年的投資計(jì)劃。另外,今年報(bào)廢固定資產(chǎn)××××元,其中,專(zhuān)用設(shè)備××××元,普通設(shè)備××××元,房屋建筑物××××元。(二)負(fù)債概況負(fù)債中,重要為購(gòu)進(jìn)藥品的應(yīng)付帳款××××元和預(yù)收醫(yī)療款××××元,分別占負(fù)債總額的46.31和45.65,應(yīng)付社會(huì)保障金××××元,占負(fù)債總額的0.5,其它應(yīng)付款××××元,占負(fù)債總額的7.53,重要為大型醫(yī)療設(shè)備的押金和質(zhì)保金。二、收支狀況20xx年全年收入總額為××××元,支出為××××元,收支結(jié)余為××××元。(一)收入概況全年收入總額為××××元,分別由下列收入類(lèi)別構(gòu)成:1.財(cái)政補(bǔ)貼收入××××元(其中財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼××××元)2.醫(yī)療收入××××元(其中門(mén)診收入××××元,住院收入××××元),占總收入的69.71,比去年同期增加了4.423.藥品收入××××元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.334.其它收入××××元,占總收入的2.02由此可見(jiàn),醫(yī)療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完畢業(yè)務(wù)收入××××元,比去年同期增加了15.63%,人均完畢任務(wù)××××元,比去年同期減少了0.89%。(二)支出概況全年支出總額為××××元,分別由下列支出類(lèi)別構(gòu)成:1.醫(yī)療支出××××元(1)其中人員支出××××元涉及基本工資××××元,津貼××××元,獎(jiǎng)金××××元,社會(huì)保障××××元,其它支出××××元。(2)公用支出××××元涉及辦公費(fèi)××××元,印刷費(fèi)××××元,水電費(fèi)××××元,郵電費(fèi)××××元,交通費(fèi)××××元,旅差費(fèi)××××元,會(huì)議費(fèi)××××元,培訓(xùn)費(fèi)××××元,招待費(fèi)××××元,福利費(fèi)××××元,勞務(wù)費(fèi)××××元,物業(yè)管理費(fèi)××××元,維修費(fèi)××××元,租賃費(fèi)××××元,專(zhuān)用材料××××元,圖書(shū)費(fèi)××××元,燃料費(fèi)××××元,洗滌費(fèi)××××元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)××××元,提取壞帳準(zhǔn)備××××元,其它費(fèi)用××××元。(3)補(bǔ)貼支出××××元涉及退休費(fèi)××××元,生活補(bǔ)貼××××元,住房補(bǔ)貼××××元,其它支出××××元。2.藥品支出××××元3.其它支出××××元通過(guò)以上數(shù)據(jù)能夠看出,全部收入、支出項(xiàng)目基本符合醫(yī)院財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)律。全年職工工資、獎(jiǎng)金、福利累計(jì)××××元,比去年增加了12.32%,人均××××元,比去年增加了6.66%。三、財(cái)務(wù)預(yù)算收支執(zhí)行狀況財(cái)政補(bǔ)貼收入××××元,預(yù)算收入××××萬(wàn)元,完畢了預(yù)算收入的94.3;20xx年業(yè)務(wù)收入××××元,預(yù)算收入××××萬(wàn)元,完畢了預(yù)算收入的112;實(shí)際結(jié)余××××萬(wàn)元,預(yù)算結(jié)余××××萬(wàn)元,完畢了預(yù)算結(jié)余的145。20xx年,我們以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心,各項(xiàng)工作較以往都有較大提高,資金使用更趨合理,財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況正常,圓滿(mǎn)完畢了院領(lǐng)導(dǎo)擬定的工作任務(wù)。四、20xx年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)預(yù)算20xx年,無(wú)論從財(cái)務(wù)收支還是財(cái)務(wù)管理方面,都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但這些成績(jī)還是初步的。此后需要深化管理,使財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理真正進(jìn)一步人心,為更快速地提高我院整體財(cái)務(wù)管理水平奠定基礎(chǔ)。1.進(jìn)一步貫徹以財(cái)務(wù)管理為中心的管理原則,總結(jié)上年度經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高管理水平和執(zhí)行能力,逐步完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)對(duì)資金的管理和對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制,真正形成良好的財(cái)務(wù)管理秩序,以良好的財(cái)務(wù)管理增進(jìn)我院的健康發(fā)展。2.為了醫(yī)院長(zhǎng)久發(fā)展打下更加好的基礎(chǔ),在完善財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,逐步建立一整套預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督、數(shù)據(jù)信息傳遞、財(cái)務(wù)與其它系統(tǒng)間良好的管控體系。3.根據(jù)今年任務(wù)的`完畢狀況,預(yù)計(jì)20xx年業(yè)務(wù)收入仍保持××××萬(wàn)元,與20xx年持平,并在確保各項(xiàng)工作正常進(jìn)行的基礎(chǔ)上,合理調(diào)度資金,盡量減少經(jīng)費(fèi)支出,力求使收支結(jié)余達(dá)成××××萬(wàn)元。各位代表,20xx年是我院發(fā)展過(guò)程中承前啟后的核心一年,工作任務(wù)十分艱巨,但在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的大力支持下,院領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)全院廣大職工的共同努力,20xx年將獲得更大的發(fā)展。醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告范本二:本單位全稱(chēng)XX醫(yī)院,現(xiàn)開(kāi)放、院區(qū)采用統(tǒng)一管理,財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算的經(jīng)營(yíng)方式,醫(yī)院現(xiàn)有衛(wèi)生技術(shù)人員167人,工勤人員21人,其中高級(jí)職稱(chēng)5人,中級(jí)職稱(chēng)41人。救護(hù)車(chē)4輛,小型轎車(chē)1輛,擁有固定資產(chǎn)2500萬(wàn)元,其中專(zhuān)業(yè)設(shè)備800萬(wàn)元。院區(qū)科室開(kāi)放齊全,承當(dāng)縣內(nèi)及周邊縣市急救、醫(yī)療、防止任務(wù)。一、從動(dòng)態(tài)角度分析財(cái)務(wù)狀況本年度業(yè)務(wù)收入1637萬(wàn)元,比度凈增187萬(wàn)元,增加率為12.9%,其中:醫(yī)療收入983萬(wàn)元,增加276萬(wàn)元,增加率為39%;藥品收入649萬(wàn)元,下降73萬(wàn)元,增加率為-10.1%;其它收入5萬(wàn)元,下降16萬(wàn)元;財(cái)政經(jīng)常性補(bǔ)貼收入180.50萬(wàn)元,增加42.50萬(wàn)元,重要是工資套改增補(bǔ)工資追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo),財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼收入7萬(wàn)元,比上年減少11萬(wàn)元。業(yè)務(wù)支出1711萬(wàn)元,增加231萬(wàn)元,增加率為15.62%,相對(duì)于業(yè)務(wù)增加率上升了2.72個(gè)百分點(diǎn),其中,工資福利支出460萬(wàn)元,增加123萬(wàn)元,增加率為36.49%,重要是一次性發(fā)放工資套改增資所致;商品和服務(wù)支出1164萬(wàn)元,增加137萬(wàn)元,增加率為13.33%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出72萬(wàn)元,增加7萬(wàn)元,增加率為10.63%;其它支出14萬(wàn)元,減少36萬(wàn)元,增加率為-71.8%;財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼支出7萬(wàn)元。年終止余110萬(wàn)元,(轉(zhuǎn)入事業(yè)基金66萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入福利基金44萬(wàn)元)全年共提取修購(gòu)基金204萬(wàn)元,度共發(fā)明了約314萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量;全年共支付門(mén)急診樓工程款213萬(wàn)元,添置醫(yī)療設(shè)備及大型設(shè)備維護(hù)共支付近135萬(wàn)元,應(yīng)付款項(xiàng)增加257萬(wàn)元,現(xiàn)金流量?jī)纛~約為-291萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足醫(yī)院發(fā)展及建設(shè)資金的需要。二、根據(jù)年終財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)從靜態(tài)角度分析財(cái)務(wù)狀況收入構(gòu)成比例:業(yè)務(wù)收入占總收入89.5%,財(cái)政補(bǔ)貼收入占總收入10.5%,其中醫(yī)療收入占業(yè)務(wù)收入比60.24%,藥品收入占業(yè)務(wù)收入比39.76%,藥品收入比重大幅下降,重要是藥品價(jià)格下調(diào)所致;支出構(gòu)成比例:工資福利支出占總支出比26.88%;商品和服務(wù)支出占總支出比68.06%;(其中,專(zhuān)用材料費(fèi)占總支出比48%)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出占總支出比4.23%;其它支出占總支出比0.83%。償債能力:資產(chǎn)負(fù)債率34.54%,流動(dòng)比率0.78,速動(dòng)比率0.7。綜合以上分析,從動(dòng)態(tài)角度收入、支出增加比來(lái)看,因受藥品降價(jià)及藥品招標(biāo)品種擴(kuò)大等宏觀(guān)政策的影響,藥品收入大幅下降;因全年門(mén)診人次、住院病人人數(shù)增加及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提高,醫(yī)療收入有較大增加。因政策性增資及高河新院區(qū)的對(duì)外營(yíng)業(yè),致使工資福利支出

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